Proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano

Proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LOS P
Author:  Sofia del Río Gil

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IMPACTO SOCIAL EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO FORMATOS PARA TALLERES Víctor Manuel Quintero [email protected]

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Proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano

MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS EN EL EJERCICIO 2012 CON CARGO AL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PLAN DE DESARROLLO GITANO

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA

Servicio de gestión de programas sociales Subdirección General de Programas Sociales Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia MADRID, Enero 2014

2

ÍNDICE

PÁGINA

1. CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO 2012 1.1. Introducción 1.2. Gestión y distribución en 2012 del crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano 1.3. Metodología del proceso evaluativo 1.4. Cumplimentación de las fichas de evaluación de los proyectos

5 7 7 11 11

2. RESUMEN EJECUTIVO 2.1. Análisis comparativo presentación-evaluación 2.2. Distribución de la financiación 2.3. Gastos 2.4. Gestión y ubicación de los proyectos 2.5. Usuarios y usuarias de los proyectos 2.6. Personal adscrito a los proyectos 2.7. Áreas de intervención social: Acción social-servicios sociales Educación Vivienda y hábitat Salud Formación y empleo

13 15 16 19 25 26 27 29 29 31 34 35 37

3. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 1995-2012 3.1. Evolución del Programa: Financiación Gastos Personal remunerado y voluntarios/as Usuarios y usuarias

39 41 41 42 44 45

4. PRINCIPALES DATOS DESAGREGADOS POR CC.AA. 4.1. Evaluación: Principales datos de cada comunidad autónoma 4.2. Presentación: Datos globales 4.3. Presentación: Relación de proyectos cofinanciados por comunidad autónoma

47 49

5. ANEXO 5.1. Ficha de evaluación de proyectos

3

75 79

107 109

4

1. CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO 2012

5

6

1.1. Introducción El crédito Plan de desarrollo gitano, consignado en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico desde 1989, está adscrito a la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia. El crédito se destina a la financiación de proyectos de intervención social integral con las comunidades gitanas más desfavorecidas, impulsando la coordinación de las actuaciones de las distintas administraciones públicas con las organizaciones del movimiento asociativo gitano y el tercer sector de acción social. Las actuaciones que se vienen realizando tienen como principio rector facilitar el acceso y la utilización de los recursos existentes en el Sistema Público de Servicios Sociales y del resto de sistemas de protección social, para que los gitanos y las gitanas se incorporen y participen en la sociedad en igualdad de condiciones que la población no gitana. Durante estos años, este programa social ha mantenido una línea de colaboración técnica y financiera entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas y, a través de estas, con las corporaciones locales, para el desarrollo de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano.

1.2. Gestión y distribución en 2012 del crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano La distribución del crédito, consignado en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 con una dotación de 550.000€ se aprobó por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (anterior Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales) en su reunión del 10 de julio de 2012, formalizándose por Acuerdo de Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 2012, al cual se dio publicidad mediante la Resolución de 20 de diciembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (Boletín Oficial del Estado, BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2012). Los criterios que deben reunir los proyectos reflejados en la citada Resolución son:  Carácter integral, de forma que lleven a cabo actividades simultáneas en las áreas de acción social, educación (contemplándose preferentemente las de apoyo y seguimiento escolar), de formación-empleo, de salud y de vivienda y hábitat, coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el proyecto.  Coordinación entre las propias instituciones y con otras organizaciones de carácter privado sin ánimo de lucro, evitando crear redes paralelas de atención y duplicación de recursos, con el objetivo de ir facilitando el acceso de la población gitana a los sistemas normalizados de protección social.

7

 Participación efectiva de los gitanos y gitanas -debidamente acreditada- o, en su caso, de las asociaciones y organizaciones implicadas en los proyectos, en el diseño, ejecución y evaluación de los mismos.  Inclusión de los proyectos en planes o programas de bienestar, de desarrollo social o de inclusión social, de mayor ámbito territorial o europeos.  Promoción de la convivencia ciudadana y de la interacción social, fomentando la incorporación de la minoría étnica a las distintas redes sociales.  Continuidad de los proyectos subvencionados en años índice estimado de población gitana residente.

anteriores y el

 Demanda planteada por las comunidades autónomas y las corporaciones locales para la realización de programas destinados al Pueblo Gitano. Los aspectos más significativos de la gestión correspondiente a 2012 de la aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.01. Plan de desarrollo gitano son:  El considerable retraso en el inicio de la gestión de las subvenciones a comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla, entre ellas la del Plan de desarrollo gitano, al estar condicionada a la aprobación el 14 de diciembre de 2012 del Acuerdo de Consejo de Ministros de los compromisos financieros aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reunión de 10 de julio de 2012, respecto de los créditos destinados a la cofinanciación de planes o programas sociales correspondientes al ejercicio 2012. La Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica en el Boletín Oficial del Estado el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2012, no se publicó hasta el 29 de diciembre de 2012 (BOE núm. 313) y el plazo de finalización del ejercicio económico fue el 28 de diciembre de 2012.  El pago de la aportación del total del Ministerio a cada una de las CC.AA. se realizó el 8 de enero de 2013.  La Resolución de 16 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican las relaciones certificadas de proyectos para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales; de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano; y para el desarrollo del Plan estatal del voluntariado: Congreso estatal del voluntariado, aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2012, fue publicada en el BOE núm. 122, de 22 de mayo de 2013.

8

Los requisitos de gestión de los créditos se mantienen como en ejercicios anteriores:  El compromiso de cofinanciación establece que las comunidades autónomas y la Ciudad de Melilla, o las corporaciones locales en su caso, aportarán a cada proyecto, al menos, dos tercios de la cantidad financiada por el Ministerio.  La gestión de los proyectos es de titularidad pública, siendo promovidos y/o gestionados por las comunidades autónomas y la Ciudad de Melilla, las corporaciones locales y/o los entes públicos de carácter local.  Los proyectos se seleccionan de común acuerdo por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por las comunidades autónomas y la Ciudad de Melilla.  El instrumento de colaboración es el Certificado de presentación de proyectos, que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado junto con el Anexo al mismo, en el que figura la relación de los proyectos y la cofinanciación, aprobadas.  El órgano conjunto de propuesta, seguimiento y evaluación de los proyectos es la Comisión de Seguimiento (integrada en la Comisión Delegada de Directores Generales de Servicios Sociales e Inclusión Social y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia), de la cual forman parte representantes de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, de las comunidades autónomas que participan en el crédito y de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.  Las modificaciones que pueden surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos deben ser comunicadas por las comunidades autónomas, con el fin de acordar, conjuntamente, el Ministerio y la comunidad autónoma correspondiente, la aceptación de cualquier variación en el desarrollo de los mismos.  Los soportes de información están homologados y fueron aprobados por la Comisión de Seguimiento del programa. El modelo de documento justificativo de las obligaciones reconocidas y pagos realizados por las comunidades autónomas o certificado de remanentes, figura en la Resolución de 20 de diciembre, anteriormente citada, para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 86 de la Ley General Presupuestaria (regla sexta, número dos). En 2012 participaron en el programa todas las comunidades autónomas y la Ciudad de Melilla con las excepciones de: Canarias y la Ciudad de Ceuta, así como las de Navarra y el País Vasco por su especial sistema de financiación. Además, las CC.AA. de Castilla-La Mancha y de Extremadura renunciaron a su participación en este ejercicio debido a que el inicio de la gestión correspondiente al ejercicio se produjo en el último mes del año, según adujeron.

9

De la dotación presupuestaria inicial de 550.000,00€, se transfirieron a las comunidades autónomas y la Ciudad de Melilla 510.461,90€ al renunciar las CCAA de Castilla-La Mancha y Extremadura, como se ha señalado, a participar en el programa. A estas CC.AA. les correspondía una aportación del Ministerio de 10.945,00€ y de 28.457,00€, respectivamente. Asimismo hay que indicar que la C.A. de Galicia comunicó la baja de uno de los proyectos cofinanciados, cuya aportación del Ministerio era de 136,10 €.

COMUNIDAD

CRÉDITO MINISTERIO

AUTÓNOMA

ANDALUCÍA ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA * COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

Total

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

140.640,50 11.495,00 18.062,00 13.678,50 8.756,00

27,55 2,25 3,54 2,68 1,72

48.158,00 51.441,50

9,43 10,08

38.171,40 74.426,00 39.402,00 4.378,00 59.103,00 2.750,00 510.461,90

7,48 14,58 7,72 0,86 11,58 0,54 100,00

* La C.A. de Galicia comunicó el 8-7-13 la baja del proyecto de Teo por lo que se minora en 136,10€ el crédito del Ministerio a esa C.A., que ascendía a 38.307,50€ ascendía a 38.307,50€

En el ejercicio 2012 se cofinanciaron 83 proyectos con la siguiente distribución entre las comunidades autónomas participantes y la Ciudad de Melilla: Nº DE PROYECTOS COFINANCIADOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Proyecto

Nº DE PROYECTOS COFINANCIADOS Total

ANDALUCÍA ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA

22 1 4 1 1

CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA

5 15

EXTREMADURA GALICIA * COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA TOTAL

25 1 3 1 3 1 83

* La C.A. de Galicia dio de baja el proyecto del Ayto. de Teo

10

1.3. Metodología del proceso evaluativo El soporte informativo para la confección de cada evaluación anual han sido las fichas de evaluación de los proyectos, certificados de la presentación de los proyectos y la documentación complementaria que ha sido remitida por las y los responsables técnicos de las comunidades autónomas. Se adjunta, como anexo, el modelo de ficha de evaluación (aprobada por la Comisión de Seguimiento el 29 de enero de 2001). A partir de la información suministrada, volcada en tablas, revisada y analizada, se elabora la Memoria anual, la cual se remite a cada una de las comunidades autónomas para su VºBº. La Memoria se ha organizado en dos partes: a) En la primera se describen y analizan los datos generales del programa, comparándolos con los de años anteriores y su distribución por comunidades autónomas. Incluye las características generales de los proyectos financiados (áreas de intervención, tipo de actuaciones, empleo generado, usuarios/as), así como un seguimiento general de la evolución y desarrollo del programa (distribución de la financiación, gasto, etc.). b) La segunda parte ofrece información específica de las comunidades autónomas participantes en el programa, incluyendo aquellos datos más relevantes del conjunto de los proyectos cofinanciados.

1.4. Cumplimentación de las fichas de evaluación de los proyectos La presentación de la fichas de evaluación por parte de las comunidades autónomas se ha retrasado, presumiblemente, debido a que el pago de la totalidad de la subvención de 2012 se ha realizado en enero de 2013, habiéndose remitido la mayor parte de ellas en soporte electrónico. Hay que destacar que se recoge la estimación de las usuarias y usuarios directos de los proyectos porque todas las comunidades autónomas participantes y la Ciudad de Melilla ofrecen estos datos desagregados por sexo y por grupos de edad, pero algunas comunidades autónomas no cumplimentan todos los apartados en el primer envío de las fichas de evaluación y además siempre estos datos suelen estimarse en la mayoría de las CC.AA. participantes en el crédito. La presentación de las fichas de evaluación finalizó el pasado treinta de junio, pero, debido al retraso en la gestión y pago del crédito (como se ha explicado en el apartado 1.2.), algunas CCAA han remitido las fichas fuera del plazo establecido, siendo la última remisión el veintitrés de octubre de 2012.

11

Así mismo, hay que destacar que en esta Memoria no se han podido incorporar los datos de la Comunidad Autónoma de Andalucía al no haberse remitido a fecha de cierre de la Memoria las fichas de evaluación correspondientes a 2012. En consecuencia y dado que en la anterior memoria de evaluación correspondiente a 2011 tampoco se pudo disponer de las fichas de evaluación de esta C.A. (ésta se realizó con los datos de la presentación de los proyectos), en cuanto se cierre la evaluación de la C.A. de Andalucía de los proyectos cofinanciados en 2011 y en 2012 se elaborará una memoria de evaluación de ambos ejercicios incluyendo la información de la C.A. en las tablas de los datos globales del resto de CC.AA.

