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Fiscalidad Internacional >> Analice el impacto internacional de la Reforma Fiscal 2007 >> Revise en detalle la doctrina y jurisprudencia española/comunitaria más reciente con incidencia en Fiscalidad Internacional
Up to date 2007
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Las últimas novedades y principales iniciativas en Fiscalidad Internacional
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• Modificación de la Ley del IRPF del Impuesto de Sociedades y del IRNR: implicaciones en la Tributación de No Residentes y la Fiscalidad Internacional • Nueva Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal: impacto estratégico para multinacionales españolas y extranjeras • Incentivos fiscales a la internacionalización: modificaciones incluidas en la Reforma Fiscal • Los Convenios de Doble Imposición: últimos desarrollos, novedades y jurisprudencia comunitaria • Alternativas de planificación y optimización fiscal ante la próxima Reforma de Precios de Transferencia • Implicaciones prácticas del nuevo/futuro reglamento del IS en materia de Precios de Transferencia • Nuevo régimen de operaciones vinculadas • Impacto de las normas anti-paraíso • Competencia fiscal perjudicial: últimas actuaciones desde la UE y la OCDE • Nuevas oportunidades de Planificación Fiscal Internacional a través de Sociedades Holding: nuevos atractivos fiscales en los principales regímenes holding internacionales
Con la INTERVENCION ESPECIAL de:
Carolina del Campo Azpiazu Subdirectora General de Tributación de No Residentes DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
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Responsable de Fiscalidad Internacional
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Director Financiero 18%
Banca/Caja 19%
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Departamento Fiscal 39%
Farmacéutico Laboratorio 18%
Ingeniería 11% Seguros 11% Responsable de Administración 20%
Abogado 23%
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Madrid • 9 y 10 de Mayo de 2007 9.00 h. – 18.00 h.
MODULO 1
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MODULO 2
Una revisión detallada de la jurisprudencia y doctrina administrativa española y comunitaria más reciente con incidencia en Fiscalidad Internacional
INTERVENCION ESPECIAL
Jornada I • Miércoles, 9 de Mayo de 2007
Novedades en Fiscalidad Internacional 2007
9.00 h. Recepción de los asistentes y entrega de la documentación
Una especial referencia al impacto internacional de la Reforma Fiscal
9.30 h. - 11.00 h. Módulo 1 11.00 h. Café
Incidencias de la modificación de la Ley del IRPF del Impuesto de Sociedades y del IRNR en materia de No Residentes y Fiscalidad Internacional
11.30 h. - 14.00 h. Módulo 2 14.00 h. - 15.30 h. Almuerzo
La tributación de los No Residentes ante la Reforma Fiscal
15.30 h. - 17.30 h. Módulo 3 18.00 h. Fin de la primera Jornada
Nueva Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal • Análisis del impacto de las nuevas medidas de prevención del fraude en el ámbito fiscal internacional
Jornada II • Jueves, 10 de Mayo de 2007 9.15 h. Recepción de los asistentes
Novedades de la DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS en Doctrina Administrativa sobre Fiscalidad Internacional
9.30 h. - 11.30 h. Módulo 4 11.30 h. Café 12.00 h. - 14.30 h. Módulo 5
Instructora
14.30 h. - 16.00 h. Almuerzo
Carolina del Campo Azpiazu Subdirectora General de Tributación de No Residentes DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
16.00 h. - 18.00 h. Módulo 6 18.00 h. Fin de la segunda Jornada y clausura del Seminario
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Estructuras internacionales y cláusulas anti-abuso • Posición de la Administración española • Interpretación comunitaria y doctrina del Tribunal de Luxemburgo Exenciones nacionales y de convenio: ¿están exentas las pérdidas? • La vacilante doctrina del TEAC sobre la compensación de pérdidas procedentes del extranjero Jurisprudencia Comunitaria y Normativa Nacional: ¿nuevos derechos a favor de los contribuyentes? • El futuro de los "withholding taxes" sobre dividendos • Exención de dividendos de fuente extranjera: ¿son aceptables las limitaciones previstas en nuestra normativa? • Actividades económicas en España y deducción de gastos Partnerships, trusts y otras figuras desconocidas en Derecho Español: ¿cómo tributan? • Usos habituales del "trust" en el derecho anglosajón: "trusts" mortis causa, benéficos, de protección y gestión del patrimonio y sus distintos efectos en España • Los partnerships extranjeros como instrumentos de inversión en España • Las Sociedades Limitadas Estadounidenses ("LLCs") y sus consecuencias fiscales en España
Instructor
Mª Rosa Vicente • Tel. 91 700 01 79
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Antonio Barba de Alba Asociado. CUATRECASAS
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Fiscalidad Internacional Up to date 2007 MODULO 3
Guillermo Canalejo Lasarte Abogado. URIA & MENENDEZ
INCENTIVOS FISCALES a la internacionalización de la actividad empresarial española
Planificación fiscal y PRECIOS DE TRANSFERENCIA Nuevas oportunidades ante su próxima reforma
MODULO 4
Conozca las modificaciones incluidas en la Reforma Fiscal
