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Proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano
MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS EN EL EJERCICIO 2012 CON CARGO AL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PLAN DE DESARROLLO GITANO
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA
Servicio de gestión de programas sociales Subdirección General de Programas Sociales Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia MADRID, Enero 2014
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ÍNDICE
PÁGINA
1. CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO 2012 1.1. Introducción 1.2. Gestión y distribución en 2012 del crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano 1.3. Metodología del proceso evaluativo 1.4. Cumplimentación de las fichas de evaluación de los proyectos
5 7 7 11 11
2. RESUMEN EJECUTIVO 2.1. Análisis comparativo presentación-evaluación 2.2. Distribución de la financiación 2.3. Gastos 2.4. Gestión y ubicación de los proyectos 2.5. Usuarios y usuarias de los proyectos 2.6. Personal adscrito a los proyectos 2.7. Áreas de intervención social: Acción social-servicios sociales Educación Vivienda y hábitat Salud Formación y empleo
13 15 16 19 25 26 27 29 29 31 34 35 37
3. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 1995-2012 3.1. Evolución del Programa: Financiación Gastos Personal remunerado y voluntarios/as Usuarios y usuarias
39 41 41 42 44 45
4. PRINCIPALES DATOS DESAGREGADOS POR CC.AA. 4.1. Evaluación: Principales datos de cada comunidad autónoma 4.2. Presentación: Datos globales 4.3. Presentación: Relación de proyectos cofinanciados por comunidad autónoma
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5. ANEXO 5.1. Ficha de evaluación de proyectos
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75 79
107 109
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1. CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO 2012
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1.1. Introducción El crédito Plan de desarrollo gitano, consignado en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico desde 1989, está adscrito a la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia. El crédito se destina a la financiación de proyectos de intervención social integral con las comunidades gitanas más desfavorecidas, impulsando la coordinación de las actuaciones de las distintas administraciones públicas con las organizaciones del movimiento asociativo gitano y el tercer sector de acción social. Las actuaciones que se vienen realizando tienen como principio rector facilitar el acceso y la utilización de los recursos existentes en el Sistema Público de Servicios Sociales y del resto de sistemas de protección social, para que los gitanos y las gitanas se incorporen y participen en la sociedad en igualdad de condiciones que la población no gitana. Durante estos años, este programa social ha mantenido una línea de colaboración técnica y financiera entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas y, a través de estas, con las corporaciones locales, para el desarrollo de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano.
1.2. Gestión y distribución en 2012 del crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano La distribución del crédito, consignado en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 con una dotación de 550.000€ se aprobó por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (anterior Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales) en su reunión del 10 de julio de 2012, formalizándose por Acuerdo de Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 2012, al cual se dio publicidad mediante la Resolución de 20 de diciembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (Boletín Oficial del Estado, BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2012). Los criterios que deben reunir los proyectos reflejados en la citada Resolución son: Carácter integral, de forma que lleven a cabo actividades simultáneas en las áreas de acción social, educación (contemplándose preferentemente las de apoyo y seguimiento escolar), de formación-empleo, de salud y de vivienda y hábitat, coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el proyecto. Coordinación entre las propias instituciones y con otras organizaciones de carácter privado sin ánimo de lucro, evitando crear redes paralelas de atención y duplicación de recursos, con el objetivo de ir facilitando el acceso de la población gitana a los sistemas normalizados de protección social.
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Participación efectiva de los gitanos y gitanas -debidamente acreditada- o, en su caso, de las asociaciones y organizaciones implicadas en los proyectos, en el diseño, ejecución y evaluación de los mismos. Inclusión de los proyectos en planes o programas de bienestar, de desarrollo social o de inclusión social, de mayor ámbito territorial o europeos. Promoción de la convivencia ciudadana y de la interacción social, fomentando la incorporación de la minoría étnica a las distintas redes sociales. Continuidad de los proyectos subvencionados en años índice estimado de población gitana residente.