12

2. RESUMEN EJECUTIVO

13

14

2.1. Análisis comparativo presentación-evaluación La siguiente tabla refleja las variaciones que se han producido a lo largo del ejercicio respecto a lo previsto en la presentación de los proyectos. Proyectos: De los 83 proyectos aprobados sólo se han podido evaluar 61 al no disponer de los proyectos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía (22). Financiación: En la financiación, ha habido variaciones de las aportaciones previstas en los tres niveles de la Administración. La aportación total del Ministerio, una vez realizada la evaluación de los proyectos presentados, ha resultado menor que la que figuraba en la presentación por un importe de 143.273,37€ al no incluirse la cantidad asignada a la C.A. de Andalucía (140.640,50€) y al restar el remanente de la C.A. de Galicia (2.632.87€) correspondiente al ejercicio anterior 2011.

PROYECTOS

FINANCIACIÓN MINISTERIO

CC.AA.

CC.LL.

TOTAL

EVALUACIÓN

61

367.188,53

1.262.683,87

676.298,62

2.306.171,02

PRESENTACIÓN

83

510.461,90

1.082.226,69

703.793,79

2.296.482,38

VARIACIONES

-22

-143.273,37

180.457,18

-27.495,17

9.688,64

En cuanto a las comunidades autónomas, incrementaron su aportación en 180.457,18€. Este importe es el resultado de sumar las variaciones que se han producido en las comunidades autónomas de: Andalucía, donde no se incluye la cantidad aportada; de Aragón y de Galicia como se detalla en el siguiente cuadro.

15

VARIACIONES EN LA FINANCIACIÓN DE LAS CC.AA. Presentación

Evaluación

Variación

222.432,92

0,00

-222.432,92

Aragón

23.700,00

17.880,10

-5.819,90

Galicia

85.038,79

493.748,79

408.710,00

331.171,71

511.628,89

180.457,18

Andalucía

TOTAL

Finalmente, también se han producido variaciones, tanto positivas como negativas, en las corporaciones locales de cinco CC.AA., resultando una financiación menor de la que se había previsto por un importe de 27.495,17€. A continuación se especifican las variaciones que se han producido en las corporaciones locales.

VARIACIONES EN LA FINANCIACIÓN DE LAS CC.LL. Presentación

Andalucía Asturias Aragón Galicia Murcia TOTAL

Evaluación

Variación

90.768,37 80.227,57 0,00 505.461,85 0,00

0,00 48.626,05 5.819,90 591.814,67 2.702,00

-90.768,37 -31.601,52 5.819,90 86.352,82 2.702,00

676.457,79

648.962,62

-27.495,17

2.2. Distribución de la financiación La distribución de la financiación total de las tres administraciones en el año 2012, ha sido la siguiente teniendo en cuenta que en esta memoria no se incluye a la C.A. de Andalucía y no participaron ni Castilla-La Mancha ni Extremadura: -

El 15,92% correspondió al Ministerio, frente al 24,73% aportado en el 2011, debido posiblemente a que la dotación del crédito en 2012 fue minorada en un 48,36 respecto de 2011.

-

Las CC.AA. aportan un 54,75%, porcentaje que supera el 43,33% del ejercicio anterior.

-

Las CC.LL. con un 29,33% minoran levemente su aportación del ejercicio anterior que fue de un 31,94%.

16

FINANCIACIÓN MINISTERIO

CUANTÍA

PORCENTAJE

367.188,53

15,92

CC.AA.

1.262.683,87

54,75

CC.LL.

676.298,62

29,33

2.306.171,02

100,00

TOTAL

FINANCIACIÓN 2012

15,92 29,33

54,75 MINISTERIO CC.AA. CC.LL.

En las aportaciones económicas de las distintas administraciones públicas, como podemos observar en la siguiente tabla, se producen desviaciones del promedio global: En cuatro comunidades autónomas, las aportaciones de éstas superan el 50%, destacando la Comunidad de Madrid que alcanza el 85,88%. El Ministerio sólo supera el 50% en dos CCAA. Las corporaciones locales superan este porcentaje también en dos CCAA y no realizan ninguna aportación en siete comunidades autónomas.

17

PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO EVALUACIÓN 2012 FINANCIACIÓN TOTAL PROYECTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

FINANCIACIÓN MINISTERIO

%

CC.AA.

%

CC.LL.

%

Total

ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA

11.495,00 18.062,00 13.678,50 8.756,00

32,66

17.880,10 41.938,00 0,00 18.902,00

50,80

48.158,00 51.441,50

30,98

107.286,00 51.441,50

69,02

35.538,53 74.426,00 39.402,00 4.378,00 59.103,00 2.750,00

3,17

44,04

50,00

493.748,79 452.816,48 26.268,00 8.756,00 40.897,00 2.750,00

15,92

1.262.683,87

16,63 33,35 31,66

5.819,90 48.626,05 27.336,00 0,00

16,54

0,00 0,00

0,00

52,79

50,00

591.814,67 0,00 2.702,00 0,00 0,00 0,00

54,75

676.298,62

29,33

38,61 0,00 68,34

44,76 66,65 0,00

35.195,00 108.626,05 41.014,50 27.658,00

CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA

50,00

50,00

0,00

155.444,00 102.883,00

EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

367.188,53

14,12 57,63 33,33 59,10

* Sin datos

18

85,88 38,42 66,67 40,90

0,00 3,95 0,00 0,00 0,00

1.121.101,99 527.242,48 68.372,00 13.134,00 100.000,00 5.500,00

2.306.171,02

2.3. Gastos Analizando los gastos por conceptos, según la tabla y gráfico adjuntos, cabe señalar: -

Al capítulo de personal le corresponde, un año más, el mayor gasto realizado, representando el 80,49% frente al 79,3% en 2011.

-

Los gastos corrientes (actividades y mantenimiento) le siguen con un 19,51% frente al 19,1% del 2011 y,

-

En tercer lugar, se encuentran los gastos de inversión (obras y equipamiento) que en el ejercicio anterior alcanzó un 1,6% y que en el presente cae al 0,0%.

GASTOS PERSONAL CORRIENTES

CUANTÍA

PORCENTAJE

1.817.743,36

80,49%

440.615,42

19,51%

0,00

0,00%

2.258.358,78

100%

INVERSIÓN

TOTAL

GASTOS 2012

0,00%

19,51% 80,49%

PERSONAL

CORRIENTES

19

INVERSIÓN

20

PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO EVALUACIÓN 2012

GASTOS POR CAPÍTULOS GASTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA

Personal

%

Gastos Corrientes

%

Inversiones

%

Total

0,00 16.670,50 90.601,05 41.014,50 22.057,00

47,37 83,41 100,00 79,75

0,00 18.524,50 18.025,00 0,00 5.601,00

52,63 16,59 0,00 20,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 35.195,00 108.626,05 41.014,50 27.658,00

155.444,00 102.883,00

100,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

155.444,00 102.883,00

747.518,82 522.110,58 28.234,00 13.134,00 72.575,91 5.500,00

69,65 99,03 41,29 100,00 72,58 100,00

325.770,93 5.131,90 40.138,00 0,00 27.424,09 0,00

30,35 0,97 58,71 0,00 27,42 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.073.289,75 527.242,48 68.372,00 13.134,00 100.000,00 5.500,00

1.817.743,36

80,49

440.615,42

19,51

0,00

0,00

2.258.358,78

CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL * Sin datos

21

22

FINANCIACIÓN Y GASTOS EVALUACIÓN 2012 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

MINISTERIO ANDALUCÍA (1) ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA (2) COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

GASTOS

FINANCIACIÓN CC.AA.

CC.LL.

Total

Personal

G. Corrient. Inversiones

Total

0,00 11.495,00 18.062,00 13.678,50 8.756,00

0,00 17.880,10 41.938,00 0,00 18.902,00

0,00 5.819,90 48.626,05 27.336,00 0,00

0,00 35.195,00 108.626,05 41.014,50 27.658,00

0,00 16.670,50 90.601,05 41.014,50 22.057,00

0,00 18.524,50 18.025,00 0,00 5.601,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 35.195,00 108.626,05 41.014,50 27.658,00

48.158,00 51.441,50

107.286,00 51.441,50

0,00 0,00

155.444,00 102.883,00

155.444,00 102.883,00

0,00 0,00

0,00 0,00

155.444,00 102.883,00

35.538,53 74.426,00 39.402,00 4.378,00 59.103,00 2.750,00

493.748,79 452.816,48 26.268,00 8.756,00 40.897,00 2.750,00

591.814,67 0,00 2.702,00 0,00 0,00 0,00

1.121.101,99 527.242,48 68.372,00 13.134,00 100.000,00 5.500,00

747.518,82 522.110,58 28.234,00 13.134,00 72.575,91 5.500,00

325.770,93 5.131,90 40.138,00 0,00 27.424,09 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.073.289,75 527.242,48 68.372,00 13.134,00 100.000,00 5.500,00

676.298,62 2.306.171,02 1.817.743,36

440.615,42

367.188,53 1.262.683,87

(1) Sin datos (2) El total de la financiación supera a los gastos realizados por un importe de 47.812,24 € que corresponde a la C.A. de Galicia

23

0,00 2.258.358,78

24

2.4. Gestión y ubicación de los proyectos De los 61 proyectos evaluados, 22 han sigo gestionados por la comunidad autónoma correspondiente y en 39 la gestión la han llevado a cabo las corporaciones locales, en su gran mayoría, ayuntamientos. COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ENTIDADES GESTORAS DE LOS PROYECTOS COMUNIDAD AUTÓNOMA

CORPORACIÓN LOCAL

CONSORCIO

0 0 0 1

1 4 1 0

0 0 0 0

0 15

5 0

0 0

0 1 0 1 3 1

25 0 3 0 0 0

0 0 0 0 0 0

22

39

0

ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL * Sin datos

Respecto a la ubicación, 39 proyectos se han desarrollado en zonas urbanas, 17 en el ámbito rural y 5 en el casco antiguo de sus respectivas localidades.

