RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

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KtFUtiLlUA Ut UtIlLt

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCION DE CONTROL

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES INSTITUCION R.U.T. PERIODO PRESIDENTE TELEFONO TESORERO TELEFONO FECHA

COMEDOR ABIERTO DE NIÑOS "SAN PABLO" 65,101,430-1

AÑO 2013 CAROLINA GODOY GALLARDO 2311064 NILDA GODOY GALLARDO 2311064 27 de Diciembre de 2013 1,500,000

MONTO RECIBIDO MAS SALDO MES ANTERIOR MONTO POR RENDIR MENOS VALOR RENDIDO SALDO MES SIGUIENTE

Folio

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1

otros otros otros otros otros otros otros otros otros otros otros otros

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

otros

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otros otros

FactN. /Bol.

31938 32319 32584 4034161 4034160 738500 10054446 2177983 42035 42380 41740 42610 179 4159401 3026617 33758 33619 8206 4873 304758 1992 42728 42933 184641 34941 2011 35056 33401 35057 43124

1,500,000

Proveedor

Comercial Domingo Mamani Comercial Domingo Mamani Comercial Domingo Mamani Supermercado Lider Supermercado Lider Carnes Kar Ltda. Cencosud Retail SA. Distribuidora San Miguel Elena Coria Teran Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda. Elena Coria Teran Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda. Adolfo Pizarro Arauco Supermercado Lider Comercial Chacao SA. Comercial Domingo Mamani Comercial Domingo Mamani Simon Huarachi Gomez Ascencio Calizaya Aravire Comercial Chacao SA. Raul Osorio Bernal Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda. Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda. Carlos Recabarren Beyzan Comercial Domingo Mamani Raul Osorio Bernal Comercial Domingo Mamani Comercial Domingo Mamani Comercial Domingo Mamani Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda.

TOTAL

Valor

24.750 24.108 58.167 15.963 159.906 15.271 24.034 6.250 36.000 29.450 26.000 30.300 90.000 80.826 55.897 19.800 29.104 25.620 21.500 49.440 190.000 71.200 31.200 41.570 27.391 190.600 29.820 60.260 7.015 32.300

1.503.742

IPLr.JL,Llur LIE 1,1-11I-G I. MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCION DE CONTROL

«met-my St Inficto «SAN PABLO' NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable. DISTRIBUCION Original Contraloría Primera copia Contraloría Segunda copia Institución

E .3

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ó ri o Lo , 1.503.742

Monto Anual Solicitado (F - 2)

o o Lo ..-

Total Rendido (igual hoja 1)

Gastos cubierto por la Institución

Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)

:II

Gastos con cargo a la Subvención

1.503.742

Gastos del Mes (2)

Noviembre de 2013

N nt NM

¡Sub - Totales

¡Alimentos y otros

Acumulado mes Anterior (1)

RESUMEN DE LOSGASTOS ACUMULADOS AL MES DE

INSTITUCION QUERECIBE SUBVENCION : Comedor Abierto de Niños "San Pablo"

Saldo por Gastar (4 - 3) =(5)

1111

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O 1V~ IzAc19N, DISTRIDUCION, IMPOliTACION

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CHURRASCO POSTA PI OSADA HADO DE VACUNO CAZUELA DE VACUNO POLLO CONGELADO CAL 2.1

20105,413

FECHA,

MONEDA DE VALORACION

coREccioN mato roca 134z

NIÑOS.SAN PABLO

/.57 143 KN ).72 KN 100 KN

fv

0319 31938 DOLAR y.S.A.

