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MUNICIPALIDAD DE LANCO OFICINA DE PARTES
Libro de Correspondencia Despachada 01/06/2012
Salida Fecha Salida Destino
Perido 29/06/2012
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
viernes, 28 septiembre, 2012
Materia
Extracto
4281
01-jun-2012 9:19.28
SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION
OFX
405
1/6/12 0:00 ENVIA POSTULACION ENVIA POSTULACION A ENVIA POSTULACION A A PROYECTO PROYECTO PROYECTO
4285
01-jun-2012 9:35.10
INSTITUCIONES DE LA COMUNA
OFX
406
1/6/12 0:00 INVITA CELEBRACION INVITA CELEBRACION MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
INVITA CELEBRACION MEDIO AMBIENTE
4294
01-jun-2012 11:02.00
OSCAR MONTECINO
OFX
407
REITERA RESTITUCION DE RECURSOS A ASOC. DE FUTBOL DE LANCO
REITERA RESTITUCION DE RECURSOS A ASOC. DE FUTBOL DE LANCO
4298
01-jun-2012 11:10.04
CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS
OFX
408
1/6/12 0:00 REITERA RESTITUCION DE RECURSOS A ASOC. DE FUTBOL DE LANCO 1/6/12 0:00 REMITE DECRETOS
REMITE DECRETOS
REMITE DECRETOS
4330
01-jun-2012 13:44.56
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL
OFX
409
ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 10 DE PROGRAMA VINCULOS
ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 10 DE PROGRAMA VINCULOS
4331
01-jun-2012 13:45.45
SEREMI DESARROLLO SOCIAL
OFX
410
4332
01-jun-2012 13:46.27
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL
OFX
411
4333
01-jun-2012 13:47.04
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL
OFX
412
4350
01-jun-2012 17:02.36
INTENDENTE VARAS
OFX
414
ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 8 ACTUALIZACION FPS ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 9 DE HABITABILIDAD ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 9 DE AUTOCONSUMO REMITE ANTECEDENTES Y SOLICITA MODIFICACION DE PROYECTO AMPLIACION ESC. PUQUIÑE
ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 8 ACTUALIZACION FPS ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 9 DE HABITABILIDAD ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 9 DE AUTOCONSUMO REMITE ANTECEDENTES Y SOLICITA MODIFICACION DE PROYECTO AMPLIACION ESC. PUQUIÑE
1/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 10 DE PROGRAMA VINCULOS 1/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 8 ACTUALIZACION FPS 1/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 9 DE HABITABILIDAD 1/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 9 DE AUTOCONSUMO 1/6/12 0:00 REMITE ANTECEDENTES Y SOLICITA MODIFICACION DE PROYECTO AMPLIACION ESC. PUQUIÑE
1
Firma
Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
Materia
Extracto
1/6/12 0:00 SOLICITA MODIFICACION DE PPROYECTO REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA 4/6/12 0:00 RESPUESTA OFICIO SRA. MIRIAM BUSTOS
SOLICITA MODIFICACION DE PPROYECTO REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA RESPUESTA OFICIO SRA. MIRIAM BUSTOS
SOLICITA MODIFICACION DE PPROYECTO REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA
4351
01-jun-2012 17:03.46
INTENDENTE VARAS
OFX
415
4355
04-jun-2012 11:45.41
MIRIAM BUSTOS
OFX
416
4356
04-jun-2012 11:55.54
SEREMI DE PLANIFICACION
OFX
417
4/6/12 0:00 REMITE CONVENIO FPS 2012
REMITE CONVENIO FPS REMITE CONVENIO FPS 2012 2012
4358
04-jun-2012 11:57.34
CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS
OFX
418
4/6/12 0:00 REMITE DECRETO SUBSANADOS
REMITE DECRETO SUBSANADOS
4364
04-jun-2012 13:15.21
SERNAM
OFX
419
ENVIA ANTECEDENTES ENVIA ANTECEDENTES SOLICITADOS EN SOLICITADOS EN OFICIO OFICIO 207 DEL 2011 207 DEL 2011
4365
04-jun-2012 13:16.23
SERVICIO NACIONALDE LA MUJER
OFX
420
4385
04-jun-2012 17:30.01
SUBDERE REGION DE LOS RIOS
OFX
421
4421
05-jun-2012 17:17.30
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
OFX
422
4423
05-jun-2012 17:47.12
SEREMI ALFREDO ROMERO
OFX
423
4426
06-jun-2012 9:42.12
DIRECTORA REGIONAL DE SERVIU
OFX
424
4/6/12 0:00 ENVIA ANTECEDENTES SOLICITADOS EN OFICIO 207 DEL 2011 4/6/12 0:00 ADJUNTO RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 4/6/12 0:00 RENDICION Y SOLICITA REMESA OBRA MEJORAMIENTO PLAZOLETA EL BOSQUE Y LA CONQUISTA 5/6/12 0:00 ENVIA RENDICION DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 5/6/12 0:00 REMITE INFORME FINANCIERO Nº 07 Y 09 DE CHCC 6/6/12 0:00 SOLICITA CLAVES
4444
06-jun-2012 13:43.25
CONCEJAL OMAR SANTANA
OFX
425
6/6/12 0:00 RESPONDE OFICIO CONCEJAL SANTANA -ENTEL
2
RESPUESTA OFICIO SRA. MIRIAM BUSTOS
REMITE DECRETO SUBSANADOS
ADJUNTO RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RENDICION Y SOLICITA REMESA OBRA MEJORAMIENTO PLAZOLETA EL BOSQUE Y LA CONQUISTA
ADJUNTO RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RENDICION Y SOLICITA REMESA OBRA MEJORAMIENTO PLAZOLETA EL BOSQUE Y LA CONQUISTA
ENVIA RENDICION DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REMITE INFORME FINANCIERO Nº 07 Y 09 DE CHCC SOLICITA CLAVES
ENVIA RENDICION DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REMITE INFORME FINANCIERO Nº 07 Y 09 DE CHCC SOLICITA CLAVES
RESPONDE OFICIO CONCEJAL SANTANA -ENTEL
RESPONDE OFICIO CONCEJAL SANTANA -ENTEL
Firma
Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
Materia
Extracto
6/6/12 0:00 REEMPLAZO ASISTENTE SOCIAL Y RENUNCIA VOLUNTARIA MATRONA 6/6/12 0:00 RESPONDE OFICIO
REEMPLAZO ASISTENTE SOCIAL Y RENUNCIA VOLUNTARIA MATRONA RESPONDE OFICIO
REEMPLAZO ASISTENTE SOCIAL Y RENUNCIA VOLUNTARIA MATRONA
428
7/6/12 0:00 ENVIA PROYECTO FRIL 2012
ENVIA PROYECTO FRIL ENVIA PROYECTO FRIL 2012 2012
OFX
429
7/6/12 0:00 REMITE CERTIFICADO REMITE CERTIFICADO CALIDAD INDIGENA CALIDAD INDIGENA
REMITE CERTIFICADO CALIDAD INDIGENA
CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS
OFX
430
7/6/12 0:00 REMITE DECRETO SUBSANADOS
REMITE DECRETO SUBSANADOS
REMITE DECRETO SUBSANADOS
07-jun-2012 15:22.35
INTENDENTE REGION DE LOS RIOS
OFX
431
4514
08-jun-2012 11:49.39
DIRECTORA REGIONAL DE JUNJI
OFX
432
4530
08-jun-2012 16:08.43
PABLO FLORES DURÁN
OFX
433
REMITE PROYECTO ELECTRIFICACION TUFACHI-LONKO COMUNICA TERMINO DE CONVENIO JARDIN INFANTIL UNIVERSO DIRECTOR ESCUELA DE DISEÑO, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO
REMITE PROYECTO ELECTRIFICACION TUFACHI-LONKO COMUNICA TERMINO DE CONVENIO JARDIN INFANTIL UNIVERSO DIRECTOR ESCUELA DE DISEÑO, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO
4544
11-jun-2012 9:33.42
SENAMA
OFX
434
ENVIA CONVENIO CASAS TUTELADA
ENVIA CONVENIO CASAS TUTELADA
4569
11-jun-2012 12:51.27
SEREMI DESARROLLO SOCIAL
OFX
435
4575
11-jun-2012 15:52.08
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS
OFX
436
4609
12-jun-2012 11:16.05
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS
OFX
437
4619
12-jun-2012 12:08.19
SEREMI DESARROLLO SOCIAL
OFX
438
4446
06-jun-2012 13:46.12
CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS
OFX
426
4455
06-jun-2012 17:12.28
LILIANA CUVERTINO
OFX
427
4476
07-jun-2012 10:20.19
INTENDENTE REGION DE LOS RIOS
OFX
4477
07-jun-2012 11:15.46
JUNAEB REGION DE LOS RIOS
4480
07-jun-2012 11:32.50
4485
7/6/12 0:00 REMITE PROYECTO ELECTRIFICACION TUFACHI-LONKO 8/6/12 0:00 COMUNICA TERMINO DE CONVENIO JARDIN INFANTIL UNIVERSO 8/6/12 0:00 DIRECTOR ESCUELA DE DISEÑO, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 11/6/12 0:00 ENVIA CONVENIO CASAS TUTELADA
RESPONDE OFICIO
11/6/12 0:00 INFORMA PROYECTO PLANTA TRATAMIENTO MALALHUE 11/6/12 0:00 ENVIA CONVENIO HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO AÑO 2012 12/6/12 0:00 AUTOCONSUMO FAMILIAR
INFORMA PROYECTO INFORMA PROYECTO PLANTA TRATAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO MALALHUE MALALHUE
12/6/12 0:00 INFORME TECNICO DEL FONDO DESARROLLO INTERVENCION
INFORME TECNICO DEL INFORME TECNICO DEL FONDO DESARROLLO FONDO DESARROLLO INTERVENCION INTERVENCION
3
ENVIA CONVENIO HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO AÑO 2012
ENVIA CONVENIO HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO AÑO 2012
AUTOCONSUMO FAMILIAR
AUTOCONSUMO FAMILIAR
Firma
Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4630
12-jun-2012 13:15.18
SEREMI DE PLANIFICACION
OFX
439
4646
13-jun-2012 10:48.23
DIRECTOR SENCE REGION DE LOS RIOS
OFX
440
4648
13-jun-2012 11:26.05
SEREMI MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL
OFX
441
4657
13-jun-2012 12:21.26
GOBERNACION PROVINCIAL
OFX
442
4669
13-jun-2012 18:08.45
ALCALDE DE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
OFX
443
4677
14-jun-2012 10:38.26
INTENDENTE RIGION DE LOS RIOS
OFX
444
4689
14-jun-2012 12:32.21
SERNAM
OFX
445
4695
14-jun-2012 13:00.30
CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS
OFX
446
4699
14-jun-2012 15:43.54
INTENDENTE REGION DELOS RIOS
OFX
447
4717
14-jun-2012 18:19.06
CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS
OFX
448
4732
15-jun-2012 10:40.08
INTENDENTE REGION DE LOS RIOS
OFX
449
Materia
Extracto
ENVIA JUSTIFICACION DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO
ENVIA JUSTIFICACION DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO
REMITE INFORME DE EJECUCION CONVENIO OMIL INGRESA CARPETA DIGITAL PROYECTOS CALLE YUNGAY Y TRIZANO DE MALALHUE SOLICITA REMESA SAP RURAL
REMITE INFORME DE EJECUCION CONVENIO OMIL INGRESA CARPETA DIGITAL PROYECTOS CALLE YUNGAY Y TRIZANO DE MALALHUE
13/6/12 0:00 INVITA COMO EXPOSITOR DE EXPERIENCIA EN GESTION MEDIOAMBIENTAL 14/6/12 0:00 SOLICITA FINANCIAMIENTO PROYECTO FNDR CALLES DE MALALHUE 14/6/12 0:00 NUEVO PLAN PRESUPUESTARIO CML 14/6/12 0:00 INFORME JURIDICO
INVITA COMO EXPOSITOR DE EXPERIENCIA EN GESTION MEDIOAMBIENTAL SOLICITA FINANCIAMIENTO PROYECTO FNDR CALLES DE MALALHUE
INVITA COMO EXPOSITOR DE EXPERIENCIA EN GESTION MEDIOAMBIENTAL
INFORME JURIDICO
INFORME JURIDICO
14/6/12 0:00 SOLICITA REMESA OBRA REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA 14/6/12 0:00 ENVIA INFORME
SOLICITA REMESA OBRA REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA ENVIA INFORME
SOLICITA REMESA OBRA REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA
15/6/12 0:00 DA RESPUESTA A OBSERVCION FRIL
DA RESPUESTA A OBSERVCION FRIL
DA RESPUESTA A OBSERVCION FRIL
12/6/12 0:00 ENVIA JUSTIFICACION DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 13/6/12 0:00 REMITE INFORME DE EJECUCION CONVENIO OMIL 13/6/12 0:00 INGRESA CARPETA DIGITAL PROYECTOS CALLE YUNGAY Y TRIZANO DE MALALHUE 13/6/12 0:00 SOLICITA REMESA SAP RURAL
4
SOLICITA REMESA SAP RURAL
SOLICITA FINANCIAMIENTO PROYECTO FNDR CALLES DE MALALHUE
NUEVO PLAN NUEVO PLAN PRESUPUESTARIO CML PRESUPUESTARIO CML
ENVIA INFORME
Firma
Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4735
15-jun-2012 12:46.45
INTENDENTE REGION DE LOS RIOS
OFX
450
4761
18-jun-2012 13:11.10
CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS
OFX
451
4767
18-jun-2012 15:28.38
CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS
OFX
452
4771
18-jun-2012 16:45.48
CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS
OFX
453
4772
18-jun-2012 17:00.30
DIRECTOR REGIONAL DE CORFO
OFX
454
4785
19-jun-2012 9:14.15
SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION
OFX
455
4786
19-jun-2012 9:16.02
SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN
OFX
456
4787
19-jun-2012 9:17.19
SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN
OFX
457
4788
19-jun-2012 9:18.14
SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION
OFX
458
4812
19-jun-2012 16:43.52
SECRETARIO MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL
OFX
459
4830
20-jun-2012 10:00.51
MAURICIO AGUILERA DIRECTOR SUBROGANTE SERNAM
OFX
460
Materia
Extracto
15/6/12 0:00 sSOLICITA FINANCIAMIENTO PARA INICIATIVA PROYECTO FNDR 18/6/12 0:00 REMITE DECRETOS SUSANADOS
sSOLICITA FINANCIAMIENTO PARA INICIATIVA PROYECTO FNDR REMITE DECRETOS SUSANADOS
sSOLICITA FINANCIAMIENTO PARA INICIATIVA PROYECTO FNDR REMITE DECRETOS SUSANADOS
18/6/12 0:00 SE REEMBIA DECRETO AFECTO 2011 DEL 2012 18/6/12 0:00 REMITE INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS MES DE ABRIL 18/6/12 0:00 INFORMA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CAPACITACION 19/6/12 0:00 SOLIICITA TRANSFERENCIA PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ 19/6/12 0:00 SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ 19/6/12 0:00 SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ 19/6/12 0:00 SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ 19/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO Nº9 PROYECTO ACTUALIZACIÓN FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL 20/6/12 0:00 ENVIA RENDICIÓN DE CUENTA PRESUPUESTO SERNAM
SE REEMBIA DECRETO AFECTO 2011 DEL 2012
SE REEMBIA DECRETO AFECTO 2011 DEL 2012
REMITE INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS MES DE ABRIL INFORMA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CAPACITACION SOLIICITA TRANSFERENCIA PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ ENVIA INFORME FINANCIERO Nº9 PROYECTO ACTUALIZACIÓN FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL ENVIA RENDICIÓN DE CUENTA PRESUPUESTO SERNAM
REMITE INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS MES DE ABRIL INFORMA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CAPACITACION
5
SOLIICITA TRANSFERENCIA PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ ENVIA INFORME FINANCIERO Nº9 PROYECTO ACTUALIZACIÓN FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL ENVIA RENDICIÓN DE CUENTA PRESUPUESTO SERNAM
Firma
Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente OFX
461
OFX
462
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFX
463
21-jun-2012 16:22.03
GOBERNACION PROVINCIAL VALDIVIA
OFX
465
4924
22-jun-2012 10:16.37
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFX
468
4932
22-jun-2012 11:22.26
JUAN ANDRÉS VARAS INTENDENTE REGIÓN DE LOS RÍOS
OFX
469
4943
22-jun-2012 13:32.33
OFX
470
4944
22-jun-2012 13:33.49
PAMELA BAÑADOS ENCARGADA UNIDAD DE DEPORTES GOBIERTNO REGIONAL DE LOS RÍOS SEREMI DE PLANIFICACION
OFX
471
4
22-jun-2012 16:01.12
ABELARDO ORTEGA GERENTE COOPERATIVA APR
OFX
472
4953
25-jun-2012 9:00.33
CONSEJO PARA LA TRANSFERENCIA - SANTIAGO
OFX
473
4959
25-jun-2012 9:52.26
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFX
474
4841
20-jun-2012 11:03.55
4846
20-jun-2012 12:56.54
4868
21-jun-2012 9:49.31
4887
FERNANDO VASQUEZ MARDONES - DIRECTOR REGIONAL OBRAS HIDRAULICAS INTENDENTE REGIONAL
Materia
Extracto
20/6/12 0:00 SOLICITA PRONUNCIAMIENTO EL TANQUE ELEVADO EN MALALHUE 20/6/12 0:00 REMITE PROYECTO FRIL SEGURIDAD CIUDADANA 21/6/12 0:00 ENVIA POLIZA DE FIANZA DE JORGE JIMENEZ 21/6/12 0:00 RESPONDE OFICIO Nº 617 GOBERNACION PROVINCIAL VALDIVIA 22/6/12 0:00 REMITE DECRETO SUBSANADO SR. MAURICIO GOMEZ 22/6/12 0:00 REMITE MODIFICACIONES DE CONVENIOS PROYECTO FRIL 2011 22/6/12 0:00 REMITE RENDICIÓN DE CUENTAS PROYECTO DE DEPORTES 22/6/12 0:00 INFORME TÉCNICO Nº2 FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 22/6/12 0:00 SOLICITA INFORMACIÓN POZO PROFUNDO APR MALALHUE 25/6/12 0:00 RESPONDE OFICIO 01713
SOLICITA PRONUNCIAMIENTO EL TANQUE ELEVADO EN MALALHUE REMITE PROYECTO FRIL SEGURIDAD CIUDADANA ENVIA POLIZA DE FIANZA DE JORGE JIMENEZ RESPONDE OFICIO Nº 617 GOBERNACION PROVINCIAL VALDIVIA
SOLICITA PRONUNCIAMIENTO EL TANQUE ELEVADO EN MALALHUE REMITE PROYECTO FRIL SEGURIDAD CIUDADANA
REMITE DECRETO SUBSANADO SR. MAURICIO GOMEZ REMITE MODIFICACIONES DE CONVENIOS PROYECTO FRIL 2011 REMITE RENDICIÓN DE CUENTAS PROYECTO DE DEPORTES
REMITE DECRETO SUBSANADO SR. MAURICIO GOMEZ REMITE MODIFICACIONES DE CONVENIOS PROYECTO FRIL 2011
INFORME TÉCNICO Nº2 FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SOLICITA INFORMACIÓN POZO PROFUNDO APR MALALHUE RESPONDE OFICIO 01713
INFORME TÉCNICO Nº2 FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SOLICITA INFORMACIÓN POZO PROFUNDO APR MALALHUE
25/6/12 0:00 REMITE DECRETOS
REMITE DECRETOS
REMITE DECRETOS
6
ENVIA POLIZA DE FIANZA DE JORGE JIMENEZ RESPONDE OFICIO Nº 617 GOBERNACION PROVINCIAL VALDIVIA
REMITE RENDICIÓN DE CUENTAS PROYECTO DE DEPORTES
RESPONDE OFICIO 01713
Firma
Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4965
25-jun-2012 11:11.56
INTENDENCIA REGIONAL VALDIVIA
OFX
475
4971
25-jun-2012 12:24.07
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFX
476
4985
25-jun-2012 15:48.24
JUNAEB REGIONAL
OFX
477
5006
26-jun-2012 11:35.48
PATRICIO BECERRA ARRIAGADA - CONSULTOR
OFX
480
5018
26-jun-2012 15:22.15
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFX
481
5023
27-jun-2012 9:32.03
OFX
482
5048
27-jun-2012 12:56.31
ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS FELIPE MENA - DIRECTOR DEL FOSI
OFX
483
5050
27-jun-2012 13:31.38
OFX
484
5078
28-jun-2012 11:27.40
JUAN ROCHA, ROSENDO MANQUI, ERNESTO SCHWERTER, VALENTINA CORTINES CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFX
485
5079
28-jun-2012 11:36.05
FOSIS REGIONAL
OFX
486
5080
28-jun-2012 12:41.51
GOBERNACIÓN PROVINCIAL
OFX
487
5126
29-jun-2012 10:26.04
INTENDENTE REGION DE LOS RIOS
OFX
488
Materia
Extracto
REMITE MODIFICACIÓN DE CONVENIO PROYECTO FRIL REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES RUTA 5
REMITE MODIFICACIÓN DE CONVENIO PROYECTO FRIL REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES RUTA 5
SE REENVIA DECRETO AFECTO Nº85/2002
SE REENVIA DECRETO AFECTO Nº85/2002
ENVIA CALIDAD INDIGENA DE GENNEDIEDE JARAMILLO PEREZ. SOLICITA REUNIÓN.
ENVIA CALIDAD INDIGENA DE GENNEDIEDE JARAMILLO PEREZ. SOLICITA REUNIÓN.
26/6/12 0:00 ENVIA DECRETOS CON SUBSANACION A CONTRALORIA 27/6/12 0:00 ENVIA NÓMINA DE BECADOS
ENVIA DECRETOS CON SUBSANACION A CONTRALORIA ENVIA NÓMINA DE BECADOS
ENVIA DECRETOS CON SUBSANACION A CONTRALORIA ENVIA NÓMINA DE BECADOS
27/6/12 0:00 REMITE INFORME FINANCIERO PROGRAMA PUENTE 27/6/12 0:00 INVITA A PARTICIPAR DE COMISIÓN FONDOS CONCURSABLES 28/6/12 0:00 ENVIA DECRETO AFECTO 229
REMITE INFORME FINANCIERO PROGRAMA PUENTE INVITA A PARTICIPAR DE COMISIÓN FONDOS CONCURSABLES
REMITE INFORME FINANCIERO PROGRAMA PUENTE INVITA A PARTICIPAR DE COMISIÓN FONDOS CONCURSABLES
ENVIA DECRETO AFECTO 229
ENVIA DECRETO AFECTO 229
28/6/12 0:00 PROYECTO HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIA 2011 INFORME FINAL 28/6/12 0:00 SOLICITA REMESA FASP URBANO
ALCALDE Y 6 CONCEJALES
ALCALDE Y 6 CONCEJALES
29/6/12 0:00 REMITE OBSERVACIONES PROYECTOS FRIL CONCURSABLES
REMITE OBSERVACIONES PROYECTOS FRIL CONCURSABLES
25/6/12 0:00 REMITE MODIFICACIÓN DE CONVENIO PROYECTO FRIL REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES RUTA 5 25/6/12 0:00 SE REENVIA DECRETO AFECTO Nº85/2002 25/6/12 0:00 ENVIA CALIDAD INDIGENA DE GENNEDIEDE JARAMILLO PEREZ. 26/6/12 0:00 SOLICITA REUNIÓN.