UBICACIÓN DE LOSPROYECTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Zona urbana

Zona rural

Casco antiguo

ARAGÓN

0

1

0

PRINCIPADO DE ASTURIAS

1

3

0

ILLES BALEARS

1

0

0

CANTABRIA

1

0

0

C. DE CASTILLA Y LEÓN

4

0

1

CATALUÑA

15

0

0

GALICIA

11

12

2

COMUNIDAD DE MADRID

1

0

0

REGIÓN DE MURCIA

2

0

1

LA RIOJA

0

1

0

COMUNITAT VALENCIANA

2

0

1

CIUDAD DE MELILLA

1

0

0

39

17

5

ANDALUCÍA *

CASTILLA-LA MANCHA

EXTREMADURA

TOTAL * Sin datos

25

2.5. Usuarios y usuarias de los proyectos En el año 2012 el número de usuarios desciende de forma notoria al no contabilizarse la población gitana de Andalucía, la cual es la más numerosa. El número total de usuarios directos del programa fue de 69.049 personas, de las cuales 39.967 fueron mujeres (57,88%) y 29.082 hombres (42,12%). Estos porcentajes son similares a los de años anteriores en los que el número de mujeres fue también superior al de hombres. Usuarios totales

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

HOMBRES

ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

MUJERES

%

%

TOTALES

84 372 241 290

116 391 239 302

200 763 480 592

1.478 12.800

1.678 20.000

3.156 32.800

2.612 2.903 1.005 2.532 4.722 43

2.695 2.885 1.214 4.403 6.005 39

5.307 5.788 2.219 6.935 10.727 82

29.082

42,12

39.967

57,88

69.049

* Sin datos

La tabla siguiente, nos muestra a los usuarios/as por grupos de edad. Destaca el porcentaje de los menores de 30 años superior al 60%. Por otra parte, en este ejercicio el grupo con mayor número de personas usuarias fue el comprendido entre 0 y 16 años con un total de 23.621 personas, lo que supone un 34,21% del total de usuarios.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Usuarios por edades 0-16

%

17-29

%

30 - 64

%

65 y +

%

ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA

53 233 215 0

51 217 152 350

96 274 106 242

0 39 7 0

1.347 12.000

970 12.000

778 8.000

61 800

1.940 877 1.859 1.081 3.979 37 23.621

1.368 2.074 130 1.029 2.574 13 20.928

1.844 2.730 228 4.562 3.763 27 22.650

155 107 2 263 411 5 1.850

CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

34,21

* Sin datos

26

30,31

32,80

2,68

El número de familias usuarias contabilizadas en el presente ejercicio ha sido de 14.001. Como en años anteriores, todas las CC.AA. han aportado esta información. No obstante, en algunos casos, estas cifras son más el resultado de estimaciones sobre el total de población gitana de la zona que de la contabilización de familias con las que se interviene de manera integral y continuada. COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Familias

ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

16 259 119 130 673 5.000 1.475 1.711 270 1.065 3.267 16

14.001

* Sin datos

2.6. Personal adscrito a los proyectos Se considera personal adscrito a los proyectos a todos/as los profesionales remunerados y a los voluntarios que trabajan con dedicación total o parcial en los mismos. En el caso del personal remunerado, se consigna la totalidad de trabajadores y trabajadoras, ya sean sus costes salariales imputados al proyecto cofinanciado o a otros servicios de los ayuntamientos, generalmente a los servicios sociales. En la siguiente tabla, podemos contabilizar un total de 179 trabajadores/as remunerados, de los cuales 25 son de etnia gitana. De dicho total, se imputa a los proyectos el coste de 123. En cuanto al número total de trabajadores/as remunerados, cuyo coste no es imputable al proyecto en el que desarrollan su actividad, es de 56 (10 de ellos de etnia gitana). En los últimos ejercicios se ha registrado una constante reducción del personal debido, probablemente, a la minoración de la dotación total del crédito aunque el gasto en el capítulo de personal es superior al de otros conceptos de gasto.

27

COMUNIDADES AUTONOMAS

PERSONAL REMUNERADO IMPUTABLES Gitano No gitano

NO IMPUTABLES

Total

Gitano No gitano

%

Total

%

TOTAL PERSONAL

ANDALUCÍA * ARAGON

0 0 0 1

1 11 1 1

1 11 1 2

0 0 0 0

0 4 0 0

0 4 0 0

1 15 1 2

1 1

6 9

7 10

0 0

3 0

3 0

10 10

1 0 0 0 10 1 15

49 14 1 1 14 0 108

50 14 1 1 24 1 123

2 0 0 8 0 0 10

35 0 0 3 0 1 46

37 0 0 11 0 1 56

87 14 1 12 24 2 179

PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

68,72

31,28

* Sin datos

Respecto a los voluntarios/as, han colaborado en cuatro comunidades autónomas un total de 58 personas de las cuales 38 son de etnia gitana.

PERSONAL VOLUNTARIO

COMUNIDADES AUT ÓNOMAS

GITANO

%

NO GITANO

%

TOTAL

ANDALUCÍA * ARAGÓN

0

0

0

PRINCIPADO DE ASTURIAS

0

3

3

ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA

0 0

0 0

0 0

C. DE CASTILLA Y LEÓN

0

0

0

CATALUÑA

1

0

1

GALICIA

1

10

11

COMUNIDAD DE MADRID

0

0

0

REGIÓN DE MURCIA

0

0

0

EXTREMADURA

LA RIOJA

36

7

43

COMUNITAT VALENCIANA

0

0

0

CIUDAD DE MELILLA

0

0

0

T OT AL

38

65,52

* Sin datos

28

20

34,48

58

2.7. Áreas de intervención social

Los proyectos cofinanciados tienen como principal característica su integralidad, de forma que lleven a cabo actuaciones simultáneas en distintas áreas de intervención social, entre ellas las de acción social y servicios sociales, educación, vivienda y hábitat, salud y formación-empleo, de las cuales se ha recogido la siguiente información: Acción social – servicios sociales En el área de acción social y servicios sociales se realiza la coordinación con el resto de áreas constituyendo la intervención social básica con las personas y familias gitanas usuarias de los proyectos. El cuadro siguiente muestra el trabajo social desarrollado en todas las comunidades autónomas, tanto el que se lleva a cabo individualmente, con hombres (4.601) y con mujeres (6.517), como el número de intervenciones con familias (7.272) y el comunitario (2.793 intervenciones).

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

TRABAJO SOCIAL HOMBRES

MUJERES

INDIVIDUALIZADO

Número de intervenciones CON FAMILIAS COMUNITARIO

ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS

0 167

0

0

0

179

147

147

ILLES BALEARS

115

133

95

65

5

15

10

0

CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA

58

163

198

11

1.400

1.900

400

200

EXTREMADURA GALICIA

748

803

924

379

COMUNIDAD DE MADRID

0

0

3.583

817

REGIÓN DE MURCIA

45

41

20

76

0 2.063

0 3.283

41 1.854

1.098 0

LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTALES

0

0

0

0

4.601

6.517

7.272

2.793

* Sin datos

En el siguiente cuadro se contabiliza, desagregada por sexos, toda la tramitación de documentación y gestión de recursos que llevan a cabo los servicios sociales de cada localidad en la que se desarrollan los distintos proyectos.

29

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HOMBRES

MUJERES

FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCIA

ANDALUCÍA * ARAGÓN

0

0

0

PRINCIPADO DE ASTURIAS

211

239

177

ILLES BALEARS

166

115

90

7

20

27

CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA

178

286

258

2.500

2.900

0

EXTREMADURA GALICIA

924

1.056

879

COMUNIDAD DE MADRID

0

0

0

REGIÓN DE MURCIA

0

0

96

LA RIOJA

0

0

0

1.557

2.830

2.127

COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTALES

0

0

0

5.543

7.446

3.654

* Sin da tos

En el último cuadro de este área de intervención social se refleja el seguimiento social a los temporeros/as, cuyo número de usuarios es similar entre hombres (566) y mujeres (621)

SEGUIMIENTO SOCIAL TEMPOREROS/AS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

HOMBRES

MUJERES

FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCIA

ARAGÓN

0

34

0

ASTURIAS

72

76

61

BALEARES

0

0

0

CANTABRIA

0

0

0

CASTILLA Y LEÓN

0

0

29

CATALUÑA

0

0

0

GALICIA

118

86

81

MADRID

0

0

0

MURCIA

0

0

0

LA RIOJA

0

0

0

376

425

356

0

0

0

566

621

527

ANDALUCÍA *

CASTILLA-LA MANCHA

EXTREMADURA

COM. VALENCIANA MELILLA

TOTALES * Sin datos

30

Educación En el presente ejercicio, según los datos facilitados por las CCAA. y la Ciudad de Melilla, han cursado educación infantil 1.506 niñas y 1.539 niños, lo que representa un total de 3.045 alumnos. Educación infantil COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Niños

ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

Niñas 10 5 12 0

7 8 8 0

35 1.000

41 1.000

96 62 12 35 272 0

119 67 16 43 197 0

1.539

1.506

* Sin datos

La educación primaria es la que alcanza el mayor número de alumnado, suma un total de 9.971. El número de alumnas (4.990) es superior al de alumnos (4.981). Educación primaria COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Niños

ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL * Sin datos

31

Niñas 23 38 42 0

33 39 43 0

160 3.000

186 3.000

333 186 14 605 568 12

351 169 18 488 655 8

4.981

4.990

El total de estudiantes en educación secundaria ha sido de 4.478. Esta cifra representa una disminución muy significativa respecto de la educación primaria. El número de alumnas (2.254) se mantiene, al igual que en ejercicios anteriores, por encima del número de alumnos (2.224).

Educación secundaria COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Chicos

ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

Chicas

12 11 11 3

19 22 5 8

62 1.500

68 1.500

155 56 0 203 209 2

139 58 18 187 227 3

2.224

2.254

* Sin datos

La escolarización de los menores en edad escolar obligatoria es prácticamente total, disminuyendo paulatinamente el absentismo escolar. Este descenso del absentismo escolar está fundamentado en el seguimiento escolar realizado en los distintos proyectos y que se concreta en una serie de actuaciones directas con las familias o unidades familiares, tales como las entrevistas y reuniones con los padres y madres, visitas domiciliarias, acompañamientos al centro escolar, etc. La siguiente tabla nos muestra la información disponible relativa a las actuaciones realizadas (4.014) para evitar el absentismo escolar. No obstante, el abandono de la enseñanza secundaria en torno a los 15 años es muy frecuente.

32

Intervenciónes para reducir el absentismo escolar Familias / Unidades Convivenciales

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

0 77 75 0 0 560 2.000 399 0 20 314 569 0

4.014

* Sin datos

La alfabetización de las personas adultas es también una prioridad, ya que la tasa actual de analfabetismo de la población gitana sigue siendo muy alta respecto a la población no gitana, la cual hoy en día es prácticamente inexistente. El número de mujeres que asiste a las clases de alfabetización es más del triple que el de hombres.

Alfabetización adultos

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Hombres ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL * Sin datos

33

Mujeres

0 1 8 0

0 14 8 0

101 0

158 0

80 2 0 25 68 0

185 16 0 38 467 0

285

886

Vivienda y hábitat. Las dos tablas que se muestran a continuación, nos indican que en 2012 se han realojado a 554 nuevas familias y se ha mantenido, en total, un seguimiento de 927 familias. Realojos COMUNIDADES AUTONOMAS

FAMILIAS/ UNIDADES CONVIVENCIALES

ANDALUCÍA * 0

ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS

21

ILLES BALEARS

1

CANTABRIA

0

CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN

57 8

CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA

32

MADRID

31 0

REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA

301

COMUNITAT VALENCIANA

103 0

CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

554

* Sin datos

Seguimiento familias realojadas

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

FAMILIAS / UNID. CONVIVENCIALES

ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS

0 57

ILLES BALEARS

26

CANTABRIA

0

CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN

125 8

CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA

156

MADRID

337

REGIÓN DE MURCIA

0

LA RIOJA

39

COMUNITAT VALENCIANA

179 0

CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

927

* Sin datos

34

Salud La adquisición de hábitos de vida saludables y la participación de las familias en las actividades diseñadas, han sido, salvo excepciones, muy positivas. En este ejercicio 768 niños y 804 niñas han sido vacunados o han pasado controles pediátricos de carácter preventivo. Vacunaciones, control pediátrico

COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

Niños

Niñas

0 5 86 0

0 12 78 0

22 0

14 50

247 0 0 203 205 0

277 0 0 184 189 0

768

804

* Sin datos

La planificación familiar se caracteriza por una participación muy alta de las mujeres gitanas, que alcanza la cifra de 657 usuarias.

Planificación familiar

COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL * Sin datos

35

Hombres

Mujeres

0 90 0 0

0 89 16 0

0 0

6 0

70 0 0 0 22 0

231 0 0 94 221 0

182

657

En las actividades realizadas para la prevención de las drogodependencias, han participado 424 hombres y 322 mujeres.

Prevención drogodependencias

COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL * Sin datos

36

Hombres

Mujeres

0 167 27 0

0 179 2 0

4 0

2 0

42 0 0 87 97 0

32 0 0 87 20 0

424

322

Formación y empleo En el año 2012 han asistido a diferentes talleres de pre-formación 727 hombres y 1.388 mujeres. Además, 262 hombres y 325 mujeres han realizado cursos dirigidos a la consecución de empleo, entre los que se pueden destacar cursos de peluquería, jardinería, iniciación a la informática, etc.

