3.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง เดือนกุมภาพันธ์ Flipbook PDF


67 downloads 110 Views 270KB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุทัยธานี Uthaithani Economic & Fiscal Report ฉบับที่ 2/2566

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุทัยธานี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2566 “เครื่อ งชี้เศรษฐกิจจังหวัด เดือนกุ มภาพันธ์ 2566 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัด มีสั ญญาณขยายตั ว โดยเครื่อ งชี้ ด้านอุปทานขยายตัวจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ด้านอุปสงค์ขยายตัว จากการ ใช้จ่ายภาครัฐและด้านการบริโภคภาคเอกชน สาหรับการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการจ้างงานหดตัว” เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากภาคเกษตรกรรม ขยายตัว จากเดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นร้ อ ยละ 47.0 จากการขยายตั ว ของปริ ม าณผลผลิ ต อ้ อ ยโรงงาน สั บ ปะรดโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าว ร้อยละ 179.2 139.5 89.4 และ 27.0 ตามลาดับ จากพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยว เพิ่ มขึ้ น ภาคอุ ต สาหกรรมขยายตั ว จากเดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นร้ อ ยละ 10.7 จากการขยายตั ว ของยอดขาย ที่ผู้ประกอบการแจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้านอุตสาหกรรม ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และจานวนทุน จดทะเบียนของอุตสาหกรรมการผลิตสะสม ร้อยละ 6.4 2.1 และ 0.5 ตามลาดับ จากโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มกาลังการผลิต ภาคบริการ ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.0 จากการขยายตัวของยอดขายที่ผู้ประกอบการแจ้งเสีย ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม หมวดโรงแรมและภั ต ตาคาร ปริ ม าณการใช้ ก ระแสไฟฟ้ า ภาคบริ ก าร และยอดขาย ที่ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกแจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 20.2 15.2 และ 3.8 ตามลาดับ เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน ปี 2565 (Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP) ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy) 11.6 (โครงสร้างสัดส่วน 33.2%) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy) 10.2 (โครงสร้างสัดส่วน 14.0%) ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (%yoy) 21.3 (โครงสร้างสัดส่วน 52.8%)

Q1

ปี 2565 Q2 Q3

Q4

ธ.ค.

ปี 2566 ม.ค. ก.พ. YTD

55.5

-19.8

88.1

-14.8 -33.0

-2.5

47.0

14.4

13.0

-3.7

41.2

-6.8

3.4

-12.3

10.7

-47.5

50.9

37.6

-0.8

6.9

15.9

7.7

3.0

5.2

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 5.5 จากการใช้จ่าย ภาครัฐ ขยายตัวตัวร้อยละ 33.9 จากรายจ่ายงบลงทุน รายจ่ายงบประจา ร้อยละ 42.9 และ 23.1 การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 12.3 จากการขยายตัวของจานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งและจานวนรถจักรยานยนต์ที่ จด ทะเบียนใหม่ ร้อยละ 41.7 และ 30.5 ในขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -32.8 จากการลดลงของพื้นที่ อนุญาตก่อสร้างรวมและปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุน ร้อยละ -88.6 และ -0.8

1

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (Demand Side) ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (%yoy) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (%yoy) ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (%yoy)