Los CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICION y la PLANIFICACION FISCAL INTERNACIONAL
Finalidad de los incentivos fiscales a la internacionalización
Impacto de la Nueva Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal en los Precios de transferencia. Novedades en España con la nueva regulación • Puntos fundamentales del nuevo régimen de operaciones vinculadas • Cambios con respecto al régimen anterior • Impacto estratégico para las compañías multinacionales españolas y extranjeras, tanto a nivel fiscal como de negocio
Finalidad y contenido básico de los Convenios • Fiscalidad y contenido básico de los CDI: el Modelo OCDE – Modelos existentes – Características principales – La incidencia de las nuevas versiones y modificaciones sobre los CDI ratificados – Revisiones en marcha: análisis de las tendencias de futuro
ACTUACION DE MINIMOS: la eliminación de obstáculos fiscales a la inversión en el exterior • Medidas internas para eliminar la doble imposición internacional en la LIS: deducciones establecidas para promover la internacionalización de las empresas españolas – Método de exención y método de imputación • Comparando sus efectos sobre la cuota de impuesto a pagar por la empresa • Analizando sus requisitos y límites
Análisis práctico de los aspectos más novedosos del nuevo/futuro reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de Precios de Transferencia
Análisis de los CDI suscritos por España • Contenido fundamental y peculiaridades de los CDI firmados por España
ACTUACION DE MAXIMOS: el establecimiento de beneficios fiscales e incentivos para la inversión en el exterior • IS • IRPF • IRNR
• CDIs más recientes y las novedades que incorporan • Tendencias de futuro en la política española de negociación: áreas geográficas y contenido
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS: el establecimiento de medidas que permiten una mayor solidez productiva y financiera • Medidas encaminadas a favorecer la financiación de la empresa española en condiciones competitivas • El régimen de las participaciones preferentes
La influencia del Derecho y la jurisprudencia comunitarias sobre el Modelo: últimos desarrollos y novedades • Hacia un Modelo o Convenio Multilateral intra UE • Influencia de las sentencias TJCE “Open skies”, Asunto "D" y otros
Instructor
CLAUSULAS ANTI-ABUSO: Normas anti-paraíso fiscal en la legislación española • Restricciones en la actuación de mínimos y máximos 4
MODULO 5
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Javier Hernández Asociado del Departamento Fiscal. ASHURST
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Los Precios de Transferencia en el entorno internacional • Regulación OCDE • Los Precios de Transferencia en la UE • Precios de Transferencia en Estados Unidos • Precios de Transferencia en Oriente • Precios de Transferencia en Latinoamérica Las correcciones de beneficios de empresas vinculadas y eliminación de la Doble Imposición • Nuevo procedimiento administrativo par realizar la comprobación del valor normal de mercado • Aplicación estratégica de los procesos para la eliminación de la Doble Imposición • Procedimiento amistoso de los Convenios • Arbitrajes
Tel. 902 12 10 15 • 91 700 48 70
Acuerdos previos en materia de Precios de Transferencia como herramienta de gestión empresarial Alternativas de planificación y optimización fiscal relacionadas con los Precios de Transferencia • MI NEGOCIO SE DESLOCALIZA, ¿QUE HAGO? Impacto de las normas anti-paraíso en los Precios de Transferencia La COMPETENCIA FISCAL PERJUDICIAL: últimas actuaciones desde la UE y la OCDE • Actuaciones para evitar el uso indebido de la política fiscal como instrumento para atraer capitales de residentes en otros países • Paraísos fiscales y regímenes fiscales perjudiciales – Análisis de la postura de la OCDE y de los Gobiernos en la CE para considerar un régimen fiscal como perjudicial – Postura de los grupos empresariales: decisiones de negocio de inversión exterior cuando se considera la fiscalidad
Instructor Ignacio Mª Longarte Socio/Responsable de Precios de Transferencia para España DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS
• Factores a considerar en materia de tributación al interponer una sociedad holding en el extranjero – Tributación en origen – Tributación a nivel de la holding – Tributación en la distribución Cómo identificar las posibilidades de ahorro fiscal en estructuras holding internacionales: ventajas fiscales de los principales regímenes holding extranjeros • HOLANDA: Nuevo Régimen de Exención. Análisis de las novedades 2007 • LUXEMBURGO • BELGICA: Régimen del “Notional Interest Deduction” y últimas novedades • REINO UNIDO • SUIZA Incluye • DINAMARCA Ultimas Novedades • SUECIA 2007 • ESPAÑA
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Análisis de la tributación de los nuevos países incorporados a la UE: algunos detalles fiscales de especial interés Identificando las distintas alternativas de planificación fiscal a través de sociedades holding • Selección de la holding más eficaz • Criterios a tener en cuenta • La problemática de la sociedad matriz – Repatriación de dividendos – Posibilidad de venta de filiales y generación de incrementos y disminuciones de capital
MODULO 6