Formación-empleo COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA

TOTAL

Itinerarios de inserción

Talleres de pre-formación Cursos de formación-empleo

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

0 126 21 109

0 133 25 89

0 43 29 10

0 49 28 11

0 63 0 9

0 33 0 26

120 15

176 40

16 0

1 0

8 0

8 0

287 185 0 268 611 0

290 182 0 142 761 0

123 275 0 0 231 0

238 165 0 493 403 0

79 0 0 0 103 0

123 0 0 0 135 0

1.742

1.838

727

1.388

262

325

* Sin datos

37

38

3. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 1995 - 2012

39

40

3.1. Evolución del programa Transcurridos dieciocho ejercicios económicos (desde 1995) en los que se han elaborado memorias de evaluación de los proyectos, puede ser de interés la evolución respecto de los datos de financiación, gasto, personal y usuarios/as en el transcurso de estos años de implantación de este programa social. Financiación Cabe mencionar que los datos económicos de las evaluaciones difieren, en algunos ejercicios, de los presupuestados en la fase de presentación y aprobación de los proyectos. Estas diferencias generalmente provienen de financiaciones externas, según se ha hecho referencia en el apartado 2.1. (Análisis comparativo presentación-evaluación). La suma de la financiación total ejecutada por las tres administraciones públicas desde 1995 hasta 2012, alcanza la cifra de 117.408.873€ de los cuales: -

45.523.000 corresponden a la Administración General del Estado, 40.031.080 a las CC.AA. y 31.854.792 a las CC.LL.

La evolución de la financiación ejecutada (datos de evaluación) en estos dieciocho años queda reflejada en la tabla y en los gráficos siguientes: PLAN D E D ESAR R OLLO GIT AN O

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 1995 - 2012 MINISTERIO AÑOS

% PARTICIP.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

51,00 38,22 44,12 36,04 39,43 34,51 43,00 43,31 41,65 43,99 41,35 41,41 42,50

2008 2009 2010 2011 2012

40,90 22,73 23,65 24,73 15,92

TOTALES MEDIAS

37,14

CANTIDAD 3.123.760 2.596.372 2.999.291 3.005.061 2.989.789 2.992.439 2.985.588 3.033.012 3.065.160 3.051.507 3.013.226 3.051.115 3.065.160 3.065.160 1.065.160 1.065.160 988.852 367.189

45.523.000

CC AA % PARTICIP.

CANTIDAD

27,90 22,42 29,11 26,18 25,16 23,63 32,86 34,23 35,85 34,02 35,13 36,15 37,69 37,02 59,27 55,84 43,33

1.708.834 1.522.893 1.978.664 2.183.038 1.907.522 2.048.535 2.281.611 2.396.702 2.638.542 2.359.709 2.559.849 2.663.774 2.718.435 2.774.562 2.777.974 2.514.818 1.732.935 1.262.684

54,75

36,14

CC LL

40.031.080

41

% PARTICIP.

CANTIDAD

21,10 39,37 26,77 37,79 35,41 41,86 24,14 22,46 22,50 21,99 23,52 22,45 19,82

1.292.404 2.674.336 1.819.732 3.150.962 2.684.294 3.629.700 1.676.092 1.572.696 1.655.594 1.525.777 1.714.340

22,08 18,00 20,51 31,94 29,33

26,72

1.653.961 1.429.294 1.654.564 843.581 923.843 1.277.324 676.299

TOTAL 6.124.998 6.793.601 6.797.687 8.339.061 7.581.605 8.670.674 6.943.291 7.002.410 7.359.295 6.936.993 7.287.415 7.368.850 7.212.889 7.494.286 4.686.715 4.503.821 3.999.111 2.306.171

31.854.792 117.408.873

EVOLUCIÓN FINANCIACIÓN 1995-2012 8.671

8.339 6.794

7.582 6.798

6.125

6.937

7.359 6.943

7.002

7.369

7.287

7.494 7.213

4.687 3.999 4.504

2 0 12

2 0 11

2 0 10

2 0 09

2 0 08

2 0 07

2 0 06

2 0 05

2 0 04

2 0 03

2 0 02

2 0 01

2 0 00

1 9 99

1 9 98

1 9 97

1 9 96

1 9 95

2.306

El crédito ejecutado, de la aportación realizada por parte del Ministerio en 1995, fue de 3.123.760 euros, manteniéndose dichas aportaciones hasta el año 2008 en cantidades próximas a los tres millones de euros. En los ejercicios 2009 y 2010 la financiación del Ministerio se redujo a 1.065.160 euros. En el presente ejercicio de 2012 dicha financiación ha disminuido hasta los 550.000 €. En relación a la contribución que realizan las comunidades autónomas, en el año 1995 comenzó con una cantidad de 1.708.834€, llegando a alcanzar en el año 2009 su mayor cuantía: 2.777.974€, descendiendo progresivamente en los años siguientes hasta la cantidad de 1.250.632€. Finalmente, la participación económica de las corporaciones locales se ha reducido a la mitad respecto del ejercicio anterior, pasando de un importe de 1.277.324 € en 2011 a 676.299€ en el presente ejercicio.

Gastos El gasto total realizado para el desarrollo de los proyectos desde 1995 a 2012 ha sido de 117.567.083€. De dicho importe total, 79.299.793€ corresponden a gastos de personal, seguidos por los gastos corrientes por un importe de 30.529.839€. y las inversiones que ascienden a 7.737.451€.

42

PLAN D E D ESAR R OLLO GIT AN O

EVOLUCIÓN DEL GASTO 1995 - 2012 PERSONAL

GASTOS CORRIENTES

CANTIDAD

% PARTICIP.

INVERSIONES

AÑOS

% PARTICIP.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

66,12 56,28 65,82 58,71 61,65 57,35 69,48 69,15 66,61 67,25

4.165.717 3.974.673 4.348.437 4.865.902 4.671.234 4.968.773 4.829.182 4.904.296 4.913.707 4.657.446

30,55 25,37 25,70 19,50 22,14 23,86 27,36 30,48 32,40 28,64

1.924.849 1.791.894 1.698.112 1.616.566 1.677.329 2.067.535 1.901.385 2.161.508 2.389.931 1.983.891

3,32 18,34 8,48 21,79 16,21 18,79 3,16 0,37 0,99 4,11

209.206 1.295.476 560.450 1.806.065 1.228.276 1.627.887 219.677 26.000 72.804 284.459

6.299.773 7.062.042 6.606.998 8.288.534 7.576.839 8.664.195 6.950.244 7.091.803 7.376.442 6.925.796

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

69,59 71,78 74,05 74,46 75,28 72,46 79,29 80,49

5.052.932 5.248.602 5.341.127 5.580.276 3.528.034 3.263.454 3.168.257 1.817.743

26,95 27,93 25,66 25,21 24,47 27,27 19,06 19,51

1.956.786 2.042.456 1.850.879 1.889.306 1.146.681 1.228.367 761.749 440.615

3,46 0,29 0,29 0,32 0,26 0,27 1,65 0,00

251.283 20.956

7.261.000 7.312.014 7.212.889 7.493.860 4.686.715 4.503.821 3.995.758 2.258.359

TOTALES MEDIAS

68,66

30.529.839

5,67

79.299.793

CANTIDAD

25,67

% PARTICIP.

CANTIDAD

TOTAL

20.883 24.277 12.000 12.000 65.752 0

7.737.451 117.567.083

EVOLUCIÓN DEL GASTO 1995-2012 8.289

8.664

7.062

7.092 7.577

6.300

7.261

7.376

6.950

6.607

7.312

6.926

7.494

7.213 4.687

4.504 3.996

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

2.258

En todos los ejercicios, la distribución del gasto sitúa en primer lugar a los gastos de personal (en conjunto un 68,66% del total), seguido de los gastos corrientes (un 25,67%) y de las inversiones (que suponen un 5,67%).

43

Personal remunerado y voluntarios/as El personal remunerado, ya sea su coste imputable a algún proyecto o provenga de otras fuentes, no ha sufrido grandes variaciones salvo en los últimos años, en los que sí se aprecia una reducción considerable. En este ejercicio 2012 el número de trabajadores remunerados ha sido de 179 trabajadores, mientras que en 2011 fueron 328 y en 2010 se alcanzó la cifra de 430. Dentro del personal remunerado, los puestos de trabajo desempeñados por personal de etnia gitana alcanzaron en 2006 la mayor cifra (150), disminuyendo en el ejercicio 2010 a menos de 100 trabajadores. Esta disminución ha continuado en el 2011 con 58 trabajadores y se ha acentuado en 2012 con tan solo 25 trabajadores. En cuanto al número de trabajadores remunerados no gitanos, el 2006 fue también el de mayor número: 456 trabajadores. Este ejercicio 2012 ha sido el peor año en este aspecto, ya que tan sólo se ha llegado a los 154 trabajadores.

AÑO

Personal remunerado Gitano No gitano Total

1995

125

419

544

1996

112

411

523

1997

130

390

520

1998

118

422

540

1999

106

421

527

2000

141

393

534

2001

123

318

441

2002

133

248

381

2003

131

309

440

2004

128

383

511

2005

108

419

527

2006

150

456

606

2007

135

439

574

2008

114

406

520

2009

108

360

468

2010 2011 2012

97 58 25

333 270 154

430 328 179

Respecto al número de voluntarios y voluntarias la mayoría de los años ha superado la centena. En estos dos últimos ejercicios se aprecia una disminución importante, contabilizándose tan sólo 65 en 2011 y 58 en 2012.

44

AÑO

Voluntarios/as Total Gitanos No gitano

1995

47

127

174

1996

16

67

83

1997

35

126

161

1998

21

60

81

1999

56

124

180

2000

55

57

112

2001

44

58

102

2002

38

71

109

2003

43

63

106

2004

51

81

132

2005

96

67

163

2006

99

49

148

2007

45

82

127

2008

28

79

107

2009

30

59

89

2010 2011 2012

38 44 38

74 21 20

112 65 58

Usuarios y usuarias A partir del año 2.000 todas las comunidades autónomas participantes en el crédito comenzaron a aportar los datos, de forma desagregada, de los usuarios y usuarias del programa, por lo que las cifras vendrán referidas, en este apartado, únicamente a los trece últimos ejercicios. En el primer año de referencia, los usuarios/as ascendieron a 78.303, experimentando diversas fluctuaciones a lo largo de los siguientes años, alcanzando en el ejercicio 2.011 las 147.246 personas. En el presente ejercicio se han contabilizado tan solo 69.049 personas al no poderse incluir los usuarios/as de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En cuanto al porcentaje entre hombres y mujeres, éstas siempre han sido mayoría, con una diferencia de entre 4 y 12 puntos porcentuales. A continuación se incluye una tabla de la evolución de los usuarios y usuarias estimados del programa desde el año 2000 al 2012.

45

EVOLUCIÓN USUARIOS AÑO

HOMBRES

%

MUJERES

%

TOTAL

2000

37.585

48,00

40.718

52,00

78.303

2001

46.043

48,73

48.447

51,27

94.490

2002

46.172

48,50

49.027

51,50

95.199

2003

53.201

48,00

57.634

52,00

110.835

2004

42.088

43,80

53.995

56,20

96.083

2005

61.495

46,65

70.317

53,35

131.812

2006

59.304

46,48

68.286

53,52

127.590

2007

61.021

46,44

70.374

53,56

131.395

2008

64.564

47,23

72.127

52,77

136.691

2009

70.101

46,12

81.880

53,88

151.981

2010

66.413

45,37

79.978

54,63

146.391

2011

66.829

45,39

80.417

54,61

147.246

2012

29.082

42,12

39.967

57,88

69.049

46

4. PRINCIPALES DATOS DE EVALUACIÓN DESAGREGADOS POR CC.AA.

47

48

4.1. EVALUACIÓN: PRINCIPALES DATOS DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

49

50

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

FINANCIACIÓN

GASTOS POR CAPÍTULOS

APOR T ACIÓN MIN IST ER IO

%

APOR T ACIÓN C.A.