ปี 2565 17.9 1.9 9.6

Q1 31.6

ปี 2565 Q2 Q3 21.4 7.0

ม.ค. 13.0

ปี 2566 ก.พ. 12.3

Q4 13.1

ธ.ค. 19.7

YTD 12.6

23.6

0.9

-2.4

-14.5

-13.8

-9.3

-32.8

-23.3

-2.9

-3.6

48.2

-8.9

-16.3

0.9

33.9

18.2

ด้ า นรายได้ เกษตรกรในจัง หวั ด พบว่า ในเดือนนี้ ขยายตัว จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 71.6 จากดัช นีผ ลผลิต ภาคเกษตรกรรมขยายตัว ร้อ ยละ 47.0 จากการเพิ่ มขึ้ น ของปริ มาณผลผลิ ต อ้ อยโรงงาน สั บ ปะรดโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าว เป็นสาคัญ และดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 16.8 จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของราคาผลผลิ ต สั บ ปะรดโรงงาน ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ และมั น สาปะหลั ง ด้านการเงิน พบว่า ปริมาณเงินฝากรวมสะสมสูงกว่าปีก่อน ร้อยละ 13.6 จากอัตราผลตอบแทนเงินฝาก อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ประชาชนฝากเงินเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณสินเชื่อรวมสะสมต่ากว่าปีก่อนร้อยละ -0.8 จากในปีที่ผ่านมา สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ไ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ตามมาตรการช่วยเหลือ ของรัฐบาลเป็นจานวนมาก เครื่องชี้ด้านรายได้เกษตรกร และด้านการเงิน

ปี 2565 Q1

Q2

ปี 2565 Q3 Q4

ธ.ค.

ม.ค.

ปี 2566 ก.พ.

YTD

ดัชนีรายได้เกษตรกร (%yoy)

22.8

60.5

-15.5 111.1

-1.7

-25.5

12.4

71.6

32.7

ปริมาณเงินฝากรวม (%yoy)

5.7

10.0

5.9

17.3

5.7

5.7

15.8

13.6

13.6

ปริมาณสินเชื่อรวม (%yoy)

-2.0

-0.9

-2.4

-1.7

-2.0

-2.0

-1.2

-0.8

-0.8

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดอุทัยธานีเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ร้อยละ 3.2 จากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ ม และดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.7 และ 2.3 ตามลาดับ ด้านการจ้างงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หดตัวร้อยละ -3.1 เครื่องชี้เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ปี 2565

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) (%yoy)

5.8

Q1 4.4

การจ้างงาน (Employment) (%yoy)

1.4

2.4

ปี 2565 Q2 Q3 6.1 6.8

Q4 6.0

ธ.ค. 6.7

-0.5

2.0

2.0

2

1.9

ม.ค. 3.5

ปี 2566 ก.พ. 3.2

YTD 3.4

-3.1

-3.1

-3.1

ด้านการคลัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีจานวนทั้งสิ้น 497.6 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 34.5 เป็นผลมาจากการเบิก จ่ ายรายจ่ายลงทุนจ านวน 304.0 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 42.9 จากแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานีเบิกจ่ายงานบารุง ถนนเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาจานวน 193.6 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 23.1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่ มขึ้น ส าหรั บ ผลการจั ด เก็ บ รายได้ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2566 มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 63.5 ล้ า นบาท เพิ่ มขึ้ น ร้ อ ยละ 23.8 จากสานักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานีจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น ประกอบกับสานักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานีและสานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานีจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ ส่วนราชการอื่นจัดเก็บรายได้ลดลง สาหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ขาดดุลจานวน -467.9 ล้านบาท พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมสูงกว่ารายได้นาส่ง คลังสะท้อนถึงบทบาทการคลัง ในการสนับสนุน เศรษฐกิจในจังหวัดเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ (FY)

เครื่องชีภ้ าคการคลัง รายได้จัดเก็บ (ล้านบาท) (%yoy) ความแตกต่างเทียบกับประมาณการ(ล้านบาท) ร้อยละความแตกต่างเทียบกับประมาณการ (%) รายได้นาส่งคลัง (ล้านบาท) (%yoy) รายจ่ายรวม (ล้านบาท) (%yoy) ดุลเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ (FY) พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 Q1/FY66 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 689.7 105.0 36.7 42.9 63.5 17.4 -21.4 -33.9 -15.6 23.8 259.5 53.4 9.1 17.0 31.9 75.1 130.7 40.3 76.3 132.8 10.5 36.2 13.9 14.9 29.7

