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GENERALIDADES PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO INSTRUMENTO POLÍTICA FISCAL
Determinación y gestión
Ingresos
Gastos
Financiamiento 2
CICLO PRESUPUESTARIO Programación Presupuestaria
Formulación Presupuestaria
Aprobación Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria
Liquidación Presupuestaria
Evaluación Presupuestaria 3
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN SRI, SENAE, PETROLEROS
Definir posibles Ingresos
POL. ECON.
Definir Escenario Macroeconómico
MINISTERIO DE FINANZAS
Definir Políticas: Macroeconómica Presupuestaria De Deuda De Inversiones
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Plan de Gobierno
SENPLADES
Plan Nacional de Desarrollo
Planificación INSTITUCIÓN
Institucional
Definir Política Fiscal
Directrices (Techos)
Analizar y Validar Datos
Catálogos y Clasificadores
Consolidar Proforma
Generar Escenarios
Pro forma Presupuestaria Plan Anual De Inversiones
Proyectos
(Plurianual / Anual) Actividades
Formular Pro forma Presupuestaria
CLASIFICADORES Y CATÁLOGOS CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
CATÁLOGO FUNCIONAL
CATÁLOGO SECTORIAL / CONSEJO SECTORIAL
CLASIFICADOR DE POLÍTICAS DE ORIENTACIÓN DEL GASTO
CATÁLOGO DE PROGRAMAS CATÁLOGO ENTIDADES (UDAF – EOD) 5
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2016
6
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2007- 2016
*Año 2007 Y 2008 Ambito Gobierno Central ** Año 2009 Presupuesto Inicial Prorrogado a Agosto 2009 ***Año 2016 Proforma 2016
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PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 2016 INDICADORES
PROFORMA 2016
INFLACIÓN
3,3%
CRECIMIENTO REAL PIB
1,0%
PIB NOMINAL (millones de dólares)
102.426
PRECIO DE EXPORTACIÓN PETRÓLEO (USD/ Barril)
35,0
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN (millones de barriles)
130,6
VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE DERIVADOS (millones de barriles)
47,3
8
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (cifras en dólares) SOBRE LA LINEA INGRESOS TOTALES INGRESOS PERMANENTES IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS INGRESOS NO PERMANENTES VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION GASTOS TOTALES GASTOS PERMANENTES GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES PREVISIONES PARA PREASIGNACION GASTOS NO PERMANENTES GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION OBRAS PUBLICAS OTROS GASTOS DE INVERSION TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION BIENES DE LARGA DURACION TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RESULTADO PRIMARIO RESULTADO TOTAL
23.233.523.367,96 22.559.954.615,72 15.489.701.480,00 1.780.008.793,44 81.914.065,00 344.234.795,46 4.807.269.231,00 56.826.250,82 673.568.752,24 39.615.818,84 633.952.933,40 25.700.715.726,80 17.412.865.236,26 8.789.691.178,26 4.676.207.657,00 1.750.374.006,00 271.424.940,00 1.925.167.455,00 0,00 8.287.850.490,54 167.449.108,97 1.184.747.425,25 1.629.663.427,84 930.359,52 1.401.721.254,67 529.433.606,08 3.373.905.308,21 -716.818.352,84 -2.467.192.358,84
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CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO BAJO LA LINEA
(cifras en dólares)
VARIACION DEL FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO PUBLICO (-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS RECUPERACION DE INVERSIONES (-) INVERSIONES FINANCIERAS VARIACION DE ACTIVOS SALDOS DISPONIBLES CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR VENTAS ANTICIPADAS VARIACION DE PASIVOS OTROS PASIVOS PASIVO CIRCULANTE OBLIGACIONES VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO RESULTADO TOTAL
BRECHA DE FINANCIAMIENTO REGLA FISCAL: Ingresos Permanentes - Gastos Permanentes
3.282.843.665,50 5.858.287.756,49 2.575.444.090,99 4.559.780,34 4.559.780,34 0,00 738.727.416,00 0,00 13.727.416,00 725.000.000,00 1.558.938.503,00 0,00 1.558.938.503,00 0,00 2.467.192.358,84 0,00 5.147.089.379,46
Nota: Incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios por USD 4.477,13 mill.