%

APOR T ACIÓN CC.LL.

%

11.495,00

32,66

17.880,10

50,80

5.819,90

16,54

35.195,00

PER SON AL

%

COR R IEN T ES

%

IN VER SION ES

%

T OT AL

16.670,50

47,37

18.524,50

52,63

0,00

0,00

35.195,00

T OT AL

VOLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS

PER SON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O

PERSONAL 0

1

H OMBR ES

%

84

42,00

0

0

BEN EFICIAR IOS/ AS MU JER ES %

T OT AL

FAMILIAS/ U N ID AD ES CON VIVEN CIA

200

16

USUARIOS/AS 116

51

58,00

52

CREDITO PLAN DE DESARROLLO G ITANO. EVALUACI ÓN 2012 COMUNI DAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

FINANCI ACIÓN

G ASTOS POR CAPÍ TULOS

AP OR T ACIÓN MIN IST ER IO

%

AP OR T ACIÓN C.A.

%

APOR T ACIÓN CC.LL.

%

18.062,00

16,63

41.938,00

38,61

48.626,05

44,76

108.626,05

PE R S ON AL

%

COR R IEN T E S

%

IN VER S ION E S

%

T OT AL

90.601,05

83,41

18.025,00

16,59

0,00

0,00

108.626,05

PE R SON AL AD S CR IT O GIT AN O N O GIT AN O

T OT AL

V OLU N T AR IOS / AS GIT AN OS N O GIT AN OS

PERSONAL 0

15

H OMBR E S

%

372

48,75

BEN E FICIAR IOS MU JER E S

3

0

%

T OT AL

FAMILIAS/ U N ID AD E S CON V IVE N CIA

51,25

763

259

USUARIOS/AS 391

53

54

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GI TANO. EVALUACIÓN 2012 COMUNI DAD AUTÓNOMA DE BALEARES

FI NANCIACI ÓN

GASTOS POR CAPÍTULOS

APOR T ACIÓN MIN IS T E R IO

%

AP OR T ACIÓN C.A.

%

APOR T ACIÓN CC.LL.

%

T OT AL

13.678,50

33,35

0,00

0,00

27.336,00

66,65

41.014,50

P ER S ON AL

%

COR R IE N T E S

%

IN V ER S ION E S

%

T OT AL

41.014,50

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.014,50

PE R S ON AL AD S CR IT O GIT AN O N O GIT AN O

V OLU N T AR IOS / AS GIT AN OS N O GIT AN OS

PERSONAL 0

1

H OMBR ES

%

241

50,21

0

BEN E FICIAR IOS / AS MU JER ES %

0

T OT AL

FAMILIAS/ U N ID AD ES CON VIV EN CIA

480

119

USUARI OS/AS 239

55

49,79

56

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO G ITANO. EVALUACI ÓN 2012 COMUNI DAD AUTÓNOMA DE CANTABRI A

FINANCI ACIÓN

G ASTOS POR CAPÍ TULOS

AP OR T ACIÓN MIN IST ER IO

%

APOR T ACIÓN C.A.

%

APOR T ACIÓN CC.LL.

%

T OT AL

8.756,00

31,66

18.902,00

68,34

0,00

0,00

27.658,00

PE R S ON AL

%

COR R IEN T E S

%

IN VER S ION E S

%

T OT AL

22.057,00

79,75

5.601,00

20,25

0,00

0,00

27.658,00

PE R SON AL AD S CR IT O GIT AN O N O GIT AN O

PERSONAL

USUARI OS/AS

1

V OLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS

1

H OMBR E S

%

290

48,99

BE N E FICIAR IOS MU JER E S

302

57

0

0

%

T OT AL

FAMILIAS/ U N ID AD E S CON V IVE N CIA

51,01

592

130

58

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO G ITANO. EVALUACI ÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LEON

FI NANCI ACIÓN

G ASTOS POR CAPÍ TULOS

APOR T ACIÓN MIN IST ER IO

%

APOR T ACIÓN C.A.

%

AP OR T ACIÓN CC.LL.

%

48.158,00

30,98

107.286,00

69,02

0,00

0,00

155.444,00

P ER SON AL

%

COR R IE N T ES

%

IN VE R SION ES

%

T OT AL

155.444,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155.444,00

P ER SON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O

PERSONAL

USUARI OS/AS

1

VOLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS

9

H OMBR E S

%

1.478

46,83

0

BE N EFICIAR IOS/ AS MU JE R ES %

1.678

59

T OT AL

53,17

0

T OT AL

FAMILIAS/ U N ID AD E S CON V IVE N CIA

3.156

673

60

CRÉDI TO PLAN DE DESARROLLO GI TANO. EVALUACIÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

FINANCIACI ÓN

G ASTOS POR CAPÍTULOS

APOR T ACIÓN MIN IS T E R IO

%

APOR T ACIÓN C.A.

%

AP OR T ACIÓN CC.LL.

%

51.441,50

50,00

51.441,50

50,00

0,00

0,00

102.883,00

P ER SON AL

%

COR R IE N T ES

%

IN V ER SION ES

%

T OT AL

102.883,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.883,00

P ER SON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O

PERSONAL

USUARIOS/AS

1

V OLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS

9

H OMBR ES

%

12.800

39,02

1

BE N EFICIAR IOS/ AS MU JE R ES %

20.000

61

T OT AL

60,98

0

T OT AL

FAMILIAS / U N ID AD E S CON V IVE N CIA

32.800

5.000

62

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

FINANCIACIÓN

GASTOS POR PARTIDAS

APOR T ACIÓN MIN IST ER IO

%

APOR T ACIÓN C.A.

%

APOR T ACIÓN CC.LL.

%

35.538,53

3,17

493.748,79

44,04

591.814,67

52,79

1.121.101,99

PER SON AL

%

COR R IEN T ES

%

IN VER SION ES

%

T OT AL

747.518,82

69,65

325.770,93

30,35

0,00

0,00

1.073.289,75

PER SON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O

PERSONAL

USUARIOS/AS

3

VOLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS

84

H OMBR ES

%

2.612

49,22

1

BEN EFIAR IOS/ AS MU JER ES %

2.695

T OT AL

50,78

10

FAMILIAS/

T OT AL

UNIDADES CONVIVENCIA

5.307

1.475

El tota l de la fina ncia ción supe ra los ga stos re a liza dos por un importe de 47.812,24 € ge ne rá ndose re ma ne nte s e n los proye ctos de Ponte ve dra , Ma rín, Vigo y Ma ce da de 3.750,00, 527,69, 43.531,61 y 2,94 e uros re spe ctiva me nte .

63

64

CRÉDI TO PLAN DE DESARROLLO G ITANO. EVALUACI ÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRI D

FINANCI ACIÓN

G ASTOS POR CAPÍTULOS

APOR T ACIÓN MIN IS T E R IO

%

AP OR T ACIÓN C.A.

%

APOR T ACIÓN CC.LL.

%

74.426,00

14,12

452.816,48

85,88

0,00

0,00

527.242,48

PER SONAL

%

CORR IENT ES

%

INVERSION ES

%

T OT AL

522.110,58

99,03

5.131,90

0,97

0,00

0,00

527.242,48

PE R S ON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O

PERSONAL

USUARIOS/AS

0

VOLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS

14

H OMBR ES

%

2.903

50,16

0

BEN EFICIAR IOS / AS MU JER ES %

2.885

65

T OT AL

49,84

0

FAMILIAS/

T OT AL

UN IDADES CON VIVENCIA

5.788

1.711

66

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO G ITANO. EVALUACI ÓN 2012 COMUNI DAD AUTÓNOMA DE MURCIA

FI NANCIACI ÓN

GASTOS POR CAPÍTULOS

AP OR T ACIÓN MIN IST ER IO

%

APOR T ACIÓN C.A.

%

APOR T ACIÓN CC.LL.

%

39.402,00

57,63

26.268,00

38,42

2.702,00

3,95

68.372,00

PE R S ON AL

%

COR R IEN T E S

%

IN V ER S ION E S

%

T OT AL

28.234,00

41,29

40.138,00

58,71

0,00

0,00

68.372,00

PE R SON AL AD S CR IT O GIT AN O N O GIT AN O

PERSONAL

BENEFICI ARI OS/AS

0

VOLU N T AR IOS / AS GIT AN OS N O GIT AN OS

1

H OMBR E S

%

1.005

45,29

0

BE N E FICIAR IOS / AS MU JER E S %

1.214

67

T OT AL

54,71

0

FAMILIAS/

T OT AL

U NIDADES CON VIVENCIA

2.219

270

68

CRÉDI TO PLAN DE DESARROLLO G ITANO. EVALUACI ÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RI OJA

FINANCI ACIÓN

G ASTOS POR CÁPITULOS

APOR T ACIÓN MIN IS T E R IO

%

AP OR T ACIÓN C.A.

%

APOR T ACIÓN CC.LL.

%

4.378,00

33,33

8.756,00

66,67

0,00

0,00

13.134,00

P ER S ON AL

%

COR R IE N T E S

%

IN V ER SION ES

%

T OT AL

13.134,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.134,00

PE R S ON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O

PERSONAL

USUARIOS/AS

8

4

H OMBR ES

%

2.532

36,51%

4.403

69

VOLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS

36

BEN EFICIAR IOS / AS MU JER ES % 63,49%

T OT AL

7

FAMILIAS/

T OT AL

UN IDADES CON VIVENCIA

6.935

1.065

70

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

FINANCIACIÓN

GASTOS POR PARTIDAS

APOR T ACIÓN MIN IST ER IO

%

APOR T ACIÓN C.A.

%

APOR T ACIÓN CC.LL.

%

59.103,00

59,10

40.897,00

40,90

0,00

0,00

100.000,00

PER SON AL

%

COR R IEN T ES

%

IN VER SION ES

%

T OT AL

72.575,91

72,58

27.424,09

27,42

0,00

0,00

100.000,00

PER SON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O

PERSONAL Y VOLUNTARIOS/AS

USUARIOS/AS

10

VOLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS

14

H OMBR ES

%

4.722

44,02

U SU AR IOS MU JER ES

6.005

71

T OT AL

0

0

FAMILIAS/ %

T OT AL

UNIDADES CONVIVENCIA

55,98

10.727

3.267

72

CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GI TANO. EVALUACI ÓN 2012 CIUDAD AUTÓNOMA DE MELI LLA

FINANCI ACI ÓN

G ASTOS POR CAPÍ TULOS

AP OR T ACIÓN MIN IS T E R IO

%

APOR T ACIÓN C.A.

%

AP OR T ACIÓN CC.LL.