YTD (FY) 211.4 -10.3 103.8 121.3 80.8

-21.1

-13.6

-4.8

-9.7

116.8

12.1

6,111.4 17.0 -5,878.6

1,035.6 -9.7 -999.4

352.8 -16.9 -338.9

337.9 0.6 -323.0

497.6 34.5 -467.9

1,871.1 1.0 -1,790.3

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หน่วย : ล้านบาท

รายการ 1. รายจ่ายจริงปีงบประมาณปัจจุบัน 1.1 รายจ่ายประจา 1.2 รายจ่ายลงทุน 2. รายจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. รวมการเบิกจ่าย (1+2)

งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายจริง ที่ได้รับจัดสรร 3,119.9 1,379.8 1,164.3 930.2 1,955.6 449.6 909.7 491.3 909.7 491.3 4,029.6 1,871.1

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

3

ร้อยละ เป้าหมายการเบิกจ่าย การเบิกจ่าย (ร้อยละ) 44.2 52 79.9 55 23.0 39 54.0 54.0 46.4

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ

100 90

75

80

87

81

93

67

70 60 45

50 40

39

32

30 20

18

10

44 32

26

21

60

52

21

12

0

เดือน ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

ร้อยละ

69

75

63 39

23.0

13

6

0.4

1.4

57

51

32

26

19

45

4.9

9.4

เดือน

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ผลการเบิกจ่าย

เป้าหมาย

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

4

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หน่วย : ล้านบาท

ลาดับที่

หน่วยงาน

1 2 3 4 5

แขวงทางหลวงอุทัยธานี แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี โครงการชลประทานอุทัยธานี กรมจังหวัด รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ ร้อยละ ผลการ ร้อยละ ก่อหนี้ ที่ได้รับจัดสรร การก่อหนี้ เบิกจ่ายจริง การเบิกจ่าย 400.6 366.3 91.4 97.3 24.3 382.0 370.0 96.9 167.5 43.8 366.8 47.7 13.0 47.7 13.0 361.9 207.9 57.4 69.8 19.3 159.0 158.8 99.9 1,670.3 1,150.7 68.9 382.3 22.9

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 5 หน่วยงาน รวมงบประมาณรายจ่า ย ลงทุน 1,670.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.4 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาทขึ้นไป สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หน่วย : ล้านบาท

ลาดับที่

หน่วยงาน

งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร

1 2 3 4 5 6 7 8

ที่ทาการปกครองจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สานักงานจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น

41.3 36.5 35.2 30.1 28.3 22.4 19.6 16.2 229.6

ก่อหนี้

ร้อยละ การก่อหนี้

40.5 27.7 29.1 23.7 19.1 17.6 5.8 163.5

98.1 78.7 96.7 83.7 85.3 89.8 35.8 71.2

ผลการ ร้อยละ เบิกจ่าย การเบิกจ่าย จริง 6.3 15.3 10.9 31.0 11.0 36.5 9.7 34.3 11.3 50.4 3.7 18.9 52.9 23.0

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท จ านวน 8 หน่วยงาน รวมงบประมาณรายจ่ายลงทุน 229.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ผลการเบิกจ่ายตามโครงการนโยบายรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หน่วย : ล้านบาท

ลาดับที่ 1 2

งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติจัดสรร 1,740.0 233.0 1,973.0

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ปัญหา และเยียวยา เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจาเป็น รวมทั้งสิ้น 5

ผลการเบิกจ่าย 1,470 193.9 1,663.9

ร้อยละ การเบิกจ่าย 84.5 83.2 84.3

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Economic and Fiscal) รายเดือน ตารางที่ 1 เครื่องชี้เศรษฐกิจ เครื่องชี้เศรษฐกิจ

Q1

Q2

ปี 2565 Q3

Q4

ธ.ค.

ม.ค.

ปี 2566 ก.พ.