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PROFORMA 2016 – REGLA FISCAL CONCEPTO
MONTO USD
INGRESOS PERMANENTES
22.559.954.616
GASTOS PERMANENTES
17.412.865.236
DÉFICIT / SUPERÁVIT PERMANENTES INGRESOS NO PERMANENTES GASTOS NO PERMANENTES
5.147.089.379 673.568.752 8.287.850.491
DÉFICIT / SUPERÁVIT NO PERMANENTES
(7.614.281.738)
DÉFICIT / SUPERÁVIT GLOBAL
(2.467.192.359)
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PROFORMA 2016 – DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES (cifras en dólares)
SECTOR
ASIGNADO 2015
PROFORMA 2016
VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA
SALUD
a 3.413.327.407
b 3.925.460.254
c=b-c 512.132.847
d=b/a 15,00%
EDUCACIÓN
3.778.598.392
4.291.251.729
512.653.337
13,57%
PIB PROFORMA 2016 0,50%
102.426.000.000 512.130.000
12
DEUDA / PIB
FUENTE: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pública de la Subsecretaría de Financiamiento Público ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público
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PROFORMA 2016 CONSEJOS SECTORIALES (cifras en dólares)
CONSEJO SECTORIAL
PROFORMA
TESORO NACIONAL, IMPORT. DERIVADOS, DEUDA PÚBLICA, GADs
12.772.024.504
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
3.813.448.460
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
3.458.135.865
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
3.151.681.387
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
2.216.037.481
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS
1.742.589.443
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
1.431.094.646
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
1.034.080.286
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
208.891.068
CONSEJO DE LA IGUALDAD
7.115.181
Total general
29.835.098.321
Nota: Incluye Empresas Públicas en cada Consejo Sectorial.
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PROFORMA 2015 PAI - CONSEJOS SECTORIALES (cifras en dólares)
CONSEJO SECTORIAL
PROFORMA 2016
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS
1.563.411.494
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
1.358.608.323
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
936.682.127
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
742.578.292
INMOBILIAR Y OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
347.857.174
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
208.259.392
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
153.001.930
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
37.875.463
CONSEJOS DE LA IGUALDAD
530.000
Total general
5.348.804.194
Nota: Cada consejo sectorial incluye transferencia para empresas públicas y proyectos ejecutados por el SECOB.
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GASTO SOCIAL PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2016
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EVOLUCIÓN GASTO SOCIAL GASTO SOCIAL ECUADOR 2000-2016 (Millones de dólares) 89,7%
94,8%
94,4%
88,5%
90,0%
91,3%
92,7%
89,6%
91,2%
87,4%
8.292,80
6.184,43
4.263,69
2.233,45
1.830,80
1.658,56
1.483,87
1.401,82
2.000,00
562,13
4.000,00
1.198,51
6.000,00
2.996,08
8.000,00
5.244,34
10.000,00
6.954,79
12.000,00
86,4%
91,1%
69,6% 11.486,54
88,3%
10.984,33
92,1%
10.123,37
83,1%
10.632,18
14.000,00
100,0%
80,0% 60,0% 40,0% 20,0%
0,0% -20,0% -40,0% -60,0%
-80,0%
0,00
-100,0%
PRESUPUESTO ASIGNADO
PRESUPUESTO DEVENGADO
% EJECUCIÓN
Notas: Período 2000-2008 ámbito Gobierno Central y a partir de 2009 Presupuesto General del Estado. Año 2015 (octubre)
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GASTO SOCIAL RESPECTO PGE - PIB GASTO SOCIAL DEVENGADO RESPECTO AL PRESUPUESTO ESTADO Y EL PIB 45,0%
39,5% 40,0% 35,0%
26,9% 27,5%
30,0%
27,3% 25,8% 26,5% 25,6% 26,3%
22,5% 21,5% 21,5% 21,8% 20,5% 20,1%
25,0%
28,2% 24,4%
20,0% 15,0%
Asignado
13,9%
10,0%
5,0%
2,6%
4,5%
4,3%
4,1%
4,3%
4,2%
4,2%
5,3%
6,3%
7,8%
8,0%
7,9%
8,3%
9,7%
9,2%
11,2% 7,7%
0,0%
2000
2002
2004
2006
2008
RELACION GASTO SOCIAL DEVENGADO/TOTAL PGE DEVENGADO
2010
2012
2014
2016 (Proforma)
RELACION GASTO SOCIAL DEVENGADO / PIB
Notas: Período 2000-2008 ámbito Gobierno Central y a partir de 2009 Presupuesto General del Estado
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INVERSIÓN PÚBLICA SOCIAL ENTIDAD MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MINISTERIO DE EDUCACION MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA MINISTERIO DEL TRABAJO MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DEL DEPORTE PROYECTOS SERCOB TOTAL
PROFORMA 2016 89.230.663,16 703.070.677,00 37.960.568,09 289.267.260,44 33.767.435,95 10.560.767,13 19.280.912,00 555.206.957,36 1.738.345.241,13
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RECURSOS ORIENTADOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2016
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METOLOGÍA