30-1 TIPO VITA: MUTADO 5,Q1 3O1

4,099.00

019-13-002331-001

1 000.00 2,799.00

119-12-0563-001 (19-13-001745-001

1,189,00

)19-13-0926,31-0(15

2.345 426 2,004 19,975

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24,750 114 $ 24,636 $ 480.81

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CARNES ARAUCQ

IMPTO. LEY 18.211

ZONA . 00114. DOMINGO MAMAN,

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IIAPUEST S ADICIONALES

TOTAL A PAGAR ($)

24.750

Original - importador o M'andante

(»VkiiI4 LIA4CION, DISTRIBUCION, IMPCIRTACION Y UCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS lanteras N° 1350 -A- FONO/FAX: 2213032 -ARICA-CHILE AVda. Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108- 109 FORO: 2247313 Superagro Santa María #5" RUT.: 76.542.600-6 ARICA CHILE NTE

DZ NIÑOS

FACTURA FECHA,

1

/08f2013

ONEDA DE VALORACION

DIRECGION

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03231 32319 POLAR U.S.A.

R.U.T.:

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2,0- TjP0 VTA: COBT.ADO

ALAS POLLO CONGELADA

19-134303030-005

3.41115

POLLO CONGELADO CAL 1,7

9-13-002884-001

20,213

o de Venta nción D.L. 18.211 o Neto

TODOS 19$. 18R2 S DIZRNE SON TIPO 24,108

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115

INVIWVJ

22,992 504.75

TOTAL (4

24.198

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MPTO. LEY 18.211

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AFICOLOR RUT 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F ¿23145 - Fax 593883- An>ca

TOTAL

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IMPUESTOS ADICIONALES

TOTAL A PAGAR (S)

24.108 Original - Impliitador o 1Viandanté

-

POOMMGO 11~ MAMAM E.I.R.L. M -RCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y N PRODUCTOS CARNEQS, MATADERO Y SUS DERIVADOS

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FACTURA

. Las Canteras N° 1350 - A - FONO/FAX: 2213032 - AFRICA - CHILE 911C.: Avda. Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109 Fono: 2247313 1 Superagro Santa María ,." RUT.: 76.542.600-6 ARICA - CHILE OVELAC/OUIRIENTE . PIRECCION

FECHA,

- 032584 32584

2710612013

MONEDA DE VALORACION 11 U.T.: 85,101,A 0- I TIPO %TIA:

ay renato roca 1342

leMEDOR DE N1N OS SAN P.ASLO



DOLAR U.S.A.

COSTADO

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KM KM KM KM KM KM

01413-003237-001 019-13-003237-W1 019-13-003030-035 019-1,3-001745-002 019-13-002186-001 019-12-006563-001

1,169.00 1,180.00 1,800.00 2,799.00 .3,999.00 1,000.00

POLLO CONGELADO CAL 1,7 POLLO CONGELADO CAL. 1,7 ALAS DE POLLO CONGELADA cnuELA DE VACUNO TAPAPECH O HIGADO DE VACUNO

,..,

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20,213 20213 3,190 9,158

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I.V.A. (S)

IMPTO. LEY 18.211

IMPUESTOS ADICIONALES

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'AFICOLOR RUT 8.481.020-7 - Tucapel 2606. F. 223145 - Fax 583863- Anca



Original - Importador o Mandante

tvc ,•..) ...+3 .1.e5 WP0D 0611 uauueJ 9,P.) ".11,'5"

