Original: (Proveedor)

cite al facturar: ORDEN DE COMPRA Nº 50/14 Fecha: 11/07/14 Expediente Nº 614.122 Contratación Directa Nº 24/14 Dirección General de Administración

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HOJA DE SEGURIDAD ACIDO CLORHIDRICO 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Nombre comercial: Sinónimos: Fabricante/ Proveedor: Dirección: Teléfonos: En casos

PROVEEDOR FECHA DE TERMINO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2016 ene-16 FECHA DE INICIO TIPO DE CONTRATO CELEBRADO 4/01/2016 CONTRATO D

Clave Proveedor Domicilio Telefono
Clave 1 4 5 13 22 25 30 58 59 64 66 72 92 99 100 104 126 128 170 181 188 194 197 199 200 201 203 205 206 208 210 223 224 230 247 250 251 252 256 Prov

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ORDEN DE COMPRA Nº 50/14 Fecha: 11/07/14 Expediente Nº 614.122 Contratación Directa Nº 24/14

Dirección General de Administración

Señor: GRATZ JAVIER B. CUIT Nº 20-16892521-3 – Castro Barros 945 – CP 1217 Capital Federal – Bs. As. - TEL. 011-49576788 – – E-mail: [email protected] Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0) Rubro: 24 Equipos

Reng. Cant.

Detalle

4

5

Auricular marca Audiotechnica -ATH- M20

5

5

Auricular marca Audiotechnica -ATH- M10

8

1

Consola portátil de exteriores 5 canales- MXH-601G

9

1

Conector celular a DB-9 - CML-1

Precio Unitario en $

Precio Total

910,00

4.550,00

650,00

3.250,00

8.835,00

8.835,00

298,00

298,00

TOTAL

16.933,00

en $

FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad definitiva por parte de la Unidad Requirente.

TOTAL: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional, Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.

Original: (Proveedor)

Pedido efectuado por: Secretaría de Cultura Lugar de entrega:LT10 – Calle 9 de julio 3560 – 3000 Santa Fe – At. Ing. Gabriel Benavidez – e-mail: [email protected] Plazo de entrega: 45/60 días de recibida la presente orden, pudiendo sufrir demoras por la importación del equipamiento Vencimiento: 12/09/14

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ORDEN DE COMPRA Nº 50/14 Fecha: 11/07/14 Expediente Nº 614.122 Contratación Directa Nº 24/14

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Señor: GRATZ JAVIER B. CUIT Nº 20-16892521-3 – Castro Barros 945 – CP 1217 Capital Federal – Bs. As. - TEL. 011-49576788 – – E-mail: [email protected] Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0) Rubro: 24 Equipos

Reng.

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4

5

Auricular marca Audiotechnica -ATH- M20

5

5

Auricular marca Audiotechnica -ATH- M10

8

1

Consola portátil de exteriores 5 canales- MXH-601G

9

1

Conector celular a DB-9 - CML-1

Precio Unitario en $

Precio Total

910,00

4.550,00

650,00

3.250,00

8.835,00

8.835,00

298,00

298,00

TOTAL

16.933,00

en $

FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad definitiva por parte de la Unidad Requirente.

TOTAL: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional, Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.

Copia del Original: (Proveedor) Devolver conformada a la Dirección de Compras y Contrataciones en el plazo de tres (3) días de recepcionada la presente.

Firma:.............................................Aclaración:..............................................................Fecha:....................................

Pedido efectuado por: Secretaría de Cultura Lugar de entrega:LT10 – Calle 9 de julio 3560 – 3000 Santa Fe – At. Ing. Gabriel Benavidez – e-mail: [email protected] Plazo de entrega: 45/60 días de recibida la presente orden, pudiendo sufrir demoras por la importación del equipamiento Vencimiento: 12/09/14

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ORDEN DE COMPRA Nº 50/14 Fecha: 11/07/14 Expediente Nº 614.122 Contratación Directa Nº 24/14

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Señor: GRATZ JAVIER B. CUIT Nº 20-16892521-3 – Castro Barros 945 – CP 1217 Capital Federal – Bs. As. - TEL. 011-49576788 – – E-mail: [email protected] Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0) Rubro: 24 Equipos

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Detalle

4

5

Auricular marca Audiotechnica -ATH- M20

5

5

Auricular marca Audiotechnica -ATH- M10

8

1

Consola portátil de exteriores 5 canales- MXH-601G

9

1

Conector celular a DB-9 - CML-1

Precio Unitario en $

Precio Total

910,00

4.550,00

650,00

3.250,00

8.835,00

8.835,00

298,00

298,00

TOTAL

16.933,00

en $

FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad definitiva por parte de la Unidad Requirente.

TOTAL: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional, Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.