7
SOLICITA REMESA FASP SOLICITA REMESA FASP URBANO URBANO REMITE OBSERVACIONES PROYECTOS FRIL CONCURSABLES
Firma
Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5133
29-jun-2012 11:37.18
SEREMI DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LOS RÍOS
OFX
494
5155
29-jun-2012 16:24.36
JUAN ANDRÉS VARAS B. INTENDENTE REGIÓN DE LOS RÍOS
OFX
495
29/6/12 0:00 RESPUESTA OBSERVACIONES PROYECTOS PMU-FIE 29/6/12 0:00 REMITE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RURAL HUEIMA DOS
Materia
Extracto
RESPUESTA OBSERVACIONES PROYECTOS PMU-FIE REMITE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RURAL HUEIMA DOS
RESPUESTA OBSERVACIONES PROYECTOS PMU-FIE REMITE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RURAL HUEIMA DOS
Materia
Extracto
APRUEBA CARTA COMPROMISO ROL Nº5-5 Y 5-6. $4105.-
APRUEBA CARTA COMPROMISO ROL Nº5-5 Y 5-6. $4105.-
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27374 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES ADQUSICION DE UN CALIFON Y OTROS PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL COMETIDO DE SERVICIO HELSIAS OBREQUE COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN COMETIDO DE SERVICIO GABRIEL ZAPATA
COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27374
Firma
Documentación Electrónica Salida Fecha Salida Destino 3
19-jun-2012 12:50.23
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente D.E
4105
19/6/12 0:00 APRUEBA CARTA COMPROMISO ROL Nº5-5 Y 5-6. $4105.-
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4273
01-jun-2012 8:50.32
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3637
4274
01-jun-2012 8:55.35
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3638
4275
01-jun-2012 8:56.36
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3639
4276
01-jun-2012 8:58.24
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3640
4277
01-jun-2012 9:05.13
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3641
4278
01-jun-2012 9:05.56
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3642
4279
01-jun-2012 9:06.51
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3643
1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27374 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES 1/6/12 0:00 ADQUSICION DE UN CALIFON Y OTROS PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HELSIAS OBREQUE 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO GABRIEL ZAPATA
8
COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES ADQUSICION DE UN CALIFON Y OTROS PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL COMETIDO DE SERVICIO HELSIAS OBREQUE COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN COMETIDO DE SERVICIO GABRIEL ZAPATA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4280
01-jun-2012 9:07.40
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3644
4282
01-jun-2012 9:24.02
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3645
4283
01-jun-2012 9:26.50
OMDEL
D.E
3646
4284
01-jun-2012 9:30.54
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3647
4286
01-jun-2012 9:38.21
SECPLAN
D.E
3648
4287
01-jun-2012 9:45.54
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3649
4288
01-jun-2012 9:49.22
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3650
4289
01-jun-2012 9:51.06
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3651
4290
01-jun-2012 10:12.27
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3652
4291
01-jun-2012 10:31.12
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3653
4292
01-jun-2012 10:31.56
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3654
4293
01-jun-2012 10:58.02
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3655
1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL 1/6/12 0:00 COMPENSACIÓN DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN 1/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO PARA CAROLINA ARIAS 1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO DANILO RIQUELMEM MARIN 1/6/12 0:00 PERMIS ADMINISTRATIVO JUAN HUANQUIL 1/6/12 0:00 DECRETO PARA: COMPRA DE TONER PARA SECPLAN 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27615 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27616 1/6/12 0:00 PRORROGA POR SUMARIO DE MULTICANCHA ESPERANZA 2 1/6/12 0:00 TRASLADO ALUMNOS DE LICEO REPUBLICA DEL BRASIL A LA CIUDAD DE VALDIVIA 1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ZOILA MANSILLA 1/6/12 0:00 FERIADO LEGAL KAREN LATORRE
9
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL COMPENSACIÓN DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN APRUEBA CONTRATO PARA CAROLINA ARIAS PERMISO ADMINISTRATIVO DANILO RIQUELMEM MARIN PERMIS ADMINISTRATIVO JUAN HUANQUIL DECRETO PARA: COMPRA DE TONER PARA SECPLAN COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27615 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27616 PRORROGA POR SUMARIO DE MULTICANCHA ESPERANZA 2 TRASLADO ALUMNOS DE LICEO REPUBLICA DEL BRASIL A LA CIUDAD DE VALDIVIA PERMISO ADMINISTRATIVO ZOILA MANSILLA FERIADO LEGAL KAREN LATORRE
COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL COMPENSACIÓN DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN APRUEBA CONTRATO PARA CAROLINA ARIAS PERMISO ADMINISTRATIVO DANILO RIQUELMEM MARIN PERMIS ADMINISTRATIVO JUAN HUANQUIL DECRETO PARA: COMPRA DE TONER PARA SECPLAN COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27615 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27616 PRORROGA POR SUMARIO DE MULTICANCHA ESPERANZA 2 TRASLADO ALUMNOS DE LICEO REPUBLICA DEL BRASIL A LA CIUDAD DE VALDIVIA PERMISO ADMINISTRATIVO ZOILA MANSILLA FERIADO LEGAL KAREN LATORRE
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4295
01-jun-2012 11:04.08
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3656
4296
01-jun-2012 11:05.34
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3657
4297
01-jun-2012 11:07.32
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3658
4299
01-jun-2012 11:43.31
OMDEL
D.E
3659
4300
01-jun-2012 11:45.15
OMDEL
D.E
3660
4301
01-jun-2012 11:46.54
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3661
4302
01-jun-2012 12:01.03
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3662
4303
01-jun-2012 12:11.30
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3663
4304
01-jun-2012 12:24.12
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3664
4305
01-jun-2012 12:28.19
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3665
4306
01-jun-2012 12:30.49
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3666
4307
01-jun-2012 12:41.03
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3667
Materia
Extracto
1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CAROLINA HUAITIAO 1/6/12 0:00 FERIADO LEGAL TEOFILA CORDOVA
PERMISO ADMINISTRATIVO CAROLINA HUAITIAO FERIADO LEGAL TEOFILA CORDOVA
PERMISO ADMINISTRATIVO CAROLINA HUAITIAO FERIADO LEGAL TEOFILA CORDOVA
1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO MARIA MONTANARES 1/6/12 0:00 CLAUDIA VASQUEZ PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO N° 27330 1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO BEATRIZ RODRIGUEZ 1/6/12 0:00 ORDENASE LICITACION POR HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR TALLER MUNICIPAL (PMG) 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11188 1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ANA FRITZ 1/6/12 0:00 "ADJUDICA LICITACION 2908-17-L112" 1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO TANIA GARCIA 1/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ERLINA MARTINEZ
PERMISO ADMINISTRATIVO MARIA MONTANARES CLAUDIA VASQUEZ PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO N° 27330 PERMISO ADMINISTRATIVO BEATRIZ RODRIGUEZ ORDENASE LICITACION POR HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR TALLER MUNICIPAL (PMG)
PERMISO ADMINISTRATIVO MARIA MONTANARES CLAUDIA VASQUEZ PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO
COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11188 PERMISO ADMINISTRATIVO ANA FRITZ "ADJUDICA LICITACION 2908-17-L112"
COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11188
PERMISO ADMINISTRATIVO TANIA GARCIA FERIADO LEGAL ERLINA MARTINEZ
PERMISO ADMINISTRATIVO TANIA GARCIA FERIADO LEGAL ERLINA MARTINEZ
10
COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO N° 27330 PERMISO ADMINISTRATIVO BEATRIZ RODRIGUEZ ORDENASE LICITACION POR HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR TALLER MUNICIPAL (PMG)
PERMISO ADMINISTRATIVO ANA FRITZ "ADJUDICA LICITACION 2908-17-L112"
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente 1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ROSA PAREDES 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JAIME GARRIDO Nº 27663 1/6/12 0:00 LICITACION PARA SUMINISTRO RECARGA DE EXTINTORES 1/6/12 0:00 ADQUISICION DE JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL CANCHA Nº 1 Y 2 ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO 1/6/12 0:00 REPUESTOS IVECO ZY 9971 - REPARCION CARROCERIA 1/6/12 0:00 RECARGA EXTINTOR CITROEN YP - 5886
Materia
Extracto
PERMISO ADMINISTRATIVO ROSA PAREDES COMETIDO DE SERVICIO JAIME GARRIDO Nº 27663 LICITACION PARA SUMINISTRO RECARGA DE EXTINTORES
PERMISO ADMINISTRATIVO ROSA PAREDES COMETIDO DE SERVICIO JAIME GARRIDO Nº 27663
ADQUISICION DE JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL CANCHA Nº 1 Y 2 ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO
ADQUISICION DE JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL CANCHA Nº 1 Y 2 ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO
REPUESTOS IVECO ZY 9971 - REPARCION CARROCERIA RECARGA EXTINTOR CITROEN YP - 5886
REPUESTOS IVECO ZY 9971 - REPARCION CARROCERIA RECARGA EXTINTOR CITROEN YP - 5886
4308
01-jun-2012 12:46.06
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3668
4309
01-jun-2012 13:10.13
SECPLAN
D.E
3669
4310
01-jun-2012 13:10.56
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3670
4311
01-jun-2012 13:14.54
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3671
4312
01-jun-2012 13:16.30
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3672
4313
01-jun-2012 13:17.28
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3673
4314
01-jun-2012 13:18.02
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3674
1/6/12 0:00 REPUESTOS CITROEN REPUESTOS CITROEN YP 5886 YP 5886
REPUESTOS CITROEN YP 5886
4315
01-jun-2012 13:18.57
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3675
4316
01-jun-2012 13:19.48
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3676
SERVICIO MANTENIMIENTO CITROEN YP 5886 REPUESTOS MERCEDES BENZ BXDJ - 55
SERVICIO MANTENIMIENTO CITROEN YP 5886 REPUESTOS MERCEDES BENZ BXDJ - 55
4317
01-jun-2012 13:21.41
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3677
4318
01-jun-2012 13:22.27
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3678
1/6/12 0:00 SERVICIO MANTENIMIENTO CITROEN YP 5886 1/6/12 0:00 REPUESTOS MERCEDES BENZ BXDJ - 55 1/6/12 0:00 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION BXDJ 55 CAJA CAMBIO 1/6/12 0:00 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ZY 9971 FRENO MANO
SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION BXDJ - 55 CAJA CAMBIO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ZY - 9971 FRENO MANO
SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION BXDJ - 55 CAJA CAMBIO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ZY - 9971 FRENO MANO
11
LICITACION PARA SUMINISTRO RECARGA DE EXTINTORES
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
Materia
Extracto
1/6/12 0:00 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ZY 9971 DIFERENCIAL 1/6/12 0:00 REPUESTOS VARIOS ZY 9971
SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ZY - 9971 DIFERENCIAL REPUESTOS VARIOS ZY 9971
SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ZY - 9971 DIFERENCIAL REPUESTOS VARIOS ZY 9971
3681
1/6/12 0:00 REPUESTOS SISTEMA FRENO ZY 9971
REPUESTOS SISTEMA FRENO ZY 9971
REPUESTOS SISTEMA FRENO ZY 9971
D.E
3682
TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR TRANA - MAYO 2012 TRANA - MAYO 2012
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3683
01-jun-2012 13:27.19
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3684
4325
01-jun-2012 13:27.51
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3685
4326
01-jun-2012 13:28.34
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3686
4327
01-jun-2012 13:29.51
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3687
4328
01-jun-2012 13:30.26
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3688
4329
01-jun-2012 13:31.05
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3689
4334
01-jun-2012 13:47.53
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
OFX
413
1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR TRANA MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR ANTILHUE MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR WELIWEN MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO CURACO - MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO EL PUMA - MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO QUEMCHUE - MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO RUCAHUE - MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR AYLIN MAYO 2012 1/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO FINAL DE CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS DE MADRES TEMPORERAS
4319
01-jun-2012 13:23.11
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3679
4320
01-jun-2012 13:23.45
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3680
4321
01-jun-2012 13:24.16
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4322
01-jun-2012 13:25.01
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
4323
01-jun-2012 13:25.46
4324
12
TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR ANTILHUE - MAYO 2012 ANTILHUE - MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR WELIWEN - MAYO 2012 WELIWEN - MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO CURACO MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO EL PUMA MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO QUEMCHUE - MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO RUCAHUE MAYO 2012
TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO CURACO - MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO EL PUMA - MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO QUEMCHUE MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO RUCAHUE MAYO 2012
TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR AYLIN - MAYO 2012 AYLIN - MAYO 2012 ENVIA INFORME FINANCIERO FINAL DE CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS DE MADRES TEMPORERAS
ENVIA INFORME FINANCIERO FINAL DE CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS DE MADRES TEMPORERAS
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4335
01-jun-2012 15:40.57
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3690
4336
01-jun-2012 15:43.47
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3691
4337
01-jun-2012 15:44.19
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3692
4338
01-jun-2012 15:44.54
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3693
4339
01-jun-2012 15:45.28
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3694
4340
01-jun-2012 15:48.14
OMDEL
D.E
3695
4341
01-jun-2012 15:51.21
OMDEL
D.E
3696
4342
01-jun-2012 16:00.06
OMDEL
D.E
3697
4343
01-jun-2012 16:07.50
OMDEL
D.E
3698
4344
01-jun-2012 16:09.10
OMDEL
D.E
3699
4345
01-jun-2012 16:23.31
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3700
4346
01-jun-2012 16:24.13
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3701
4347
01-jun-2012 16:46.55
OMDEL
D.E
3702
Materia
Extracto
1/6/12 0:00 REVISION TECNICA FURGON CITROEN YP5886 1/6/12 0:00 REPUESTOS DE FLEXIBLE DE FRENO ZY9971 1/6/12 0:00 MANTENCION SISITEMA DE FRENO ZY9971 1/6/12 0:00 SERVICIO DE REPARACION FRENOS TRACEROS ZY9971 1/6/12 0:00 LUBRICANTE PARA DLZW99
REVISION TECNICA FURGON CITROEN YP5886 REPUESTOS DE FLEXIBLE DE FRENO ZY9971 MANTENCION SISITEMA DE FRENO ZY9971 SERVICIO DE REPARACION FRENOS TRACEROS ZY9971 LUBRICANTE PARA DLZW99
REVISION TECNICA FURGON CITROEN YP5886
1/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO CON INDAP TEMPORADA 2012 2013 1/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO PDTI TEMPORADA 2012 - 2013 1/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PDTI 1/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL CENTRO 1/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL LANCO 1/6/12 0:00 CANCELACION DE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR 1/6/12 0:00 CONCECION DE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR 1/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL MALALHUE
APRUEBA CONVENIO APRUEBA CONVENIO CON CON INDAP INDAP TEMPORADA 2012 TEMPORADA 2012 - 2013 2013
13
APRUEBA CONTRATO PDTI TEMPORADA 2012 - 2013 APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PDTI APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL CENTRO APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL LANCO CANCELACION DE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR CONCECION DE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL MALALHUE
REPUESTOS DE FLEXIBLE DE FRENO ZY9971 MANTENCION SISITEMA DE FRENO ZY9971 SERVICIO DE REPARACION FRENOS TRACEROS ZY9971 LUBRICANTE PARA DLZW99
APRUEBA CONTRATO PDTI TEMPORADA 2012 - 2013 APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PDTI APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL CENTRO APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL LANCO CANCELACION DE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR CONCECION DE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL MALALHUE
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4348
01-jun-2012 16:47.57
OMDEL
D.E
3703
4349
01-jun-2012 17:01.02
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3704
4352
04-jun-2012 8:52.51
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3705
4353
04-jun-2012 10:26.23
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3706
4354
04-jun-2012 10:26.55
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3707
4357
04-jun-2012 11:56.40
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3708
4359
04-jun-2012 12:24.35
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3709
4360
04-jun-2012 12:25.42
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3710
4361
04-jun-2012 12:38.26
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3711
1/6/12 0:00 CLAUDIA VASQUEZ COMETIDO DE SERVICIO N°25455 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 027617 4/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO PEDRO SANHUEZA 4/6/12 0:00 ADQUISICION DE GUANTES DE SEGURIDAD PARA CHOFERES MNICIPALES SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°018.813 DE FECHA 4 DE JUNIO DEL 2012 - DOM 4/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE ESCABELES Y CAMILLAS PARA ESTACIONES MEDICO RURAL" 4/6/12 0:00 DECRETO PARA : ADQUISICION DE ESTUFA PARA DIDECO 4/6/12 0:00 "APRUEBESE CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION PARA AMBULANCIA IVECO" 4/6/12 0:00 DECRETO PARA: ADJUDICA PLANCHAS DE ZINC PARA AYUDA SOCIAL 4/6/12 0:00 DQUISICION DE TONER Q2612A PARA OFICINA DE ALCALDIA
14
Materia
Extracto
CLAUDIA VASQUEZ COMETIDO DE SERVICIO N°25455 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 027617 PERMISO ADMINISTRATIVO PEDRO SANHUEZA ADQUISICION DE GUANTES DE SEGURIDAD PARA CHOFERES MNICIPALES SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°018.813 DE FECHA 4 DE JUNIO DEL 2012 - DOM
CLAUDIA VASQUEZ COMETIDO DE SERVICIO N°25455 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 027617 PERMISO ADMINISTRATIVO PEDRO SANHUEZA ADQUISICION DE GUANTES DE SEGURIDAD PARA CHOFERES MNICIPALES SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°018.813 DE FECHA 4 DE JUNIO DEL 2012 - DOM
"APRUEBESE COMPRA DE ESCABELES Y CAMILLAS PARA ESTACIONES MEDICO RURAL" DECRETO PARA : ADQUISICION DE ESTUFA PARA DIDECO
"APRUEBESE COMPRA DE ESCABELES Y CAMILLAS PARA ESTACIONES MEDICO RURAL" DECRETO PARA : ADQUISICION DE ESTUFA PARA DIDECO
"APRUEBESE CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION PARA AMBULANCIA IVECO" DECRETO PARA: ADJUDICA PLANCHAS DE ZINC PARA AYUDA SOCIAL DQUISICION DE TONER Q2612A PARA OFICINA DE ALCALDIA
"APRUEBESE CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION PARA AMBULANCIA IVECO" DECRETO PARA: ADJUDICA PLANCHAS DE ZINC PARA AYUDA SOCIAL DQUISICION DE TONER Q2612A PARA OFICINA DE ALCALDIA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4362
04-jun-2012 13:11.43
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3712
4363
04-jun-2012 13:12.30
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3713
4366
04-jun-2012 13:33.11
OMDEL
D.E
3714
4367
04-jun-2012 15:06.47
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3715
4368
04-jun-2012 15:11.43
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3716
4369
04-jun-2012 15:32.41
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3717
4370
04-jun-2012 15:32.58
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3718
4371
04-jun-2012 15:34.01
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3719
4/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA 4/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GLORIA MUÑOZ 4/6/12 0:00 FONDOS A RENDIR POR GASTOS DE REPRESENTACION PARA REUNION DE VIVIENDA 4/6/12 0:00 ADQUISICION DE TINTA BRODER PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL 4/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO DE SUMINISTRO Y CONTRATACION DIRECTA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. 4/6/12 0:00 ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO 4/6/12 0:00 ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO 4/6/12 0:00 ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO
15
Materia
Extracto
PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GLORIA MUÑOZ FONDOS A RENDIR POR GASTOS DE REPRESENTACION PARA REUNION DE VIVIENDA ADQUISICION DE TINTA BRODER PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL APRUEBA CONVENIO DE SUMINISTRO Y CONTRATACION DIRECTA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO
PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GLORIA MUÑOZ FONDOS A RENDIR POR GASTOS DE REPRESENTACION PARA REUNION DE VIVIENDA ADQUISICION DE TINTA BRODER PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL APRUEBA CONVENIO DE SUMINISTRO Y CONTRATACION DIRECTA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.
ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO
ALIMENTACION ALIMENTACION ABARROTES ABARROTES INTERNADO INTERNADO DE LANCO DE LANCO ALIMENTACION ALIMENTACION ABARROTES ABARROTES INTERNADO INTERNADO DE LANCO DE LANCO
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4372
04-jun-2012 15:34.24
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3720
4373
04-jun-2012 15:34.40
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3721
4374
04-jun-2012 15:34.58
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3722
4375
04-jun-2012 15:35.28
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3723
4376
04-jun-2012 15:35.59
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3724
4377
04-jun-2012 15:36.14
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3725
4378
04-jun-2012 15:36.31
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3726
4379
04-jun-2012 15:36.47
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3727
4380
04-jun-2012 15:37.01
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3728
4381
04-jun-2012 15:37.53
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3729
4382
04-jun-2012 16:43.19
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3730
4/6/12 0:00 ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCOALIMENTACIO N ABARROTES INTERNADO DE LANCO 4/6/12 0:00 ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO 4/6/12 0:00 ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO 4/6/12 0:00 MATERIAL DE ASEO INTERNADO DE LANCO 4/6/12 0:00 ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE 4/6/12 0:00 ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE 4/6/12 0:00 ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE 4/6/12 0:00 ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE 4/6/12 0:00 ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE 4/6/12 0:00 ADQUISICION DE 2.000 LITROS DE PETROLEO PARA CALEFACCION LICEO CAMLO HENRIQUEZ 4/6/12 0:00 FERIADO LEGAL PAULINA TOLOSA
16
Materia
Extracto
ALIMENTACION ALIMENTACION ABARROTES ABARROTES INTERNADO INTERNADO DE LANCO DE LANCO
ALIMENTACION ALIMENTACION ABARROTES ABARROTES INTERNADO INTERNADO DE LANCO DE LANCO ALIMENTACION ALIMENTACION ABARROTES ABARROTES INTERNADO INTERNADO DE LANCO DE LANCO MATERIAL DE ASEO MATERIAL DE ASEO INTERNADO DE LANCO INTERNADO DE LANCO ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ADQUISICION DE 2.000 LITROS DE PETROLEO PARA CALEFACCION LICEO CAMLO HENRIQUEZ FERIADO LEGAL PAULINA TOLOSA
ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ADQUISICION DE 2.000 LITROS DE PETROLEO PARA CALEFACCION LICEO CAMLO HENRIQUEZ FERIADO LEGAL PAULINA TOLOSA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
Materia
Extracto
4/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO RUBEN RAMIREZ Nº25664 4/6/12 0:00 APRUEBA TRASNFERENCIA DE FONDOS A LICEO CAMILO HENRIQUEZ GONZALES 4/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE BASUREROS PARA ESTACIONES MEDICO RURAL" 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MIREYA SANHUEZA Nº 25845 5/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA MONICA SALINAS
COMETIDO DE SERVICIO RUBEN RAMIREZ Nº25664 APRUEBA TRASNFERENCIA DE FONDOS A LICEO CAMILO HENRIQUEZ GONZALES "APRUEBESE COMPRA DE BASUREROS PARA ESTACIONES MEDICO RURAL" COMETIDO DE SERVICIO MIREYA SANHUEZA Nº 25845 LICENCIA MEDICA MONICA SALINAS
COMETIDO DE SERVICIO RUBEN RAMIREZ Nº25664
LICENCIA MEDICA MONICA SALINAS
3736
5/6/12 0:00 OTORGESE PATENTE ROL 4-294
OTORGESE PATENTE ROL 4-294
OTORGESE PATENTE ROL 4-294
D.E
3737
5/6/12 0:00 ADQUISICION DE 150 METROS DE LEÑAS
ADQUISICION DE 150 METROS DE LEÑAS
ADQUISICION DE 150 METROS DE LEÑAS
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3738
5/6/12 0:00 FERIADO LEGAL NELSON PINEDA
FERIADO LEGAL NELSON PINEDA
FERIADO LEGAL NELSON PINEDA
05-jun-2012 10:03.43
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3739
FERIADO LEGAL ANGELA VALENZUELA
FERIADO LEGAL ANGELA VALENZUELA
4393
05-jun-2012 10:12.28
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3740
SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES $ 6.062
SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES $ 6.062
4394
05-jun-2012 10:13.23
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3741
05-jun-2012 10:51.02
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3742
ADQUISICION DE 2 LIBROS DE ACTA Y UNO DE CAJA PARA LA BIBLIOTECA APRUEBESE COMPRA DE BOLSOS PARA EQUIPO DE SALUD RURAL
ADQUISICION DE 2 LIBROS DE ACTA Y UNO DE CAJA PARA LA BIBLIOTECA
4395
5/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ANGELA VALENZUELA 5/6/12 0:00 SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES $ 6.062 5/6/12 0:00 ADQUISICION DE 2 LIBROS DE ACTA Y UNO DE CAJA PARA LA BIBLIOTECA 5/6/12 0:00 APRUEBESE COMPRA DE BOLSOS PARA EQUIPO DE SALUD RURAL
4383
04-jun-2012 16:47.16
OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH
D.E
3731
4384
04-jun-2012 17:02.23
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3732
4386
04-jun-2012 17:32.40
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3733
4387
05-jun-2012 9:04.11
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3734
4388
05-jun-2012 9:21.13
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3735
4389
05-jun-2012 9:22.42
ADMINISTRACION MUNICIPAL
D.E
4390
05-jun-2012 9:45.16
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
4391
05-jun-2012 10:02.58
4392
17
APRUEBA TRASNFERENCIA DE FONDOS A LICEO CAMILO HENRIQUEZ GONZALES "APRUEBESE COMPRA DE BASUREROS PARA ESTACIONES MEDICO RURAL" COMETIDO DE SERVICIO MIREYA SANHUEZA Nº 25845
APRUEBESE COMPRA DE BOLSOS PARA EQUIPO DE SALUD RURAL
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4396
05-jun-2012 11:15.51
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3743
4397
05-jun-2012 11:54.02
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3744
4398
05-jun-2012 15:17.03
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3745
4399
05-jun-2012 15:19.42
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3746
4400
05-jun-2012 15:21.02
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3747
4401
05-jun-2012 15:38.50
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3748
4402
05-jun-2012 15:40.39
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3749
4403
05-jun-2012 15:42.10
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3750
4404
05-jun-2012 15:43.24
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3751
4405
05-jun-2012 15:44.10
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3752
4406
05-jun-2012 15:44.54
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3753
5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO VERONICA DIAZ Nº 11187 5/6/12 0:00 ASIGNACION DE EXPERIENCIA PAOLA MUÑOZ 5/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA HUGO MANQUEPILLAN 5/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA NILDA NAVARRO
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO VERONICA DIAZ VERONICA DIAZ Nº 11187 Nº 11187 ASIGNACION DE EXPERIENCIA PAOLA MUÑOZ LICENCIA MEDICA HUGO MANQUEPILLAN
ASIGNACION DE EXPERIENCIA PAOLA MUÑOZ LICENCIA MEDICA HUGO MANQUEPILLAN
LICENCIA MEDICA NILDA NAVARRO
LICENCIA MEDICA NILDA NAVARRO
5/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA LUCIA SALINAS
LICENCIA MEDICA LUCIA SALINAS
LICENCIA MEDICA LUCIA SALINAS
5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11652 ROBERTO VALLEJOS 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN URRA CNº 11651 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA RISCO CNº 11649 5/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA PATRICIO ROMERO BUSTOS 5/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA CAROLA MILLAHUAL JARAMILLO 5/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA PASCUALA INTIMILLA LLANQUIMAN
COMETIDO DE SERVICIO 11652 ROBERTO VALLEJOS COMETIDO DE SERVICIO JUAN URRA CNº 11651 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA RISCO CNº 11649 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA PATRICIO ROMERO BUSTOS AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA CAROLA MILLAHUAL JARAMILLO AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA PASCUALA INTIMILLA LLANQUIMAN
COMETIDO DE SERVICIO 11652 ROBERTO VALLEJOS
18
COMETIDO DE SERVICIO JUAN URRA CNº 11651 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA RISCO CNº 11649 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA PATRICIO ROMERO BUSTOS AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA CAROLA MILLAHUAL JARAMILLO AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA PASCUALA INTIMILLA LLANQUIMAN
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4407
05-jun-2012 15:45.36
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3754
4408
05-jun-2012 15:46.40
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3755
4409
05-jun-2012 15:52.14
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3756
4410
05-jun-2012 15:54.57
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3757
4411
05-jun-2012 15:55.20
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3758
4412
05-jun-2012 15:55.49
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3759
4413
05-jun-2012 15:57.12
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3760
4414
05-jun-2012 15:57.46
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3761
4415
05-jun-2012 16:08.21
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3762
4416
05-jun-2012 16:12.19
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3763
4417
05-jun-2012 16:13.22
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3764
Materia
5/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA HEDI LOPEZ LEFILLANCA 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PABLO MASCAYANO 11648 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO NATALIA PAILLAMAN CNº 11647 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27458 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27459 5/6/12 0:00 OTORGESE PATENTE ROL 4-295
COMETIDO DE SERVICIO PABLO MASCAYANO 11648 COMETIDO DE SERVICIO NATALIA PAILLAMAN CNº 11647 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27458 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27459 OTORGESE PATENTE ROL 4-295
5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27461 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARCELA PAREDES 11646 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN URRA 11645 5/6/12 0:00 CONTRATACION DANIEL ESPINOZA PINEDA 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CECILIA SAN MARTIN 11618
COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27461 COMETIDO DE SERVICIO MARCELA PAREDES 11646 COMETIDO DE SERVICIO JUAN URRA 11645 CONTRATACION DANIEL ESPINOZA PINEDA COMETIDO DE SERVICIO CECILIA SAN MARTIN 11618
19
Extracto
AYUDA SOCIAL AYUDA SOCIAL CANASTA CANASTA DE DE ALIMENTOS PARA ALIMENTOS PARA HEDI HEDI LOPEZ LEFILLANCA LOPEZ LEFILLANCA COMETIDO DE SERVICIO PABLO MASCAYANO 11648 COMETIDO DE SERVICIO NATALIA PAILLAMAN CNº 11647 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27458 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27459 OTORGESE PATENTE ROL 4-295 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27461 COMETIDO DE SERVICIO MARCELA PAREDES 11646 COMETIDO DE SERVICIO JUAN URRA 11645 CONTRATACION DANIEL ESPINOZA PINEDA COMETIDO DE SERVICIO CECILIA SAN MARTIN 11618
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4418
05-jun-2012 16:21.37
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3765
4419
05-jun-2012 16:22.07
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3766
4420
05-jun-2012 17:16.17
OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH
D.E
3767
4422
05-jun-2012 17:25.32
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3768
4424
05-jun-2012 18:11.14
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3769
4425
06-jun-2012 9:29.40
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3770
4427
06-jun-2012 10:28.20
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3771
5/6/12 0:00 INSCRIPCION ESCRITURA PUBLICA (RS 506 Y 507) CORRESPONDIENTE A TERRENOS TEATRO GALIA 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO NILDA NAVARRO CNº 11624 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA LUISA VARGAS Nº 26721 5/6/12 0:00 ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE POYOS DE HORMIGON PARA AYUDA SOCIAL 5/6/12 0:00 ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA DIRIGENTES FEDERACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES 6/6/12 0:00 SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN: PORCION DE TORTA, TÉ, CAFÉ Y/O JUGO, CON PERSONAL NECESARIO PARA ATENDER A 70 PERSONAS POR ENTREGA DE BECA MUNICIPAL. 6/6/12 0:00 APLICA MEDIDA DICIPLINARIA POR INVESTIGACION SUMARIA ALEX VALLEJOS
20
Materia
Extracto
INSCRIPCION ESCRITURA PUBLICA (RS 506 Y 507) CORRESPONDIENTE A TERRENOS TEATRO GALIA COMETIDO DE SERVICIO NILDA NAVARRO CNº 11624 COMETIDO DE SERVICIO MARIA LUISA VARGAS Nº 26721
INSCRIPCION ESCRITURA PUBLICA (RS 506 Y 507) CORRESPONDIENTE A TERRENOS TEATRO GALIA
COMETIDO DE SERVICIO NILDA NAVARRO CNº 11624 COMETIDO DE SERVICIO MARIA LUISA VARGAS Nº 26721
ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE POYOS DE HORMIGON PARA AYUDA SOCIAL
ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE POYOS DE HORMIGON PARA AYUDA SOCIAL
ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA DIRIGENTES FEDERACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN: PORCION DE TORTA, TÉ, CAFÉ Y/O JUGO, CON PERSONAL NECESARIO PARA ATENDER A 70 PERSONAS POR ENTREGA DE BECA MUNICIPAL.
ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA DIRIGENTES FEDERACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES
APLICA MEDIDA DICIPLINARIA POR INVESTIGACION SUMARIA ALEX VALLEJOS
SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN: PORCION DE TORTA, TÉ, CAFÉ Y/O JUGO, CON PERSONAL NECESARIO PARA ATENDER A 70 PERSONAS POR ENTREGA DE BECA MUNICIPAL.