%

2.750,00

50,00

2.750,00

50,00

0,00

0,00

5.500,00

PE R SON AL

%

COR R IE N T E S

%

IN VE R SION ES

%

T OT AL

5.500,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

P ER S ON AL AD S CR IT O GIT AN O N O GIT AN O

PERSONAL

1

VOLU N T AR IOS / AS GIT AN OS N O GIT AN OS

1

H OMBR ES

%

43

52,44%

T OT AL

0

BE N E FICIAR IOS / AS M U JE R ES %

0

FAMILIAS/

T OT AL

U NIDAD ES CONVIVEN CIA

82

16

USUARI OS/AS 39

73

47,56%

74

4.2. PRESENTACIÓN: DATOS GLOBALES

75

76

D AT OS GLOBALES D EL PLAN D E DESARR OLLO GIT AN O (Aplicación presupue staria 26.16.231F.453.01) PR ESEN T ACIÓN 2012

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COBERTURA DE POBLACIÓN FINANCIACIÓN FINANCIACION FINANCIACION FINANCIACIÓN SUBTOTAL ESTIMADA C.A. Y CC.LL. PROYECTOS HOMBRES MUJERES TOTAL MINISTERIO C.A. CC.LL TOTAL Nº DE

ANDALUCÍA

22

31.862

31.816

63.678

140.640,50

222.432,92

90.768,37

313.201,29

453.841,79

ARAGÓN

1

84

116

200

11.495,00

23.700,00

0,00

23.700,00

35.195,00

PRINCIPADO DE ASTURIAS

4

378

376

754

18.062,00

41.938,00

80.227,57

122.165,57

140.227,57

ILLES BALEARS

1

241

239

480

13.678,50

0,00

27.336,00

27.336,00

41.014,50

CANTABRIA

1

134

139

273

8.756,00

18.902,00

0,00

18.902,00

27.658,00

C. DE CASTILLA Y LEÓN

5

1.806

1.979

3.785

48.158,00

107.286,00

0,00

107.286,00

155.444,00

CATALUÑA

15

7.620

12.380

20.000

51.441,50

51.441,50

0,00

51.441,50

102.883,00

GALICIA*

25

2.746

2.779

5.525

38.171,19

85.038,79

505.461,85

590.500,64

628.671,83

COMUNIDAD DE MADRID

1

3.300

3.292

6.592

74.426,00

452.816,48

0,00

452.816,48

527.242,48

REGIÓN DE MURCIA

3

1.407

1.214

2.621

39.402,00

26.268,00

0,00

26.268,00

65.670,00

LA RIOJA

1

4.574

5.990

10.564

4.378,00

8.756,00

0,00

8.756,00

13.134,00

COMUNITAT VALENCIANA

3

5.118

6.173

11.291

59.103,00

40.897,00

0,00

40.897,00

100.000,00

CIUDAD DE MELILLA

1

51

37

88

2.750,00

2.750,00

0,00

2.750,00

5.500,00

83

59.321

CASTILLA-LA MANCHA

EXTREMADURA

T OT AL

66.530 125.851

510.461,69 1.082.226,69

703.793,79 1.786.020,48 2.296.482,17

* La C.A. de Asturia s comunica e l 8-7-13 la baja de l proyecto de l Ayto. de T eo por lo cual se minora n los da tos e n la ta bla , sie ndo los ante riore s: 26 proyectos; 38.307,50 aport. Mº.; 85.342,48 a port. C.A. y 506.261,85 a port. CC.LL., Las CC.AA. Castilla -La Mancha y Extre ma dura re nunciaron a l crédito de 2012

77

78

4.3. PRESENTACIÓN: RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR C.A.

79

80

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2012 Nº.

Provincia

Municipio y asentamiento

pro y.

Entidad gestora

Denominación del proyecto

Financiación (en euros)

Usuarios estimados H

M

Total Total



C.A.

CC.LL.

Subtotal

1 Almería

ADRA: Depósito del Agua y Cavité.

Ayto de ADRA

Promoción cultural de la comunidad gitana

149

205

354

1.975,00

3.475,00 1.362,50

4.837,50

6.812,50

2 Almería

EL EJIDO: Pozo Tía Manolica; Sta. Mª del Águila,

Ayto EL EJIDO

Intervención con la comunidad gitana

586

593 1.179

5.920,00

10.420,00 4.085,00

14.505,00

20.425,00

3 Almería

ROQUETAS DE MAR: Municipio

208

3.135,00

5.515,00 2.162,50

7.677,50

10.812,50

4 Almería

Actuación integral con la comunidad gitana.

5 Cádiz

VICAR: Los Canos, El Cosario Ayto VICAR ROTA. Bda. José León de Carranza, Bl 2 c/ Zorrilla, 40 Ayto ROTA viviendas,…

Intervención con comunidad gitana

479

6 Cádiz

SAN ROQUE: Mancomunidad

Plan integral para la comunidad gitana de

barriada Villegas; 80 viviendas

de El Ejido Ayto ROQUETAS DE MAR Atención doméstica y familiar II.

Man.Mun C. GIBRALTAR

42

250

12.922 11.386 24.308

3.135,00

5.515,00 2.162,50

7.677,50

10.812,50

937

4.544,20

7.997,97 3.135,54

11.133,51

15.677,71

850

1.275 2.125

5.130,80

9.027,03 3.539,46

12.566,49

17.697,29

3.300

3.638 6.938

26.745,12

47.054,88 18.450,00

65.504,88

92.250,00

513

3.877,68

6.822,32 2.675,00

9.497,32

13.375,00

1.014

1.140 2.154

11.771,72

20.728,28 8.125,00

28.853,28

40.625,00

1.278

1.222 2.500

2.518,68

4.431,32 1.737,50

6.168,82

8.687,50

7.659

7.916 15.575

2.536,80

4.463,20 1.750,00

6.213,20

8.750,00

458

Andalucía 7 Granada CONSORCIO VEGA Sª ELVIRA: Atarfe, Santa Fe, Pinos Consorcio VEGA SIERRA Intervención integral con familias gitanas

Puente y Fuente Vaqueros 8 Granada BAZA: Barriada de la Cueva de los Garfios, Arenas

ELVIRA Ayto de BAZA

y Fuensanta

Plan integral de desarrollo para la comunidad

241

272

gitana Bastetana

9 Granada Benalua, Marchal, Huescar, Iznalioz.

DIP. PROV. DE

Plan integral para la comunidad gitana en

GRANADA

varios municipios de la provincia de Granada

10 Granada Consorcio del Poniente Granadido: Montefrío,Illora,

CONSORCIO PONIENTE Plan integral para la población gitana del

Moraleda y Salar

Consorcio para el Desarrollo Rural del Poniente Granadino

11 Granada MOTRIL. Divina Pastora: Cuartel de Simancas, Cerrillo Ayuntamiento de MOTRIL Integración y el fomento de la participación

Jaime, Los Álamos

de la comunidad gitana en Motril.

12 Huelva

LEPE: Municipiio

Ayuntamiento de LEPE

Proyecto de integración "Acaná todos II"

279

269

548

4.439,00

7.811,00 3.062,50

10.873,50

15.312,50

13 Jaén

ALCALÁ LA REAL: Municipio

Ayto ALCALÁ LA REAL

Promoción social de la comunidad gitana en

120

129

249

3.080,00

5.420,00 2.125,00

7.545,00

10.625,00

42

38

80

1.728,00

3.042,00 1.192,50

4.234,50

5.962,50

en Alcalá la Real 14 Jaén

MARTOS: Municipio-Casco Antiguo

Ayto MARTOS

Atención al colectivo gitano marteño

81

15 Jaén

ÚBEDA: Municipio

Ayto ÚBEDA

Promoción de la integración sociocultural

210

230

440

3.080,00

5.420,00 2.125,00

7.545,00 10.625,00

429

395

824

22.185,84

157

163

320

4.476,32

5.136,74 2.403,27

7.540,01 12.016,33 5.333,92

gitana de Úbeda. 16 Málaga

MÁLAGA: Barriada los Asperones. Distrito Campanillas Ayto de MÁLAGA

Integración y promoción social de la

25.464,16 11.912,50 37.376,66 59.562,50

población de Asperones 17 Málaga

ALHAURÍN EL GRANDE: El Bajondillo y El Chorro.

Ayuntamiento de

Promoción del pueblo gitano de los barrios:

ALHAURÍN EL GRANDE

"El Bajondillo" y "El Chorro"

18 Málaga

CÁRTAMA: Nueva Aljaima y Sierra Gibralgalia

Ayto de CÁRTAMA

Lucha por la integración VIII

13

28

41

3.166,08

3.633,92 1.700,00

8.500,00

19 Málaga

MIJAS: Barriada Molino de Viento

Ayto de MIJAS

Plan de actuación integral para la comunidad

80

83

163

6.984,00

8.016,00 3.750,00 11.766,00 18.750,00

20 Málaga

COIN

Ayto de COIN

Intervención con la comunidad gitana de Coín

58

57

115

4.137,76

4.749,18 2.221,74

6.970,92 11.108,68

21 Sevilla

CORIA DEL RÍO: Barriadas del Pozo y aledaños y de la Ayto de CORIA DEL RÍO

Plan integral para la comunidad gitana

102

123

225

3.718,58

6.544,84 2.565,86

9.110,70 12.829,28

Blanca Paloma

de Coria del Rio "Vedelar VII" DIPUTACIÓN DE SEVILLA Programa de desarrollo gitano en la provincia 1.852 1.988 3.840

12.354,92

gitana de Mijas

22 Sevilla

SEVILLA: Varios municipios

21.745,08 8.525,00 30.270,08 42.625,00

de Sevilla 31.862 31.816 63.678

82

140.640,50 222.432,92 90.768,37 313.201,29 453.841,79

Comunidad Autónoma de Aragón Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia proy.

Municipio y asentamiento

Entidad gestora

Usuarios estimados

Denominación del proyecto H

1 Zaragoza Comarca de Valdejalón

Comarca

Plan integral de desarrollo gitano

M Total



Financiación (en euros) Subtotal C.A. CC.LL.

Total

84 116 200 11.495,00 23.700,00

0,00 23.700,00

35.195,00

84 116 200 11.495,00 23.700,00

0,00 23.700,00

35.195,00

.

83

84

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos presentados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia proy.

Municipio y

Entidad

asentamiento

gestora

Denominación del proyecto

1 Asturias Granda

Ayuntamiento de Siero

Proyecto de intervención social integral .

2 Asturias La Llosa

Ayuntamiento de Ribera de Arriba

Programa anual gitano.

3 Asturias Luanco

Ayuntamiento de Gozón

Accediendo a nuestra primera vivien-

Usuarios

Financiación (en euros)

estimados H M Total Mº C.A. 66 57 123 10.862,00 25.138,00

Total CC.LL. 4.000,00

Subtotal 29.138,00

40.000,00

170

164

334

2.400,00

5.600,00 27.867,57

33.467,57

35.867,57

77

73

150

2.400,00

5.600,00 34.060,00

39.660,00

42.060,00

65

82

147

2.400,00

5.600,00 14.300,00

19.900,00

22.300,00

378

376

754 18.062,00 41.938,00 80.227,57

122.165,57

140.227,57

da.

4 Asturias Llanes

Ayuntamiento de Llanes

Programa de integración de la comunidad gitana.

85

86

Comunidad Autónoma de las Illes Balears CRÉDITO 26.16.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. proy.

Provincia

1 I.Balears

Municipio y asentamiento

Son Riera y otros barrios gitanos de Palma

Entidad gestora

Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Denominación del proyecto

Programa de realojamiento e integración social del poblado de Son Riera

Usuarios estimados H M Total

Financiación (en euros) Total



241

239

480 13.678,50

241

239

480 13.678,50

87

C.A.

CC.LL.

0,00

Subtotal

27.336,00

27.336,00

41.014,50

27.336,00

27.336,00

41.014,50

88

Comunidad Autónoma de Cantabria Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia proy.

1

Municipio y

Entidad

asentamiento

gestora

Denominación del proyecto

Financiación (en euros)

Usuarios estimados H M Total

Cantabria SANTANDER: La Albericia, Comunidad autónoma Programa Acceder. Inserción Cazoña laboral de la población gitana

89

Total Mº

C.A.

CC.LL.

Subtotal

134 139

273 8.756,00 18.902,00

0,00

18.902,00

27.658,00

134 139

273 8.756,00 18.902,00

0,00

18.902,00

27.658,00

90

Comunidad de Castilla y León Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia proy.