$ ¿,44b 815 CEREAL MRIZ DOYPAC $ 1.218 4945005532 VARILL ALG BABY -168 Rebaja Precio Lider x Caja 2630002446 CEREAL ESFERA CHOC$ 1,382 IGO: 7802225272056 $ 7,112 824 GALLETA SURTIDO HO $ 1,845 3033489747 CHOCAP TROC $ 1,357 0120165008 CER PHIN Y F 1GO: 7613033094248 $ 2,630 1,315 PACK 5 UN YOG CER IGO: 7802800203642 $ 3,345 1,672 G. VAINILA L IGO: 7803200037530 $ 4,286 714 MARGARINA NORMAL 3031027149 NESQUIK FRUTILLA 5$ 1,797 -200 Rebaja Precio Lider x Caja I1130: 7801875905079 1,311 164 TE FAMILIAR )100: 7613032888022 $ 7.353 1,471 PACK 12 YOG BATIDO 378 $ 12200135352 GOMITAS WINNIE 11.60: 7801875047038 $ 2,697 1,349 TE CEYLAN LORO -25 DSCTO TE CEYLAN LINEA ORO /IG0: 7801907001039 $ 3.580 597 MINI LISA $ 1,168 )1930007281 MINI SALCHICHON $ 1,066 )2985000111 MANJAR BOLSA DIGO: 7802000003455 570 285 PAPA LAYS AMERICAN $ DIGO: 7802000006722 580 $ 290 DORITOS BBQ 478 )9604006103 TOALLA NORMAL C--ALS )1930006611 CHORIZO PARRILLERO$ 2,008 DIGO: 7801907010306 1,680 VIENESAS 20 UNID.S $ 3.360 DIGO: 7804000000500 1,441 206 MERMELADA CIRUELA DIGO: 7804000000564 503 $ 251 MERMELADA FRUTILLA 671 $ 37005297647 GOM CULE 664 D1930005997 PRIETA CHILENA P.F$ DIGO: 7802920001326 $ 2,319 1,160 MANTEQUILLA UNTABL 02225683654 GALLETA SODA LIGHT$ 1,319 DIGO: 7802575016720 $ 8,521 1,420 PACK CAROZZI

COPIA CLIENTE PARILCONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.911-1 FACTURA ELECTRONICA N.

SUORES: COMEDOR DE NI OS SAN PABLO DIRECCTON: AV RENATO ROCA 1342 COMUNA: 311064 RUT: 065 101.430-1 FECHA: 27/06/2013 GIRO: COMEDOR PANT. PRECIO UNITARIO CODIGO DESC. ARTICULO

EIS 134,374 O 131,374 2 ,S32 159.906

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160,000 ECTIVO 94 VUELTO [TAL NUMERO DE ARTIC VEND - 132 TOTAL

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SII ARICA ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA uRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE SLIM. AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUTITCURA SUChTEGO PORTALES 2291 ARILP,RRICA VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

N: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTO

TOTAL NETO $ TOTAL EXENTO TOTAL AFECTO $ TOTAL IVA(19.0%)$ TOTAL $

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159,906

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TOTAL NETO

CODIGO 7805000133920 2X 1,508 LAVALOZAS RECARGA $ 3,017 RF Lleve N x $ -513 7804920283207 SUAVIZANTE CLASICO$ 1.158 CODIGO. 7804920284105 6X 538 LAVALOZAS DOYPACK $ 3,227 RF Rebaja Precio Lider x Caja -403 CODIGO: 7804615830044 6X 1,193 DETERG.FRESC.FLORA $ 7,160 7805000180089 0NO3.5+LONC $ 7,076 7805000170387 OMO mAric 3. $ 7,076 7805040001146 SUAVIZ BESOS VAINIS 668 7793253027452 LIMPIADOR BEBE $ 1,462 7804930008630 SUAVIZANTE ALOE VES 748 7790520004789 AMB MANZANA $ 1,672 CODIGO: 7805300049697 2X 1,882 INSECT.ARANAS Y $ 3,765 RF Rebaja Precio Lider x Caja -387 7790520988386 DES. AMB. CAMPOS L$ 1,017 7806810800471 BOLSA 80X120 $ 1,501 CODIGO: 7804925194003 2X 1,235 PACK PASTA ULTRA X $ 2,471 7805025690952 LIMP. ESPIRITU JOV$ 1,462 CODIGO: 7791293019369 2Y 866 JABON LUX 1,731 RF Rebaja Precio Lider x Caja -185 CODIGO: 7804945042834 2X 1,000 SH. KERATINA $ 2,000 7806545000306 COPOS ALG000N BLAN$ 112 CODIGO: 7804945043565 2X 714 AC. KERATINA $ 1,429 7793253098766 PERF TELAS SUAV BES 1,588 RF Rebaja Precio Lider x Caja -227 7804945005594 VARILL AL5 BABY $ 966 7805300021409 FOSFOROS 10X38 $ 580 7804945023710 CH.B.ANCHA.ANTI +6$ 2,176 CODIGO: 7806500221340 2X 916 SER.NOVA ULTRA PAC $ 1.832 CODIGO: 7806500002541 2X 1,597 PAPEL HIGIENICO 1/ $ 3,193 7506078941762 KIDS3EN1 COC $ 1,672 7804945011144 JABON LIQUIDO CHOC$ 941 CODIGO: 7806540913021 3X 819 PAPEL HIGIENICO $ 2,458 rnrum: 7Rn44nnnn77