APLICA MEDIDA DICIPLINARIA POR INVESTIGACION SUMARIA ALEX VALLEJOS
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4428
06-jun-2012 10:30.53
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3772
4429
06-jun-2012 10:31.29
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3772
4430
06-jun-2012 10:32.16
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3773
4431
06-jun-2012 10:46.56
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3774
4432
06-jun-2012 11:12.10
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3775
4433
06-jun-2012 11:15.04
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3776
4434
06-jun-2012 11:45.39
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3777
4435
06-jun-2012 12:05.25
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3778
6/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO POR ARRIENDO DE GIMNASIO LICEO CAMILO HENRIQUE DEL COMITE DE BIENESTAR 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO Nº 26623 REUNION ENTEL VALDIVIA - DANILO RIQUELME MARIN 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO Nº 26624 VALIDADOR WEB CONTRALORIA VALDIVIA - DANILO RIQUELME MARIN 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO GLORIA MUÑOZ Nº 25549 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO LEONARDO ZUÑIGA Nº 26460 6/6/12 0:00 ODENA COTIZAR MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL BOMBERO 6/6/12 0:00 RECTIFICASE NUMERACION DE RESOLUCIONES QUE SE IDICA 6/6/12 0:00 DECRETO EXENTO QUE APRUEBA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DEL CHCC A NATALIA PAILLAMAN
21
Materia
Extracto
APRUEBA CONVENIO POR ARRIENDO DE GIMNASIO LICEO CAMILO HENRIQUE DEL COMITE DE BIENESTAR
APRUEBA CONVENIO POR ARRIENDO DE GIMNASIO LICEO CAMILO HENRIQUE DEL COMITE DE BIENESTAR
COMETIDO DE SERVICIO Nº 26623 REUNION ENTEL VALDIVIA - DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO Nº 26624 VALIDADOR WEB CONTRALORIA VALDIVIA - DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO GLORIA MUÑOZ Nº 25549 COMETIDO DE SERVICIO LEONARDO ZUÑIGA Nº 26460 ODENA COTIZAR MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL BOMBERO RECTIFICASE NUMERACION DE RESOLUCIONES QUE SE IDICA DECRETO EXENTO QUE APRUEBA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DEL CHCC A NATALIA PAILLAMAN
COMETIDO DE SERVICIO Nº 26623 - REUNION ENTEL VALDIVIA - DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO Nº 26624 - VALIDADOR WEB CONTRALORIA VALDIVIA - DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO GLORIA MUÑOZ Nº 25549 COMETIDO DE SERVICIO LEONARDO ZUÑIGA Nº 26460 ODENA COTIZAR MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL BOMBERO RECTIFICASE NUMERACION DE RESOLUCIONES QUE SE IDICA DECRETO EXENTO QUE APRUEBA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DEL CHCC A NATALIA PAILLAMAN
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4436
06-jun-2012 12:06.01
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3779
4437
06-jun-2012 12:09.39
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3780
4438
06-jun-2012 12:14.54
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3781
4439
06-jun-2012 12:22.32
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3782
4440
06-jun-2012 12:56.22
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3783
4441
06-jun-2012 12:59.34
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3784
4442
06-jun-2012 13:02.09
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3785
6/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS EN CRUCE NORTE GARITA PEATONAL COMUNA DE LANCO 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27375 6/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PMG) ENERGIA EDIFICIO CONSISTORIAL POR EMERGENCIA 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27376 6/6/12 0:00 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL 6/6/12 0:00 ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL 6/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DEINSUMOS MEDICOS A SOCOFAR
22
Materia
Extracto
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS EN CRUCE NORTE GARITA PEATONAL COMUNA DE LANCO
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS EN CRUCE NORTE GARITA PEATONAL COMUNA DE LANCO
COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27375 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PMG) ENERGIA EDIFICIO CONSISTORIAL POR EMERGENCIA
COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27375
COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27376 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27376
"APRUEBESE COMPRA DEINSUMOS MEDICOS A SOCOFAR
"APRUEBESE COMPRA DEINSUMOS MEDICOS A SOCOFAR
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PMG) ENERGIA EDIFICIO CONSISTORIAL POR EMERGENCIA
ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4443
06-jun-2012 13:04.00
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3786
4445
06-jun-2012 13:44.16
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3787
4447
06-jun-2012 15:48.46
OMDEL
D.E
3788
4448
06-jun-2012 15:55.51
OMDEL
D.E
3789
4449
06-jun-2012 16:21.21
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3790
4450
06-jun-2012 16:29.24
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3791
4451
06-jun-2012 16:46.18
OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH
D.E
3792
4452
06-jun-2012 16:52.23
OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH
D.E
3793
4453
06-jun-2012 16:58.33
DEPTO. DE TRANSITO
D.E
3794
4454
06-jun-2012 17:02.14
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3795
4456
06-jun-2012 17:34.57
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3796
6/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS A ARTEQUIM 6/6/12 0:00 Servicio de Transporte con capacidad para 45 pasajeros, KM 14 Sede Comunidad Lumaco Ida y regreso, PDTI 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25456 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº25457 6/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO RELATIVO A KUME MANGUEN RUKA CASA DE LA BUENA SALUD 6/6/12 0:00 ADQUISICION DE TERMO Y HERVIDOR PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL 6/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO LEIDYS LOPEZ 6/6/12 0:00 ELIMINISE PATENTE ROL 2-1476 MANTENGASE DEUDA 6/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO JULIO ALVARADO 6/6/12 0:00 PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO VIVIANA ESCOBAR 6/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO JOSE MORA
23
Materia
Extracto
"APRUEBESE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS A ARTEQUIM
"APRUEBESE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS A ARTEQUIM
Servicio de Transporte con capacidad para 45 pasajeros, KM 14 Sede Comunidad Lumaco Ida y regreso, PDTI
Servicio de Transporte con capacidad para 45 pasajeros, KM 14 Sede Comunidad Lumaco Ida y regreso, PDTI
COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25456 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº25457 APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO RELATIVO A KUME MANGUEN RUKA CASA DE LA BUENA SALUD
COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25456
ADQUISICION DE TERMO Y HERVIDOR PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL PERMISO ADMINISTRATIVO LEIDYS LOPEZ ELIMINISE PATENTE ROL 2-1476 MANTENGASE DEUDA PERMISO ADMINISTRATIVO JULIO ALVARADO PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO VIVIANA ESCOBAR PERMISO ADMINISTRATIVO JOSE MORA
ADQUISICION DE TERMO Y HERVIDOR PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL
COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº25457 APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO RELATIVO A KUME MANGUEN RUKA CASA DE LA BUENA SALUD
PERMISO ADMINISTRATIVO LEIDYS LOPEZ ELIMINISE PATENTE ROL 2-1476 MANTENGASE DEUDA PERMISO ADMINISTRATIVO JULIO ALVARADO PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO VIVIANA ESCOBAR PERMISO ADMINISTRATIVO JOSE MORA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4457
06-jun-2012 17:42.07
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3797
4458
06-jun-2012 17:43.12
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3798
4459
06-jun-2012 17:43.53
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3799
4460
06-jun-2012 17:45.58
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3800
4461
06-jun-2012 17:52.06
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3801
4462
06-jun-2012 17:53.46
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3802
4463
06-jun-2012 17:54.50
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3803
4464
06-jun-2012 17:56.13
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3804
4465
06-jun-2012 17:58.37
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3805
4466
06-jun-2012 17:59.27
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3806
6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027563 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027564 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027565 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 027566 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27567 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 27568 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 27569 6/6/12 0:00 AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO PROYECTO AMPLIACION Y CONSTRUCCION PATIO CUVIERTO ESC. PUQUEÑE 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27570 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27571
24
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027563 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027564 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027565 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 027566 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27567 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 27568 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 27569 AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO PROYECTO AMPLIACION Y CONSTRUCCION PATIO CUVIERTO ESC. PUQUEÑE COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27570
COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027563 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027564 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027565 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 027566 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27567 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 27568 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 27569 AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO PROYECTO AMPLIACION Y CONSTRUCCION PATIO CUVIERTO ESC. PUQUEÑE
COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27570
COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA OSVALDO ACUÑA Nº 27571 Nº 27571
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4467
06-jun-2012 17:59.58
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3807
4468
06-jun-2012 18:00.26
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3808
4469
06-jun-2012 18:01.59
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3809
4470
06-jun-2012 18:02.47
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3810
4471
06-jun-2012 18:04.20
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3811
4472
07-jun-2012 9:10.59
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3812
4473
07-jun-2012 10:14.21
OMDEL
D.E
3813
4474
07-jun-2012 10:18.24
OMDEL
D.E
3814
4475
07-jun-2012 10:18.51
OMDEL
D.E
3815
4478
07-jun-2012 11:17.22
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3816
6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27571 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27572 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27573 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27574 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27575 7/6/12 0:00 APRUEBA ADQUISICION DE CUPONES DE GAS COMMITE DE BIENESTAR 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27332 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27331 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27333 7/6/12 0:00 "ADJUDIQUESE LICITACION 2908-25-L112"
25
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA OSVALDO ACUÑA Nº 27571 Nº 27571 COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA OSVALDO ACUÑA Nº 27572 Nº 27572 COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA OSVALDO ACUÑA Nº 27573 Nº 27573 COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA OSVALDO ACUÑA Nº 27574 Nº 27574 COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA OSVALDO ACUÑA Nº 27575 Nº 27575 APRUEBA ADQUISICION APRUEBA ADQUISICION DE CUPONES DE GAS DE CUPONES DE GAS COMMITE DE COMMITE DE BIENESTAR BIENESTAR COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27332 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27331 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27333 "ADJUDIQUESE LICITACION 2908-25-L112"
COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27332 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27331 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27333 "ADJUDIQUESE LICITACION 2908-25-L112"
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4479
07-jun-2012 11:24.28
ADMINISTRACION MUNICIPAL
D.E
3817
4481
07-jun-2012 12:58.02
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3818
4482
07-jun-2012 13:00.07
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3819
4483
07-jun-2012 13:13.29
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3820
4484
07-jun-2012 13:15.17
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3821
4486
07-jun-2012 15:49.14
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3822
4487
07-jun-2012 15:58.43
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3823
4488
07-jun-2012 15:59.55
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3824
4489
07-jun-2012 16:00.38
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3825
4490
07-jun-2012 16:01.10
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3826
7/6/12 0:00 Autorizase la firma de un Mandato Mercantil con el martillero público Sr. Marcelo Andueza 7/6/12 0:00 ADJUDIQUESE LICITACION 2908-19-LE12" 7/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO MARIA ELENA SILVA 7/6/12 0:00 "APRUEBESE CONTRATACION SERVICIO DE MANTENCION PARA DENTAL" 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO LEONARDO ZUÑIGA Nº 26461 7/6/12 0:00 LICITACION CONTATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 25983 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN Nº 25990 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25985 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25987
26
Materia
Extracto
Autorizase la firma de un Mandato Mercantil con el martillero público Sr. Marcelo Andueza ADJUDIQUESE LICITACION 2908-19-LE12" PERMISO ADMINISTRATIVO MARIA ELENA SILVA "APRUEBESE CONTRATACION SERVICIO DE MANTENCION PARA DENTAL" COMETIDO DE SERVICIO LEONARDO ZUÑIGA Nº 26461 LICITACION CONTATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA
Autorizase la firma de un Mandato Mercantil con el martillero público Sr. Marcelo Andueza ADJUDIQUESE LICITACION 2908-19-LE12"
COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 25983 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN Nº 25990 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25985 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25987
PERMISO ADMINISTRATIVO MARIA ELENA SILVA "APRUEBESE CONTRATACION SERVICIO DE MANTENCION PARA DENTAL" COMETIDO DE SERVICIO LEONARDO ZUÑIGA Nº 26461 LICITACION CONTATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA
COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 25983 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN Nº 25990 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25985 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25987
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4491
07-jun-2012 16:02.06
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3827
4492
07-jun-2012 16:03.29
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3828
4493
07-jun-2012 16:04.17
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3829
4494
07-jun-2012 16:04.55
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3830
4495
07-jun-2012 16:05.29
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3831
4496
07-jun-2012 16:06.00
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3832
4497
07-jun-2012 16:06.31
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3833
4498
07-jun-2012 16:07.04
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3834
4499
07-jun-2012 16:18.24
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3835
4500
07-jun-2012 17:12.54
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3836
7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25987 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS Nº 25991 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HUMBERTO OBREQUE Nº 25999 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO GABRIEL ZAPATA Nº 26300 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN Nº 26000 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS Nº 25997 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25998 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25988 7/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO SERVICIOS DE ESTERILIZACION PARA EL CESFAM MALALHUE 7/6/12 0:00 INVIA A PARTICIPAR DE ACTO DE SENSIBILIZACION AL ADULTO MAYOR
27
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25987 COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS Nº 25991 COMETIDO DE SERVICIO HUMBERTO OBREQUE Nº 25999 COMETIDO DE SERVICIO GABRIEL ZAPATA Nº 26300 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN Nº 26000 COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS Nº 25997 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25998 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25988 APRUEBA CONVENIO SERVICIOS DE ESTERILIZACION PARA EL CESFAM MALALHUE
COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25987
INVIA A PARTICIPAR DE ACTO DE SENSIBILIZACION AL ADULTO MAYOR
INVIA A PARTICIPAR DE ACTO DE SENSIBILIZACION AL ADULTO MAYOR
COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS Nº 25991 COMETIDO DE SERVICIO HUMBERTO OBREQUE Nº 25999 COMETIDO DE SERVICIO GABRIEL ZAPATA Nº 26300 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN Nº 26000 COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS Nº 25997 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25998 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25988 APRUEBA CONVENIO SERVICIOS DE ESTERILIZACION PARA EL CESFAM MALALHUE
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4501
07-jun-2012 17:35.51
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3837
4502
07-jun-2012 17:53.34
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3838
4503
07-jun-2012 17:58.56
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3839
4504
08-jun-2012 9:03.47
SECRETARIA MUNICIPAL
D.E
3840
4505
08-jun-2012 9:37.06
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3841
4506
08-jun-2012 10:19.39
OMDEL
D.E
3842
4507
08-jun-2012 10:27.51
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3843
4508
08-jun-2012 11:04.39
OMDEL
D.E
3844
4509
08-jun-2012 11:12.36
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3845
7/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO HONORARIO DE SEGUNDO PULGAR CAMPOS 7/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM 7/6/12 0:00 "ORDENESE COTIZAR UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE" 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CONCEJALES MANQUISANTANA-ALARCON Y LOPEZ 8/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ELSA GARCIA 8/6/12 0:00 PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO CARLOS RUBIO 8/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUNDO SEMESTRE PARA OFICINA DE SECPLAN DIDECO OMDEL Y EDIFICIO MUNICIPAL 8/6/12 0:00 APRUEBA BASES FONDOS ASOCIATIVOS MUNICIPALES 2012 8/6/12 0:00 ADQUISICION DE TINTAS COLOR Y NEGRO PARA IMPRESORA CANON IP 2700 PARA OFICINA COMUNICACIONES, CULTURA Y RR.PP
28
Materia
Extracto
APRUEBA CONTRATO HONORARIO DE SEGUNDO PULGAR CAMPOS "APRUEBESE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM
APRUEBA CONTRATO HONORARIO DE SEGUNDO PULGAR CAMPOS
"ORDENESE COTIZAR UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE" COMETIDO DE SERVICIO CONCEJALES MANQUISANTANA-ALARCON Y LOPEZ
"ORDENESE COTIZAR UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE" COMETIDO DE SERVICIO CONCEJALES MANQUISANTANA-ALARCON Y LOPEZ
FERIADO LEGAL ELSA GARCIA
FERIADO LEGAL ELSA GARCIA
PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO CARLOS RUBIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUNDO SEMESTRE PARA OFICINA DE SECPLAN DIDECO OMDEL Y EDIFICIO MUNICIPAL APRUEBA BASES FONDOS ASOCIATIVOS MUNICIPALES 2012
PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO CARLOS RUBIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUNDO SEMESTRE PARA OFICINA DE SECPLAN DIDECO OMDEL Y EDIFICIO MUNICIPAL
ADQUISICION DE TINTAS COLOR Y NEGRO PARA IMPRESORA CANON IP 2700 PARA OFICINA COMUNICACIONES, CULTURA Y RR.PP
ADQUISICION DE TINTAS COLOR Y NEGRO PARA IMPRESORA CANON IP 2700 PARA OFICINA COMUNICACIONES, CULTURA Y RR.PP
"APRUEBESE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4510
08-jun-2012 11:19.33
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3846
4511
08-jun-2012 11:37.08
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3847
4512
08-jun-2012 11:38.38
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3848
4513
08-jun-2012 11:44.31
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3849
4515
08-jun-2012 12:34.46
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3850
4516
08-jun-2012 12:37.54
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.A
223
4517
08-jun-2012 12:43.49
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3851
4518
08-jun-2012 12:45.26
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3852
4519
08-jun-2012 13:00.55
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3853
Materia
Extracto
8/6/12 0:00 APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11189 8/6/12 0:00 APRUEBA ACTA RECEPSION PROVISORIA OBRA REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11190 8/6/12 0:00 ADQUISICION DE TARJETAS GIFT CARD PARA VESTUARIO Y CALZADO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA 8/6/12 0:00 REEMPLAZO DE ADMINISTRATIVO PAULINA TOLOSA 8/6/12 0:00 11:16 del viernes MarlyCarc?amo: TALLER DE INTERCULTURALIDA D Y POESIA MAPUCHE DIRIJIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LANCO 8/6/12 0:00 MODIFICACION PRESUPUETARIA
APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11189 APRUEBA ACTA RECEPSION PROVISORIA OBRA REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11190 ADQUISICION DE TARJETAS GIFT CARD PARA VESTUARIO Y CALZADO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA REEMPLAZO DE ADMINISTRATIVO PAULINA TOLOSA 11:16 del viernes MarlyCarc?amo: TALLER DE INTERCULTURALIDAD Y POESIA MAPUCHE DIRIJIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LANCO MODIFICACION PRESUPUETARIA
APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA
8/6/12 0:00 LICITACION PARA CONTRATO SUMINISTRO PARA CONTROL DE PLAGA
LICITACION PARA CONTRATO SUMINISTRO PARA CONTROL DE PLAGA
29
COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11189 APRUEBA ACTA RECEPSION PROVISORIA OBRA REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA
COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11190 ADQUISICION DE TARJETAS GIFT CARD PARA VESTUARIO Y CALZADO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA REEMPLAZO DE ADMINISTRATIVO PAULINA TOLOSA 11:16 del viernes MarlyCarc?amo: TALLER DE INTERCULTURALIDAD Y POESIA MAPUCHE DIRIJIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LANCO MODIFICACION PRESUPUETARIA LICITACION PARA CONTRATO SUMINISTRO PARA CONTROL DE PLAGA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
Materia
Extracto
8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ZOILA MANSILLA 11659 8/6/12 0:00 CANCELA SUBSIDIO SAP URBANO
COMETIDO DE SERVICIO ZOILA MANSILLA 11659 CANCELA SUBSIDIO SAP URBANO
COMETIDO DE SERVICIO ZOILA MANSILLA 11659 CANCELA SUBSIDIO SAP URBANO
4520
08-jun-2012 13:23.48
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3854
4521
08-jun-2012 13:24.31
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3855
4522
08-jun-2012 13:24.56
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3856
8/6/12 0:00 CANCELA SUBSIDIO SAP RURAL
CANCELA SUBSIDIO SAP RURAL
CANCELA SUBSIDIO SAP RURAL
4523
08-jun-2012 13:51.14
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3857
08-jun-2012 15:14.45
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3858
4525
08-jun-2012 15:30.46
OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH
D.E
3859
4526
08-jun-2012 15:31.27
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3860
4527
08-jun-2012 15:44.09
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3861
COMETIDO DE SERVICIO 11660 ROXANA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO 11661 CONSUELO ECHEVERRIA COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27618 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25975 COMETIDO DE SERVICIO 11662 MARTA COMPAYANTE
COMETIDO DE SERVICIO 11660 ROXANA SALINAS
4524
4528
08-jun-2012 15:56.55
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3862
4529
08-jun-2012 16:06.48
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3863
4531
08-jun-2012 16:30.13
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3864
4532
08-jun-2012 16:33.43
OMDEL
D.E
3865
8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11660 ROXANA SALINAS 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11661 CONSUELO ECHEVERRIA 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27618 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25975 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11662 MARTA COMPAYANTE 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11663 JUAN URRA 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11665 JORGE BAUTISTA COMETIDO DE SERVICIO 11665 JORGE BAUTISTA 8/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO FREDY YONES 8/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIA VASQUEZ
30
COMETIDO DE SERVICIO 11663 JUAN URRA COMETIDO DE SERVICIO 11665 JORGE BAUTISTA
PERMISO ADMINISTRATIVO FREDY YONES PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIA VASQUEZ
COMETIDO DE SERVICIO 11661 CONSUELO ECHEVERRIA COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27618 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25975 COMETIDO DE SERVICIO 11662 MARTA COMPAYANTE COMETIDO DE SERVICIO 11663 JUAN URRA COMETIDO DE SERVICIO 11665 JORGE BAUTISTA
PERMISO ADMINISTRATIVO FREDY YONES PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIA VASQUEZ
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4533
08-jun-2012 16:40.34
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3866
4534
08-jun-2012 17:00.44
SECPLAN
D.E
3867
4535
08-jun-2012 17:17.42
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3868
4536
09-jun-2012 12:23.19
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3869
4537
11-jun-2012 8:40.40
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3870
4538
11-jun-2012 8:50.37
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3871
4539
11-jun-2012 8:53.47
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3872
4540
11-jun-2012 8:54.40
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3873
4541
11-jun-2012 9:10.01
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3874
4542
11-jun-2012 9:23.29
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3875
8/6/12 0:00 ADQUISICION DE NOTEBOOK CON MOCHILA DE TRANSPORTE, TECLADO NUMERICO Y MOUSE, SEGUN TERMINOS DE REFERNCIAS ADJUNTOS PARA PROGRAMA PDTI, OMDEL 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27664 8/6/12 0:00 "ORDENESE COTIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL" 8/6/12 0:00 COMPENSACION DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO LEYDIS LOPEZ 11/6/12 0:00 CONTRATO HONORARIO ISABEL RIVEROS QUILACAN 11/6/12 0:00 REPARACION FOTOCOPIADORA RICOCH PARA ESC. ALBERTO CORDOVA 11/6/12 0:00 REPARACION FORTOCOPIADORA RICOCH ESC. FELIPE BARTOU 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ALEX VALLEJOS 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO VERONICA DIAZ
31
Materia
Extracto
ADQUISICION DE NOTEBOOK CON MOCHILA DE TRANSPORTE, TECLADO NUMERICO Y MOUSE, SEGUN TERMINOS DE REFERNCIAS ADJUNTOS PARA PROGRAMA PDTI, OMDEL
ADQUISICION DE NOTEBOOK CON MOCHILA DE TRANSPORTE, TECLADO NUMERICO Y MOUSE, SEGUN TERMINOS DE REFERNCIAS ADJUNTOS PARA PROGRAMA PDTI, OMDEL
COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27664 "ORDENESE COTIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL"
COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27664
COMPENSACION DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN PERMISO ADMINISTRATIVO LEYDIS LOPEZ CONTRATO HONORARIO ISABEL RIVEROS QUILACAN REPARACION FOTOCOPIADORA RICOCH PARA ESC. ALBERTO CORDOVA REPARACION FORTOCOPIADORA RICOCH ESC. FELIPE BARTOU PERMISO ADMINISTRATIVO ALEX VALLEJOS PERMISO ADMINISTRATIVO VERONICA DIAZ
COMPENSACION DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN PERMISO ADMINISTRATIVO LEYDIS LOPEZ CONTRATO HONORARIO ISABEL RIVEROS QUILACAN REPARACION FOTOCOPIADORA RICOCH PARA ESC. ALBERTO CORDOVA REPARACION FORTOCOPIADORA RICOCH ESC. FELIPE BARTOU PERMISO ADMINISTRATIVO ALEX VALLEJOS PERMISO ADMINISTRATIVO VERONICA DIAZ
"ORDENESE COTIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL"
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4543
11-jun-2012 9:28.12
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3876
4545
11-jun-2012 9:34.30
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3877
4546
11-jun-2012 10:06.34
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3878
4547
11-jun-2012 10:21.19
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3879
4548
11-jun-2012 10:22.06
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3880
4549
11-jun-2012 10:28.47
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3881
4550
11-jun-2012 10:49.24
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3882
4551
11-jun-2012 10:55.46
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3883
4552
11-jun-2012 11:08.18
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3884
4553
11-jun-2012 11:20.55
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3885
4554
11-jun-2012 11:38.53
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3886
Materia
Extracto
11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO HECTOR ABELLO 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ROBERTO VALLEJOS 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO JORGE BAUTISTA 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESC. ALBERTO CORDOVA 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL ESC. ALBERTO CORDOVA 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO MAURICIO MARTINEZ 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIO MANQUEHUAL 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO VALERIA VILUGRON 11/6/12 0:00 PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES CLAUDIA RISCO 11/6/12 0:00 FERIADO LEGAL TEOFILA CORDOVA
PERMISO ADMINISTRATIVO HECTOR ABELLO PERMISO ADMINISTRATIVO ROBERTO VALLEJOS PERMISO ADMINISTRATIVO JORGE BAUTISTA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESC. ALBERTO CORDOVA ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL ESC. ALBERTO CORDOVA PERMISO ADMINISTRATIVO MAURICIO MARTINEZ PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIO MANQUEHUAL PERMISO ADMINISTRATIVO VALERIA VILUGRON PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES CLAUDIA RISCO
PERMISO ADMINISTRATIVO HECTOR ABELLO PERMISO ADMINISTRATIVO ROBERTO VALLEJOS PERMISO ADMINISTRATIVO JORGE BAUTISTA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESC. ALBERTO CORDOVA
FERIADO LEGAL TEOFILA CORDOVA
FERIADO LEGAL TEOFILA CORDOVA
11/6/12 0:00 ADJUDICA ADQUISICION DE JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL CANCHA Nº 1 Y 2 ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO
ADJUDICA ADQUISICION DE JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL CANCHA Nº 1 Y 2 ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO
ADJUDICA ADQUISICION DE JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL CANCHA Nº 1 Y 2 ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO
32
ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL ESC. ALBERTO CORDOVA PERMISO ADMINISTRATIVO MAURICIO MARTINEZ PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIO MANQUEHUAL PERMISO ADMINISTRATIVO VALERIA VILUGRON PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES CLAUDIA RISCO
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4555
11-jun-2012 11:54.26
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3887
4556
11-jun-2012 11:57.51
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3888
4557
11-jun-2012 11:58.56
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3889
4558
11-jun-2012 12:00.05
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3890
4559
11-jun-2012 12:01.06
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3891
4560
11-jun-2012 12:27.22
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3892
4561
11-jun-2012 12:28.02
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3893
4562
11-jun-2012 12:28.35
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3894
4563
11-jun-2012 12:29.16
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3895
4564
11-jun-2012 12:30.05
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3896
4565
11-jun-2012 12:30.44
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3897
4566
11-jun-2012 12:44.36
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3898
Materia
Extracto
11/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACON DE TIEMPO HECTOR CONTRERAS 11/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACON DE TIEMPO OSVALDO ACUÑA 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27377 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27378 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO VIVIANA ESCOBAR Nº 27518 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER RICOCH PARA ESC. ALBERTO CORDOVA 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER HP PARA ESC. ALBERTO CORDOVA 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE TINTAS ETSON ESC. ALBERTO CORDOVA 11/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO MAURICIO MARTINEZ 11/6/12 0:00 INCORPORACION DE RECURSOS PROYECTO FRIL 11/6/12 0:00 APRUEBA PRACTICA DE CRISTINA RIVAS
PERMISO COMPENSACON DE TIEMPO HECTOR CONTRERAS PERMISO COMPENSACON DE TIEMPO OSVALDO ACUÑA COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27377 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27378 COMETIDO DE SERVICIO VIVIANA ESCOBAR Nº 27518 ADQUISICION DE TONER RICOCH PARA ESC. ALBERTO CORDOVA ADQUISICION DE TONER HP PARA ESC. ALBERTO CORDOVA ADQUISICION DE TINTAS ETSON ESC. ALBERTO CORDOVA TIEMPO COMPENSATORIO MAURICIO MARTINEZ INCORPORACION DE RECURSOS PROYECTO FRIL APRUEBA PRACTICA DE CRISTINA RIVAS
PERMISO COMPENSACON DE TIEMPO HECTOR CONTRERAS
11/6/12 0:00 LISTADO DE MATERIAL DE BAJA
LISTADO DE MATERIAL LISTADO DE MATERIAL DE DE BAJA BAJA
33
PERMISO COMPENSACON DE TIEMPO OSVALDO ACUÑA COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27377 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27378 COMETIDO DE SERVICIO VIVIANA ESCOBAR Nº 27518 ADQUISICION DE TONER RICOCH PARA ESC. ALBERTO CORDOVA ADQUISICION DE TONER HP PARA ESC. ALBERTO CORDOVA ADQUISICION DE TINTAS ETSON ESC. ALBERTO CORDOVA TIEMPO COMPENSATORIO MAURICIO MARTINEZ INCORPORACION DE RECURSOS PROYECTO FRIL APRUEBA PRACTICA DE CRISTINA RIVAS
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4567
11-jun-2012 12:48.21
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3899
4568
11-jun-2012 12:49.45
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3900
4570
11-jun-2012 12:53.13
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3901
4571
11-jun-2012 13:01.49
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3902
4572
11-jun-2012 13:04.38
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3903
4573
11-jun-2012 13:29.29
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3904
4574
11-jun-2012 15:30.44
SECRETARIA MUNICIPAL
D.E
3905
4576
11-jun-2012 16:00.22
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3906
4577
11-jun-2012 16:37.27
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3907
4578
11-jun-2012 16:40.22
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3908
4579
11-jun-2012 16:59.49
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3909
11/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO MARCELA PAREDES 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO GLORIA SOLIS 11/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIO MANQUEHUAL 11/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO LUCIA SALINAS 11/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIA CONTRERAS 11/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO ROXANA SALINAS 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ROSA TAPIA Nº 26391 11/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA ALEJANDRO RODRIGO BARRERA 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA 11/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA JUANA BRISTELA NEIRA SANDOVAL 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE UNA CARGA DE GAS ESC. FELIPE BARTOU
34
Materia
Extracto
TIEMPO COMPENSATORIO MARCELA PAREDES PERMISO ADMINISTRATIVO GLORIA SOLIS TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIO MANQUEHUAL TIEMPO COMPENSATORIO LUCIA SALINAS TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIA CONTRERAS TIEMPO COMPENSATORIO ROXANA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO ROSA TAPIA Nº 26391 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA ALEJANDRO RODRIGO BARRERA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA JUANA BRISTELA NEIRA SANDOVAL ADQUISICION DE UNA CARGA DE GAS ESC. FELIPE BARTOU
TIEMPO COMPENSATORIO MARCELA PAREDES PERMISO ADMINISTRATIVO GLORIA SOLIS TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIO MANQUEHUAL
TIEMPO COMPENSATORIO LUCIA SALINAS TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIA CONTRERAS TIEMPO COMPENSATORIO ROXANA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO ROSA TAPIA Nº 26391 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA ALEJANDRO RODRIGO BARRERA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA JUANA BRISTELA NEIRA SANDOVAL ADQUISICION DE UNA CARGA DE GAS ESC. FELIPE BARTOU
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4580
11-jun-2012 17:09.14
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3910
4581
11-jun-2012 17:10.12
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3911
4582
11-jun-2012 17:20.02
ALCALDIA
D.E
3912
4583
11-jun-2012 17:28.27
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3913
4584
11-jun-2012 17:35.10
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3914
4585
11-jun-2012 17:59.42
OMDEL
D.E
3915
4586
11-jun-2012 18:00.08
OMDEL
D.E
3916
4587
11-jun-2012 18:01.18
OMDEL
D.E
3917
4588
11-jun-2012 18:03.37
OMDEL
D.E
3918
11/6/12 0:00 ADQUISICION DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES LABORALES FUNCIOANRIOS PROGRAMA PUENTE 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE PINTURA ,BROCHASS,DILUYEN TE PARA DOM 11/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO JAIME LEAL 11/6/12 0:00 COMPRA DE CALENTADOR PARA PRODESAL 11/6/12 0:00 APRUEBA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA A JULIO ALVARADO 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CORNELIO COMPAYANTE Nº 25458 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CORNELIO COMPAYANTE Nº 25459 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25460 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27334
35
Materia
Extracto
ADQUISICION DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES LABORALES FUNCIOANRIOS PROGRAMA PUENTE ADQUISICION DE PINTURA ,BROCHASS,DILUYENTE PARA DOM PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO JAIME LEAL COMPRA DE CALENTADOR PARA PRODESAL APRUEBA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA A JULIO ALVARADO COMETIDO DE SERVICIO CORNELIO COMPAYANTE Nº 25458 COMETIDO DE SERVICIO CORNELIO COMPAYANTE Nº 25459 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25460 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27334
ADQUISICION DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES LABORALES FUNCIOANRIOS PROGRAMA PUENTE ADQUISICION DE PINTURA ,BROCHASS,DILUYENTE PARA DOM PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO JAIME LEAL COMPRA DE CALENTADOR PARA PRODESAL APRUEBA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA A JULIO ALVARADO COMETIDO DE SERVICIO CORNELIO COMPAYANTE Nº 25458
COMETIDO DE SERVICIO CORNELIO COMPAYANTE Nº 25459
COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25460 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27334
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4589
11-jun-2012 18:04.35
OMDEL
D.E
3919
4590
12-jun-2012 9:23.01
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3920
4591
12-jun-2012 9:23.31
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3921
4592
12-jun-2012 9:31.16
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3922
4593
12-jun-2012 9:33.56
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3923
4594
12-jun-2012 9:49.15
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3924
4595
12-jun-2012 10:00.46
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3925
4596
12-jun-2012 10:02.08
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3926
4597
12-jun-2012 10:23.07
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3927
4598
12-jun-2012 10:28.23
SECRETARIA MUNICIPAL
D.E
3928
11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27335 12/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA MARIA TERESA CAULLAN ERICES 12/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA GLADYS PARRA 12/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO PARA EL DIA MARTES 12-06-2012, TARDE 12/6/12 0:00 PERMISO COMPENSATORIO DE INES ARRIAGADA 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27716 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27717 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27718 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27719 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ROSA TAPIA Nº 26393
36
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27335 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA MARIA TERESA CAULLAN ERICES AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA GLADYS PARRA PERMISO ADMINISTRATIVO PARA EL DIA MARTES 12-06-2012, TARDE PERMISO COMPENSATORIO DE INES ARRIAGADA COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27716 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27717 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27718 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27719 COMETIDO DE SERVICIO ROSA TAPIA Nº 26393
COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27335 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA MARIA TERESA CAULLAN ERICES AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA GLADYS PARRA PERMISO ADMINISTRATIVO PARA EL DIA MARTES 12-06-2012, TARDE PERMISO COMPENSATORIO DE INES ARRIAGADA COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27716 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27717 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27718 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27719 COMETIDO DE SERVICIO ROSA TAPIA Nº 26393
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4599
12-jun-2012 10:38.51
OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH
D.E
3929
4600
12-jun-2012 10:39.57
OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH
D.E
3930
4601
12-jun-2012 10:40.21
OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH
D.E
3931
4602
12-jun-2012 10:40.49
OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH
D.E
3932
4603
12-jun-2012 10:41.10
OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH
D.E
3933
4604
12-jun-2012 10:41.34
OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH
D.E
3934
4605
12-jun-2012 10:48.08
SECPLAN
D.E
3935
4606
12-jun-2012 11:06.21
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3936
4607
12-jun-2012 11:14.00
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3937
4608
12-jun-2012 11:14.53
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3938
12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26773 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26774 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26775 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26776 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26777 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26778 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JAIME GARRIDO Nº 27665 12/6/12 0:00 LICITACION VESTUARIO DEPORTIVO Y OTROS PARA ESC. ALBERTO CORDOVA 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27720 12/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE ESTUFAS Y CALEFONT PARA EL CESFAM
37
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26773 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26774 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26775 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26776 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26777 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26778 COMETIDO DE SERVICIO JAIME GARRIDO Nº 27665 LICITACION VESTUARIO DEPORTIVO Y OTROS PARA ESC. ALBERTO CORDOVA COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27720 "APRUEBESE COMPRA DE ESTUFAS Y CALEFONT PARA EL CESFAM
COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26773 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26774 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26775 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26776 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26777 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26778 COMETIDO DE SERVICIO JAIME GARRIDO Nº 27665 LICITACION VESTUARIO DEPORTIVO Y OTROS PARA ESC. ALBERTO CORDOVA COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27720 "APRUEBESE COMPRA DE ESTUFAS Y CALEFONT PARA EL CESFAM
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4610
12-jun-2012 11:23.16
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3939
4611
12-jun-2012 11:25.33
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3940
4612
12-jun-2012 11:31.24
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3941
4613
12-jun-2012 11:46.18
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3942
4614
12-jun-2012 11:55.07
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3943
4615
12-jun-2012 11:56.40
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3944
4616
12-jun-2012 11:59.07
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3945
4617
12-jun-2012 12:04.36
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3946
4618
12-jun-2012 12:06.40
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3947
4620
12-jun-2012 12:21.10
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3948
4621
12-jun-2012 12:24.47
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3949
4622
12-jun-2012 12:29.48
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3950
Materia
Extracto
12/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO KAREN LATORRE 12/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA CRISTIAN GONZALEZ
TIEMPO COMPENSATORIO KAREN LATORRE LICENCIA MEDICA CRISTIAN GONZALEZ
TIEMPO COMPENSATORIO KAREN LATORRE
12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11624 NILDA NAVRRO 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11624 NILDA NAVRRO 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE Nº 27722 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE Nº 27723 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE Nº 27724 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MIGUEL DIAZ 11628 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27725 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11635 MIGUEL DIAZ 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HUGO MANQUEPILLAN 11638 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO BEATRIZ RODRIGUEZ 11639
COMETIDO DE SERVICIO 11624 NILDA NAVRRO COMETIDO DE SERVICIO 11624 NILDA NAVRRO COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE Nº 27722
COMETIDO DE SERVICIO 11624 NILDA NAVRRO
38
LICENCIA MEDICA CRISTIAN GONZALEZ
COMETIDO DE SERVICIO 11624 NILDA NAVRRO COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE Nº 27722
COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE JORGE LATORRE Nº 27723 Nº 27723 COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE JORGE LATORRE Nº 27724 Nº 27724 COMETIDO DE SERVICIO MIGUEL DIAZ 11628 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27725 COMETIDO DE SERVICIO 11635 MIGUEL DIAZ COMETIDO DE SERVICIO HUGO MANQUEPILLAN 11638
COMETIDO DE SERVICIO MIGUEL DIAZ 11628
COMETIDO DE SERVICIO BEATRIZ RODRIGUEZ 11639
COMETIDO DE SERVICIO BEATRIZ RODRIGUEZ 11639
COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27725 COMETIDO DE SERVICIO 11635 MIGUEL DIAZ COMETIDO DE SERVICIO HUGO MANQUEPILLAN 11638
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4623
12-jun-2012 12:45.05
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3951
4624
12-jun-2012 12:46.54
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3952
4625
12-jun-2012 12:57.26
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3953
4626
12-jun-2012 12:58.15
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3954
4627
12-jun-2012 13:06.28
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3955
4628
12-jun-2012 13:08.17
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3956
4629
12-jun-2012 13:13.01
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3957
4631
12-jun-2012 13:23.30
SECRETARIA MUNICIPAL
D.E
3958
4632
12-jun-2012 13:25.21
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3959
4633
12-jun-2012 15:46.27
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3960
4634
12-jun-2012 16:21.35
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3961
4635
12-jun-2012 16:31.27
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3962
Materia
Extracto
12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11426 ALEX VALLEJOS 12/6/12 0:00 COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA 12/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO GABRIEL RUIZ REINANTE 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11666 LUCIA SALINAS 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA MONTANARES 11667 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO BEATRIZ RODRIGUEZ 11671 12/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA CLAUDIA RISCO
COMETIDO DE SERVICIO 11426 ALEX VALLEJOS COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA PERMISO ADMINISTRATIVO GABRIEL RUIZ REINANTE COMETIDO DE SERVICIO 11666 LUCIA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO MARIA MONTANARES 11667 COMETIDO DE SERVICIO BEATRIZ RODRIGUEZ 11671 LICENCIA MEDICA CLAUDIA RISCO
COMETIDO DE SERVICIO 11426 ALEX VALLEJOS
12/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO ROSA TAPIA 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO PATRICIA ARANCIBIA Nº 25381 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HUGO CARDENAS Nº 25626 12/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE CINTAS PARA EXAMEN DE COLESTEROL 12/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA RICOH LICEO CAMILO HENRIQUEZ
PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO ROSA TAPIA COMETIDO DE SERVICO PATRICIA ARANCIBIA Nº 25381
PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO ROSA TAPIA
COMETIDO DE SERVICIO HUGO CARDENAS Nº 25626 "APRUEBESE COMPRA DE CINTAS PARA EXAMEN DE COLESTEROL ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA RICOH LICEO CAMILO HENRIQUEZ
COMETIDO DE SERVICIO HUGO CARDENAS Nº 25626
39
COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA PERMISO ADMINISTRATIVO GABRIEL RUIZ REINANTE COMETIDO DE SERVICIO 11666 LUCIA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO MARIA MONTANARES 11667 COMETIDO DE SERVICIO BEATRIZ RODRIGUEZ 11671 LICENCIA MEDICA CLAUDIA RISCO
COMETIDO DE SERVICO PATRICIA ARANCIBIA Nº 25381
"APRUEBESE COMPRA DE CINTAS PARA EXAMEN DE COLESTEROL ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA RICOH LICEO CAMILO HENRIQUEZ
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4636
12-jun-2012 16:32.16
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3963
4637
12-jun-2012 17:15.02
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3964
4638
12-jun-2012 17:17.55
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3965
4639
12-jun-2012 17:21.41
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3966
4640
12-jun-2012 17:49.05
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3967
4641
12-jun-2012 17:55.30
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3968
4642
13-jun-2012 8:41.02
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3969
4643
13-jun-2012 9:28.39
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3970
4644
13-jun-2012 9:41.28
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3971
4645
13-jun-2012 10:10.39
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3972
12/6/12 0:00 ADJUDICA ADQUISICION DE CARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES 12/6/12 0:00 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA CML 12/6/12 0:00 LICITACION HERRAMIENTAS PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO GLORIA MUÑOZ Nº 26550 12/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA EL CESFAM" 12/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO FREDY YONES 13/6/12 0:00 DISPONE TRANSFERENCIA A OTEC MUNICIPAL 13/6/12 0:00 PERMISO CIRCULACION VEHICULO YP 5886 13/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 13/6/12 0:00 ADJUDICA SUMINISTRO COCTEL AMLUERZO COLACIONES Y OTROS PARA AÑO 2012
40
Materia
Extracto
ADJUDICA ADQUISICION DE CARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES
ADJUDICA ADQUISICION DE CARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES
ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA CML LICITACION HERRAMIENTAS PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL
ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA CML LICITACION HERRAMIENTAS PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL
COMETIDO DE SERVICIO GLORIA MUÑOZ Nº 26550 "APRUEBESE COMPRA DE SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA EL CESFAM" PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO FREDY YONES DISPONE TRANSFERENCIA A OTEC MUNICIPAL PERMISO CIRCULACION VEHICULO YP 5886
COMETIDO DE SERVICIO GLORIA MUÑOZ Nº 26550
APRUEBA CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ADJUDICA SUMINISTRO COCTEL AMLUERZO COLACIONES Y OTROS PARA AÑO 2012
APRUEBA CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ADJUDICA SUMINISTRO COCTEL AMLUERZO COLACIONES Y OTROS PARA AÑO 2012
"APRUEBESE COMPRA DE SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA EL CESFAM" PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO FREDY YONES DISPONE TRANSFERENCIA A OTEC MUNICIPAL PERMISO CIRCULACION VEHICULO YP 5886
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4647
13-jun-2012 11:06.15
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3973
4649
13-jun-2012 11:30.15
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
3974
4650
13-jun-2012 11:42.36
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3975
4651
13-jun-2012 11:56.32
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3976
4652
13-jun-2012 11:57.07
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3977
4653
13-jun-2012 12:14.21
SECPLAN
D.E
3978
4654
13-jun-2012 12:15.00
SECPLAN
D.E
3979
4655
13-jun-2012 12:15.35
SECPLAN
D.E
3980
4656
13-jun-2012 12:16.10
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3981
4658
13-jun-2012 13:00.17
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3982
4659
13-jun-2012 13:20.49
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3983
Materia
Extracto
"APRUEBESE COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA CALEFACCION"
"APRUEBESE COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA CALEFACCION"
13/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA CALEFACCION" 13/6/12 0:00 ADQUISICION ALIMENTACION PARA DAEM 13/6/12 0:00 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS COLOR Y NEGRO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES OFICINA OMDEL 13/6/12 0:00 ELIMINACION DE PATENTE 5-18
ADQUISICION ALIMENTACION PARA DAEM ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS COLOR Y NEGRO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES OFICINA OMDEL
ADQUISICION ALIMENTACION PARA DAEM ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS COLOR Y NEGRO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES OFICINA OMDEL
ELIMINACION DE PATENTE 5-18
ELIMINACION DE PATENTE 5-18
13/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE RECARGAS DE GAS PARA EL CESFAM 13/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATOCON LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA. 13/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO MARCELO PAREDES CIFUENTES 13/6/12 0:00 APRUEBA CONTATO CON SMC
"APRUEBESE COMPRA DE RECARGAS DE GAS PARA EL CESFAM APRUEBA CONTRATOCON LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA. APRUEBA CONTRATO MARCELO PAREDES CIFUENTES APRUEBA CONTATO CON SMC
"APRUEBESE COMPRA DE RECARGAS DE GAS PARA EL CESFAM
13/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER SAMSUNG ML-140 PARA OFICINA OMDEL 13/6/12 0:00 PERMISO FUNCIONES GREMIALES HUGO CARDENAS 13/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL DE CUATRO PASAJES LANCO VALDIVIA
ADQUISICION DE TONER SAMSUNG ML-140 PARA OFICINA OMDEL PERMISO FUNCIONES GREMIALES HUGO CARDENAS AYUDA SOCIAL DE CUATRO PASAJES LANCO VALDIVIA
ADQUISICION DE TONER SAMSUNG ML-140 PARA OFICINA OMDEL
41
APRUEBA CONTRATO MARCELO PAREDES CIFUENTES APRUEBA CONTATO CON SMC
PERMISO FUNCIONES GREMIALES HUGO CARDENAS AYUDA SOCIAL DE CUATRO PASAJES LANCO VALDIVIA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4660
13-jun-2012 13:21.24
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3984
4661
13-jun-2012 13:23.24
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3985
4662
13-jun-2012 13:24.22
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
3986
4663
13-jun-2012 16:12.05
DIRECCION DE OBRAS
D.E
3987
4664
13-jun-2012 16:24.47
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3988
4665
13-jun-2012 16:27.31
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3989
4666
13-jun-2012 17:21.12
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3990
4667
13-jun-2012 17:37.58
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3991
4668
13-jun-2012 17:39.42
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
3992
13/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS SRA. SILVIA VALENZUELA PERZ 13/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS SRA. ROSA GONZALEZ DIAZ 13/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL 6 PASAJES IDA Y VUELTA VALDIVIA PARA VERONICA MOLINA CONTRERAS 13/6/12 0:00 ARDENASE RECEPCION PROVISORI REMODELACION DEPENDENCIAS TESORERIA 13/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OMDEL 13/6/12 0:00 "ORDENESE COTIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM" 13/6/12 0:00 "APRUEBESE CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS" 13/6/12 0:00 APRUEBESE COMPRA DE DICLOFENACO INYECTABLE PARA PACIENTES DEL CESFAM 13/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE CLARITROMICINA PARA PACIENTES DEL CESFAM
42
Materia
Extracto
AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS SRA. SILVIA VALENZUELA PERZ AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS SRA. ROSA GONZALEZ DIAZ
AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS SRA. SILVIA VALENZUELA PERZ
AYUDA SOCIAL 6 PASAJES IDA Y VUELTA VALDIVIA PARA VERONICA MOLINA CONTRERAS ARDENASE RECEPCION PROVISORI REMODELACION DEPENDENCIAS TESORERIA
AYUDA SOCIAL 6 PASAJES IDA Y VUELTA VALDIVIA PARA VERONICA MOLINA CONTRERAS
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OMDEL
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OMDEL
"ORDENESE COTIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM" "APRUEBESE CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS" APRUEBESE COMPRA DE DICLOFENACO INYECTABLE PARA PACIENTES DEL CESFAM "APRUEBESE COMPRA DE CLARITROMICINA PARA PACIENTES DEL CESFAM
"ORDENESE COTIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM" "APRUEBESE CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS" APRUEBESE COMPRA DE DICLOFENACO INYECTABLE PARA PACIENTES DEL CESFAM
AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS SRA. ROSA GONZALEZ DIAZ
ARDENASE RECEPCION PROVISORI REMODELACION DEPENDENCIAS TESORERIA
"APRUEBESE COMPRA DE CLARITROMICINA PARA PACIENTES DEL CESFAM
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4670
14-jun-2012 8:50.43
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3993
4671
14-jun-2012 8:56.05
OMDEL
D.E
3994
4672
14-jun-2012 8:56.53
OMDEL
D.E
3995
4673
14-jun-2012 8:59.08
OMDEL
D.E
3996
4674
14-jun-2012 9:09.16
OMDEL
D.E
3997
4675
14-jun-2012 9:10.09
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
3998
4676
14-jun-2012 9:21.04
OMDEL
D.E
3999
4678
14-jun-2012 11:01.01
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4000
4679
14-jun-2012 11:02.33
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4001
4680
14-jun-2012 11:03.34
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4002
Materia
Extracto
14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27619 14/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ALEJANDREA NAHUELPAN 14/6/12 0:00 FERIADO LEGAL CLAUDIA VASQUEZ
COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27619 FERIADO LEGAL ALEJANDREA NAHUELPAN FERIADO LEGAL CLAUDIA VASQUEZ
COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27619
14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27336 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25461 14/6/12 0:00 ADQUISICION DE TOALLAS DOBLE HOJA DE MANO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, ALCALDIA 14/6/12 0:00 REMITE ANTECEDENTES DE IRENIO VILO, BIENES NACIONALES. 14/6/12 0:00 COBRANZA JUDICIAL POR DIFERENCIA POR DEUDA PENDIENTE SEGURO CESANTIA Nº 5156036 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27379 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27380
COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27336 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25461 ADQUISICION DE TOALLAS DOBLE HOJA DE MANO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, ALCALDIA REMITE ANTECEDENTES DE IRENIO VILO, BIENES NACIONALES. COBRANZA JUDICIAL POR DIFERENCIA POR DEUDA PENDIENTE SEGURO CESANTIA Nº 5156036 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27379 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27380
COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27336
43
FERIADO LEGAL ALEJANDREA NAHUELPAN FERIADO LEGAL CLAUDIA VASQUEZ
COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25461 ADQUISICION DE TOALLAS DOBLE HOJA DE MANO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, ALCALDIA
REMITE ANTECEDENTES DE IRENIO VILO, BIENES NACIONALES. COBRANZA JUDICIAL POR DIFERENCIA POR DEUDA PENDIENTE SEGURO CESANTIA Nº 5156036 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27379 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27380
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente 14/6/12 0:00 ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA CHOFERES MUNICIPAL 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11684 CECILIA SAN MARTIN 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11681 CONSUELO ECHEVERRIA 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11676 HUGO MANQUEPILLAN 14/6/12 0:00 PETROLEO PARA MINI BUS IVECO ZY9971
Materia
Extracto
ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA CHOFERES MUNICIPAL
ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA CHOFERES MUNICIPAL
COMETIDO DE SERVICIO 11684 CECILIA SAN MARTIN COMETIDO DE SERVICIO 11681 CONSUELO ECHEVERRIA COMETIDO DE SERVICIO 11676 HUGO MANQUEPILLAN PETROLEO PARA MINI BUS IVECO ZY9971