YTD

55.5

-19.8

88.1

-14.8

-33.0

-2.5

47.0

14.4

150,764 168.7 247 26.0 29,834 -56.2 830 -93.3 3,888 -19.6 203 20.1 97 -14.9

127,530 -45.1 208,586 -16.2 69,536 -29.7 391,377 45.7 13,649 -48.8 3,702 -23.0 201 0.5 96. -15.8

127,530 -45.1 32,065 -22.4 15,761 -57.8 109,281 63.5 6,030 -69.0 1,212 -25.0 65 -3.0 30 -23.1

818,383 -14.5 34,016 112.5 986 1.4 70,422 -23.3 356 -95.7 1,181 -12.8 67 -1.5 29 -12.1

657,512 179.2 17,870 27.0 3,915 89.4 43,905 -62.4 9,770 139.5 1,143 -11.6 62 1.6 28 -9.7

1,475,895 23.7 51,886 72.5 4,901 61.2 114,327 -45.2 10,126 -18.3 2,324 -12.2 129 0.0 57 -10.9

41.2

-6.8

3.4

-12.3

10.7

-47.5

12.0 7.2 152 -0.7 8,453.0 0.3 218.3 -9.6

11.5 2.5 151 -1.3 8,466.3 0.5 416.9 16.1

11.5 2.1 151 -1.3 8,466.3 0.5 221.4 e 6.4

23.0 2.3 151 -1.3 8,466.3 0.5 638.3 e 12.5

15.9

7.7

3.0

5.2

0.1 -3.0 2.2 -51.8 220.3 20.2 3,664 20.8 183,888 -22.5

0.1 -2.4 2.4 37.2 205.3 4.3 3,586 20.0 279,113 33.0

0.1 15.2 2.0 e 20.2 228.8e 3.8 3,279 -9.4 192,098 -3.6

0.3 5.9 4.4 e 28.8 434.1 e 4.1 6,865 3.9 471,211 15.1

หน่วย

ปี 2565

%yoy

11.6

ตัน %yoy ตัน %yoy ตัน %yoy ตัน %yoy ตัน %yoy ตัว %yoy ตัว %yoy ตัว %yoy

2,029,628 47.6 439,996 15.0 88,756 -26.1 846,080 25.9 58,097 12.4 15,571 -27.2 797 7.7 389 -15.4

%yoy

10.2

13.0

-3.7

ล้าน kwh %yoy แห่ง %yoy ล้านบาท %yoy ล้านบาท %yoy

147.5 13.1 152 -0.7 8,453.0 0.3 3,889.8 77.3

35.7 13.3 153 -32.0 8,427.5 -27.6 1,108.7 94.1

38.0 14.0 153 -32.0 8,427.5 -27.6 851.9 80.5

%yoy

21.3

50.9

37.6

เศรษฐกิจด้านอุปทาน ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (โครงสร้างสัดส่วน 33.2%) ปริมาณผลผลิต : อ้อยโรงงาน ปริมาณผลผลิต : ข้าว ปริมาณผลผลิต : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณผลผลิต : มันสาปะหลัง ปริมาณผลผลิต : สับปะรดโรงงาน จานวนอาชญาบัตร : สุกร จานวนอาชญาบัตร : กระบือ จานวนอาชญาบัตร : โคเนื้อ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (โครงสร้างสัดส่วน 14.0 %) ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม จานวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรม การผลิตสะสม จานวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม การผลิตสะสม ยอดขายที่ผู้ประกอบการแจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้านอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (โครงสร้างสัดส่วน 52.8%) ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภาคบริการ ยอดขายที่ผู้ประกอบการแจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หมวดโรงแรมและภัตตาคาร ยอดขายที่ผปู้ ระกอบการค้าส่งค้าปลีก แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวนผู้มารับบริการในสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จานวนผู้มารับบริการในสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)