INSTRUMENTOS PRESUPUESTARIOS CATÁLOGO DE ENTIDADES -Ministerio de Educación -Instituto de Provisión de Alimentos
CATÁLOGO FUNCIONAL
-Instituto Nacional de Evaluación Educativa
CLASIFICADORES ORIENTADORES DE GASTOS EN POLÍTICAS DE IGUALDAD
PROGRAMAS
-Desarrollo Infantil -Protección especial en el ciclo de vida - Servicio de apoyo a la juventud
PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -Erradicación del trabajo infantil -Nutrición en el ciclo de vida
Desnutrición cero
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CATÁLOGO FUNCIONAL CODIGO G37
FUNCIONAL SERVICIOS MÉDICOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
I10
EDUCACIÓN INICIAL
I11
EDUCACIÓN INICIAL
I12
EDUCACIÓN INICIAL 2
I20
EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL BÁSICA
I21
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PREPARATORIA
I22
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ELEMENTAL
I23
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MEDIA
I24
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR
I30
BACHILLERATO
I31
BACHILLERATO GENERAL
I32
BACHILLERATO COMPLEMENTARIO
I33
BACHILLERATO TÉCNICO PRODUCTIVO
I40
EDUCACIÓN ESPECIAL
I41
EDUCACIÓN INCLUSIVA
I42
EDUCACIÓN PARA LA SUPERDOTACIÓN
I43
EDUCACIÓN PARA ADOLESCENTES INFRACTORES
I44
EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA
J40
PROTECCIÓN A FAMILIAS, MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES
J43
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
J93
SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD
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CLASIFICADORES ORIENTADOS DE GASTOS EN POLÍTICAS DE IGUALDAD 010600 CODIGO 010500 010501 010502 010503
010504
010505 010506 010507 010508 010509
DESCRIPCIÓN GENERACIONAL - INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Asegurar una atención integral de salud oportuna y gratuita, con calidad, calidez y equidad para todos los Asegurar el desarrollo infantil y la educación integral, con calidad y calidez para todos los niños, niñas y Proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de vulnerabilidad y Garantizar la atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes con énfasis en aquellos que se encuentren en situación de pobreza, crisis económica/social severa, doble vulnerabilidad, afectados por desastres, conflictos Incorporar a los niños, niñas y adolescentes como actores clave en el diseño e implementación de las políticas, Promover la corresponsabilidad del conjunto de la sociedad en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas para la igualdad de niñas, niños y Generar investigación, análisis y difusión de la situación de la infancia, niñez y adolescencia. romover, garantizar y desarrollar la institucionalidad y políticas públicas con equidad para niños, niñas y Promover e impulsar una justicia ágil y célere para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley civil y penal.
010601 010602 010603 010604 010605 010606
010607
010608 010609 010610 010611
GENERACIONAL - INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Garantizar el acceso y fomentar la permanencia de las y los jóvenes en los diferentes niveles de educación hasta Garantizar a las y los jóvenes el acceso al trabajo estable, justo y digno, así como a la capacitación, fomentando prioritariamente los emprendimientos de Economía Impulsar la salud integral de las y los jóvenes, así como la atención oportuna en servicios de salud con calidad, Facilitar el acceso a la vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables para las y los jóvenes. Generar espacios públicos para la revitalización, promoción y difusión de las diversas expresiones culturales y de recreación, donde se valoren las distintas Facilitar el acceso de las y los jóvenes a la Información y a las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC. Garantizar la inclusión social y los derechos de todas las y los jóvenes, y contribuir con la erradicación de la discriminación, xenofobia, violencia explotación sexual, mendicidad y trata. Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a la participación y la representación política y pública de las Orientar la participación de las y los jóvenes en espacios de decisión como actores estratégicos de desarrollo del Generar investigación, análisis y difusión de la situación Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad y políticas públicas con equidad para jóvenes.
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PROFORMA 2016 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Cifras en millones de dólares)
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 3,74% 12,85%
•3.833,91
PIB
•102.426,00
PGE
•29.835,10 27
Sabemos que tras las cifras hay ecuatorianas y ecuatorianos que confían en lo que hacemos!
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