COMETIDO DE SERVICIO 11684 CECILIA SAN MARTIN COMETIDO DE SERVICIO 11681 CONSUELO ECHEVERRIA
4681
14-jun-2012 11:45.27
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4003
4682
14-jun-2012 12:06.29
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4004
4683
14-jun-2012 12:07.36
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4005
4684
14-jun-2012 12:21.08
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4006
4685
14-jun-2012 12:26.54
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4007
4686
14-jun-2012 12:27.44
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4008
14/6/12 0:00 PETROLEO PARA TAXI PETROLEO PARA TAXI BUS VXDJ55 BUS VXDJ55
PETROLEO PARA TAXI BUS VXDJ55
4687
14-jun-2012 12:28.19
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4009
14/6/12 0:00 PETROLEO PARA BUS PETROLEO PARA BUS MERCEDES DLZW99 MERCEDES DLZW99
PETROLEO PARA BUS MERCEDES DLZW99
4688
14-jun-2012 12:30.03
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4010
14/6/12 0:00 PETROLEO PARA BUS PETROLEO PARA BUS MERCEDES DJRR15 MERCEDES DJRR15
PETROLEO PARA BUS MERCEDES DJRR15
4690
14-jun-2012 12:34.49
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4011
4691
14-jun-2012 12:35.38
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4012
4692
14-jun-2012 12:36.40
SECPLAN
D.E
4013
4693
14-jun-2012 12:37.08
SECPLAN
D.E
4014
14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11679 MARTA COMPAYANTE 14/6/12 0:00 DECRETO PARA: ADJUDICA MEDALLAS PARA BOMBEROS LANCO 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27659 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27661
44
COMETIDO DE SERVICIO 11676 HUGO MANQUEPILLAN PETROLEO PARA MINI BUS IVECO ZY9971
COMETIDO DE COMETIDO DE SERVICIO SERVICIO 11679 MARTA 11679 MARTA COMPAYANTE COMPAYANTE DECRETO PARA: ADJUDICA MEDALLAS PARA BOMBEROS LANCO COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27659 COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27661
DECRETO PARA: ADJUDICA MEDALLAS PARA BOMBEROS LANCO COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27659 COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27661
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4694
14-jun-2012 12:45.01
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4015
4696
14-jun-2012 13:29.34
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4016
4697
14-jun-2012 13:30.24
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4017
4698
14-jun-2012 13:31.09
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4018
4700
14-jun-2012 15:52.21
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4019
4701
14-jun-2012 15:57.37
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4020
4702
14-jun-2012 15:58.14
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4021
4703
14-jun-2012 16:03.02
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4022
4704
14-jun-2012 16:03.22
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4023
4705
14-jun-2012 16:03.42
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4024
4706
14-jun-2012 16:05.27
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4025
4707
14-jun-2012 16:05.53
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4026
Materia
Extracto
14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11678 CLAUDIA RISCO 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27462 14/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GLORIA SOLIS 14/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO DORIANA ASTETE 14/6/12 0:00 APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LAB. CHILE 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HERNAN CARRILLO Nº 26720 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27460 14/6/12 0:00 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 ALCALDIA 14/6/12 0:00 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 ALCALDIA 2 14/6/12 0:00 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 OBRAS
COMETIDO DE SERVICIO 11678 CLAUDIA RISCO COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27462 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GLORIA SOLIS PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO DORIANA ASTETE APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LAB. CHILE COMETIDO DE SERVICIO HERNAN CARRILLO Nº 26720 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27460 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 ALCALDIA
COMETIDO DE SERVICIO 11678 CLAUDIA RISCO
14/6/12 0:00 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 FINANZAS 14/6/12 0:00 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 OMDEL
HORAS EXTRAS MES DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 FINANZAS MAYO 2012 FINANZAS
45
COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27462 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GLORIA SOLIS PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO DORIANA ASTETE APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LAB. CHILE COMETIDO DE SERVICIO HERNAN CARRILLO Nº 26720 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27460 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 ALCALDIA
HORAS EXTRAS MES DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 ALCALDIA 2 MAYO 2012 ALCALDIA 2 HORAS EXTRAS MES DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 OBRAS MAYO 2012 OBRAS
HORAS EXTRAS MES DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 OMDEL MAYO 2012 OMDEL
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4708
14-jun-2012 16:06.22
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4027
4709
14-jun-2012 16:10.35
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4028
4710
14-jun-2012 16:12.22
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4029
4711
14-jun-2012 17:06.47
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4030
4712
14-jun-2012 17:07.20
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4031
4713
14-jun-2012 17:09.17
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4032
4714
14-jun-2012 17:10.12
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4033
4715
14-jun-2012 17:48.13
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4034
4716
14-jun-2012 17:58.22
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4035
14/6/12 0:00 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 DIDECO 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ANA FRITZ 11682COMETIDO DE SERVICIO ANA FRITZ 11682 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11694 MIGUEL DIAZ 14/6/12 0:00 ORDENASE PAGO DE MULTA DE INTERESES POR ATRASO CORRESPONDIENTE A COTIZACIONES DE SALUD TRABAJADORES MEJORAMIENTO PLAZUELETAS LA CONQUISTA Y EL BOSQUE 14/6/12 0:00 aprueba contrato de Raul Jaramillo, como productor actividades we-tripantu 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11693 HUGO MANQUEPILLAN 14/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A SOCOFAR" 14/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LABORATORIO SILESIA 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MIREYA SANHUEZA Nº 25846
46
Materia
Extracto
HORAS EXTRAS MES DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 DIDECO MAYO 2012 DIDECO COMETIDO DE SERVICIO ANA FRITZ 11682
COMETIDO DE SERVICIO ANA FRITZ 11682
COMETIDO DE SERVICIO 11694 MIGUEL DIAZ ORDENASE PAGO DE MULTA DE INTERESES POR ATRASO CORRESPONDIENTE A COTIZACIONES DE SALUD TRABAJADORES MEJORAMIENTO PLAZUELETAS LA CONQUISTA Y EL BOSQUE
COMETIDO DE SERVICIO 11694 MIGUEL DIAZ
aprueba contrato de Raul Jaramillo, como productor actividades we-tripantu COMETIDO DE SERVICIO 11693 HUGO MANQUEPILLAN "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A SOCOFAR" "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LABORATORIO SILESIA
aprueba contrato de Raul Jaramillo, como productor actividades we-tripantu COMETIDO DE SERVICIO 11693 HUGO MANQUEPILLAN "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A SOCOFAR" "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LABORATORIO SILESIA
COMETIDO DE SERVICIO MIREYA SANHUEZA Nº 25846
COMETIDO DE SERVICIO MIREYA SANHUEZA Nº 25846
ORDENASE PAGO DE MULTA DE INTERESES POR ATRASO CORRESPONDIENTE A COTIZACIONES DE SALUD TRABAJADORES MEJORAMIENTO PLAZUELETAS LA CONQUISTA Y EL BOSQUE
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4718
15-jun-2012 8:52.43
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4036
4719
15-jun-2012 9:04.44
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4037
4720
15-jun-2012 9:22.01
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4038
4721
15-jun-2012 9:22.32
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4039
4722
15-jun-2012 9:25.13
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4040
4723
15-jun-2012 9:39.39
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4041
4724
15-jun-2012 9:43.09
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4042
4725
15-jun-2012 9:43.48
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4043
15/6/12 0:00 LICITACION CONTRATO SUMUNISTRO SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27620 15/6/12 0:00 ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES DE 3X36W CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA ILUMINACION OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11692 ZOILA MANSILLA 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11691 ROXANA SALINAS 15/6/12 0:00 ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE POYOS DE HORMIGON DE 35 CMS. DE ALTURA PARA AYUDA SOCIAL 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11688 MARIA MONTANARES 15/6/12 0:00 ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE TERMO Y HERVIDOR ACERO INOXIDABLE PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL
47
Materia
Extracto
LICITACION CONTRATO LICITACION CONTRATO SUMUNISTRO SERVICIO SUMUNISTRO SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS TRASLADO DE PERSONAS COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27620 ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES DE 3X36W CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA ILUMINACION OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27620
COMETIDO DE SERVICIO 11692 ZOILA MANSILLA COMETIDO DE SERVICIO 11691 ROXANA SALINAS ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE POYOS DE HORMIGON DE 35 CMS. DE ALTURA PARA AYUDA SOCIAL
COMETIDO DE SERVICIO 11692 ZOILA MANSILLA
COMETIDO DE SERVICIO 11688 MARIA MONTANARES ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE TERMO Y HERVIDOR ACERO INOXIDABLE PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL
COMETIDO DE SERVICIO 11688 MARIA MONTANARES ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE TERMO Y HERVIDOR ACERO INOXIDABLE PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL
ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES DE 3X36W CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA ILUMINACION OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
COMETIDO DE SERVICIO 11691 ROXANA SALINAS ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE POYOS DE HORMIGON DE 35 CMS. DE ALTURA PARA AYUDA SOCIAL
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4726
15-jun-2012 9:45.26
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4044
4727
15-jun-2012 9:45.49
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4045
4728
15-jun-2012 9:47.12
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4046
4729
15-jun-2012 9:50.27
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4047
4730
15-jun-2012 10:06.19
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4048
4731
15-jun-2012 10:30.35
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4049
4733
15-jun-2012 10:47.52
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4050
4734
15-jun-2012 11:34.38
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4051
4736
15-jun-2012 12:50.54
SECPLAN
D.E
4052
4737
15-jun-2012 12:55.18
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4053
15/6/12 0:00 ADQUISICION DE CATRICH PARA IMPRESORA HP 15/6/12 0:00 ADQUISICION DE CATRICH PARA IMPRESORA EPSON 15/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO CAMILO HENRIQUEZ 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11687 LUCIA SALINAS 15/6/12 0:00 COMETIDO SERVICIO 11685 JORGE BAUTISTA 15/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ALEX VALLEJOS 15/6/12 0:00 ADQUISICION DE BIBLIOTECA LB CON LLAVE PARA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES 15/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA ANA LORETO NAMONCURA 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN ZUÑIGA Nº 27666 15/6/12 0:00 FISCALIZACION UNIDAD DE SUBVENCIONES RESPONZABILIDAD ADMINISTRATIVA PROFESORES ENCARGADOS
48
Materia
Extracto
ADQUISICION DE CATRICH PARA IMPRESORA HP ADQUISICION DE CATRICH PARA IMPRESORA EPSON ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO CAMILO HENRIQUEZ COMETIDO DE SERVICIO 11687 LUCIA SALINAS COMETIDO SERVICIO 11685 JORGE BAUTISTA
ADQUISICION DE CATRICH PARA IMPRESORA HP
PERMISO ADMINISTRATIVO ALEX VALLEJOS ADQUISICION DE BIBLIOTECA LB CON LLAVE PARA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA ANA LORETO NAMONCURA
PERMISO ADMINISTRATIVO ALEX VALLEJOS ADQUISICION DE BIBLIOTECA LB CON LLAVE PARA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES
COMETIDO DE SERVICIO JUAN ZUÑIGA Nº 27666 FISCALIZACION UNIDAD DE SUBVENCIONES RESPONZABILIDAD ADMINISTRATIVA PROFESORES ENCARGADOS
COMETIDO DE SERVICIO JUAN ZUÑIGA Nº 27666
ADQUISICION DE CATRICH PARA IMPRESORA EPSON ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO CAMILO HENRIQUEZ COMETIDO DE SERVICIO 11687 LUCIA SALINAS COMETIDO SERVICIO 11685 JORGE BAUTISTA
AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA ANA LORETO NAMONCURA
FISCALIZACION UNIDAD DE SUBVENCIONES RESPONZABILIDAD ADMINISTRATIVA PROFESORES ENCARGADOS
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4738
15-jun-2012 13:24.13
ALCALDIA
D.E
4054
4739
15-jun-2012 13:27.30
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4055
4740
15-jun-2012 13:28.01
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4056
4741
15-jun-2012 15:49.41
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4057
4742
15-jun-2012 15:51.51
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4058
4743
15-jun-2012 16:05.23
SECPLAN
D.E
4059
4744
15-jun-2012 16:08.22
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4060
4745
15-jun-2012 16:09.23
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4061
4746
15-jun-2012 16:16.53
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4062
15-jun-2012 16:31.46
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4747
4063
15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO LUIS CUVERTINO Nº 26722 15/6/12 0:00 HORAS EXTRAORDINARIA DE ME DE MAYO SECPLAN 15/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ALEX VALLEJOS 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27381 15/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA 15/6/12 0:00 AMPLIAR PLAZO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO 15/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA GERMAN ALVAREZ SAEZ 15/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL PLANCHA DE ZINC ACANALADOS PARA ALICIA HUENUMILLA 15/6/12 0:00 "ORDENESE COTIZAR UNA SERVICIO DE COCTEL PARA JORNADA INTERCULTURAL 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PPEDRO SANHUEZA Nº 27621
49
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO LUIS CUVERTINO Nº 26722 HORAS EXTRAORDINARIA DE ME DE MAYO SECPLAN
COMETIDO DE SERVICIO LUIS CUVERTINO Nº 26722
FERIADO LEGAL ALEX VALLEJOS
FERIADO LEGAL ALEX VALLEJOS
COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27381 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA AMPLIAR PLAZO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA GERMAN ALVAREZ SAEZ AYUDA SOCIAL PLANCHA DE ZINC ACANALADOS PARA ALICIA HUENUMILLA
COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27381
"ORDENESE COTIZAR UNA SERVICIO DE COCTEL PARA JORNADA INTERCULTURAL COMETIDO DE SERVICIO PPEDRO SANHUEZA Nº 27621
"ORDENESE COTIZAR UNA SERVICIO DE COCTEL PARA JORNADA INTERCULTURAL
HORAS EXTRAORDINARIA DE ME DE MAYO SECPLAN
PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA AMPLIAR PLAZO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA GERMAN ALVAREZ SAEZ
AYUDA SOCIAL PLANCHA DE ZINC ACANALADOS PARA ALICIA HUENUMILLA
COMETIDO DE SERVICIO PPEDRO SANHUEZA Nº 27621
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4748
18-jun-2012 10:21.29
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4064
4749
18-jun-2012 10:34.55
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4065
4750
18-jun-2012 10:35.20
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4066
4751
18-jun-2012 11:07.49
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4067
4752
18-jun-2012 11:53.41
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.A
224
4753
18-jun-2012 11:54.58
DEPTO. DE TRANSITO
D.E
4068
4754
18-jun-2012 12:10.56
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4069
4755
18-jun-2012 12:21.42
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4070
4756
18-jun-2012 12:28.47
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4071
4757
18-jun-2012 12:40.18
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4072
4758
18-jun-2012 12:51.25
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4073
4759
18-jun-2012 12:53.58
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4074
Materia
Extracto
18/6/12 0:00 APRUEBA TRASFERENCIA DE FONDOS A LICEO REPÙBLICA DEL BRASIL 18/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL SRA. ELBA URTADO
APRUEBA TRASFERENCIA DE FONDOS A LICEO REPÙBLICA DEL BRASIL AYUDA SOCIAL SRA. ELBA URTADO
APRUEBA TRASFERENCIA DE FONDOS A LICEO REPÙBLICA DEL BRASIL
18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11695 ALEJANDRO VASQUEZ 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11697 MARTA COMPAYANTE 18/6/12 0:00 NOMBRAMIENTO MARCELA HUEITRA
COMETIDO DE SERVICIO 11695 ALEJANDRO VASQUEZ
COMETIDO DE SERVICIO 11695 ALEJANDRO VASQUEZ
NOMBRAMIENTO MARCELA HUEITRA
NOMBRAMIENTO MARCELA HUEITRA
18/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO JULIO ALVARADO 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO RUBEN RAMIREZ Nº 25665 18/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE RECARGA DE GAS" 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11192 18/6/12 0:00 LLAMADO A LICITACION PARA COTIZAR VEHICULO PARA ALCALDIA 18/6/12 0:00 COMPENSACION DE TIEMPO LEYDIS LOPEZ 18/6/12 0:00 APRUEBASE CONVENIO PATENTE ROL Nº 2-801
PERMISO ADMINISTRATIVO JULIO ALVARADO COMETIDO DE SERVICO RUBEN RAMIREZ Nº 25665
PERMISO ADMINISTRATIVO JULIO ALVARADO COMETIDO DE SERVICO RUBEN RAMIREZ Nº 25665
"APRUEBESE COMPRA DE RECARGA DE GAS"
"APRUEBESE COMPRA DE RECARGA DE GAS"
COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11192 LLAMADO A LICITACION PARA COTIZAR VEHICULO PARA ALCALDIA COMPENSACION DE TIEMPO LEYDIS LOPEZ APRUEBASE CONVENIO PATENTE ROL Nº 2-801
COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11192
50
AYUDA SOCIAL SRA. ELBA URTADO
COMETIDO DE SERVICIO COMETIDO DE SERVICIO 11697 MARTA 11697 MARTA COMPAYANTE COMPAYANTE
LLAMADO A LICITACION PARA COTIZAR VEHICULO PARA ALCALDIA COMPENSACION DE TIEMPO LEYDIS LOPEZ APRUEBASE CONVENIO PATENTE ROL Nº 2-801
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4760
18-jun-2012 13:09.01
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4075
4762
18-jun-2012 13:12.17
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4076
4763
18-jun-2012 13:31.53
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4077
4764
18-jun-2012 13:42.07
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4078
4765
18-jun-2012 13:42.41
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4079
4766
18-jun-2012 13:53.15
OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH
D.E
4080
4768
18-jun-2012 15:51.14
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4081
4769
18-jun-2012 15:58.06
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4082
4770
18-jun-2012 16:10.02
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4083
4773
18-jun-2012 17:00.59
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4084
18/6/12 0:00 FONDOS A RENDIR CENTRO DE LA MUJER 18/6/12 0:00 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO SANTIAGO 18/6/12 0:00 APRUEBASE CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES PROYECTO GIRA IQUIQUE ORQUESTA Y INSTRUMENTO LATINAOAMERICANO. 18/6/12 0:00 APRUEBA TRASPASO DE FONDOS SEP CUENTA CORRIENTE Nº 71509018698 A LA CUENTA CORRIENTE 7150900047 18/6/12 0:00 ORDENESE TRABAJO EXTRAORDINARIO A FUNCIONARIOS DAEM 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARMEN AEDO Nº 24790 18/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER PARA DIDECO 18/6/12 0:00 ADJUDICA SUMINISTRO PARA CONTROL DE PLGAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 18/6/12 0:00 PERMISO GREMIAL HUGO CARDENAS
Materia
Extracto
FONDOS A RENDIR CENTRO DE LA MUJER
FONDOS A RENDIR CENTRO DE LA MUJER
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO SANTIAGO APRUEBASE CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES PROYECTO GIRA IQUIQUE ORQUESTA Y INSTRUMENTO LATINAOAMERICANO.
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO SANTIAGO APRUEBASE CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES PROYECTO GIRA IQUIQUE ORQUESTA Y INSTRUMENTO LATINAOAMERICANO.
APRUEBA TRASPASO DE FONDOS SEP CUENTA CORRIENTE Nº 71509018698 A LA CUENTA CORRIENTE 7150900047 ORDENESE TRABAJO EXTRAORDINARIO A FUNCIONARIOS DAEM COMETIDO DE SERVICIO CARMEN AEDO Nº 24790 ADQUISICION DE TONER PARA DIDECO
APRUEBA TRASPASO DE FONDOS SEP CUENTA CORRIENTE Nº 71509018698 A LA CUENTA CORRIENTE 7150900047
ADJUDICA SUMINISTRO PARA CONTROL DE PLGAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
ADJUDICA SUMINISTRO PARA CONTROL DE PLGAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
PERMISO GREMIAL HUGO CARDENAS
PERMISO GREMIAL HUGO CARDENAS
18/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA "APRUEBESE COMPRA DE ALGODON PARA DE ALGODON PARA EL EL CESFAM CESFAM
51
ORDENESE TRABAJO EXTRAORDINARIO A FUNCIONARIOS DAEM COMETIDO DE SERVICIO CARMEN AEDO Nº 24790 ADQUISICION DE TONER PARA DIDECO
"APRUEBESE COMPRA DE ALGODON PARA EL CESFAM
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4774
18-jun-2012 17:23.28
SECPLAN
D.E
4085
4775
18-jun-2012 17:50.00
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4086
4776
18-jun-2012 17:58.00
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4087
4777
18-jun-2012 17:59.54
OMDEL
D.E
4088
4778
18-jun-2012 18:00.44
OMDEL
D.E
4089
4779
18-jun-2012 18:06.38
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4090
4780
18-jun-2012 18:07.23
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4091
4781
18-jun-2012 18:41.23
JUZGADO POLICIA LOCAL
D.E
4092
4782
18-jun-2012 19:09.17
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4093
4783
18-jun-2012 19:09.35
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4094
18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN ZUÑIGA Nº 27656 18/6/12 0:00 MATERIALES DE OFICINA PARA CURSOS REALIZADOS POR OFICINA OTEC 18/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER CE285A Y Q2612A PARA IMPRESIONES PRESTACIONES MONETARIAS, ASISTENCIA SOCIALY OO.CC, DIDECO 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 25572 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 25571 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO GLORIA MUÑOZ Nº 27401 18/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO GLORIA MUÑOZ 18/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTARTIVO NOELIA PINTO 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27382 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27383
52
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO JUAN ZUÑIGA Nº 27656 MATERIALES DE OFICINA PARA CURSOS REALIZADOS POR OFICINA OTEC ADQUISICION DE TONER CE285A Y Q2612A PARA IMPRESIONES PRESTACIONES MONETARIAS, ASISTENCIA SOCIALY OO.CC, DIDECO COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 25572 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 25571 COMETIDO DE SERVICO GLORIA MUÑOZ Nº 27401
COMETIDO DE SERVICIO JUAN ZUÑIGA Nº 27656
TIEMPO COMPENSATORIO GLORIA MUÑOZ PERMISO ADMINISTARTIVO NOELIA PINTO COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27382 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27383
TIEMPO COMPENSATORIO GLORIA MUÑOZ
MATERIALES DE OFICINA PARA CURSOS REALIZADOS POR OFICINA OTEC ADQUISICION DE TONER CE285A Y Q2612A PARA IMPRESIONES PRESTACIONES MONETARIAS, ASISTENCIA SOCIALY OO.CC, DIDECO
COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 25572 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 25571 COMETIDO DE SERVICO GLORIA MUÑOZ Nº 27401
PERMISO ADMINISTARTIVO NOELIA PINTO COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27382 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27383
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
Materia
Extracto
4784
18-jun-2012 19:14.44
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4095
18/6/12 0:00 APRUEBA ACTIVIDAD APRUEBA ACTIVIDAD WE-TRIÀNTU 2012 WE-TRIÀNTU 2012
APRUEBA ACTIVIDAD WE-TRIÀNTU 2012
4789
19-jun-2012 9:38.13
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4096
AYUDA SOCIAL UNA CANASTA DE ALIMENTOS 1 COLCHON DE 11/2 PLAZA Y FRAZADAS 11/2 P/JORGE RIQUELME INOSTROZA
AYUDA SOCIAL UNA CANASTA DE ALIMENTOS 1 COLCHON DE 11/2 PLAZA Y FRAZADAS 11/2 P/JORGE RIQUELME INOSTROZA
4790
19-jun-2012 9:40.10
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4097
19-jun-2012 9:42.55
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4098
8 PASAJES IDA Y VUELTA LANCO-VALDIVIA CLAUDIO ANTIAO ANTIAO 4 PLANCHAS DE USV DE 15 MM. DE ESPESOR, DE 1,22 X 2,44 MTS. Y 8 PLANCHAS DE CHOLGUÁN DE 1,52 MTS.
8 PASAJES IDA Y VUELTA LANCO-VALDIVIA CLAUDIO ANTIAO ANTIAO
4791
4792
19-jun-2012 9:46.37
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4099
9 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3,60 MTS. X 0,90 CMS. Y 18 PLANCHAS DE ZINC DE 5 V DE 2,50 MTS. Y 4 PLANCHAS DE USV DE 15 MM. DE ESPESOR Y 2 K. CLAVOS DE 4 P/JUAN CARILLANCA NAHUELPAN
9 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3,60 MTS. X 0,90 CMS. Y 18 PLANCHAS DE ZINC DE 5 V DE 2,50 MTS. Y 4 PLANCHAS DE USV DE 15 MM. DE ESPESOR Y 2 K. CLAVOS DE 4 P/JUAN CARILLANCA NAHUELPAN
4793
19-jun-2012 9:56.28
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4100
4794
19-jun-2012 10:05.51
OMDEL
D.E
4101
19/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL UNA CANASTA DE ALIMENTOS 1 COLCHON DE 11/2 PLAZA Y FRAZADAS 11/2 P/JORGE RIQUELME INOSTROZA 19/6/12 0:00 8 PASAJES IDA Y VUELTA LANCO-VALDIVIA CLAUDIO ANTIAO ANTIAO 19/6/12 0:00 4 PLANCHAS DE USV DE 15 MM. DE ESPESOR, DE 1,22 X 2,44 MTS. Y 8 PLANCHAS DE CHOLGUÁN DE 1,52 MTS. 19/6/12 0:00 9 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3,60 MTS. X 0,90 CMS. Y 18 PLANCHAS DE ZINC DE 5 V DE 2,50 MTS. Y 4 PLANCHAS DE USV DE 15 MM. DE ESPESOR Y 2 K. CLAVOS DE 4 P/JUAN CARILLANCA NAHUELPAN 19/6/12 0:00 COMETIDO SERVICIO ANA SANDOVAL Nº26462 19/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ALEJANDRA NAHUELPAN Nº25462
COMETIDO SERVICIO ANA SANDOVAL Nº26462 COMETIDO DE SERVICIO ALEJANDRA NAHUELPAN Nº25462
COMETIDO SERVICIO ANA SANDOVAL Nº26462 COMETIDO DE SERVICIO ALEJANDRA NAHUELPAN Nº25462
53
4 PLANCHAS DE USV DE 15 MM. DE ESPESOR, DE 1,22 X 2,44 MTS. Y 8 PLANCHAS DE CHOLGUÁN DE 1,52 MTS.
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4795
19-jun-2012 11:27.36
OMDEL
D.E
4102
4796
19-jun-2012 11:56.44
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4103
4797
19-jun-2012 12:23.58
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4104
4798
19-jun-2012 12:37.34
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.A
225
4799
19-jun-2012 12:38.17
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.A
226
4800
19-jun-2012 13:06.47
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4106
4801
19-jun-2012 13:44.45
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4107
4802
19-jun-2012 13:45.42
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4108
4803
19-jun-2012 13:48.29
OMDEL
D.E
4109
19/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO.CLAUDIA VÁSQUEZ Nº25463 19/6/12 0:00 SERVICIO DE ALIMENTACION VINO DE HONOR CONSEJOS CIUDADANOS 19/6/12 0:00 APRUEBESE COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL FURGON HYUNDAI" 19/6/12 0:00 NOMBRAMIENTO PARA ANTONIO OLIVEROS 19/6/12 0:00 CONTRATO DE TRABAJO YARELA GONZALEZ 19/6/12 0:00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTREGA AYUDA SOCIAL PARA DOÑA DORIS LEFNO LAGOS 19/6/12 0:00 ADJUDICA ADQUISICION DE NOTEBOOK CON MOCHILA DE TRANSPORTE, TECLADO NUMERICO Y MOUSE PARA PROGRAMA PDTI, OMDEL 19/6/12 0:00 DECRETO PARA : APRUEBA CONTRATO HONORARIO SR. PAULO BARRAZA PROGRAMA PDTI 19/6/12 0:00 SOLICITUD PERMISO ADMINISTRATIVO SR. CARLOS IVÁN RUBIO GOMEZ
54
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO.CLAUDIA VÁSQUEZ Nº25463 SERVICIO DE ALIMENTACION VINO DE HONOR - CONSEJOS CIUDADANOS
COMETIDO DE SERVICIO.CLAUDIA VÁSQUEZ Nº25463 SERVICIO DE ALIMENTACION VINO DE HONOR - CONSEJOS CIUDADANOS
APRUEBESE COMPRA APRUEBESE COMPRA DE DE NEUMATICOS PARA NEUMATICOS PARA EL EL FURGON HYUNDAI" FURGON HYUNDAI" NOMBRAMIENTO PARA NOMBRAMIENTO PARA ANTONIO OLIVEROS ANTONIO OLIVEROS CONTRATO DE TRABAJO YARELA GONZALEZ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTREGA AYUDA SOCIAL PARA DOÑA DORIS LEFNO LAGOS ADJUDICA ADQUISICION DE NOTEBOOK CON MOCHILA DE TRANSPORTE, TECLADO NUMERICO Y MOUSE PARA PROGRAMA PDTI, OMDEL DECRETO PARA : APRUEBA CONTRATO HONORARIO SR. PAULO BARRAZA PROGRAMA PDTI SOLICITUD PERMISO ADMINISTRATIVO SR. CARLOS IVÁN RUBIO GOMEZ
CONTRATO DE TRABAJO YARELA GONZALEZ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTREGA AYUDA SOCIAL PARA DOÑA DORIS LEFNO LAGOS ADJUDICA ADQUISICION DE NOTEBOOK CON MOCHILA DE TRANSPORTE, TECLADO NUMERICO Y MOUSE PARA PROGRAMA PDTI, OMDEL
DECRETO PARA : APRUEBA CONTRATO HONORARIO SR. PAULO BARRAZA PROGRAMA PDTI SOLICITUD PERMISO ADMINISTRATIVO SR. CARLOS IVÁN RUBIO GOMEZ
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4804
19-jun-2012 13:52.42
OMDEL
D.E
4110
4805
19-jun-2012 15:04.13
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4111
4806
19-jun-2012 15:20.16
OMDEL
D.E
4112
4807
19-jun-2012 15:22.49
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4113
4808
19-jun-2012 16:03.16
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4114
4809
19-jun-2012 16:04.11
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4115
4810
19-jun-2012 16:05.10
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4116
4811
19-jun-2012 16:17.33
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4117
4813
19-jun-2012 16:49.50
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4118
19/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO SR. CARLOS RUBIO A PARTIR DE LAS 10:00 A 17:30 HORAS. Nº027337 19/6/12 0:00 APRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SRA. GLORIA CEBALLOS 19/6/12 0:00 DECRETO : ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA OFICINA OMDEL. 19/6/12 0:00 DECRETO PARA: COMPRA DE UN COMPUTADOR Y TONER PARA PRODESAL MALALHUE. 19/6/12 0:00 ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE LA MUJER 19/6/12 0:00 ADQUISICIÓN LASER IMPRESORA MULTIUSO CENTRO DE LA MUJER 19/6/12 0:00 ADQUISICION DE 10 SILLAS PARA SALA DE REUNIONES CENTRO DE LA MUJER COLOR NEGRO 19/6/12 0:00 ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA ESCUE LA ALBERTO CORDOVA LANCO 19/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE 1 ROLLO DE FISIOTERM PARA EL LICEO REPÙBLICA DE BRASIL
55
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO SR. CARLOS RUBIO A PARTIR DE LAS 10:00 A 17:30 HORAS. Nº027337 PRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SRA. GLORIA CEBALLOS
COMETIDO DE SERVICIO SR. CARLOS RUBIO A PARTIR DE LAS 10:00 A 17:30 HORAS. Nº027337
DECRETO : ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA OFICINA OMDEL. DECRETO PARA: COMPRA DE UN COMPUTADOR Y TONER PARA PRODESAL MALALHUE.
DECRETO : ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA OFICINA OMDEL.
PRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SRA. GLORIA CEBALLOS
DECRETO PARA: COMPRA DE UN COMPUTADOR Y TONER PARA PRODESAL MALALHUE.