COPIO:CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

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SUPERMERCADOS HIPER

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$ 1,291 301:q1146 - 1111EPGIZANTE 671 $ GOM OLE 2. i..yu.1710001561 MERMELADA FRIIIILLi-4 16u05997 PRIETO CHILENA P 00J ,u1540 mERmannn CIRUELA $ 206 LUDIGO: (608109500431 500 LECHE ENTERA 31 OH $ 6,000 12X 000160: 78016713601927 $ 1,328 10X 433 AZUCARACO.

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TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

)SUD RETAIL S.A.

JPERMERCADOS, REITQRANT, COMIDAS PREPARADAS:0PANADERIA, :S TIENDAS - COIC A TA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, IA, EXPORTACI E ; CIONAMIENTOS. 4TRIZ: AV. KENINEDY 9001, 6° PISO JDES, SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA N° 10054446

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que le en ege de

contra el contenido Ww de los 8 das siguientes a b entrega de ella, n ~á por irrevocablemente aceptada. (MH 60 del Código de Comercio).

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TOTAL

24.034

TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

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FACTURA

dora - Empatado y Distribuidora de Bebidas Analcoluélkas

RENTE

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FECHA

27/87/2813 MONEDA DE VALORACION

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DIRECCION

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2177983

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R.U. T.

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3,290

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i aciones, !la expresamente 301-Matadora San Miguel de Aria S.A.C. Para que en caso de M umplimiento de sus oblg ius antecedentes sean incluidos en listados que se remitan a los servicios de Información comercial sin perjuicio de ejercer cobro a través de comunicaciones, cartas, por vía teléfonica o verbal, comunicando la morosidad o protesto.

tis de Factura; FAVT VENTA CON LISTA DE PRECIO to de Descuento: Dese fi

/VA. (11)

51 ZO. LEY 18.211

IMAESTOS ADICIONALES

22TOTAL APAGAR (8).

LIAR y, ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDA

•4

77.355.710-1 ACTURA

S0~410 Comercial

Rivera & Cejas Sociedad. Comercial Rivera y Ces Limitada AGENTE COMISIONISTA - VENTA DE GAS

ARTEFACTOS Y ARTICULOS A GAS VENTA DE BEBIDAS DE FANTASIA Sucursal.:

Manuel Castillo (baceta N° 3061 Fono: 21 47 20 - 22 64 73 Barros Arana N° 2931 RUT.: 77.355.710-1

Atice - Chile

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Por lo siguiente á:

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013.. DIA MES AÑO c4 1013 131

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Á.I.I. - ARCA

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SOCIEDAD COMERCIAL RIVERA V CEJAS IJNITADA

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PAGADO

de 20 .

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ELENA RITA CORIA TERAN FROTAS Y VERDURAS Casa Matriz: Humberto Palza N° 3581 Sucursal: Patio Central SIN Terminal del Agro Sector Camionetas Manuel Castillo lbaceta N° 3689 ARICA - CHILE

b. 1. L -í ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013 SEÑOR(ES)

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DIRECCION GRO

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MONEDA DE VALQRACION R.U.7."