Municipio y asentamiento

Entidad

Denominacion del proyecto

Usuarios

Financiacion (en euros)

Total

1 Ávila

ÁVILA

Ayuntamiento de Ávila

Programa de desarrollo gitano

estimados H M Total 163 235 398

2 Burgos

ARANDA DE DUERO

Ayuntamiento de Aranda de Duero

Programa de desarrollo gitano

281

3 León

LEÓN

Ayuntamiento de León

Programa de desarrollo gitano

4 Palencia

PALENCIA

Ayuntamiento de Palencia

Programa de desarrollo gitano

186

224

410 11.596,00 24.404,00

0,00 24.404,00 36.000,00

5 Valladolid

VALLADOLID

Ayuntamiento de Valladolid

Programa de desarrollo gitano

66

87

153 24.854,00 44.290,00

0,00 44.290,00 69.144,00

1.806 1.979 3.785 48.158,00 107.286,00

0,00 107.286,00 155.444,00

91

Subtotal Mº C.A. CC.LL. 3.196,00 11.804,00 0,00 11.804,00 15.000,00

589

3.316,00 11.984,00

0,00 11.984,00 15.300,00

1110 1125 2.235

5.196,00 14.804,00

0,00 14.804,00 20.000,00

308

92

Comunidad Autónoma de Cataluña Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. proy.

Provincia

Municipio y Asentamiento

Entidad gestora

Denominación del proyecto

1

Barcelona

BARCELONA

Ayto. de Barcellona

Proyecto de actuación en realción a la población de familias itinerantes galaico-portuguesas en asentamientos.

2

Barcelona

BADALONA-San Roc

Ayto. de Badalona

3

Barcelona

GAVÁ-Masía Espinós

4

Barcelona

MATARÓ

Usuarios estimados H M Total

Financiación (en euros) Total Mº

C.A.

CC.LL.

Subtotal

15.267,13

15.267,13

0,00

0,00

30.534,26

Políticas activas en el barrio de Sant Roc

6.970,72

6.970,72

0,00

0,00

13.941,44

Ayto. de Gavá

Plan de Desarrollo Comunitario barrio Masía Espinós, Programa Social.

3.358,05

3.358,05

0,00

0,00

6.716,10

CC del Maresme

Mediador gitano para potenciar la actuación entre familias y su entorno.

1.981,25

1.981,25

0,00

0,00

3.962,50

1.664,62

1.664,62

0,00

0,00

3.329,24

839,51

839,51

0,00

0,00

1.679,02

5

Barcelona

MONTCADA I REIXAC

Ayto. de Montcada y Reixac

Mediadora gitana para potenciar la actuación entre familias y su entorno.

6

Barcelona

ÓDENA

Ayto. de Ódena

Proyecto ponte en marcha. Actuaciones dirigidas al colectivo gitano del barrio de Santa Olga.

7

Barcelona

EL PRAT-San Cosme

Ayto. Prat de Llobregat

Ejecución de políticas activas en el barrio de San Cosme

1.917,31

1.917,31

0,00

0,00

3.834,62

8

Barcelona

SABADELL

Ayto. de Sabadell

Mediador gitano para potenciar la actuación entre las familias y su entorno.

2.065,20

2.065,20

0,00

0,00

4.130,40

9

Barcelona

SANT ADRIÁ-La Mina

Ayto. de Sant Adriá de Besós

Ejecución del Programa de Lucha contra la Exclusión Social dirigido a la infancia y a la adolescencia del barrio de la Mina.

4.021,26

4.021,26

0,00

0,00

8.042,52

10

Barcelona

SANT CUGAT-Can Fontanals Ayto. de Sant Cugat del Vallés

Programa de realojo de las familias del asentamiento húngaro de Can Fontanals.

4.197,56

4.197,56

0,00

0,00

8.395,12

11

Barcelona

TERRASSA-Vilardell

Ayto. de Terrassa

Mediadora gitana para potenciar la actuación entre las familias y su entorno.

1.809,15

1.809,15

0,00

0,00

3.618,30

12

Barcelona

VILADECANS

Ayto. de viladecans

Proyecto transversal de intervención y colaboración con el colectivo romaní.

1.762,97

1.762,97

0,00

0,00

3.525,94

13

Girona

FIGUERES-Bon Pastor

Ayto. de Figueres

Políticas activas en la zona noroeste y Proyecto Pro-Escocia, Conozcámonos y Mediación Escolar.

2.342,24

2.342,24

0,00

0,00

4.684,48

14

Lleida

LLEIDA

Ayto. de Lleida

Programa de intervención socioeducativa y de realojo en viviendas para la comunidad gitana.

2.331,98

2.331,98

0,00

0,00

4.663,96

15

Tarragona

REUS-San Josep Obrer

Ayto. de Reus

Red de participación en el entorno.

912,55

912,55

0,00

0,00

1.825,10

51.441,50

51.441,50

0,00

7.620 12.380 20.000

93

0,00 102.883,00

94

Comunidad Autónoma de Galicia Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia Proy.

1

A Coruña

Municipio y asentamiento

A CORUÑA. Ponte Psaxe, Palavea

Entidad gestora

Ayuntamiento

Denominación del proyecto

Plan de desarrollo gitano 2012

Usuarios estimados H M Total 86

92

178

Financiación (en euros) Total MTAS 1.858,84

C.A. 4.141,16

CC.LL. 26.733,67

Subtotal 30.874,83

32.733,67

2

A Coruña

A CORUÑA. Varios asentamientos

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

334

341

675

3.098,06

6.901,94 158.971,68 165.873,62 168.971,68

3

A Coruña

ARTEIXO. Meicende

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

247

251

498

1.502,78

3.347,95

72.760,96

76.108,91

77.611,69

4

A Coruña

BERGODO

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

11

18

29

523,09

1.165,34

2.110,54

3.275,88

3.798,97

5

A Coruña

CULLEREDO

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

47

52

99

1.645,04

3.664,86

8.849,84

12.514,70

14.159,74

6

A Coruña

NARÓN. Freixeiro, A Gándara, Sta. Icia, San Mateo, San Xiao, Xubia, Pedroso

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

147

173

320

1.424,61

3.173,79

20.000,00

23.173,79

24.598,40

7

A Coruña

QUIROGA

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

29

22

51

1.560,15

3.475,74

6.294,86

9.770,60

11.330,75

8

A Coruña

RIBEIRA. Deán Xarás, Palmeira y Frions Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

170

166

336

1.620,06

3.609,20

8.715,44

12.324,64

13.944,70

9

A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Plan de desarrollo gitano 2012

334

341

675

1.643,29

3.660,96

13.062,71

16.723,67

18.366,96

10

Lugo

LUGO. Poblado de Carqueixo

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

72

90

162

3.098,06

6.901,94

67.197,16

74.099,10

77.197,16

11

Lugo

MONFORTE DE LEMOS. As Lamas

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

37

32

69

195,18

434,82

1.050,00

1.484,82

1.680,00

12

Lugo

VIVEIRO

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

109

98

207

1.834,05

4.085,95

7.400,00

11.485,95

13.320,00

13

Pontevedra PONTEVEDRA. Urb. Monteporreiro

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

65

98

163

604,12

1.345,88

9.000,00

10.345,88

10.950,00

14

Pontevedra MARIN

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

43

49

92

61,23

136,40

658,78

795,18

856,41 14.683,27

Ayuntamiento

15

Pontevedra O PORRIÑO

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

179

170

349

2.021,76

4.504,14

8.157,37

12.661,51

16

Pontevedra REDONDELA

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

31

26

57

46,38

103,32

249,50

352,82

399,20

17

Pontevedra VIGO

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

65

55

120

3.429,05

7.639,34

0,00

7.639,34

11.068,39

18

Ourense

OURENSE

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

211

220

431

3.098,06

6.901,94

37.928,27

44.830,21

47.928,27

19

Ourense

O CARBALLIÑO

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

25

31

56

464,71

1.035,29

20.816,44

21.851,73

22.316,44

20

Ourense

ESGOS

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

25

20

45

503,54

1.121,80

2.031,68

3.153,48

3.657,02

21

Ourense

MACEDA

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

66

53

119

1.968,64

4.385,78

8.445,75

12.831,53

14.800,17

22

Ourense

MASIDE. Fontela y Fonteboa

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

87

79

166

1.483,30

3.304,54

5.984,80

9.289,34

10.772,64

23

Ourense

RIBADAVIA

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

30

27

57

492,96

1.098,24

1.989,00

3.087,24

3.580,20

24

Ourense

VERÍN

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

192

195

387

1.128,53

2.514,17

4.553,40

7.067,57

8.196,10

25

Ourense

XINZO DE LIMIA

Ayuntamiento

Plan de desarrollo gitano 2012

81

65

146

2.865,70

6.384,30

12.500,00

18.884,30

21.750,00

2.723 2.764 5.487

38.171,19

95

85.038,79 505.461,85 590.500,64 628.671,83

96

Comunidad de Madrid Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Proy.

Provincia

1 Madrid

Municipio y asentamiento GETAFE, LEGANES Y ALCALÁ DE HENARES

Entidad gestora

Denominación del proyecto

Comunidad de Madrid Proyecto de intervención integral con minorías étnicas. Asistencia vecinal de la Comunidad de Madrid (ASIVECAM)

Financiación (en euros) Usuarios estimados Total H M Total Mº C.A. CC.LL. Subtotal 3.300 3.292 6.592 74.426,00 452.816,48 0,00 452.816,48 527.242,48

3.300 3.292

97

6.592 74.426,00 452.816,48

0,00 452.816,48 527.242,48

98

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Crédito 26.16.231F,453,01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos presentados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia Proy.

1

Murcia

Municipio y asentamiento

CIUDAD DE MURCIA y Pedanías

Entidad gestora

Denominación del proyecto

Ayuntamiento de Murcia Atención a la infancia y adolescencia gitana

Usuarios estimados H M Total

995

Financiación (en euros) Total Mº

C.A.

706 1.701 13.134,00 8.756,00

CC.LL.

Subtotal

0,00

8.756,00 21.890,00

en el ámbito de los SS.SS. del municipio de Murcia

2

Murcia

CARTAGENA (Bda. Virgen de la Caridad, San Antonio Abad, Urb. Mediterráneo, Los Dolores, Los Mateos

Ayuntamiento de Cartagena

Plan de desarrollo gitano

360 440

800 13.134,00 8.756,00

0,00

8.756,00 21.890,00

52

120 13.134,00 8.756,00

0,00

8.756,00 21.890,00

1.407 1.214 2.621 39.402,00 26.268,00

0,00

26.268,00 65.670,00

Lo Campano) 3

Murcia

LORCA (Barriada de Cañada Morales y zonas aledañas Ayuntamiento de Lorca Proyecto de desarrollo gitano de Lorca como Cabezo, Casas Blancas y Calvario Viejo)

99

68

100

Comunidad Autónoma de La Rioja Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº Proy. Provincia

Municipio y asentamiento

Entidad gestora

Financiación (en euros)

Denominación del proyecto Usuarios estimados H

M Total



C.A.

TOTAL

CC.LL. Subtotal

1 La Rioja LOGROÑO y localidades de la provincia Comunidad Autónoma Programa de intervención social 4.574 5.990 10.564 4.378,00 8.756,00 0,00 8.756,00 13.134,00 con población gitana

4.574 5.990 10.564 4.378,00 8.756,00 0,00 8.756,00 13.134,00

101

102

Comunitat Valenciana Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia Proy.

Municipio y

Entidad

Denominación del

Usuarios

asentamiento

gestora

proyecto

estimados H M Total

Financiación (en euros) Total Mº

C.A.

CC.LL. Subtotal

1 Alacant Alacant, Callosa del Segura, Crevillent, Elx, Elda, Santa Pola, La Vila Joiosa y Villena

C. Autónoma Programa integral de desarrollo 1.565 1.857 3.422 20.686,05 14.313,95 del Pueblo gitano

0,00 14.313,95 35.000,00

2 Castelló ALMASSORA, CASTELLÓ y LA VALL D,UIXO

C. Autónoma Programa integral de desarrollo del Pueblo gitano

0,00

564 735 1.299

8.865,45

6.134,55

3 Valencia ALBERIC, ALZIRA, BENIFAIÓ, BURJASSOT, CARLET, C. Autónoma Programa integral de desarrollo 2989 3581 6.570 29.551,50 20.448,50 GANDÍA, MANISES, OLIVA, PATERNA, TORRENT y VALENCIA

6.134,55 15.000,00

0,00 20.448,50 50.000,00

del Pueblo gitano 5.118 6.173 11.291 59.103,00 40.897,00

103

0,00 40.897,00 100.000,00

104

Ciudad de Melilla Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia Proy.