ADQUISICION DE ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA EL COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE LA MUJER CENTRO DE LA MUJER ADQUISICIÓN LASER ADQUISICIÓN LASER IMPRESORA MULTIUSO IMPRESORA MULTIUSO CENTRO DE LA MUJER CENTRO DE LA MUJER ADQUISICION DE 10 SILLAS PARA SALA DE REUNIONES CENTRO DE LA MUJER COLOR NEGRO ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA ESCUE LA ALBERTO CORDOVA LANCO ADQUISICIÓN DE 1 ROLLO DE FISIOTERM PARA EL LICEO REPÙBLICA DE BRASIL
ADQUISICION DE 10 SILLAS PARA SALA DE REUNIONES CENTRO DE LA MUJER COLOR NEGRO ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA ESCUE LA ALBERTO CORDOVA LANCO ADQUISICIÓN DE 1 ROLLO DE FISIOTERM PARA EL LICEO REPÙBLICA DE BRASIL
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4814
19-jun-2012 17:08.09
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4119
4815
19-jun-2012 17:08.48
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4120
4816
19-jun-2012 17:09.30
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4121
4817
19-jun-2012 17:10.01
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4122
4818
19-jun-2012 17:11.03
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4123
4819
19-jun-2012 17:14.09
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4124
4820
19-jun-2012 17:39.20
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4125
4821
19-jun-2012 17:40.25
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4126
4822
20-jun-2012 9:02.56
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4127
4823
20-jun-2012 9:03.34
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4128
19/6/12 0:00 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO. JARDIN RUKAKUMUI DE PUQUIÑE 19/6/12 0:00 MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE AYLIN 19/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO LICEO REPÚBLIC A DEL BRAZIL 19/6/12 0:00 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL DE ANTILHUE 19/6/12 0:00 ADQUISICION ALIMENTACIÓN JORNADA TERRITORIAL EIB ESCUELA RURAL ANTILHUE 19/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO. SR. OSVALDO ACUÑA BURGOS 19/6/12 0:00 COMPRA DE TONER PRODESAL MALALHUE 19/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION (PMG), ENERGIA EDIFICIO CONSISTORIAL POR EMERGENCIA, BODEGA 20/6/12 0:00 CONCEDE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO 20/6/12 0:00 CONCESIÓN SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL
56
Materia
Extracto
ADQUISICION MATERIAL DE ASEO. JARDIN RUKAKUMUI DE PUQUIÑE MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE AYLIN ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO LICEO REPÚBLIC A DEL BRAZIL ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL DE ANTILHUE ADQUISICION ALIMENTACIÓN JORNADA TERRITORIAL EIB ESCUELA RURAL ANTILHUE
ADQUISICION MATERIAL DE ASEO. JARDIN RUKAKUMUI DE PUQUIÑE
PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO. SR. OSVALDO ACUÑA BURGOS
PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO. SR. OSVALDO ACUÑA BURGOS
COMPRA DE TONER PRODESAL MALALHUE
COMPRA DE TONER PRODESAL MALALHUE
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION (PMG), ENERGIA EDIFICIO CONSISTORIAL POR EMERGENCIA, BODEGA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION (PMG), ENERGIA EDIFICIO CONSISTORIAL POR EMERGENCIA, BODEGA
CONCEDE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO CONCESIÓN SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL
CONCEDE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO
MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE AYLIN ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO LICEO REPÚBLIC A DEL BRAZIL ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL DE ANTILHUE ADQUISICION ALIMENTACIÓN JORNADA TERRITORIAL EIB ESCUELA RURAL ANTILHUE
CONCESIÓN SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4824
20-jun-2012 9:10.45
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4129
4825
20-jun-2012 9:22.07
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4130
4826
20-jun-2012 9:29.12
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4131
4827
20-jun-2012 9:30.36
SECPLAN
D.E
4132
4828
20-jun-2012 9:41.24
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4133
4829
20-jun-2012 9:44.14
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4134
4831
20-jun-2012 10:12.02
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4135
4832
20-jun-2012 10:14.31
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4136
4833
20-jun-2012 10:15.36
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4137
4834
20-jun-2012 10:17.45
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4138
4835
20-jun-2012 10:21.26
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4139
20/6/12 0:00 PERMISO COMPENSATORIO INES ARRIAGADA VALDES 20/6/12 0:00 COMETIDO 25628, VIAJA A TEMUCO COMISION PARA VER TEMA DE UNIFORME 20/6/12 0:00 ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA RURAL PUQUIÑE BAJO 20/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO SR. JUAN HUANQUIL 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11703 TEOFILA CORDOVA 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO YOCELYN SANDOVAL 11704 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11706 NATALIA PAILLAMAN 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11707 ZOILA MANSILLA 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11708 HUGO MANQUEPILLAN 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11711 SALVADOR BARRIENTOS 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ALAN GUZMAN 11712
57
Materia
Extracto
PERMISO COMPENSATORIO INES ARRIAGADA VALDES
PERMISO COMPENSATORIO INES ARRIAGADA VALDES
COMETIDO 25628, VIAJA A TEMUCO COMISION PARA VER TEMA DE UNIFORME ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA RURAL PUQUIÑE BAJO PERMISO ADMINISTRATIVO SR. JUAN HUANQUIL COMETIDO DE SERVICIO 11703 TEOFILA CORDOVA COMETIDO DE SERVICIO YOCELYN SANDOVAL 11704 COMETIDO DE SERVICIO 11706 NATALIA PAILLAMAN COMETIDO DE SERVICIO 11707 ZOILA MANSILLA COMETIDO DE SERVICIO 11708 HUGO MANQUEPILLAN COMETIDO DE SERVICIO 11711 SALVADOR BARRIENTOS COMETIDO DE SERVICIO ALAN GUZMAN 11712
COMETIDO 25628, VIAJA A TEMUCO COMISION PARA VER TEMA DE UNIFORME ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA RURAL PUQUIÑE BAJO PERMISO ADMINISTRATIVO SR. JUAN HUANQUIL COMETIDO DE SERVICIO 11703 TEOFILA CORDOVA COMETIDO DE SERVICIO YOCELYN SANDOVAL 11704 COMETIDO DE SERVICIO 11706 NATALIA PAILLAMAN COMETIDO DE SERVICIO 11707 ZOILA MANSILLA COMETIDO DE SERVICIO 11708 HUGO MANQUEPILLAN COMETIDO DE SERVICIO 11711 SALVADOR BARRIENTOS COMETIDO DE SERVICIO ALAN GUZMAN 11712
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4836
20-jun-2012 10:29.36
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4140
4837
20-jun-2012 10:38.31
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4141
4838
20-jun-2012 10:40.39
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4142
4839
20-jun-2012 10:44.31
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4143
4840
20-jun-2012 10:57.14
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4144
4842
20-jun-2012 11:18.37
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4145
4843
20-jun-2012 12:02.30
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4146
4844
20-jun-2012 12:34.31
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4147
4845
20-jun-2012 12:50.36
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4148
4847
20-jun-2012 13:04.20
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4149
Materia
Extracto
20/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO CON SENAMA POR PROYECTO DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11713 JUAN URRA 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11714 TERESA CARRILLO 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11715 CECILIA SAN MARTIN 20/6/12 0:00 COMETIDO SERVICIO 11716 ALEJANDRO VASQUEZ 20/6/12 0:00 ASIGNACION ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL SR. SIXTO PAINECURA 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO VIAJE A VALDIVIA GLORIA MUÑOZ Nº27402 20/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO VERONICA DIAZ 20/6/12 0:00 CAMBIO DE MUTUAL DE SEGURIDAD
APRUEBA CONVENIO CON SENAMA POR PROYECTO DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS COMETIDO DE SERVICIO 11713 JUAN URRA COMETIDO DE SERVICIO 11714 TERESA CARRILLO COMETIDO DE SERVICIO 11715 CECILIA SAN MARTIN COMETIDO SERVICIO 11716 ALEJANDRO VASQUEZ ASIGNACION ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL SR. SIXTO PAINECURA COMETIDO DE SERVICIO VIAJE A VALDIVIA GLORIA MUÑOZ Nº27402 TIEMPO COMPENSATORIO VERONICA DIAZ CAMBIO DE MUTUAL DE SEGURIDAD
APRUEBA CONVENIO CON SENAMA POR PROYECTO DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS
20/6/12 0:00 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA OFICINA OMDEL
ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA OFICINA OMDEL
ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA OFICINA OMDEL
58
COMETIDO DE SERVICIO 11713 JUAN URRA COMETIDO DE SERVICIO 11714 TERESA CARRILLO COMETIDO DE SERVICIO 11715 CECILIA SAN MARTIN COMETIDO SERVICIO 11716 ALEJANDRO VASQUEZ ASIGNACION ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL SR. SIXTO PAINECURA COMETIDO DE SERVICIO VIAJE A VALDIVIA GLORIA MUÑOZ Nº27402 TIEMPO COMPENSATORIO VERONICA DIAZ CAMBIO DE MUTUAL DE SEGURIDAD
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4848
20-jun-2012 13:18.04
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4150
4849
20-jun-2012 15:02.11
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4151
4850
20-jun-2012 15:09.27
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4152
4851
20-jun-2012 15:11.32
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4153
4852
20-jun-2012 15:12.13
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4154
4853
20-jun-2012 15:12.53
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4155
4854
20-jun-2012 15:53.46
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4156
20/6/12 0:00 DECLARA DESIERTA LICITACION POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR TALLER MUNICIPAL DE LANCO (PMG). 20/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS INYECTABLES PARA EL CESFAM" 20/6/12 0:00 PAGUESE EL MONTO QUE INDICA POR CUMPLIR FUNCIÓN EVALUADOR PARA PAOLA MATAMALA 20/6/12 0:00 PAGUESE EL MONTO QUE INDICA POR CUMPLIR FUNCIÓN EVALUADOR PARA MAURICIO SANDOVAL 20/6/12 0:00 APRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SRA. ERICA JARA 20/6/12 0:00 APRUEBA PRESTACION DE SERVICIOS PARA MIRYAM JARAMILLO 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. VIVIANA ESCOBAR BRICEÑO. MARLY CARCAMO FUENTES, VIAJE VALDIVIA TRAMITES FUNC. MUNICIPALES Nº25627
59
Materia
Extracto
DECLARA DESIERTA LICITACION POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR TALLER MUNICIPAL DE LANCO (PMG). "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS INYECTABLES PARA EL CESFAM" PAGUESE EL MONTO QUE INDICA POR CUMPLIR FUNCIÓN EVALUADOR PARA PAOLA MATAMALA PAGUESE EL MONTO QUE INDICA POR CUMPLIR FUNCIÓN EVALUADOR PARA MAURICIO SANDOVAL
DECLARA DESIERTA LICITACION POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR TALLER MUNICIPAL DE LANCO (PMG). "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS INYECTABLES PARA EL CESFAM" PAGUESE EL MONTO QUE INDICA POR CUMPLIR FUNCIÓN EVALUADOR PARA PAOLA MATAMALA PAGUESE EL MONTO QUE INDICA POR CUMPLIR FUNCIÓN EVALUADOR PARA MAURICIO SANDOVAL
APRUEBA PRESTACIÓN APRUEBA PRESTACIÓN DE DE SERVICIOS PARA SERVICIOS PARA SRA. SRA. ERICA JARA ERICA JARA APRUEBA PRESTACION APRUEBA PRESTACION DE DE SERVICIOS PARA SERVICIOS PARA MIRYAM MIRYAM JARAMILLO JARAMILLO COMETIDO DE SERVICIO. VIVIANA ESCOBAR BRICEÑO. MARLY CARCAMO FUENTES, VIAJE VALDIVIA TRAMITES FUNC. MUNICIPALES Nº25627
COMETIDO DE SERVICIO. VIVIANA ESCOBAR BRICEÑO. MARLY CARCAMO FUENTES, VIAJE VALDIVIA TRAMITES FUNC. MUNICIPALES Nº25627
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4855
20-jun-2012 15:56.41
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4157
4856
20-jun-2012 15:57.28
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4158
4857
20-jun-2012 15:58.09
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4159
4858
20-jun-2012 15:58.52
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4160
4859
20-jun-2012 16:28.34
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4161
4860
20-jun-2012 16:49.27
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4162
4861
20-jun-2012 16:56.17
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4163
4862
20-jun-2012 17:06.44
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4164
4863
20-jun-2012 17:10.34
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4165
4864
20-jun-2012 17:14.55
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4166
20/6/12 0:00 8 PASAJES LANCO VALDIVIA IDA Y VUELTA. DIVECO. JESSICA NEIRA MARTINEZ 20/6/12 0:00 1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA ZOILA MARTINEZ FERNANDEZ 20/6/12 0:00 1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA EMA JARAMILLO RUIZ 20/6/12 0:00 1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA MARIA MANQUELIPE SANTIBAÑEZ 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. GLORIA SOLIS Nº27519 20/6/12 0:00 MODIFICA FECHA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN Nº2907-20-L112 20/6/12 0:00 CONCESIÓN BECAS MUNICIPALES ADICIONALES 20/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO SR. JAIME N. GARRIDO RAMOS 20/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO YANET PEÑA 20/6/12 0:00 SOLICITA PERMISO ADMINISTRATIVO PARA VIERNES 22.06.2012. SRTA. VIVIANA ESCOBAR
60
Materia
Extracto
8 PASAJES LANCO VALDIVIA IDA Y VUELTA. DIVECO. JESSICA NEIRA MARTINEZ 1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA ZOILA MARTINEZ FERNANDEZ
8 PASAJES LANCO VALDIVIA IDA Y VUELTA. DIVECO. JESSICA NEIRA MARTINEZ
1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA EMA JARAMILLO RUIZ 1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA MARIA MANQUELIPE SANTIBAÑEZ COMETIDO DE SERVICIO. GLORIA SOLIS Nº27519 MODIFICA FECHA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN Nº2907-20-L112 CONCESIÓN BECAS MUNICIPALES ADICIONALES PERMISO ADMINISTRATIVO SR. JAIME N. GARRIDO RAMOS PERMISO ADMINISTRATIVO YANET PEÑA SOLICITA PERMISO ADMINISTRATIVO PARA VIERNES 22.06.2012. SRTA. VIVIANA ESCOBAR
1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA EMA JARAMILLO RUIZ 1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA MARIA MANQUELIPE SANTIBAÑEZ COMETIDO DE SERVICIO. GLORIA SOLIS Nº27519
1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA ZOILA MARTINEZ FERNANDEZ
MODIFICA FECHA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN Nº2907-20-L112 CONCESIÓN BECAS MUNICIPALES ADICIONALES PERMISO ADMINISTRATIVO SR. JAIME N. GARRIDO RAMOS PERMISO ADMINISTRATIVO YANET PEÑA SOLICITA PERMISO ADMINISTRATIVO PARA VIERNES 22.06.2012. SRTA. VIVIANA ESCOBAR
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4865
20-jun-2012 17:23.09
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4167
4866
20-jun-2012 17:37.05
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4168
4867
20-jun-2012 17:38.10
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4169
4869
21-jun-2012 10:08.32
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4170
4870
21-jun-2012 10:08.59
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4171
4871
21-jun-2012 10:09.24
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4172
4872
21-jun-2012 10:29.20
SECPLAN
D.E
4173
4873
21-jun-2012 10:40.34
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4174
4874
21-jun-2012 11:29.08
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4175
20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. RUBEN RAMIREZ J. REALIZA TRÁMITES SODIMAC Nº25666 20/6/12 0:00 "ORDENESE COTIZAR UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIAS 20/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE OTORRINO" 21/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN 21/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN 21/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN 21/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO SR. HUGO QUEZADA VISITA A SERVIU Y GORE POR TRÁMITES DE PROYECTO VALDIVIA Nº27677 21/6/12 0:00 ADQUISICION DE ALIMENTACION JORNADA TERRITORIAL ESCUELA RURAL RUTA KLEN LUMACO 21/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA ROSA PAREDES
61
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO. RUBEN RAMIREZ J. REALIZA TRÁMITES SODIMAC Nº25666 "ORDENESE COTIZAR UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIAS "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE OTORRINO" COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO SR. HUGO QUEZADA VISITA A SERVIU Y GORE POR TRÁMITES DE PROYECTO VALDIVIA
COMETIDO DE SERVICIO. RUBEN RAMIREZ J. REALIZA TRÁMITES SODIMAC Nº25666 "ORDENESE COTIZAR UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIAS "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE OTORRINO"
ALIMENTACION JORNADA TERRITORIAL ESCUELA RURAL RUTA KLEN LUMACO
ALIMENTACION JORNADA TERRITORIAL ESCUELA RURAL RUTA KLEN LUMACO
LICENCIA MEDICA ROSA PAREDES
LICENCIA MEDICA ROSA PAREDES
COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO SR. HUGO QUEZADA VISITA A SERVIU Y GORE POR TRÁMITES DE PROYECTO VALDIVIA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4875
21-jun-2012 12:05.27
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4176
4876
21-jun-2012 12:33.32
OMDEL
D.E
4177
4877
21-jun-2012 12:55.44
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4178
4878
21-jun-2012 13:04.32
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4179
4879
21-jun-2012 13:10.23
OMDEL
D.E
4180
21/6/12 0:00 DECRETO PARA: ADQUISICION DE SERVICIO DE ONCE CURSO MANEJO DE CAJA SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 17815 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2012, OFICINA OTEC. 21/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO APRUEBESE DEVOLUCION DE PASAJES Nº23924-23925-23926-23 927
Materia
Extracto
DECRETO PARA: ADQUISICION DE SERVICIO DE ONCE CURSO MANEJO DE CAJA SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 17815 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2012, OFICINA OTEC.
DECRETO PARA: ADQUISICION DE SERVICIO DE ONCE CURSO MANEJO DE CAJA SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 17815 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2012, OFICINA OTEC.
COMETIDO DE SERVICIO APRUEBESE DEVOLUCION DE PASAJES COMETIDO DE SERVICIO APRUEBESE DEVOLUCION DE PASAJES Nº23924-23925-23926-239 27 21/6/12 0:00 COMETIDO DE COMETIDO DE SERVICIO SRTA. SERVICIO SRTA. MARLY CARCAMO MARLY CARCAMO Nº25629 Nº25629 21/6/12 0:00 DISPONE ISPONE TRANSFERENCIA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS LICEO FONDOS LICEO CAMILO CAMILO HENRIQUEZ HENRIQUEZ PROYECTO PROYECTO GIRA GIRA IQUIQUE IQUIQUE ORQUESTA ORQUESTA DE DE INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS LATINOAMERICANOS LATINOAMERICANOS 21/6/12 0:00 ORDENASE ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE LICITACION POR HUINCHAS ADQUISICION DE ANTIDESLIZANTES HUINCHAS PARA ENTRADA ANTIDESLIZANTES PARA ENTRADA CENTRO DE NEGOCIOS DE LANCO, OMDEL CENTRO DE NEGOCIOS DE LANCO, OMDEL
62
COMETIDO DE SERVICIO APRUEBESE DEVOLUCION DE PASAJES Nº23924-23925-23926-23927
COMETIDO DE SERVICIO SRTA. MARLY CARCAMO Nº25629 ISPONE TRANSFERENCIA DE FONDOS LICEO CAMILO HENRIQUEZ PROYECTO GIRA IQUIQUE ORQUESTA DE INSTRUMENTOS LATINOAMERICANOS ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE HUINCHAS ANTIDESLIZANTES PARA ENTRADA CENTRO DE NEGOCIOS DE LANCO, OMDEL
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4880
21-jun-2012 13:42.44
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4181
4881
21-jun-2012 15:05.37
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4182
4882
21-jun-2012 15:06.20
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4183
4883
21-jun-2012 15:10.45
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFX
464
4884
21-jun-2012 15:31.46
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4184
4885
21-jun-2012 16:18.07
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4185
4886
21-jun-2012 16:20.24
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4186
4888
21-jun-2012 16:23.01
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4187
4889
21-jun-2012 16:35.34
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4188
Materia
Extracto
21/6/12 0:00 DISPONE INVESTIGACIÓN SUMARIA CONTRA DON ALEX VALLEJOS TAPIA JEFE DE FINANZAS DESAM 21/6/12 0:00 REPARACION FOTOCOPIADORA ESCUELA RURAL PUQUIÑE BAJO 21/6/12 0:00 ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESCUELA RURAL EL TAYO 21/6/12 0:00 REMITE DECRETO SUBSANADO
DISPONE INVESTIGACIÓN SUMARIA CONTRA DON ALEX VALLEJOS TAPIA JEFE DE FINANZAS DESAM REPARACION FOTOCOPIADORA ESCUELA RURAL PUQUIÑE BAJO ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESCUELA RURAL EL TAYO
DISPONE INVESTIGACIÓN SUMARIA CONTRA DON ALEX VALLEJOS TAPIA JEFE DE FINANZAS DESAM
REMITE DECRETO SUBSANADO
REMITE DECRETO SUBSANADO
21/6/12 0:00 ELIMININACIÓN PATENTE COMERCIAL ROL Nº2-1345 21/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO.SR. GUILLERMO SEGUNDO GUERRA ARIAS 21/6/12 0:00 FERIADO LEGAL 2012 SRTA. PATRICIA ALEJANDRA ARANCIBIA RODRIGUEZ 21/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO. SR. CLAUDIO PATRICIO SANDOVAL ALLENDE 21/6/12 0:00 ORDENA SANCIÓN DE MULTA POR ATRASO OBRA REMODELACIÓN TESORERIA
ELIMININACIÓN PATENTE COMERCIAL ROL Nº2-1345 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO.SR. GUILLERMO SEGUNDO GUERRA ARIAS
ELIMININACIÓN PATENTE COMERCIAL ROL Nº2-1345
FERIADO LEGAL 2012 SRTA. PATRICIA ALEJANDRA ARANCIBIA RODRIGUEZ PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO. SR. CLAUDIO PATRICIO SANDOVAL ALLENDE ORDENA SANCIÓN DE MULTA POR ATRASO OBRA REMODELACIÓN TESORERIA
FERIADO LEGAL 2012 SRTA. PATRICIA ALEJANDRA ARANCIBIA RODRIGUEZ
63
REPARACION FOTOCOPIADORA ESCUELA RURAL PUQUIÑE BAJO ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESCUELA RURAL EL TAYO
PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO.SR. GUILLERMO SEGUNDO GUERRA ARIAS
PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO. SR. CLAUDIO PATRICIO SANDOVAL ALLENDE ORDENA SANCIÓN DE MULTA POR ATRASO OBRA REMODELACIÓN TESORERIA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4890
21-jun-2012 16:36.19
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4189
4891
21-jun-2012 16:46.27
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4190
4892
21-jun-2012 16:55.52
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4191
4893
21-jun-2012 17:01.00
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
OFX
466
4894
21-jun-2012 17:06.01
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4192
4895
21-jun-2012 17:07.18
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4193
4896
21-jun-2012 17:14.00
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4194
4897
21-jun-2012 17:23.50
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4195
Materia
Extracto
21/6/12 0:00 ORDENA SANCIÓN DE MULTA POR ATRASO OBRA REFUGIOS PEATONALES EX RUTA 5 21/6/12 0:00 NECESITO DECRETOS EXENTOS POR FAVOR LICENCIA MEDICA ZOILA MANSILLA 21/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA ROBERTO VALLEJOS
ORDENA SANCIÓN DE MULTA POR ATRASO OBRA REFUGIOS PEATONALES EX RUTA 5 NECESITO DECRETOS EXENTOS POR FAVOR LICENCIA MEDICA ZOILA MANSILLA LICENCIA MEDICA ROBERTO VALLEJOS
ORDENA SANCIÓN DE MULTA POR ATRASO OBRA REFUGIOS PEATONALES EX RUTA 5
21/6/12 0:00 ENVIO INFORME TÉCNICO PROYECTO ACTUALIZACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL 21/6/12 0:00 ADJUDICA SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA 21/6/12 0:00 ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA JARDIN RUKAKIMUI DE PUQUIÑE 21/6/12 0:00 ADJUDIQUESE LICITACION 2908-28-L112" 21/6/12 0:00 ORDENESE COTIZAR EL SERVICIO DE PRESTACIONES ODONTOLOGICAS PARA PACIENTES DEL CESFAM"
ENVIO INFORME TÉCNICO PROYECTO ACTUALIZACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL
ENVIO INFORME TÉCNICO PROYECTO ACTUALIZACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL
ADJUDICA SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA
ADJUDICA SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA
ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA JARDIN RUKAKIMUI DE PUQUIÑE ADJUDIQUESE LICITACION 2908-28-L112" ORDENESE COTIZAR EL SERVICIO DE PRESTACIONES ODONTOLOGICAS PARA PACIENTES DEL CESFAM"
ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA JARDIN RUKAKIMUI DE PUQUIÑE
64
NECESITO DECRETOS EXENTOS POR FAVOR LICENCIA MEDICA ZOILA MANSILLA LICENCIA MEDICA ROBERTO VALLEJOS
ADJUDIQUESE LICITACION 2908-28-L112" ORDENESE COTIZAR EL SERVICIO DE PRESTACIONES ODONTOLOGICAS PARA PACIENTES DEL CESFAM"
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4898
21-jun-2012 17:56.29
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4196
4899
22-jun-2012 8:48.37
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4197
4900
22-jun-2012 8:51.15
SECPLAN
D.E
4198
4901
22-jun-2012 8:52.09
SECPLAN
OFX
467
4902
22-jun-2012 8:54.50
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4199
4903
22-jun-2012 8:57.53
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4200
4904
22-jun-2012 9:20.43
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4201
4905
22-jun-2012 9:22.45
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4202
4906
22-jun-2012 9:27.52
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4203
4907
22-jun-2012 9:29.31
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4204
21/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO MUNICIPALDIDAD SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO ALEJANDRO VASQUEZ 22/6/12 0:00 NOMBRA ENCARGADO FRIL COMUNAL 22/6/12 0:00 REMITE CONVENIO SCAM 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SRTA. MARIA LUISA VARGAS. REUNIÓN ENCARGADOS DE CULTURA. GOBIERNO REGIONAL VALDIVIA Nº26724 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CECILIA SAN MARTIN 22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CECILIA SAN MARTIN 22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CONSUELO ECHEVERRIA 22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO NATALIA PAILLAMAN 22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIA CONTRERAS
65
Materia
Extracto
APRUEBA CONVENIO MUNICIPALDIDAD SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA
APRUEBA CONVENIO MUNICIPALDIDAD SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA
TIEMPO COMPENSATORIO ALEJANDRO VASQUEZ
TIEMPO COMPENSATORIO ALEJANDRO VASQUEZ
NOMBRA ENCARGADO FRIL COMUNAL
NOMBRA ENCARGADO FRIL COMUNAL
REMITE CONVENIO SCAM
REMITE CONVENIO SCAM
COMETIDO DE SERVICIO. SRTA. MARIA LUISA VARGAS. REUNIÓN ENCARGADOS DE CULTURA. GOBIERNO REGIONAL VALDIVIA Nº26724 PERMISO ADMINISTRATIVO CECILIA SAN MARTIN TIEMPO COMPENSATORIO CECILIA SAN MARTIN TIEMPO COMPENSATORIO CONSUELO ECHEVERRIA TIEMPO COMPENSATORIO NATALIA PAILLAMAN TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIA CONTRERAS
COMETIDO DE SERVICIO. SRTA. MARIA LUISA VARGAS. REUNIÓN ENCARGADOS DE CULTURA. GOBIERNO REGIONAL VALDIVIA Nº26724 PERMISO ADMINISTRATIVO CECILIA SAN MARTIN TIEMPO COMPENSATORIO CECILIA SAN MARTIN TIEMPO COMPENSATORIO CONSUELO ECHEVERRIA
TIEMPO COMPENSATORIO NATALIA PAILLAMAN TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIA CONTRERAS
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4908
22-jun-2012 9:31.20
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4205
4909
22-jun-2012 9:32.20
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4206
4910
22-jun-2012 9:37.31
OMDEL
D.E
4207
4911
22-jun-2012 9:38.13
OMDEL
D.E
4208
4912
22-jun-2012 9:39.06
OMDEL
D.E
4209
4913
22-jun-2012 9:39.38
OMDEL
D.E
4210
4914
22-jun-2012 9:40.13
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4211
4915
22-jun-2012 9:42.42
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4212
4916
22-jun-2012 9:43.28
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4213
4917
22-jun-2012 9:44.04
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4214
22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO LUCIA SALINAS 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ZOILA MANSILLA 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25464 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25465 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25466 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25467 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO TEOFILA CORDOVA 22/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE NETBOOK PARA EL LICEO REPÚBLICA DEL BRASIL 22/6/12 0:00 SERVICIO TECNICO CON KIT DE MANTENCION PARA IMPRESORA SHARP AL2040 OMIL 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CATTERINE FLANDEZ
66
Materia
Extracto
TIEMPO COMPENSATORIO LUCIA SALINAS PERMISO ADMINISTRATIVO ZOILA MANSILLA COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25464 COMETIDO DE SERVICIO SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25465 COMETIDO DE SERVICIO SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25466 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25467 PERMISO ADMINISTRATIVO TEOFILA CORDOVA ADQUISICIÓN DE NETBOOK PARA EL LICEO REPÚBLICA DEL BRASIL SERVICIO TECNICO CON KIT DE MANTENCION PARA IMPRESORA SHARP AL2040 OMIL PERMISO ADMINISTRATIVO CATTERINE FLANDEZ
TIEMPO COMPENSATORIO LUCIA SALINAS PERMISO ADMINISTRATIVO ZOILA MANSILLA COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25464 COMETIDO DE SERVICIO SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25465 COMETIDO DE SERVICIO SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25466 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25467 PERMISO ADMINISTRATIVO TEOFILA CORDOVA ADQUISICIÓN DE NETBOOK PARA EL LICEO REPÚBLICA DEL BRASIL SERVICIO TECNICO CON KIT DE MANTENCION PARA IMPRESORA SHARP AL2040 OMIL PERMISO ADMINISTRATIVO CATTERINE FLANDEZ
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4918
22-jun-2012 9:51.13
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4215
4919
22-jun-2012 9:52.33
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4216
4920
22-jun-2012 10:03.27
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4217
4921
22-jun-2012 10:03.48
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4218
4922
22-jun-2012 10:09.09
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4219
4923
22-jun-2012 10:13.56
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4220
4925
22-jun-2012 10:20.32
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4221
4926
22-jun-2012 10:21.51
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4222
4927
22-jun-2012 10:24.27
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4223
4928
22-jun-2012 10:27.20
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4224
4929
22-jun-2012 10:43.08
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4225
4930
22-jun-2012 10:49.23
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4226
22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO YOSELINNE SANDOVAL 22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO BEATRIZ RODRIGUEZ 22/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE HONORARIOS DE EDWARD NAVARRETE LEFICOY PARA LA TOMA DE INVENTARIO MUNICIPAL 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO MIGUEL DIAZ 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO VALERIA VILUGRON 22/6/12 0:00 RECONOCIMIENTO DE CARGA PRENATAL SRTA. PATRICIA ARANCIBIA 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO MARTA COMPAYANTE 22/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ERLINA MARTINEZ
Materia
Extracto
PERMISO PERMISO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO YOSELINNE SANDOVAL YOSELINNE SANDOVAL TIEMPO COMPENSATORIO BEATRIZ RODRIGUEZ APRUEBA CONTRATO DE HONORARIOS DE EDWARD NAVARRETE LEFICOY PARA LA TOMA DE INVENTARIO MUNICIPAL
TIEMPO COMPENSATORIO BEATRIZ RODRIGUEZ
PERMISO ADMINISTRATIVO MIGUEL DIAZ PERMISO ADMINISTRATIVO VALERIA VILUGRON RECONOCIMIENTO DE CARGA PRENATAL SRTA. PATRICIA ARANCIBIA PERMISO ADMINISTRATIVO MARTA COMPAYANTE
PERMISO ADMINISTRATIVO MIGUEL DIAZ PERMISO ADMINISTRATIVO VALERIA VILUGRON RECONOCIMIENTO DE CARGA PRENATAL SRTA. PATRICIA ARANCIBIA
FERIADO LEGAL ERLINA MARTINEZ
FERIADO LEGAL ERLINA MARTINEZ
22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIO MANQUEHUAL 22/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ZOILMA MANSILLA
PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIO MANQUEHUAL FERIADO LEGAL ZOILMA MANSILLA
PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIO MANQUEHUAL
22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CAROLINA HUAITIAO 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CAROLINA HUAITIAO