ล้าน kwh %yoy ล้านบาท %yoy ล้านบาท %yoy คน %yoy คน %yoy

1,899,826 2,272 70.7 -92.4 52,034 28,612 29.7 -23.5 8,816 10,157 6.8 -20.1 312,169 112,700 56.5 -17.1 35,130 8,488 509.9 22.3 3,988 3,993 -32.7 -31.3 197 196 5.9 5.9 100 96 -12.3 -18.6

1.9 0.4 6.2 -1.8 23.0 4.5 73.3 12.3 2,334.5 636.3 23.3 59.2 44,504 11,638 9.5 9.0 2,257,903 620,383 2.4 17.4

0.6 12.3 6.7 523.8 586.8 37.1 11,001 20.8 628,692 46.9

6

37.5 36.3 17.9 7.5 153 152 -32.9 -0.7 8,427.5 8,453.0 -28.0 0.3 1,342.2 587.1 210.7 -18.3 -0.8

6.9

0.5 0.4 18.6 -3.9 7.6 4.2 452.9 -38.6 507.9 603.4 -1.2 9.5 10,955 10,910 -6.6 19.6 491,242 517,586 -8.9 -27.0

เครื่องชี้เศรษฐกิจ

หน่วย

ปี 2565

%yoy ล้านบาท %yoy คัน %yoy คัน %yoy ล้าน kwh %yoy %yoy ตรม. %yoy คัน %yoy ล้านบาท %yoy %yoy ล้านบาท %yoy ล้านบาท %yoy

17.9 2,334.5 23.3 1,895 13.5 7,478 28.1 190.7 -4.6 1.9 166,976 48.4 911 -16.4 7,301 -2.0 9.6 2,271.8 -3.8 3,520.3 21.8

%yoy %yoy %yoy

Q1

Q2

Q3

ม.ค.

ก.พ.

YTD

31.6 636.3 59.2 453 1,735 22.4 44.9 5.5 23.6 93,916 227.7 247 -11.5 7,324 -0.9 -2.9 491.3 -10.7 701.0 4.2

21.4 586.8 37.1 526 7.8 1,989 13.6 54.6 -6.1 0.9 33,548 33.9 302 -6.2 7,253 -2.4 -3.6 559.7 0.4 834.9 -6.3

7.0 507.9 -1.2 467 26.9 1,810 55.8 50.3 -6.4 -2.4 26,058 5.0 215 -12.6 7,330 -1.7 48.2 647.3 -9.3 1,522.3 111.6

13.1 603.4 9.5 449 30.5 1,944 29.0 40.8 -9.8 -14.5 13,454 -60.4 147 -39.5 7,301 -2.0 -8.9 573.5 6.1 462.1 -23.8

19.7 220.3 20.2 153 27.5 679 7.3 14.3 6.0 -13.8 2,054 -81.2 66 -12.0 7,301 -2.0 -16.3 158.4 0.3 194.4 -27.2

13.0 205.3 4.3 175 45.8 668 20.6 13.2 -5.9 -9.3 2,410 -69.6 60 -10.4 7,319 -1.2 0.9 163.1 6.2 174.8 -4.1

12.3 228.8 e 3.8 187 41.7 731 30.5 12.8 -6.7 -32.8 4,993 -88.6 81 17.4 7,332 e -0.8 33.9 193.6 23.1 304.0 42.9

12.6 434.1 e 4.1 362 43.7 1,399 25.6 26.0 -6.3 -23.3 7,403 -85.7 141 3.7 7,332 e -0.8 18.2 356.7 14.7 478.8 21.2