1 Melilla

Melilla.

Municipio y

Entidad

asentamiento

gestora

C. Melilla

Denominación del proyecto

Financiación (en euros)

Usuarios estimados

Total

Intervención socio-educativa con menores de la comunidad gitana de Melilla.

105

H

M Total



C.A.

CC.LL.

Subtotal

51

37

88

2.750,00

2.750,00

0,00

2.750,00

5.500,00

51

37

88

2.750,00

2.750,00

0,00

2.750,00

5.500,00

106

5. ANEXO

107

108

5.1. Ficha de evaluación de proyectos

109

110

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia Subdirección General de Programas Sociales

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

PLAN DE DESARROLLO GITANO (CRÉDITO 26.16.231F.453.01)

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO AÑO 2

COMUNIDAD AUTONOMA: P. DESARROLLO GITANO _______ ________ DENOMINACIÓN DEL PROYECTO (ESPECIFICAR SIGLAS, EN SU CASO): MUNICIPIO Y PROVINCIA:

BARRIO O LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

ENTIDAD GESTORA DEL PROYECTO:

Comunidad Autónoma Consorcio

Corporación Local Especificar:

DOMICILIO: MUNICIPIO Y PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL

TF:

FAX:

PERSONA DE CONTACTO EN LA ENTIDAD:

TELÉFONO : INSTALACIONES DESTINADAS A LA GESTIÓN DEL PROYECTO TIPO DE LOCAL: DOMICILIO: MUNICIPIO: TITULARIDAD Y/O DEPENDENCIA: ENCLAVADO EN EL BARRIO, ASENTAMIENTO:

SI

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: OTROS LOCALES QUE SE HAN UTILIZADO Y TITULARIDAD DE LOS MISMOS:

111

NO

0 1 2

II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1. Relaciones institucionales del proyecto Totalmente independiente Integrado en otro programa

¿En cuál?

En colaboración con otras instituciones U. E.

Administración del Estado

Administración Autonómica

Administración Local

Cáritas Cruz Roja APA

Cajas de Ahorro Asociaciones Vecinos Otras ONG

¿Estaba prevista la colaboración con alguna entidad, en algún programa subvencionado por la Convocatoria del IRPF ................................................SI Especificar en caso afirmativo

__________________________________

2. Ubicación del proyecto Zona urbana Aislado del nucleo urbano Casco antiguo Zona rural Núcleos rurales aislados

Nº de barrios

Nº municipios

3. Usuarios del proyecto - Población total del área afectada por el proyecto (comarca, municipios o barrios) hombres - Usuarios directos (indicar con una E sin son 0-12

mujeres

total

estimados)

13-15 16-29 29-64 65 y más Totales - Sectores de población:

nº usuarios/as Parados de larga duración Infancia Mujer Mayores Gitanos Transeúntes Inmigrantes Otros

-Nº total familias:

112

nº familias

NO ___

III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN. Objetivos específicos programados en la Área presentación y/o durante desarrollo del proyecto.

Indicadores

1.

2.

* Especificar o concretar lo máximo posible.

113

Actividades realizadas

Cumplimiento o resultados obtenidos *

III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN. Objetivos específicos programados en la Área presentación y/o durante desarrollo del proyecto.

Indicadores

1.

2.

• •

Especificar o concretar máximo lo posible.

114

Actividades realizadas

Cumplimiento o resultados obtenidos *

IV. EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO FINANCIACIÓN (EUROS) DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICOS SOCIALES E IGUALDAD

,

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

,

DE LA CORPORACIÓN LOCAL

,

OTRAS ESPECIFICAR: , , ,

TOTAL FINANCIACIÓN (*)

,

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS (EUROS)

PERSONAL

,

GASTOS CORRIENTES

,

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES

,

DIETAS

,

INVERSIONES

,

OBRAS

,

EQUIPAMIENTOS

,

TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS

,

REMANENTES

,

El “total de financiación” tiene que coincidir con el “total de gastos ejecutados” más remanentes.

115

Sólo especificar el del personal imputable económicamente al proyecto. (Deberá coincidir con el total del capítulo de personal del apartado IV).

V. PERSONAL ADSCRITO AL PROYECTO PUESTO DE TRABAJO

TOTAL GITANO

NO GITANO

DEDICACION NºHORAS MES/AÑO SEMANALES

Director /Coordinador Trabajador social Educador Mediador Monitor Animador sociocultural Maestro Abogado Sociólogo Psicólogo Administrativo Peón Agente de desarrollo local Voluntarios

TOTAL

116

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

COSTE SALARIAL* (en Euros)

VI. ACTIVIDADES Y USUARIOS DE LAS MISMAS USUARIOS ÁREA

ACTIVIDADES

Acción Social

1. Información, orientación, valoración y derivación a servicios de bienestar social. 2. Trabajo social:

(AS)

HOMBRES NIÑOS

2.1. Individualizado. 2.2. Con familias. 2.3. Comunitario. 3. Tramitación de documentación y gestión de recursos. 4. Seguimiento social temporeros/as y familias.

Educación 1. Apoyo y seguimiento escolar: (E) 1.1. Educación infantil 1.2. Educación primaria 1.3. Educación secundaria 2. Alfabetización y educación básica de adultos. 3. Actividades extraescolares de apoyo y refuerzo escolar. 4. Intervención con familias para reducir absentismo escolar. 5. Ocio y tiempo libre.

Vivienda y 1. Rehabilitación y acondicionamiento de viviendas. Hábitat 2. Actividades educativo-sociales para el buen uso de (V) la vivienda. 3. Realojo familias/unidades familiares. 4. Seguimiento de familias realojadas.

Salud (S)

Cultura (C)

1. Charlas y/o cursos de educación para la salud (alimentación, higiene, accidentes domésticos). 2. Vacunaciones, control pediátrico. 3. Planificación familiar. 4. Prevención y/o asistencia alcoholismo, drogodependencias.

1. Clases de romanó, flamenco, etc. 2. Visitas culturales. 3. Grupos de trabajo de reflexión cultural.

117

MUJERES/ NIÑAS

FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCIA

ÁREA

ACTIVIDADES

HOMBRES

MUJERES

FAMILIAS/ UNIDADES CONVIVENCIALE S

Formación 1. Itinerarios de inserción personalizados (información - empleo y orientación laboral, especialización, acompañamiento, técnicas de búsqueda de empleo, etc.). 2. Talleres de pre-formación. Indicar: (F-E) · · · 3. Cursos de formación-empleo. Indicar: · · ·

ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO Y GENERACIÓN DE EMPLEO - Nº de cursos impartidos. - Nº de usuarios que han accedido a puesto de trabajo relacionado con los cursos impartidos. - Nº total de usuarios que accedieron al empleo. - Autoempleo: Nº de puestos de trabajo creados. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Campañas de sensibilización, encuentros y jornadas, apoyo a asociaciones, salud pública, etc.).

VII. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN. Si procede, describa las estructuras de colaboración y/o participación de carácter permanente que se hayan creado (Consejos Locales, Asociaciones, Estatutos de Participación, etc.)

· Asociaciones creadas · Reuniones y asambleas · Convenios – Acuerdos

Asociación/es gitana/as que han participado en proyecto:

118

VIII.- VALORACIÓN DEL PROYECTO 1. Repercusión o impacto real sobre la población:

2. Dinamización y participación de la población y/o asociación que la representa:

3. Coordinación de administraciones, otros agentes sociales y programas subvencionados por la Convocatoria del I.R.P.F.

4. Incidencia en el crecimiento económico y productivo.

OBSERVACIONES

Fecha:

Firma del Responsable en la Comunidad Autónoma

Sello de la Comunidad Autónoma

119

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE PROGRAMAS INTEGRALES

a)

Territorio. El territorio se configura como una unidad operativa básica. La intervención se dirige hacia zonas geográficas concretas, con cierta coherencia administrativa (barrio, comarca, etc.), y configuradas como territorios con especiales necesidades sociales (barrios degradados, zonas vulnerables, bolsas de pobreza, etc.).

b) Multidimensionalidad. Programas que comportan actividades simultáneas de intervención social en las áreas de educación, formación profesional y fomento del empleo, salud, acción social, vivienda y alojamiento, coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el proyecto. c)

Participación. Los programas desarrollan cauces específicos para fomentar la participación de la población en el diseño, ejecución y en la evaluación del proyecto.

d) Partenariado-Corresponsabilidad. Los proyectos buscan la corresponsabilidad en la intervención por parte de las administraciones implicadas en el territorio, así como de la iniciativa privada e instituciones sin ánimo de lucro. Se valora la función de liderazgo que deben asumir las Corporaciones Locales y la integración del proyecto en Planes Regionales de inclusión social o Iniciativas Comunitarias, de mayor amplitud.

(A) AREAS DE INTERVENCIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

(SS.SS) Servicios Sociales o Acción Social. (E) Educación (S) Salud (I.P.C.) Infraestructura de Producción y Comercio (I.V.) Infraestructura Urbanística (V.A.) Vivienda y alojamiento (ASC) Asociacionismo y Cooperación Social (FPE) Formación Profesional y Fomento del empleo (C) Cultura

(B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Cuantificar y concretar en la medida de cada proyecto). Posibles ejemplos: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2.

Difusión de los servicios y prestaciones sociales entre nº personas/ población. Eliminar mendicidad y transeuntismo en un ... %. Desarrollo de nº grupos de autoayuda Generar nuevos servicios: ludoteca, escuela de verano, etc. Incorporar a nº familias a programas de educación familiar Otros. Reducir absentismo escolar en un ...% Reducir fracaso escolar en un ...% Reducir analfabetismo en adulto en n% Creación de nº aulas de aprendizaje de español y de las lenguas de las Comunidades Autónomas, en su caso. Creación de aulas de refuerzo escolar Formación de nº profesionales en cultura de minorías étnicas, gitanos y población inmigrante. Otros. Control y seguimiento sanitario infantil: vacunas, crecimiento, etc. 100% población. Educación sexual al 100% población entre ... y ... edad.

3.3. Reducir embarazos de riesgo en un ...% 3.4. Reducir el consumo de drogas en un ...% 3.5. Otros. 120

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.

Recuperación de la artesanía tradicional/fomento de los oficios artesanos. Apoyo/creación de oficinas de Desarrollo Local (especificando tipología, creación de servicios, empleo, etc.). Establecimiento de un red empresarial en la comarca/barrio Campaña de divulgación de recursos locales Otros Arreglo de nº fachadas, patios y elementos urbanos comunes Construcción de equipamientos sociales: definir Construcción de infraestructuras básicas: definir Otros Rehabilitación de nº viviendas Eliminar nº infraviviendas Realojar nº familias chabolistas Acompañamiento y apoyo social a nº familias realojadas Apoyo a la búsqueda de vivienda a nº familias desfavorecidas Otros Apoyo a la creación de nº nuevas asociaciones Fortalecer las asociaciones existentes (Aumentar actividades y socios en %) Establecer una red de coordinación y colaboración en el ámbito territorial Realizar nº cursos para la formación del voluntariado Otros Diseño de nº proyectos individualizados de inserción laboral Realizar nº cursos de formación ocupacional para jóvenes y parados de larga duración Realización de nº talleres y cursos de capacitación Formación de adultos y pre-laboral (nº cursos, % población de referencia) Otros. Campaña de divulgación de la cultura gitana. Nº Jornadas, Seminarios o Conferencias sobre asuntos culturales de minorías étnicas o población inmigrante. Nº Aulas de cultura Otros.

121

122

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