TIEMPO COMPENSATORIO CAROLINA HUAITIAO PERMISO ADMINISTRATIVO CAROLINA HUAITIAO
TIEMPO COMPENSATORIO CAROLINA HUAITIAO
67
APRUEBA CONTRATO DE HONORARIOS DE EDWARD NAVARRETE LEFICOY PARA LA TOMA DE INVENTARIO MUNICIPAL
PERMISO ADMINISTRATIVO MARTA COMPAYANTE
FERIADO LEGAL ZOILMA MANSILLA
PERMISO ADMINISTRATIVO CAROLINA HUAITIAO
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4931
22-jun-2012 11:18.33
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4227
4933
22-jun-2012 11:33.25
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4228
4934
22-jun-2012 11:44.36
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4229
4935
22-jun-2012 12:12.49
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4230
4936
22-jun-2012 12:17.19
OMDEL
D.E
4231
4937
22-jun-2012 12:53.53
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4232
4938
22-jun-2012 12:55.29
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4233
4939
22-jun-2012 12:56.08
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4234
4940
22-jun-2012 12:58.32
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4235
4941
22-jun-2012 13:00.09
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4236
Materia
Extracto
22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO Nº 26628 DANILO RIQUELME MARIN 22/6/12 0:00 COMPENSACIÓN DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN 22/6/12 0:00 "APRUBESE COMPRA DE BALONES PARA ENCUENTRO DEPORTIVO PROMOS" 22/6/12 0:00 LICITACIÓN SERVICIO DE BUS PARA ALUMNOS DEL LICEO REPÚBLICA DEL BRAZIL 22/6/12 0:00 PERMISO COMPLEMENTARIO CLAUDIA VASQUEZ 22/6/12 0:00 PERMISO GREMIAL. SR. HUGO CÁRDENAS
COMETIDO DE SERVICIO Nº 26628 DANILO RIQUELME MARIN COMPENSACIÓN DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN "APRUBESE COMPRA DE BALONES PARA ENCUENTRO DEPORTIVO PROMOS" LICITACIÓN SERVICIO DE BUS PARA ALUMNOS DEL LICEO REPÚBLICA DEL BRAZIL PERMISO COMPLEMENTARIO CLAUDIA VASQUEZ PERMISO GREMIAL. SR. HUGO CÁRDENAS
COMETIDO DE SERVICIO Nº 26628 DANILO RIQUELME MARIN
22/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE NOTBOOK PARA ESCUELA RUKAEL 22/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON PARA ESCUELA RUKAKLEN 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. LUIS CUVERTINO VIAJE A SANTIAGO Nº26725 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO SR. HERNAN CARRILLO, TRASLADO AL AEROPUERTO A SR. ALCALDE Nº26726
ADQUISICIÓN DE NOTBOOK PARA ESCUELA RUKAEL ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON PARA ESCUELA RUKAKLEN COMETIDO DE SERVICIO. SR. LUIS CUVERTINO VIAJE A SANTIAGO Nº26725 COMETIDO DE SERVICIO SR. HERNAN CARRILLO, TRASLADO AL AEROPUERTO A SR. ALCALDE Nº26726
ADQUISICIÓN DE NOTBOOK PARA ESCUELA RUKAEL ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON PARA ESCUELA RUKAKLEN COMETIDO DE SERVICIO. SR. LUIS CUVERTINO VIAJE A SANTIAGO Nº26725
68
COMPENSACIÓN DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN "APRUBESE COMPRA DE BALONES PARA ENCUENTRO DEPORTIVO PROMOS" LICITACIÓN SERVICIO DE BUS PARA ALUMNOS DEL LICEO REPÚBLICA DEL BRAZIL PERMISO COMPLEMENTARIO CLAUDIA VASQUEZ PERMISO GREMIAL. SR. HUGO CÁRDENAS
COMETIDO DE SERVICIO SR. HERNAN CARRILLO, TRASLADO AL AEROPUERTO A SR. ALCALDE Nº26726
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4942
22-jun-2012 13:10.16
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4237
4945
22-jun-2012 13:38.37
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4238
4946
22-jun-2012 15:27.06
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4239
4947
22-jun-2012 16:34.19
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4240
4948
22-jun-2012 16:39.05
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4241
4949
22-jun-2012 16:40.05
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4242
22/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA E HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% 22/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA OFICINA DE CONTROL 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SRA. GLORIA MUÑOZ. VIAJE A VALDIVIA PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA COMO TESTIGO. PARTICIPACIÓN CHILE SOLIDARIO EN JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 22/6/12 0:00 ADQUISICION DE LIBROS FORMATO E-BOOK PARA CONSULTAS JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS, ALCALDIA 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PARA DON PEDRO SANHUEZA Nº27622 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PARA DON PEDRO SANHUEZA Nº27623
69
Materia
Extracto
ADQUISICIÓN DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA E HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA OFICINA DE CONTROL COMETIDO DE SERVICIO. SRA. GLORIA MUÑOZ. VIAJE A VALDIVIA PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA COMO TESTIGO. PARTICIPACIÓN CHILE SOLIDARIO EN JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA ADQUISICION DE LIBROS FORMATO E-BOOK PARA CONSULTAS JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS, ALCALDIA
ADQUISICIÓN DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA E HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%
COMETIDO DE SERVICIO PARA DON PEDRO SANHUEZA Nº27622 COMETIDO DE SERVICIO PARA DON PEDRO SANHUEZA Nº27623
COMETIDO DE SERVICIO PARA DON PEDRO SANHUEZA Nº27622 COMETIDO DE SERVICIO PARA DON PEDRO SANHUEZA Nº27623
ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA OFICINA DE CONTROL COMETIDO DE SERVICIO. SRA. GLORIA MUÑOZ. VIAJE A VALDIVIA PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA COMO TESTIGO. PARTICIPACIÓN CHILE SOLIDARIO EN JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA
ADQUISICION DE LIBROS FORMATO E-BOOK PARA CONSULTAS JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS, ALCALDIA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4950
22-jun-2012 16:55.42
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4243
4951
25-jun-2012 8:54.21
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4244
4952
25-jun-2012 8:55.16
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4245
4954
25-jun-2012 9:01.23
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4246
4955
25-jun-2012 9:01.58
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4247
4956
25-jun-2012 9:02.34
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4248
4957
25-jun-2012 9:03.20
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4249
4958
25-jun-2012 9:51.12
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4250
22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. MARÍA ELENA SILVA. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE ENCARGADA DE ADULTO MAYOR EN CASA ADULTO VALDIVIA Nº4243 25/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. SR. ABEL OCTAVIO SAN MARTIN RIQUELME 25/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. GUILLERMO SEGUNDO GUERRA ARIAS 25/6/12 0:00 ADQUISICIÓN CD Y DVD PARA ESCUELA RUKAKLEN 25/6/12 0:00 LICITACIÓN MATERIAL EDUCATIVO ESCUELA RURAL RUKAKLEN 25/6/12 0:00 LICITACIÓN LIBROS EDUCATIVOS PARA ESCUELA RUKAKLEN 25/6/12 0:00 LICITACIÓN IMPLEMENTACIÓN PARA CIENCIAS NATURALES ESCUELA RUKAKLEN 25/6/12 0:00 APRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARIA JOSE RUIZ BÓRQUEZ
70
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO. MARÍA ELENA SILVA. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE ENCARGADA DE ADULTO MAYOR EN CASA ADULTO VALDIVIA Nº4243 PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. SR. ABEL OCTAVIO SAN MARTIN RIQUELME PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. GUILLERMO SEGUNDO GUERRA ARIAS ADQUISICIÓN CD Y DVD PARA ESCUELA RUKAKLEN LICITACIÓN MATERIAL EDUCATIVO ESCUELA RURAL RUKAKLEN
COMETIDO DE SERVICIO. MARÍA ELENA SILVA. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE ENCARGADA DE ADULTO MAYOR EN CASA ADULTO VALDIVIA Nº4243
LICITACIÓN LIBROS EDUCATIVOS PARA ESCUELA RUKAKLEN LICITACIÓN IMPLEMENTACIÓN PARA CIENCIAS NATURALES ESCUELA RUKAKLEN APRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARIA JOSE RUIZ BÓRQUEZ
LICITACIÓN LIBROS EDUCATIVOS PARA ESCUELA RUKAKLEN LICITACIÓN IMPLEMENTACIÓN PARA CIENCIAS NATURALES ESCUELA RUKAKLEN
PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. SR. ABEL OCTAVIO SAN MARTIN RIQUELME PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. GUILLERMO SEGUNDO GUERRA ARIAS
ADQUISICIÓN CD Y DVD PARA ESCUELA RUKAKLEN LICITACIÓN MATERIAL EDUCATIVO ESCUELA RURAL RUKAKLEN
APRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARIA JOSE RUIZ BÓRQUEZ
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4960
25-jun-2012 10:12.30
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4251
4961
25-jun-2012 10:35.40
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4252
4962
25-jun-2012 10:54.49
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4253
4963
25-jun-2012 11:08.53
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4254
4964
25-jun-2012 11:10.08
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4255
4966
25-jun-2012 11:13.19
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4256
4967
25-jun-2012 11:17.50
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4257
4968
25-jun-2012 11:30.55
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4258
4969
25-jun-2012 11:48.42
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4259
Materia
Extracto
25/6/12 0:00 ADQUISICION DE COMBUSTION LENTA Y KIT DE CAÑONES PARA CASA DE LA JUVENTUD, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 17930 Y 17931 DEL 23 DE MAYO DE 2012, ALCALDIA 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES 25/6/12 0:00 CANCELACIÓN DRP DOCENTES VARIOS
ADQUISICION DE COMBUSTION LENTA Y KIT DE CAÑONES PARA CASA DE LA JUVENTUD, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 17930 Y 17931 DEL 23 DE MAYO DE 2012, ALCALDIA
ADQUISICION DE COMBUSTION LENTA Y KIT DE CAÑONES PARA CASA DE LA JUVENTUD, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 17930 Y 17931 DEL 23 DE MAYO DE 2012, ALCALDIA
COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES CANCELACIÓN DRP DOCENTES VARIOS
COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES
25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. HERNÁN CARRILLO. VIAJE A VALDIVIA ENTEL Y GOBERNACIÓN REGIONAL 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES. VIAJE VALDIVIA ENTEL Nº20078 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO Nº 26630 DANILO RIQUELME MARIN 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11719 LUCIA SALINAS 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11731 CONSUELO ECHEVERRIA 25/6/12 0:00 APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA OBRA REMODELACIÓN DEPENDENCIAS TESORERIA
COMETIDO DE SERVICIO. HERNÁN CARRILLO. VIAJE A VALDIVIA ENTEL Y GOBERNACIÓN REGIONAL COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES. VIAJE VALDIVIA ENTEL Nº20078 COMETIDO DE SERVICIO Nº 26630 DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO 11719 LUCIA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO 11731 CONSUELO ECHEVERRIA APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA OBRA REMODELACIÓN DEPENDENCIAS TESORERIA
COMETIDO DE SERVICIO. HERNÁN CARRILLO. VIAJE A VALDIVIA ENTEL Y GOBERNACIÓN REGIONAL
71
CANCELACIÓN DRP DOCENTES VARIOS
COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES. VIAJE VALDIVIA ENTEL Nº20078 COMETIDO DE SERVICIO Nº 26630 DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO 11719 LUCIA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO 11731 CONSUELO ECHEVERRIA APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA OBRA REMODELACIÓN DEPENDENCIAS TESORERIA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4970
25-jun-2012 12:01.47
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4260
4972
25-jun-2012 12:30.42
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4261
4973
25-jun-2012 12:42.14
OMDEL
D.E
4262
4975
25-jun-2012 12:55.51
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4263
4976
25-jun-2012 13:11.18
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4264
4977
25-jun-2012 13:42.00
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4265
4978
25-jun-2012 15:05.58
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4266
4979
25-jun-2012 15:13.24
OMDEL
D.E
4267
25/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO Y MUNICIPALIDAD 25/6/12 0:00 1 CANASTA DE ALIMENTOS Y 6 PASAJES DE IDA Y VUELTA LANCOVALDIVIA.PEDRO BIERES CARRILLO 25/6/12 0:00 SOLICITUD DE PERMISO ADMINISTRATIVO.CL AUDIA RAQUEL VÁSQUEZ MONREAL 25/6/12 0:00 MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS Y CANASTA DE ALIMENTOS. PARA MARIANA CONTRERAS VEGA 25/6/12 0:00 ADJUDICA VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA ALBERTO CORDOVA 25/6/12 0:00 COMETIDO SERVICIO 2563 COMO CONSTANCIA POR VIAJAR FUNCIONARIAS A COMPRAR SU UNIFORME A TEMUCO 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11731 CONSUELO ECHEVERRIA 25/6/12 0:00 APRUEBA ANEXO DE CONTRATO EDUARDO MOYA OPEC
72
Materia
Extracto
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO Y MUNICIPALIDAD
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO Y MUNICIPALIDAD
1 CANASTA DE ALIMENTOS Y 6 PASAJES DE IDA Y VUELTA LANCOVALDIVIA.PEDRO BIERES CARRILLO SOLICITUD DE PERMISO ADMINISTRATIVO.CLA UDIA RAQUEL VÁSQUEZ MONREAL
1 CANASTA DE ALIMENTOS Y 6 PASAJES DE IDA Y VUELTA LANCOVALDIVIA.PEDRO BIERES CARRILLO
MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS Y CANASTA DE ALIMENTOS. PARA MARIANA CONTRERAS VEGA ADJUDICA VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA ALBERTO CORDOVA
MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS Y CANASTA DE ALIMENTOS. PARA MARIANA CONTRERAS VEGA
COMETIDO SERVICIO 2563 COMO CONSTANCIA POR VIAJAR FUNCIONARIAS A COMPRAR SU UNIFORME A TEMUCO
COMETIDO SERVICIO 2563 COMO CONSTANCIA POR VIAJAR FUNCIONARIAS A COMPRAR SU UNIFORME A TEMUCO
COMETIDO DE SERVICIO 11731 CONSUELO ECHEVERRIA APRUEBA ANEXO DE CONTRATO EDUARDO MOYA OPEC
COMETIDO DE SERVICIO 11731 CONSUELO ECHEVERRIA
SOLICITUD DE PERMISO ADMINISTRATIVO.CLAUDI A RAQUEL VÁSQUEZ MONREAL
ADJUDICA VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA ALBERTO CORDOVA
APRUEBA ANEXO DE CONTRATO EDUARDO MOYA OPEC
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4980
25-jun-2012 15:14.27
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4268
4981
25-jun-2012 15:15.06
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4269
4982
25-jun-2012 15:21.13
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4270
4983
25-jun-2012 15:22.42
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4271
4984
25-jun-2012 15:29.27
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4272
4986
25-jun-2012 16:39.51
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4273
4987
25-jun-2012 17:41.12
OMDEL
D.E
4274
4988
25-jun-2012 17:52.37
SECPLAN
D.E
4275
4989
25-jun-2012 18:48.30
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4276
25/6/12 0:00 ADQUISICIÓN VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA ALBERTO CORDOVA 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11736 HUGO MANQUEPILLAN 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CATTERINE FLANDEZ 11737 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HUGO MANQUEPILLAN 11744 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ZOILA MANSILLA 11745 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. PARA LEIDIS LOPEZ. Nº027624 25/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. PARA ALEJANDRA NAHUELPÁN 25/6/12 0:00 DECLARO DECIERTO LLAMADO PROPUESTA PÚBLICA DISEÑO PAVIMENTACIÓN CALLES DE MALALHUE, ORDENAR LICITACIÓN PRIVADA 25/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO HECTOR CONTRERAS POBLETE
73
Materia
Extracto
ADQUISICIÓN VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA ALBERTO CORDOVA COMETIDO DE SERVICIO 11736 HUGO MANQUEPILLAN COMETIDO DE SERVICIO CATTERINE FLANDEZ 11737 COMETIDO DE SERVICIO HUGO MANQUEPILLAN 11744
ADQUISICIÓN VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA ALBERTO CORDOVA
COMETIDO DE SERVICIO ZOILA MANSILLA 11745 COMETIDO DE SERVICIO. PARA LEIDIS LOPEZ. Nº027624 PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. PARA ALEJANDRA NAHUELPÁN DECLARO DECIERTO LLAMADO PROPUESTA PÚBLICA DISEÑO PAVIMENTACIÓN CALLES DE MALALHUE, ORDENAR LICITACIÓN PRIVADA
COMETIDO DE SERVICIO ZOILA MANSILLA 11745
PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO HECTOR CONTRERAS POBLETE
PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO HECTOR CONTRERAS POBLETE
COMETIDO DE SERVICIO 11736 HUGO MANQUEPILLAN COMETIDO DE SERVICIO CATTERINE FLANDEZ 11737 COMETIDO DE SERVICIO HUGO MANQUEPILLAN 11744
COMETIDO DE SERVICIO. PARA LEIDIS LOPEZ. Nº027624 PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. PARA ALEJANDRA NAHUELPÁN
DECLARO DECIERTO LLAMADO PROPUESTA PÚBLICA DISEÑO PAVIMENTACIÓN CALLES DE MALALHUE, ORDENAR LICITACIÓN PRIVADA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4990
25-jun-2012 18:52.51
SECPLAN
D.E
4277
4991
26-jun-2012 9:02.58
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
OFX
478
4992
26-jun-2012 9:21.57
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4278
4993
26-jun-2012 9:27.51
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4279
4994
26-jun-2012 9:45.46
UNIDAD DE CONTROL
D.E
4280
4995
26-jun-2012 9:52.05
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
OFX
479
4996
26-jun-2012 10:03.22
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4281
4997
26-jun-2012 10:04.38
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.A
227
25/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO JAIME GARRIDO 26/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO Nº8 PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A SENAMA VALDIVIA. SRA. MARIA ELENA SILVA Nº027385 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. ATENCIÓN DE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MALALHUE CENTRO COMUNITARIO 26/06/2012 Nº027386 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES. PROCESO DE INVESTIGACIÓN SUMARIO Nº20079 26/6/12 0:00 ENVIA CONVENIOS PROGRAMAS AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2012 26/6/12 0:00 DECRETO PARA: CONVENIO DE SUMINISTRO POR AVISOS RADIALES 26/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS SISTEMA URGENCIA RURAL NORMA ROCHA
74
Materia
Extracto
PERMISO ADMINISTRATIVO JAIME GARRIDO ENVIA INFORME FINANCIERO Nº8 PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A SENAMA VALDIVIA. SRA. MARIA ELENA SILVA Nº027385 COMETIDO DE SERVICIO. ATENCIÓN DE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MALALHUE CENTRO COMUNITARIO 26/06/2012 Nº027386 COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES. PROCESO DE INVESTIGACIÓN SUMARIO Nº20079
PERMISO ADMINISTRATIVO JAIME GARRIDO ENVIA INFORME FINANCIERO Nº8 PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR
ENVIA CONVENIOS PROGRAMAS AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2012 DECRETO PARA: CONVENIO DE SUMINISTRO POR AVISOS RADIALES APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS SISTEMA URGENCIA RURAL NORMA ROCHA
ENVIA CONVENIOS PROGRAMAS AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2012 DECRETO PARA: CONVENIO DE SUMINISTRO POR AVISOS RADIALES APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS SISTEMA URGENCIA RURAL NORMA ROCHA
COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A SENAMA VALDIVIA. SRA. MARIA ELENA SILVA Nº027385 COMETIDO DE SERVICIO. ATENCIÓN DE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MALALHUE CENTRO COMUNITARIO 26/06/2012 Nº027386
COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES. PROCESO DE INVESTIGACIÓN SUMARIO Nº20079
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
4998
26-jun-2012 10:14.10
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4282
4999
26-jun-2012 10:19.26
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4283
5000
26-jun-2012 10:20.14
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4284
5001
26-jun-2012 10:42.00
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4285
5002
26-jun-2012 10:56.28
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4286
5003
26-jun-2012 11:02.23
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4287
5004
26-jun-2012 11:03.54
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4288
5005
26-jun-2012 11:28.47
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4289
5007
26-jun-2012 11:53.01
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.A
228
5008
26-jun-2012 12:13.00
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4290
26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11757 ZOILA MANSILLA 26/6/12 0:00 LICITACIÓN SUMINISTRO PASAJES PARA ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 26/6/12 0:00 ADQUISICIÓN 150,0 METROS CUBICOS DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO. ASISTIR A REUNIÓN MENSUAL CON SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL DEL SERV. SALUD Nº11196 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11755 JUAN URRA 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ALAN GUZMAN 11751 26/6/12 0:00 FERIADO LEGAL AÑO 2012. GABRIEL NORBERTO RUIZ REINANTE 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA CONTRERAS 11752 26/6/12 0:00 TERMINO RELACIÓN LABORAL. SRA. YARELA GONZÁLEZ 26/6/12 0:00 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL
75
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO 11757 ZOILA MANSILLA LICITACIÓN SUMINISTRO PASAJES PARA ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ADQUISICIÓN 150,0 METROS CUBICOS DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMETIDO DE SERVICO. ASISTIR A REUNIÓN MENSUAL CON SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL DEL SERV. SALUD Nº11196
COMETIDO DE SERVICIO 11757 ZOILA MANSILLA
COMETIDO DE SERVICIO 11755 JUAN URRA COMETIDO DE SERVICIO ALAN GUZMAN 11751 FERIADO LEGAL AÑO 2012. GABRIEL NORBERTO RUIZ REINANTE COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA CONTRERAS 11752 TERMINO RELACIÓN LABORAL. SRA. YARELA GONZÁLEZ ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL
COMETIDO DE SERVICIO 11755 JUAN URRA
LICITACIÓN SUMINISTRO PASAJES PARA ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ADQUISICIÓN 150,0 METROS CUBICOS DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMETIDO DE SERVICO. ASISTIR A REUNIÓN MENSUAL CON SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL DEL SERV. SALUD Nº11196
COMETIDO DE SERVICIO ALAN GUZMAN 11751 FERIADO LEGAL AÑO 2012. GABRIEL NORBERTO RUIZ REINANTE COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA CONTRERAS 11752 TERMINO RELACIÓN LABORAL. SRA. YARELA GONZÁLEZ ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5009
26-jun-2012 12:34.44
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4291
5010
26-jun-2012 12:35.28
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4292
5011
26-jun-2012 12:38.59
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4293
5012
26-jun-2012 12:48.36
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4294
5013
26-jun-2012 12:56.22
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4295
5014
26-jun-2012 13:03.46
JUZGADO POLICIA LOCAL
D.E
4296
5015
26-jun-2012 13:05.13
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4297
26/6/12 0:00 CANCELACION DE VIATICOSPERSONAL DAEM 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO TANIA GARCIA 11753 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11754 NATALIA PAILLAMAN 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A GOBERNACIÓN VALDIVIA. SESIÓN CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. SR. HERNÁN CARRILLO 26/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO. DANIELA VIVANCO PEÑA 26/6/12 0:00 ADQUISICION DE MANUAL "EL HUERTO FAMILIAR INTENSIVO", PROGRAMA PDTI 26/6/12 0:00 CANCELACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL DAEM
76
Materia
Extracto
CANCELACION DE VIATICOSPERSONAL DAEM COMETIDO DE SERVICIO TANIA GARCIA 11753 COMETIDO DE SERVICIO 11754 NATALIA PAILLAMAN COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A GOBERNACIÓN VALDIVIA. SESIÓN CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. SR. HERNÁN CARRILLO
CANCELACION DE VIATICOSPERSONAL DAEM COMETIDO DE SERVICIO TANIA GARCIA 11753
APRUEBA CONTRATO. DANIELA VIVANCO PEÑA ADQUISICION DE MANUAL "EL HUERTO FAMILIAR INTENSIVO", PROGRAMA PDTI
APRUEBA CONTRATO. DANIELA VIVANCO PEÑA
CANCELACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL DAEM
CANCELACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL DAEM
COMETIDO DE SERVICIO 11754 NATALIA PAILLAMAN COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A GOBERNACIÓN VALDIVIA. SESIÓN CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. SR. HERNÁN CARRILLO
ADQUISICION DE MANUAL "EL HUERTO FAMILIAR INTENSIVO", PROGRAMA PDTI
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5016
26-jun-2012 13:30.44
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4298
5017
26-jun-2012 15:09.30
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4299
5019
26-jun-2012 15:23.47
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4300
5020
26-jun-2012 15:24.20
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4301
5021
26-jun-2012 15:25.41
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4302
5022
26-jun-2012 15:33.24
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4303
5024
27-jun-2012 9:33.21
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4304
26/6/12 0:00 SERVICIO GIRA TECNICA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA A CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA (CET) DE YUMBEL UBICADO EN SECTOR CRUCE REUNION, COMUNA DE YUMBEL, LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2012 26/6/12 0:00 FERIADO LEGAL SRTA. ELSA GARCIA 26/6/12 0:00 CONTRATACIÓN DE SE SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS PARA SALA CUNA UNIVERSO INFANTIL 26/6/12 0:00 CONTROL DE PLAGAS DE MURCIELAGO ESCUELA RURAL DE PUQUIÑE 26/6/12 0:00 CONTROL DE PLAGA DE DESRATIZACIÓN JARDIN INFANTIL WE-LIWEN ANTILHUE 26/6/12 0:00 CANCELESE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE MAYO 2012, DECLARADAS 27/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO HONORARIO POR VISITAS TECNICAS DEL SR. PAULO BARRAZA BARRAZA-PRODESAL LANCO
77
Materia
Extracto
SERVICIO GIRA TECNICA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA A CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA (CET) DE YUMBEL UBICADO EN SECTOR CRUCE REUNION, COMUNA DE YUMBEL, LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2012
SERVICIO GIRA TECNICA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA A CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA (CET) DE YUMBEL UBICADO EN SECTOR CRUCE REUNION, COMUNA DE YUMBEL, LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2012
FERIADO LEGAL SRTA. ELSA GARCIA
FERIADO LEGAL SRTA. ELSA GARCIA
CONTRATACIÓN DE SE SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS PARA SALA CUNA UNIVERSO INFANTIL CONTROL DE PLAGAS DE MURCIELAGO ESCUELA RURAL DE PUQUIÑE CONTROL DE PLAGA DE DESRATIZACIÓN JARDIN INFANTIL WE-LIWEN ANTILHUE CANCELESE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE MAYO 2012, DECLARADAS APRUEBA CONTRATO HONORARIO POR VISITAS TECNICAS DEL SR. PAULO BARRAZA BARRAZA-PRODESAL LANCO
CONTRATACIÓN DE SE SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS PARA SALA CUNA UNIVERSO INFANTIL CONTROL DE PLAGAS DE MURCIELAGO ESCUELA RURAL DE PUQUIÑE CONTROL DE PLAGA DE DESRATIZACIÓN JARDIN INFANTIL WE-LIWEN ANTILHUE CANCELESE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE MAYO 2012, DECLARADAS APRUEBA CONTRATO HONORARIO POR VISITAS TECNICAS DEL SR. PAULO BARRAZA BARRAZA-PRODESAL LANCO
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5025
27-jun-2012 9:45.31
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4305
5026
27-jun-2012 9:45.55
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4306
5027
27-jun-2012 9:46.21
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
5028
27-jun-2012 9:46.44
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
5029
27-jun-2012 9:47.14
5030
Materia
Extracto
27/6/12 0:00 FILTROS COMBUSTIBLES ZY9971 27/6/12 0:00 NEUMATICO ZY9971
FILTROS FILTROS COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES ZY9971 ZY9971 NEUMATICO ZY9971
NEUMATICO ZY9971
4307
27/6/12 0:00 REPARACIÓN TUBO DE ESCAPE ZY 9971
REPARACIÓN TUBO DE ESCAPE ZY 9971
REPARACIÓN TUBO DE ESCAPE ZY 9971
D.E
4308
27/6/12 0:00 LUBRICANTES ZY9971 LUBRICANTES ZY9971
LUBRICANTES ZY9971
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4309
27/6/12 0:00 NEUMATICO PARA DLZW99
NEUMATICO PARA DLZW99
NEUMATICO PARA DLZW99
27-jun-2012 9:47.41
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4310
27/6/12 0:00 ANTICONGELANTE DJRR15
ANTICONGELANTE DJRR15
ANTICONGELANTE DJRR15
5031
27-jun-2012 9:48.07
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4311
MOTOR CALEFACCIÓN BXDJ55
5032
27-jun-2012 9:48.33
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4312
27/6/12 0:00 MOTOR MOTOR CALEFACCIÓN CALEFACCIÓN BXDJ55 BXDJ55 27/6/12 0:00 NEUMATICOS DJRR15 NEUMATICOS DJRR15
5033
27-jun-2012 10:10.16
OMDEL
D.E
4313
COMETIDO DE SERVICIO.SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25468
5034
27-jun-2012 10:10.56
OMDEL
D.E
4314
5035
27-jun-2012 10:11.39
OMDEL
D.E
4315
5036
27-jun-2012 10:27.30
ADMINISTRACION MUNICIPAL
D.E
4316
5037
27-jun-2012 10:32.32
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4317
27/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO.SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25468 27/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25469 27/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25470 27/6/12 0:00 ORDENA LA BAJA DE BIENES MUEB LES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO 27/6/12 0:00 "ADJUDIQUESE LICITACION 2908-29-L112"
78
COMETIDO DE SERVICIO.SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25468 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25469 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25470 ORDENA LA BAJA DE BIENES MUEB LES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO "ADJUDIQUESE LICITACION 2908-29-L112"
NEUMATICOS DJRR15
COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25469 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25470 ORDENA LA BAJA DE BIENES MUEB LES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO "ADJUDIQUESE LICITACION 2908-29-L112"
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5038
27-jun-2012 11:04.51
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4318
5039
27-jun-2012 11:12.47
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4319
5040
27-jun-2012 11:38.25
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4320
5041
27-jun-2012 11:38.55
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4321
5042
27-jun-2012 11:39.30
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4322
5043
27-jun-2012 11:40.09
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4323
5044
27-jun-2012 11:40.38
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4324
5045
27-jun-2012 11:41.21
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4325
5046
27-jun-2012 11:42.17
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4326
5047
27-jun-2012 12:13.58
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4327
27/6/12 0:00 UNA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EDUVINA LLONCÓN ANCAMILLA 27/6/12 0:00 VIATICO. VIAJE A MALALHUE SRA. MIREYA SANHUEZA Y LEONARDO ZUÑIGA. Nº26463 27/6/12 0:00 MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA RURAL AYLIN 27/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA ESCUELA RURAL AYLIN 27/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE CAMARA DE VIDEO PARA ESCUELA RURAL EL TAYO 27/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA ESCUELA RURAL EL TAYO 27/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE NOTBOOK PARA ESCUELA RURAL CHOSDOY 27/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA RURAL DE CHOSDOY 27/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON PARA ESCUELA RURAL CHOSDOI 27/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO DE INÉS ARRIAGADA
79
Materia
Extracto
UNA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EDUVINA LLONCÓN ANCAMILLA
PARA EDUVINA LLONCÓN ANCAMILLA PARA EDUVINA LLONCÓN ANCAMILLA
VIATICO. VIAJE A MALALHUE SRA. MIREYA SANHUEZA Y LEONARDO ZUÑIGA. Nº26463 MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA RURAL AYLIN
VIATICO. VIAJE A MALALHUE SRA. MIREYA SANHUEZA Y LEONARDO ZUÑIGA. Nº26463 MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA RURAL AYLIN
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA MEDALLAS PARA ESCUELA RURAL AYLIN ESCUELA RURAL AYLIN ADQUISICIÓN DE CAMARA DE VIDEO PARA ESCUELA RURAL EL TAYO ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA ESCUELA RURAL EL TAYO ADQUISICIÓN DE NOTBOOK PARA ESCUELA RURAL CHOSDOY ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA RURAL DE CHOSDOY