Nuevas oportunidades de Planificación Fiscal Internacional a través de Sociedades Holding Estructuras de Grupo más utilizadas Nuevos atractivos fiscales en los principales regímenes holding internacionales
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MIFID Madrid • 20 de Marzo de 2007
Mapa de Riesgos Madrid • 27 y 28 de Marzo de 2007
Fiscalidad Portuguesa Madrid • 18 y 19 de Abril de 2007
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US GAAP/IFRS Madrid • 19 de Abril de 2007
Consolidación de Balances Madrid • 12 y 13 de Junio de 2007
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Carmen Rózpide Orbegozo Directora/Abogada. FORTIS INTERTRUST
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Fiscalidad Internacional Up to date 2007 Le presentamos a nuestro Equipo de Instructores >> 6 EXPERTOS EN FISCALIDAD INTERNACIONAL Carolina del Campo Subdirectora General de Tributación de No Residentes
Javier Hernández Asociado del Departamento Fiscal. ASHURST Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Asimismo es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Carlos III de Madrid y experto en fiscalidad internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Antes de incorporarse a la firma prestó servicios en el departamento fiscal de Uría & Menéndez. Ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en los aspectos fiscales de operaciones de compraventa, reestructuraciones de grupos societarios, fiscalidad de operaciones inmobiliarias, fiscalidad de grandes patrimonios, fiscalidad de operaciones de financiación de buques y aeronaves y planificación fiscal internacional, así como en el desarrollo de pleitos.
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS. MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (CUNEF). Inspectora de Hacienda. Trabaja en la Dirección General de Tributos en cuestiones internacionales desde el año 2000, y como Subdirectora de Tributación de no residentes desde 2004. Es Responsable de la elaboración de normas en materias de fiscalidad internacional, negociación e interpretación de Convenios para evitar la doble imposición, contestación de consultas tributarias sobre la materia con asistencia a reuniones internacionales en la UE y la OCDE. Antonio Barba de Alba Asociado. CUATRECASAS Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Abogado en ejercicio desde 1997, siempre ligado al asesoramiento jurídico internacional. Actualmente pertenece al Departamento de Fiscalidad Internacional de CUATRECASAS, desde donde asesora a grupos multinacionales españoles y extranjeros. Es profesor de tributación en distintos programas máster del Instituto de Empresa y ponente habitual en seminarios y conferencias sobre materias fiscales.
Ignacio Mª Longarte Socio. DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS Abogado, Doctorado en Derecho Financiero y Tributario. Máster en Asesoría Fiscal. Máster en Asesoría Jurídica. Título “Stanford Executive Institute for Management of High Technologies Companies” de la Universidad de Stanford (USA) y la “American Electronics Asociation”. Hasta Enero de 2006 es el Director del Departamento Fiscal para España y Portugal y Director de Precios de Transferencia de HP para Europa, Oriente Medio y Africa (EMEA). Habiendo ostentado posiciones de dirección financiera, contable y aduanera en la compañía en adición a sus funciones permanentes en el área fiscal. Anteriormente desarrolló su carrera como Consultor Fiscal en el departamento fiscal de otra “Big four”. Experto en intangibles, fiscalidad del comercio electrónico y en gestión de la estrategia fiscal de compañías multinacionales. Actualmente, es Socio de Fiscalidad Internacional Responsable de Precios de Transferencia en España.
Guillermo Canalejo Lasarte Abogado. URIA & MENENDEZ Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Posee un B.A. en Administración Internacional de Negocios por la Universidad Americana de París. Ha centrado especialmente su práctica profesional en el área de la Planificación Fiscal Internacional para multinacionales, concentrando su atención en transacciones con componente internacional, reorganizaciones empresariales, fiscalidad de productos financieros y, finalmente, la fiscalidad de las nuevas tecnologías. Es conferenciante y escritor en cuestiones de fiscalidad nacional e internacional.
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Fax: 91 319 62 18
Carmen Rózpide Orbegozo Directora/Abogada. FORTIS INTERTRUST Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Master of Laws in Intemational Legal Studies-The American University-Washington. Su trayectoria profesional se inicia en el Departamento Fiscal de ESTUDIO LEGAL donde trabaja durante 5 años en el asesoramiento fiscal a empresas nacionales y multinacionales. En 1995 se incorpora a Meespierson Intertrust España del GRUPO FORTIS –actualmente FORTIS INTERTRUST– especializado en implementación de estructuras de planificación fiscal internacional.
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Tel. 902 12 10 15 • 91 700 48 70
Todos los ponentes/instructores están confirmados. IIR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa y de no entregar la documentación de alguna ponencia si a ello se viera obligado, siempre por motivos ajenos a su voluntad • © IIR ESPAÑA S.L. 2007
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