Duplicado: U.E.P

Pedido efectuado por: Secretaría de Cultura Lugar de entrega:LT10 – Calle 9 de julio 3560 – 3000 Santa Fe – At. Ing. Gabriel Benavidez – e-mail: [email protected] Plazo de entrega: 45/60 días de recibida la presente orden, pudiendo sufrir demoras por la importación del equipamiento Vencimiento: 12/09/14

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Señor: GRATZ JAVIER B. CUIT Nº 20-16892521-3 – Castro Barros 945 – CP 1217 Capital Federal – Bs. As. - TEL. 011-49576788 – – E-mail: [email protected] Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0) Rubro: 24 Equipos

Reng.

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4

5

Auricular marca Audiotechnica -ATH- M20

5

5

Auricular marca Audiotechnica -ATH- M10

8

1

Consola portátil de exteriores 5 canales- MXH-601G

9

1

Conector celular a DB-9 - CML-1

Precio Unitario en $

Precio Total

910,00

4.550,00

650,00

3.250,00

8.835,00

8.835,00

298,00

298,00

TOTAL

16.933,00

en $

FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad definitiva por parte de la Unidad Requirente.

TOTAL: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional, Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.

TRIPLICADO: U.E.P. (copia para devolver conformada a la

Dirección de Compra y Contrataciones para adjuntar al Expediente)

Pedido efectuado por: Secretaría de Cultura Lugar de entrega:LT10 – Calle 9 de julio 3560 – 3000 Santa Fe – At. Ing. Gabriel Benavidez – e-mail: [email protected] Plazo de entrega: 45/60 días de recibida la presente orden, pudiendo sufrir demoras por la importación del equipamiento Vencimiento: 12/09/14

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ORDEN DE COMPRA Nº 50/14 Fecha: 11/07/14 Expediente Nº 614.122 Contratación Directa Nº 24/14

Dirección General de Administración

Señor: GRATZ JAVIER B. CUIT Nº 20-16892521-3 – Castro Barros 945 – CP 1217 Capital Federal – Bs. As. - TEL. 011-49576788 – – E-mail: [email protected] Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0) Rubro: 24 Equipos

Reng.

Cant.

Detalle

4

5

Auricular marca Audiotechnica -ATH- M20

5

5

Auricular marca Audiotechnica -ATH- M10

8

1

Consola portátil de exteriores 5 canales- MXH-601G

9

1

Conector celular a DB-9 - CML-1

Precio Unitario en $

Precio Total

910,00

4.550,00

650,00

3.250,00

8.835,00

8.835,00

298,00

298,00

TOTAL

16.933,00

en $

FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad definitiva por parte de la Unidad Requirente.

TOTAL: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional, Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.

Cuadruplicado:(para Dirección de Compras y Contrataciones)

Pedido efectuado por: Secretaría de Cultura Lugar de entrega:LT10 – Calle 9 de julio 3560 – 3000 Santa Fe – At. Ing. Gabriel Benavidez – e-mail: [email protected] Plazo de entrega: 45/60 días de recibida la presente orden, pudiendo sufrir demoras por la importación del equipamiento Vencimiento: 12/09/14

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ORDEN DE COMPRA Nº 50/14 Fecha: 11/07/14 Expediente Nº 614.122 Contratación Directa Nº 24/14

Dirección General de Administración

Señor: GRATZ JAVIER B. CUIT Nº 20-16892521-3 – Castro Barros 945 – CP 1217 Capital Federal – Bs. As. - TEL. 011-49576788 – – E-mail: [email protected] Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0) Rubro: 24 Equipos

Reng.

Cant.

Detalle

4

5

Auricular marca Audiotechnica -ATH- M20

5

5

Auricular marca Audiotechnica -ATH- M10

8

1

Consola portátil de exteriores 5 canales- MXH-601G

9

1

Conector celular a DB-9 - CML-1

Precio Unitario en $

Precio Total

910,00

4.550,00

650,00

3.250,00

8.835,00

8.835,00

298,00

298,00

TOTAL

16.933,00

en $

FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad definitiva por parte de la Unidad Requirente.

TOTAL: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

La presente orden de compra se regirá por las las disposiciones vigentes para las contrataciones del Estado Nacional, Decreto N° 1023/01, El Régimen de Compras y Contrataciones de la UNL, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, la oferta y la adjudicación.

Quintuplicado: (para el Expediente)

Pedido efectuado por: Secretaría de Cultura Lugar de entrega:LT10 – Calle 9 de julio 3560 – 3000 Santa Fe – At. Ing. Gabriel Benavidez – e-mail: [email protected] Plazo de entrega: 45/60 días de recibida la presente orden, pudiendo sufrir demoras por la importación del equipamiento Vencimiento: 12/09/14

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