anteriores y el
Demanda planteada por las comunidades autónomas y las corporaciones locales para la realización de programas destinados al Pueblo Gitano. Los aspectos más significativos de la gestión correspondiente a 2012 de la aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.01. Plan de desarrollo gitano son: El considerable retraso en el inicio de la gestión de las subvenciones a comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla, entre ellas la del Plan de desarrollo gitano, al estar condicionada a la aprobación el 14 de diciembre de 2012 del Acuerdo de Consejo de Ministros de los compromisos financieros aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reunión de 10 de julio de 2012, respecto de los créditos destinados a la cofinanciación de planes o programas sociales correspondientes al ejercicio 2012. La Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica en el Boletín Oficial del Estado el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2012, no se publicó hasta el 29 de diciembre de 2012 (BOE núm. 313) y el plazo de finalización del ejercicio económico fue el 28 de diciembre de 2012. El pago de la aportación del total del Ministerio a cada una de las CC.AA. se realizó el 8 de enero de 2013. La Resolución de 16 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican las relaciones certificadas de proyectos para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales; de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano; y para el desarrollo del Plan estatal del voluntariado: Congreso estatal del voluntariado, aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2012, fue publicada en el BOE núm. 122, de 22 de mayo de 2013.
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Los requisitos de gestión de los créditos se mantienen como en ejercicios anteriores: El compromiso de cofinanciación establece que las comunidades autónomas y la Ciudad de Melilla, o las corporaciones locales en su caso, aportarán a cada proyecto, al menos, dos tercios de la cantidad financiada por el Ministerio. La gestión de los proyectos es de titularidad pública, siendo promovidos y/o gestionados por las comunidades autónomas y la Ciudad de Melilla, las corporaciones locales y/o los entes públicos de carácter local. Los proyectos se seleccionan de común acuerdo por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por las comunidades autónomas y la Ciudad de Melilla. El instrumento de colaboración es el Certificado de presentación de proyectos, que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado junto con el Anexo al mismo, en el que figura la relación de los proyectos y la cofinanciación, aprobadas. El órgano conjunto de propuesta, seguimiento y evaluación de los proyectos es la Comisión de Seguimiento (integrada en la Comisión Delegada de Directores Generales de Servicios Sociales e Inclusión Social y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia), de la cual forman parte representantes de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, de las comunidades autónomas que participan en el crédito y de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP. Las modificaciones que pueden surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos deben ser comunicadas por las comunidades autónomas, con el fin de acordar, conjuntamente, el Ministerio y la comunidad autónoma correspondiente, la aceptación de cualquier variación en el desarrollo de los mismos. Los soportes de información están homologados y fueron aprobados por la Comisión de Seguimiento del programa. El modelo de documento justificativo de las obligaciones reconocidas y pagos realizados por las comunidades autónomas o certificado de remanentes, figura en la Resolución de 20 de diciembre, anteriormente citada, para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 86 de la Ley General Presupuestaria (regla sexta, número dos). En 2012 participaron en el programa todas las comunidades autónomas y la Ciudad de Melilla con las excepciones de: Canarias y la Ciudad de Ceuta, así como las de Navarra y el País Vasco por su especial sistema de financiación. Además, las CC.AA. de Castilla-La Mancha y de Extremadura renunciaron a su participación en este ejercicio debido a que el inicio de la gestión correspondiente al ejercicio se produjo en el último mes del año, según adujeron.
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De la dotación presupuestaria inicial de 550.000,00€, se transfirieron a las comunidades autónomas y la Ciudad de Melilla 510.461,90€ al renunciar las CCAA de Castilla-La Mancha y Extremadura, como se ha señalado, a participar en el programa. A estas CC.AA. les correspondía una aportación del Ministerio de 10.945,00€ y de 28.457,00€, respectivamente. Asimismo hay que indicar que la C.A. de Galicia comunicó la baja de uno de los proyectos cofinanciados, cuya aportación del Ministerio era de 136,10 €.