22.8 11.6 9.3

60.5 55.5 2.9

-15.5 -19.8 7.2

111.1 88.1 12.4

-1.7 -14.8 15.2

-25.5 -33.0 11.2

12.4 -2.5 15.3

71.6 47.0 16.8

32.7 14.4 16.0

ล้านบาท %yoy ล้านบาท %yoy

30,950 5.7 24,336 -2.0

30,909 10.0 24,412 -0.9

30,144 5.9 24,177 -2.4

32,674 17.3 24,432 -1.7

30,950 5.7 24,336 -2.0

30,950 5.7 24,336 -2.0

34,232 15.8 24,397 -1.2

34,402 e 13.6 24,439e -0.8

34,402 e 13.6 24,439 e -0.8

%yoy %yoy %yoy

5.8 6.3 5.5

4.4 4.3 5.0

6.1 5.6 6.4

6.8 8.4 5.8

6.0 7.0 4.9

6.7 7.0 9.0

3.5 6.5 2.9

3.2 4.7 2.3

3.4 5.6 2.6

%yoy

10.4

9.8

13.3

11.1

7.3

4.9

2.4

1.6

2.0

คน %yoy

150,143 1.4

150,159 1.9

147,998 2.0e

147,998 2.0

147,998e -3.1

147,998e -3.1

147,998e -3.1

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ยอดขายที่ผปู้ ระกอบการค้าส่งค้าปลีก แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ที่จดทะเบียนใหม่ จานวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภาคครัวเรือน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน พื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวม จานวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่ ปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุน ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ 1 รวมการเบิกจ่ายงบประจา รวมการเบิกจ่ายงบลงทุน ด้านรายได้ (Income) ดัชนีรายได้เกษตรกร ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม ด้านการเงิน เงินฝากรวม สินเชื่อรวม ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (อัตราเงินเฟ้อ) อาหารและเครื่องดื่ม ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาผู้ผลิต (อัตราการเปลี่ยนแปลง) ด้านการจ้างงาน (Employment) *จานวนผู้มีงานทา

ปี 2565 Q4 ปี 2566 ธ.ค.

-3.6

152,676 149,739 2.4 -0.5

หมายเหตุ 1

= ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่าย รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค

e

= ตัวเลขประมาณการ

* จานวนผู้มีงานทา เนื่องจากสถานการณ์โควิด สานักงานสถิติแห่งชาติเลือ่ นการจัดเก็บข้อมูล

7

ตารางที่ 2 เครื่องชี้ภาคการคลัง เครื่องชี้ภาคการคลัง

ปีงบประมาณ (FY) หน่วย พ.ศ.2565 Q1/FY66

ด้านการคลัง รายได้จัดเก็บ

ล้านบาท %yoy สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ล้านบาท %yoy สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ล้านบาท %yoy ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

ธ.ค.

ปีงบประมาณ (FY) พ.ศ. 2566 ม.ค. ก.พ.

YTD (FY)

689.7 17.4 591.3

105.0 -21.4 91.1

36.7 -33.9 30.4

42.9 -15.6 38.3

63.5 23.8 55.1

211.4 -10.3 184.5

31.2 13.5 -10.9 2.2

-12.9 3.2 -40.3 0.6

-33.0 1.2 -29.2 0.5

-6.1 0.9 80.0 0.6

29.6 0.9 0.2 1.0

-1.8 5.0 -25.9 2.2

ล้านบาท %yoy หน่วยราชการอื่น ๆ ล้านบาท %yoy รายได้นาส่งคลัง ล้านบาท %yoy รายจ่ายเงินงบประมาณรวม ล้านบาท 1 %yoy

-16.4 82.7 -30.5

214.0 10.1 -57.0

462.5 4.6 -44.6

20.0 3.1 -65.6

103.8 6.5 -12.2

87.3 19.7 -50.6

10.5 -21.1 6,111.4 17.0

36.2 -13.6 1,035.6 -9.7

13.9 -4.8 352.8 -16.9

14.9 -9.7 337.9 0.6

29.7 116.8 497.6 34.5

80.8 12.1 1,871.1 1.0

ดุลเงินงบประมาณ 2

-5,878.6

-999.4

-338.9

-323.0

-467.9

-1,790.3

ล้านบาท

หมายเหตุ 1

= รายจ่ายเงินงบประมาณรวม ประกอบด้วย รายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2

= ดุลเงินงบประมาณ คานวณจากรายได้นาส่งคลัง หักรายจ่ายเงินงบประมาณรวม

8

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.