ADQUISICIÓN DE CAMARA DE VIDEO PARA ESCUELA RURAL EL TAYO
ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON PARA ESCUELA RURAL CHOSDOI PERMISO ADMINISTRATIVO DE INÉS ARRIAGADA
ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON PARA ESCUELA RURAL CHOSDOI
ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA ESCUELA RURAL EL TAYO ADQUISICIÓN DE NOTBOOK PARA ESCUELA RURAL CHOSDOY ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA RURAL DE CHOSDOY
PERMISO ADMINISTRATIVO DE INÉS ARRIAGADA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
Materia
Extracto
27/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO. RUBEN BELISARIO RAMIREZ JARA 27/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO. JUEZA PILAR GARCIA 27/6/12 0:00 LORENZO PEÑA RHEL. POR SUBROGANCIA A SRA. PILAR GARCIA JUEZA 27/6/12 0:00 SERVICIO LOCOMOCIÓN PARA EL LICEO REPÚBLICA DEL BRAZIL 27/6/12 0:00 PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO. SRA. DORIANA ASTETE 27/6/12 0:00 DESCARGUESE FOLIO ROL 5-10
PERMISO ADMINISTRATIVO. RUBEN BELISARIO RAMIREZ JARA PERMISO ADMINISTRATIVO. JUEZA PILAR GARCIA LORENZO PEÑA RHEL. POR SUBROGANCIA A SRA. PILAR GARCIA JUEZA SERVICIO LOCOMOCIÓN PARA EL LICEO REPÚBLICA DEL BRAZIL PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO. SRA. DORIANA ASTETE
PERMISO ADMINISTRATIVO. RUBEN BELISARIO RAMIREZ JARA
DESCARGUESE FOLIO ROL 5-10
DESCARGUESE FOLIO ROL 5-10
5049
27-jun-2012 13:16.55
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4328
5051
27-jun-2012 13:40.51
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4329
5052
27-jun-2012 15:27.21
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.A
229
5053
27-jun-2012 16:12.37
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4330
5054
27-jun-2012 16:17.02
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4331
5055
27-jun-2012 16:51.58
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4332
5056
27-jun-2012 17:00.52
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4333
27/6/12 0:00 FERIADO LEGAL SR. ANTONIO MOLINA
FERIADO LEGAL SR. ANTONIO MOLINA
FERIADO LEGAL SR. ANTONIO MOLINA
5057
27-jun-2012 17:15.35
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4334
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GIRA TECNICA LANCO - CET DE YUMBEL IDA Y REGRESO, PROGRAMA PDTI, OMDEL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GIRA TECNICA LANCO - CET DE YUMBEL IDA Y REGRESO, PROGRAMA PDTI, OMDEL
5058
27-jun-2012 17:37.32
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4335
5059
27-jun-2012 17:38.14
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4336
27/6/12 0:00 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GIRA TECNICA LANCO CET DE YUMBEL IDA Y REGRESO, PROGRAMA PDTI, OMDEL 27/6/12 0:00 DECRETO PARA: AVISAJE RADIAL 3" CONVOCATORIA COSAC, 3 AVISOS DIARIOS POR 12 DÍAS. 27/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE FRASCOS PARA EXAMENES"
DECRETO PARA: AVISAJE RADIAL 3" CONVOCATORIA COSAC, 3 AVISOS DIARIOS POR 12 DÍAS. "APRUEBESE COMPRA DE FRASCOS PARA EXAMENES"
DECRETO PARA: AVISAJE RADIAL 3" CONVOCATORIA COSAC, 3 AVISOS DIARIOS POR 12 DÍAS. "APRUEBESE COMPRA DE FRASCOS PARA EXAMENES"
80
PERMISO ADMINISTRATIVO. JUEZA PILAR GARCIA LORENZO PEÑA RHEL. POR SUBROGANCIA A SRA. PILAR GARCIA JUEZA SERVICIO LOCOMOCIÓN PARA EL LICEO REPÚBLICA DEL BRAZIL PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO. SRA. DORIANA ASTETE
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5060
27-jun-2012 18:04.22
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4337
5061
27-jun-2012 18:23.30
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4338
5062
27-jun-2012 18:49.12
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4339
5063
28-jun-2012 8:38.55
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4340
5064
28-jun-2012 8:40.51
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4341
5065
28-jun-2012 8:46.44
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4342
5066
28-jun-2012 8:54.05
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4343
5067
28-jun-2012 9:00.54
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.A
230
5068
28-jun-2012 9:10.34
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.A
231
27/6/12 0:00 APROBUEBA CONTRATO DE HONORARIO DE CONSTANZA PAREDES ORELLANA 27/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA PDTI, OMDEL 27/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA IMPLEMENTAR BAÑOS II PISO, ALCALDIA 28/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE SILLAS PARA ESTACIONES MEDICO RURALES" 28/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA ESTACIONES MEDICO RURALES" 28/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA EMR" 28/6/12 0:00 PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES. JOSE TOMAS MORA SANDOVAL 28/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE HONORARIOS POR ASESORIA EXTERNA ROLANDO SAAVEDRA 28/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE REEMPLAZO POSNATAL DE HILDA LABRA PARA CLAUDIA RISCO
81
Materia
Extracto
APROBUEBA CONTRATO DE HONORARIO DE CONSTANZA PAREDES ORELLANA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA PDTI, OMDEL ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA IMPLEMENTAR BAÑOS II PISO, ALCALDIA
APROBUEBA CONTRATO DE HONORARIO DE CONSTANZA PAREDES ORELLANA
"APRUEBESE COMPRA DE SILLAS PARA ESTACIONES MEDICO RURALES" "APRUEBESE COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA ESTACIONES MEDICO RURALES"
"APRUEBESE COMPRA DE SILLAS PARA ESTACIONES MEDICO RURALES"
"APRUEBESE COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA EMR" PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES. JOSE TOMAS MORA SANDOVAL
"APRUEBESE COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA EMR" PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES. JOSE TOMAS MORA SANDOVAL
APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE HONORARIOS POR ASESORIA EXTERNA ROLANDO SAAVEDRA APRUEBA CONTRATO DE REEMPLAZO POSNATAL DE HILDA LABRA PARA CLAUDIA RISCO
APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE HONORARIOS POR ASESORIA EXTERNA ROLANDO SAAVEDRA APRUEBA CONTRATO DE REEMPLAZO POS- NATAL DE HILDA LABRA PARA CLAUDIA RISCO
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA PDTI, OMDEL ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA IMPLEMENTAR BAÑOS II PISO, ALCALDIA
"APRUEBESE COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA ESTACIONES MEDICO RURALES"
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5069
28-jun-2012 9:22.27
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4344
5070
28-jun-2012 9:33.16
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4345
5071
28-jun-2012 9:45.25
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4346
5072
28-jun-2012 9:46.11
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4347
5073
28-jun-2012 9:53.35
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4348
5074
28-jun-2012 9:54.08
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4349
5075
28-jun-2012 10:50.17
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4350
5076
28-jun-2012 11:15.06
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4351
5077
28-jun-2012 11:25.20
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4352
5081
28-jun-2012 13:20.06
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4353
5082
28-jun-2012 13:48.25
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4354
5083
28-jun-2012 13:49.14
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4355
Materia
Extracto
28/6/12 0:00 APRUEBA LICENCIA MEDICA POSNATAL HILDA LABRA 28/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA MONICA SALINAS
APRUEBA LICENCIA MEDICA POSNATAL HILDA LABRA LICENCIA MEDICA MONICA SALINAS
APRUEBA LICENCIA MEDICA POSNATAL HILDA LABRA LICENCIA MEDICA MONICA SALINAS
28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. RUBEN RAMIREZ Nº25667 28/6/12 0:00 LICENCIA MARIA MONTANARES
COMETIDO DE SERVICIO. SR. RUBEN RAMIREZ Nº25667 LICENCIA MARIA MONTANARES
COMETIDO DE SERVICIO. SR. RUBEN RAMIREZ Nº25667
28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. FUNCIONARIAS VIAJE A TEMUCO Nº027625 28/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA ROXANA SALINAS
COMETIDO DE SERVICIO. FUNCIONARIAS VIAJE A TEMUCO Nº027625 LICENCIA MEDICA ROXANA SALINAS
COMETIDO DE SERVICIO. FUNCIONARIAS VIAJE A TEMUCO Nº027625
28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11750 HUGO MANQUEPILLAN 28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11748 ALAN GUZMAN 28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MIGUEL DIAZ 11761 28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. JAIME GARRIDO Nº027668 28/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO VERONICA DIAZ 28/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER Q2612A PARA OFICINA DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES
COMETIDO DE SERVICIO 11750 HUGO MANQUEPILLAN COMETIDO DE SERVICIO 11748 ALAN GUZMAN COMETIDO DE SERVICIO MIGUEL DIAZ 11761 COMETIDO DE SERVICIO. SR. JAIME GARRIDO Nº027668 TIEMPO COMPENSATORIO VERONICA DIAZ ADQUISICION DE TONER Q2612A PARA OFICINA DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES
COMETIDO DE SERVICIO 11750 HUGO MANQUEPILLAN COMETIDO DE SERVICIO 11748 ALAN GUZMAN
82
LICENCIA MARIA MONTANARES
LICENCIA MEDICA ROXANA SALINAS
COMETIDO DE SERVICIO MIGUEL DIAZ 11761 COMETIDO DE SERVICIO. SR. JAIME GARRIDO Nº027668 TIEMPO COMPENSATORIO VERONICA DIAZ ADQUISICION DE TONER Q2612A PARA OFICINA DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5084
28-jun-2012 13:51.42
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4356
5085
28-jun-2012 13:54.11
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4357
5086
28-jun-2012 15:26.08
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4358
5087
28-jun-2012 15:30.54
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4359
5088
28-jun-2012 15:32.40
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4360
5089
28-jun-2012 15:36.33
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4361
5090
28-jun-2012 15:57.50
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4362
5091
28-jun-2012 16:41.29
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4363
28/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO. ANA SANDOVAL 28/6/12 0:00 COMPENSACIÓN DE TIEMPO. SR. CORNELIO COMPAYANTE 28/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO JORGE BAUTISTA 28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. REUNIÓN EN INDAP PROGRAMAS PRODESAL Y PATI Nº25471 28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CELEBRACIÓN WE TRIPANTÚ EN COMUNIDADES Y ORG. DE PANGUINILAHUE HUEIMA Y LUMACO Nº25472 28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. PARTICIPACIÓN EN CERTIFICACIÓN CURSO MANEJO DE CAJA DE LA OTEC MUNICIPAL Nº25473 28/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CECILIA SAN MARTIN 28/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO. SRTA. ODETTE MIRANDA
83
Materia
Extracto
PERMISO ADMINISTRATIVO. ANA SANDOVAL COMPENSACIÓN DE TIEMPO. SR. CORNELIO COMPAYANTE
PERMISO ADMINISTRATIVO. ANA SANDOVAL COMPENSACIÓN DE TIEMPO. SR. CORNELIO COMPAYANTE
TIEMPO COMPENSATORIO JORGE BAUTISTA COMETIDO DE SERVICIO. REUNIÓN EN INDAP PROGRAMAS PRODESAL Y PATI Nº25471
TIEMPO COMPENSATORIO JORGE BAUTISTA
COMETIDO DE SERVICIO. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CELEBRACIÓN WE TRIPANTÚ EN COMUNIDADES Y ORG. DE PANGUINILAHUE HUEIMA Y LUMACO Nº25472
COMETIDO DE SERVICIO. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CELEBRACIÓN WE TRIPANTÚ EN COMUNIDADES Y ORG. DE PANGUINILAHUE HUEIMA Y LUMACO Nº25472
COMETIDO DE SERVICIO. PARTICIPACIÓN EN CERTIFICACIÓN CURSO MANEJO DE CAJA DE LA OTEC MUNICIPAL Nº25473
COMETIDO DE SERVICIO. PARTICIPACIÓN EN CERTIFICACIÓN CURSO MANEJO DE CAJA DE LA OTEC MUNICIPAL Nº25473
TIEMPO COMPENSATORIO CECILIA SAN MARTIN PERMISO ADMINISTRATIVO. SRTA. ODETTE MIRANDA
TIEMPO COMPENSATORIO CECILIA SAN MARTIN
COMETIDO DE SERVICIO. REUNIÓN EN INDAP PROGRAMAS PRODESAL Y PATI Nº25471
PERMISO ADMINISTRATIVO. SRTA. ODETTE MIRANDA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5092
28-jun-2012 16:42.11
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4364
5093
28-jun-2012 17:30.17
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4365
5094
28-jun-2012 17:30.51
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4366
5095
28-jun-2012 17:31.23
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4367
5096
28-jun-2012 17:31.53
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4368
5097
28-jun-2012 17:52.06
DIRECCION DE OBRAS
D.E
4369
5098
28-jun-2012 18:03.39
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4370
5099
28-jun-2012 19:02.42
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4371
5100
28-jun-2012 19:03.29
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4372
28/6/12 0:00 PERMISO COMPENSATORIO. SR. DANILO RIQUELME 28/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE CARLA NAHUELHUAL. PROFESORA ORQUESTA DE CUERDAS 28/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE GENARO BURGOS. DIRECTOR Y PROFESOR ORQUESTA DE CUERDAS. 28/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE VICTORIA HIDALGO. PROFESORA ORQUESTA DE CUERDAS. 28/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE MANUEL AREVALO. PROFESOR ORQUESTA DE CUERDAS. 28/6/12 0:00 ÓRDENESE MODIFICACIÓN DE CONTRATO AMPLIACIÓN PATIO CUBIERTO ESCUELA DE PUQUIÑE 28/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO JAIME LEAL 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA AL TALLER MANOS MAGICAS DE LA ALBORADA 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA AGRUPACIÓN DE MUJERES LANAS DEL SUR
84
Materia
Extracto
PERMISO COMPENSATORIO. SR. DANILO RIQUELME APRUEBA CONTRATO DE CARLA NAHUELHUAL. PROFESORA ORQUESTA DE CUERDAS
PERMISO COMPENSATORIO. SR. DANILO RIQUELME APRUEBA CONTRATO DE CARLA NAHUELHUAL. PROFESORA ORQUESTA DE CUERDAS
APRUEBA CONTRATO DE GENARO BURGOS. DIRECTOR Y PROFESOR ORQUESTA DE CUERDAS. APRUEBA CONTRATO DE VICTORIA HIDALGO. PROFESORA ORQUESTA DE CUERDAS.
APRUEBA CONTRATO DE GENARO BURGOS. DIRECTOR Y PROFESOR ORQUESTA DE CUERDAS.
APRUEBA CONTRATO DE MANUEL AREVALO. PROFESOR ORQUESTA DE CUERDAS.
APRUEBA CONTRATO DE MANUEL AREVALO. PROFESOR ORQUESTA DE CUERDAS.
ÓRDENESE MODIFICACIÓN DE CONTRATO AMPLIACIÓN PATIO CUBIERTO ESCUELA DE PUQUIÑE PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO JAIME LEAL TRANSFERENCIA AL TALLER MANOS MAGICAS DE LA ALBORADA TRANSFERENCIA AGRUPACIÓN DE MUJERES LANAS DEL SUR
ÓRDENESE MODIFICACIÓN DE CONTRATO AMPLIACIÓN PATIO CUBIERTO ESCUELA DE PUQUIÑE
APRUEBA CONTRATO DE VICTORIA HIDALGO. PROFESORA ORQUESTA DE CUERDAS.
PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO JAIME LEAL TRANSFERENCIA AL TALLER MANOS MAGICAS DE LA ALBORADA TRANSFERENCIA AGRUPACIÓN DE MUJERES LANAS DEL SUR
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5101
28-jun-2012 19:03.54
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4373
5102
28-jun-2012 19:04.26
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4374
5103
28-jun-2012 19:04.47
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4375
5104
28-jun-2012 19:05.15
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4376
5105
28-jun-2012 19:05.38
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4377
5106
28-jun-2012 19:06.04
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4378
5107
28-jun-2012 19:06.30
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4379
5108
28-jun-2012 19:07.13
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4380
5109
28-jun-2012 19:07.36
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4381
5110
28-jun-2012 19:08.02
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4382
5111
28-jun-2012 19:11.01
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4383
28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES SANTA EMA 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA GRUPO DE MUJERES DE MALALHUE MARAVILLA 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES LOS AROMOS 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA ASOCIACION INDIGENA TAÑI MOGUEN 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA CASA DE LA MUJER DE LANCO 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES LAS ABEJITAS DE HUIPEL 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES MARI QUECHU RAYEN 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES EL PROGRESO 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES SANTA MARTA 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES CANDELARIA
85
Materia
Extracto
TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES SANTA EMA TRANSFERENCIA GRUPO DE MUJERES DE MALALHUE MARAVILLA TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES LOS AROMOS TRANSFERENCIA ASOCIACION INDIGENA TAÑI MOGUEN
TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES SANTA EMA
TRANSFERENCIA CASA DE LA MUJER DE LANCO TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES LAS ABEJITAS DE HUIPEL TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL
TRANSFERENCIA CASA DE LA MUJER DE LANCO
TRANSFERENCIA GRUPO DE MUJERES DE MALALHUE MARAVILLA TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES LOS AROMOS TRANSFERENCIA ASOCIACION INDIGENA TAÑI MOGUEN
TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES LAS ABEJITAS DE HUIPEL TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL
TRANSFERENCIA PARA TRANSFERENCIA PARA EL EL CENTRO DE MADRES CENTRO DE MADRES MARI QUECHU RAYEN MARI QUECHU RAYEN TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES EL PROGRESO TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES SANTA MARTA
TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES EL PROGRESO TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES SANTA MARTA
TRANSFERENCIA PARA TRANSFERENCIA PARA EL EL CENTRO DE MADRES CENTRO DE MADRES CANDELARIA CANDELARIA
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5112
28-jun-2012 19:20.58
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4384
5113
28-jun-2012 19:25.00
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4385
5114
28-jun-2012 19:25.36
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4386
5115
28-jun-2012 19:26.08
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4387
5116
28-jun-2012 19:26.45
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4388
5117
28-jun-2012 19:27.41
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4389
5118
28-jun-2012 19:28.14
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4390
5119
29-jun-2012 8:46.46
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4391
5120
29-jun-2012 8:47.09
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4392
28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE MUJERES LA ESTRELLITA DE QUEMCHUE 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA LA NUEVE ROSAS DE EL TAYO 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL GRUPO DE MUJERES LAS CAMELIAS 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL GRUPO DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR MANOS DEL SUR 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTURRAYEN 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE LA MANO DE LA MUJER 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN FEMENINA FUERZA DE LA MUJER 29/6/12 0:00 MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 138 29/6/12 0:00 MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 140
86
Materia
Extracto
TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE MUJERES LA ESTRELLITA DE QUEMCHUE
TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE MUJERES LA ESTRELLITA DE QUEMCHUE
TRANSFERENCIA LA NUEVE ROSAS DE EL TAYO TRANSFERENCIA PARA EL GRUPO DE MUJERES LAS CAMELIAS
TRANSFERENCIA LA NUEVE ROSAS DE EL TAYO TRANSFERENCIA PARA EL GRUPO DE MUJERES LAS CAMELIAS
TRANSFERENCIA PARA EL GRUPO DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR MANOS DEL SUR TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTURRAYEN
TRANSFERENCIA PARA EL GRUPO DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR MANOS DEL SUR TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTURRAYEN
TRANSFERENCIA PARA TRANSFERENCIA PARA LA LA AGRUPACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE LA MANO DE LA MUJER MANO DE LA MUJER TRANSFERENCIA PARA TRANSFERENCIA PARA LA LA AGRUPACIÓN AGRUPACIÓN FEMENINA FEMENINA FUERZA DE FUERZA DE LA MUJER LA MUJER MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 138
MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 138
MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 140
MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 140
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5121
29-jun-2012 8:47.40
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4393
5122
29-jun-2012 9:24.57
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4394
5123
29-jun-2012 9:27.38
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4395
5124
29-jun-2012 9:28.22
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4396
5125
29-jun-2012 9:32.18
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.A
232
5127
29-jun-2012 10:35.47
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
OFX
489
5128
29-jun-2012 10:36.49
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
OFX
490
29/6/12 0:00 MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 139 29/6/12 0:00 SERVICIO DE ALIMENTACION VINO DE HONOR PARA ACTO DE ENTREGA DE RECURSOS DE CONSEJOS CIUDADANOS PARA EL DIA VIERNES 06 DE JULIO DE 2012, 29/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE YANET PEÑA RODRÍGUEZ COMO MONITORA CENTRO DE LA MUJER LANCO 29/6/12 0:00 ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA DE YANET PEÑA RODRÍGUEZ AL CONTRATA GRADO 17 29/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATA DE MARITZA BURGOS AGURTO 29/6/12 0:00 INFORMA DESIGNACIÓN COMISIÓN CONCURSA LICEO CAMILO HENRIQUEZ SRA. MARIA LOMBOY ARAYA 29/6/12 0:00 SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO LICEO CAMILO HENRIQUEZ. MARGARITA CARTES
87
Materia
Extracto
MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 139
MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 139
SERVICIO DE ALIMENTACION VINO DE HONOR PARA ACTO DE ENTREGA DE RECURSOS DE CONSEJOS CIUDADANOS PARA EL DIA VIERNES 06 DE JULIO DE 2012, APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE YANET PEÑA RODRÍGUEZ COMO MONITORA CENTRO DE LA MUJER LANCO ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA DE YANET PEÑA RODRÍGUEZ AL CONTRATA GRADO 17 APRUEBA CONTRATA DE MARITZA BURGOS AGURTO INFORMA DESIGNACIÓN COMISIÓN CONCURSA LICEO CAMILO HENRIQUEZ SRA. MARIA LOMBOY ARAYA SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO LICEO CAMILO HENRIQUEZ MARGARITA CARTES
SERVICIO DE ALIMENTACION VINO DE HONOR PARA ACTO DE ENTREGA DE RECURSOS DE CONSEJOS CIUDADANOS PARA EL DIA VIERNES 06 DE JULIO DE 2012, APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE YANET PEÑA RODRÍGUEZ COMO MONITORA CENTRO DE LA MUJER LANCO ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA DE YANET PEÑA RODRÍGUEZ AL CONTRATA GRADO 17 APRUEBA CONTRATA DE MARITZA BURGOS AGURTO INFORMA DESIGNACIÓN COMISIÓN CONCURSA LICEO CAMILO HENRIQUEZ SRA. MARIA LOMBOY ARAYA
SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO LICEO CAMILO HENRIQUEZ MARGARITA CARTES
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5129
29-jun-2012 10:37.54
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
OFX
491
5130
29-jun-2012 10:38.38
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
OFX
492
5131
29-jun-2012 10:39.18
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
OFX
493
5132
29-jun-2012 10:55.47
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4397
5134
29-jun-2012 12:28.20
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4398
5135
29-jun-2012 12:28.54
DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
D.E
4399
5136
29-jun-2012 12:48.36
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4400
5137
29-jun-2012 13:07.18
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4401
29/6/12 0:00 SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO LICEO CAMILO HENRIQUEZ. OCTAVIO LANDAETA 29/6/12 0:00 SE INFORMA DESIGNACIÓN COMISIÓN CONCURSO ESCUELA FELIPE BARTHOU. MÓNICA NAVARRETE 29/6/12 0:00 SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO ESCUELA FELIPE BARTHOU. MAURICIO SANDOVAL 29/6/12 0:00 DECLARA INADMISIBLE LICITACIÓN 2907-28-L112 29/6/12 0:00 REEMPLAZO VEHICULO VJRR15 POR REVISION TÉCNICA 15.000 KMS. 29/6/12 0:00 REEMPLAZO VEHICULO DLZW99 POR REVISION TÉCNICA 15.000 KMS. 29/6/12 0:00 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA 29/6/12 0:00 ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES 3X36W CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
88
Materia
Extracto
SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO LICEO CAMILO HENRIQUEZ. OCTAVIO LANDAETA SE INFORMA DESIGNACIÓN COMISIÓN CONCURSO ESCUELA FELIPE BARTHOU. MÓNICA NAVARRETE SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO ESCUELA FELIPE BARTHOU. MAURICIO SANDOVAL
SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO LICEO CAMILO HENRIQUEZ. OCTAVIO LANDAETA SE INFORMA DESIGNACIÓN COMISIÓN CONCURSO ESCUELA FELIPE BARTHOU. MÓNICA NAVARRETE SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO ESCUELA FELIPE BARTHOU. MAURICIO SANDOVAL
DECLARA INADMISIBLE DECLARA INADMISIBLE LICITACIÓN LICITACIÓN 2907-28-L112 2907-28-L112 REEMPLAZO VEHICULO REEMPLAZO VEHICULO VJRR15 POR REVISION VJRR15 POR REVISION TÉCNICA 15.000 KMS. TÉCNICA 15.000 KMS. REEMPLAZO VEHICULO REEMPLAZO VEHICULO DLZW99 POR REVISION DLZW99 POR REVISION TÉCNICA 15.000 KMS. TÉCNICA 15.000 KMS. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES 3X36W CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES 3X36W CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5138
29-jun-2012 13:29.53
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4402
5139
29-jun-2012 13:41.56
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4403
5140
29-jun-2012 13:45.03
SECPLAN
D.E
4404
5141
29-jun-2012 15:13.57
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4405
5142
29-jun-2012 15:52.27
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
D.E
4406
5143
29-jun-2012 16:04.06
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4407
5144
29-jun-2012 16:04.59
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4408
5145
29-jun-2012 16:06.07
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4409
5146
29-jun-2012 16:09.19
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4410
5147
29-jun-2012 16:10.15
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4411
29/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. PEDRO SANHUEZA Nº27626 29/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A VALDIVIA REUNIÓN ECONOMÍA Y FOMENTO.SR. LUIS CUVERTINO Nº26729 29/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A VALDIVIA. SR. JUAN ZUÑIGA Nº27669 29/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE TINTA COLOR, Y NEGRO PARA IMPRESORA CENTRO DE LA MUJER LANCO 29/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SRA. MARIA ELENA SILVA Nº027387 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS VERONICA DIAZ 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS ALEX VALLEJOS 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS HECTOR ABELLO 29/6/12 0:00 COMPRA DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA MONITORA CENTRO DE LA MUJER 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS TERESA CARRILLO
89
Materia
Extracto
COMETIDO DE SERVICIO. SR. PEDRO SANHUEZA Nº27626 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A VALDIVIA REUNIÓN ECONOMÍA Y FOMENTO.SR. LUIS CUVERTINO Nº26729 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A VALDIVIA. SR. JUAN ZUÑIGA Nº27669 ADQUISICIÓN DE TINTA COLOR, Y NEGRO PARA IMPRESORA CENTRO DE LA MUJER LANCO
COMETIDO DE SERVICIO. SR. PEDRO SANHUEZA Nº27626
COMETIDO DE SERVICIO. SRA. MARIA ELENA SILVA Nº027387 PAGUESE HORAS EXTRAS VERONICA DIAZ PAGUESE HORAS EXTRAS ALEX VALLEJOS PAGUESE HORAS EXTRAS HECTOR ABELLO COMPRA DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA MONITORA CENTRO DE LA MUJER PAGUESE HORAS EXTRAS TERESA CARRILLO
COMETIDO DE SERVICIO. SRA. MARIA ELENA SILVA Nº027387
COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A VALDIVIA REUNIÓN ECONOMÍA Y FOMENTO.SR. LUIS CUVERTINO Nº26729 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A VALDIVIA. SR. JUAN ZUÑIGA Nº27669 ADQUISICIÓN DE TINTA COLOR, Y NEGRO PARA IMPRESORA CENTRO DE LA MUJER LANCO
PAGUESE HORAS EXTRAS VERONICA DIAZ PAGUESE HORAS EXTRAS ALEX VALLEJOS PAGUESE HORAS EXTRAS HECTOR ABELLO COMPRA DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA MONITORA CENTRO DE LA MUJER PAGUESE HORAS EXTRAS TERESA CARRILLO
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5148
29-jun-2012 16:10.56
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4412
5149
29-jun-2012 16:11.22
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4413
5150
29-jun-2012 16:19.22
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4414
5151
29-jun-2012 16:20.14
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4415
5152
29-jun-2012 16:20.57
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4416
5153
29-jun-2012 16:21.33
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4417
5154
29-jun-2012 16:22.04
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4418
5156
29-jun-2012 16:28.59
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4419
5157
29-jun-2012 16:29.37
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4420
5158
29-jun-2012 16:30.16
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4421
5159
29-jun-2012 16:30.50
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4422
5160
29-jun-2012 16:31.34
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4423
5161
29-jun-2012 16:32.03
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4424
5162
29-jun-2012 16:32.36
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
D.E
4425
Materia
Extracto
29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS TEOFILA CORDOVA 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS CATTERINE FLANDEZ 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS ANA FRITZ
PAGUESE HORAS EXTRAS TEOFILA CORDOVA PAGUESE HORAS EXTRAS CATTERINE FLANDEZ PAGUESE HORAS EXTRAS ANA FRITZ
PAGUESE HORAS EXTRAS TEOFILA CORDOVA
29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS TANIA GARCIA 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS KAREN Latorre 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS HUGO MANQUEPILLAN 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS ZOILA MANSILLA 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS NILDA NAVARRO 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS NATALIA PAILLAMAN 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS SILVIA RODRIGUEZ 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS YOSELINE SANDOVAL 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS JUAN URRA
PAGUESE HORAS PAGUESE HORAS EXTRAS EXTRAS TANIA GARCIA TANIA GARCIA
29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS ROBERTO VALLEJOS 29/6/12 0:00 MODIFICACION PRESUPUESTARIA OFICIO 45-2012
90
PAGUESE HORAS EXTRAS CATTERINE FLANDEZ PAGUESE HORAS EXTRAS ANA FRITZ
PAGUESE HORAS EXTRAS KAREN Latorre
PAGUESE HORAS EXTRAS KAREN Latorre
PAGUESE HORAS EXTRAS HUGO MANQUEPILLAN PAGUESE HORAS EXTRAS ZOILA MANSILLA PAGUESE HORAS EXTRAS NILDA NAVARRO PAGUESE HORAS EXTRAS NATALIA PAILLAMAN PAGUESE HORAS EXTRAS SILVIA RODRIGUEZ PAGUESE HORAS EXTRAS YOSELINE SANDOVAL PAGUESE HORAS EXTRAS JUAN URRA
PAGUESE HORAS EXTRAS HUGO MANQUEPILLAN
PAGUESE HORAS EXTRAS ROBERTO VALLEJOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA OFICIO 45-2012
PAGUESE HORAS EXTRAS ROBERTO VALLEJOS
PAGUESE HORAS EXTRAS ZOILA MANSILLA PAGUESE HORAS EXTRAS NILDA NAVARRO PAGUESE HORAS EXTRAS NATALIA PAILLAMAN PAGUESE HORAS EXTRAS SILVIA RODRIGUEZ PAGUESE HORAS EXTRAS YOSELINE SANDOVAL PAGUESE HORAS EXTRAS JUAN URRA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA OFICIO 45-2012
Firma
Documentación Física Salida Fecha Salida Destino
Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente
5163
29-jun-2012 17:13.04
ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.E
4426
5164
29-jun-2012 17:42.14
OMDEL
D.E
4427
29/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO. SR. GABRIEL ZAPATA BURGOS 29/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SRA. CLAUDIA VÁSQUEZ VIAJE A VALDIVIA REUNIÓN CON ALCALDE Nº25474
91
Materia
Extracto
PERMISO ADMINISTRATIVO. SR. GABRIEL ZAPATA BURGOS COMETIDO DE SERVICIO. SRA. CLAUDIA VÁSQUEZ VIAJE A VALDIVIA REUNIÓN CON ALCALDE Nº25474
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