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07111/2013

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IMPUESTOS AMCIONALES TOTAL A PAGAR ($1

27,391

Original - Importador o Mandante

RAUL DEL CARMEN OSORIO AGRICULTOR ARRENDATA BODEGA FRUTOS DEL PAI

Casa Matriz: Panamericana Sur N° Local 19 -Asocapec Sucursal: Valle de Azapa Km. 13 ARICA

Arica 1 2 de

S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

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Condiciones de Venta

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°El acuse de recibo que se declara en esle acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del \ Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibldo(s)". Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534

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RAUL DEL CARMEN OSORIO AGRICULTOR ARRENDATAR BODEGA FRUTOS DEL PAI Casa Matriz: Panamericana Sur N° Local 19 - Asocapec Sucursal: Valle de Azapa Km. 13 Ve; AR I CA

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FACTURA 142 002011 - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

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Dirección•

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1-5 /11110 R U T:

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Teléfono

Guía de Despacho N° siguiente:

CANTIDAD

-

Condiciones de Venta

RAUI. DELCARMEN OSORIO BERNAL

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Ciudad

Giro.

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DEBE:

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12

MES

AÑO

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'El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra 1:) del Art. 4°, y lo !erra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)'. Gráfica L'Arfe - Fono Fax 252534

Valor Neto t;

I. V.A.

$

TOTAL .$

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Cuadruplicado - COBRO EJECUTIVO CEDIBLE

UCIÓN, Í PORTACC III ODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS

FACTURA

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-4 Avda. Santa Marta N° 2141 - Lopales 67 -

14/1112013

MONEQA DE VALORACION DOLAR U.SA R.U.T.: 65./ 01,4 30-/ TIPO VTA CORTADO

1.68

KN

MOLIDA CORRIENTE

3,399.00

19-13-004393-001

5,897

0.5.0 0.74 15.20

KN KN KN

TAPAPECHO CHURRASCO POSTA ROSADA POLLO, CONGELADO CAL. 19

3 _9cS .00 4,499.0)) 1.189.03

19-13-934.394-001 19-13-035322-001 19-13-004716-003

2,703 3.347 18.073

Monto de Venta Retención D.L. 18.211 Monto Neto T/C Imp.

FECHA,

035056

TODOS LOS 29 ,520 141

$ L 9, 679 622.07 $

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IMMO. LEY 18.211 TOTAL A PAGAR ($) 29.820 /

Original-- Importador o Mandan

ECHA,

superad/o aarlt

RUT.: 76-542.6004

MONEDA DE VALOR,ACION

ARICA - CHILE NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

DIRECCIÓN

OCIAEDOR DE ADITJOS SAN PAEILD

ay repare roca 1341

1.54 1.23 0.78 2.0,3

KN KN KN KN

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KN

POSTA PALETA_ CHURRASCO POSTA ROSADA ASIENTO PICANA HILADO DE VACUNO GUATA CALLO IMP

17.00 17.00

KN KN

POLLO CONGELADO CAL 17 POLLO CONGELADO CAL 17

Monto de Venta Retención D.L. 18.211 Monto Neto T/C

65.101,430-1 TIPO VTA:

4 D99.03 2,799.00 5,499.00 1003.00 1,399.00 1,189.00 116900

60,250

$

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2.0 37

292 202

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DOLAR

9-13-003652-003 19-13-003759-M1 _19-13-003114-015 119-12-006563-001 19-13-033032-031 19-13-00384E-003 19-13-003648-003

topos LOS -U $ $

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MPTO. LEY18211

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1+ .Mattl: Las.Canteras N° 1350 -A- FONO/FAX: 2 1)3 SUC.: Avda. Santa Maria N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109 Fono: 2247313 Superagro Santa Maria RUT.: 715421004 ARICA - 9H11.1 ',SORE DEL ADQUIRÍ—ENTE

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FECHA,

14/11/2013

MONEDA DE VALORACION

DOLAR

ADIRECCION

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4 D?9.00 4,199.9) 4 ,499.® 3.S9.00

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