COMUNIDAD
CRÉDITO MINISTERIO
AUTÓNOMA
ANDALUCÍA ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA * COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
Total
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
140.640,50 11.495,00 18.062,00 13.678,50 8.756,00
27,55 2,25 3,54 2,68 1,72
48.158,00 51.441,50
9,43 10,08
38.171,40 74.426,00 39.402,00 4.378,00 59.103,00 2.750,00 510.461,90
7,48 14,58 7,72 0,86 11,58 0,54 100,00
* La C.A. de Galicia comunicó el 8-7-13 la baja del proyecto de Teo por lo que se minora en 136,10€ el crédito del Ministerio a esa C.A., que ascendía a 38.307,50€ ascendía a 38.307,50€
En el ejercicio 2012 se cofinanciaron 83 proyectos con la siguiente distribución entre las comunidades autónomas participantes y la Ciudad de Melilla: Nº DE PROYECTOS COFINANCIADOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Proyecto
Nº DE PROYECTOS COFINANCIADOS Total
ANDALUCÍA ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA
22 1 4 1 1
CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA
5 15
EXTREMADURA GALICIA * COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA TOTAL
25 1 3 1 3 1 83
* La C.A. de Galicia dio de baja el proyecto del Ayto. de Teo
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1.3. Metodología del proceso evaluativo El soporte informativo para la confección de cada evaluación anual han sido las fichas de evaluación de los proyectos, certificados de la presentación de los proyectos y la documentación complementaria que ha sido remitida por las y los responsables técnicos de las comunidades autónomas. Se adjunta, como anexo, el modelo de ficha de evaluación (aprobada por la Comisión de Seguimiento el 29 de enero de 2001). A partir de la información suministrada, volcada en tablas, revisada y analizada, se elabora la Memoria anual, la cual se remite a cada una de las comunidades autónomas para su VºBº. La Memoria se ha organizado en dos partes: a) En la primera se describen y analizan los datos generales del programa, comparándolos con los de años anteriores y su distribución por comunidades autónomas. Incluye las características generales de los proyectos financiados (áreas de intervención, tipo de actuaciones, empleo generado, usuarios/as), así como un seguimiento general de la evolución y desarrollo del programa (distribución de la financiación, gasto, etc.). b) La segunda parte ofrece información específica de las comunidades autónomas participantes en el programa, incluyendo aquellos datos más relevantes del conjunto de los proyectos cofinanciados.
1.4. Cumplimentación de las fichas de evaluación de los proyectos La presentación de la fichas de evaluación por parte de las comunidades autónomas se ha retrasado, presumiblemente, debido a que el pago de la totalidad de la subvención de 2012 se ha realizado en enero de 2013, habiéndose remitido la mayor parte de ellas en soporte electrónico. Hay que destacar que se recoge la estimación de las usuarias y usuarios directos de los proyectos porque todas las comunidades autónomas participantes y la Ciudad de Melilla ofrecen estos datos desagregados por sexo y por grupos de edad, pero algunas comunidades autónomas no cumplimentan todos los apartados en el primer envío de las fichas de evaluación y además siempre estos datos suelen estimarse en la mayoría de las CC.AA. participantes en el crédito. La presentación de las fichas de evaluación finalizó el pasado treinta de junio, pero, debido al retraso en la gestión y pago del crédito (como se ha explicado en el apartado 1.2.), algunas CCAA han remitido las fichas fuera del plazo establecido, siendo la última remisión el veintitrés de octubre de 2012.
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Así mismo, hay que destacar que en esta Memoria no se han podido incorporar los datos de la Comunidad Autónoma de Andalucía al no haberse remitido a fecha de cierre de la Memoria las fichas de evaluación correspondientes a 2012. En consecuencia y dado que en la anterior memoria de evaluación correspondiente a 2011 tampoco se pudo disponer de las fichas de evaluación de esta C.A. (ésta se realizó con los datos de la presentación de los proyectos), en cuanto se cierre la evaluación de la C.A. de Andalucía de los proyectos cofinanciados en 2011 y en 2012 se elaborará una memoria de evaluación de ambos ejercicios incluyendo la información de la C.A. en las tablas de los datos globales del resto de CC.AA.
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2. RESUMEN EJECUTIVO
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2.1. Análisis comparativo presentación-evaluación La siguiente tabla refleja las variaciones que se han producido a lo largo del ejercicio respecto a lo previsto en la presentación de los proyectos. Proyectos: De los 83 proyectos aprobados sólo se han podido evaluar 61 al no disponer de los proyectos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía (22). Financiación: En la financiación, ha habido variaciones de las aportaciones previstas en los tres niveles de la Administración. La aportación total del Ministerio, una vez realizada la evaluación de los proyectos presentados, ha resultado menor que la que figuraba en la presentación por un importe de 143.273,37€ al no incluirse la cantidad asignada a la C.A. de Andalucía (140.640,50€) y al restar el remanente de la C.A. de Galicia (2.632.87€) correspondiente al ejercicio anterior 2011.
PROYECTOS
FINANCIACIÓN MINISTERIO
CC.AA.
CC.LL.
TOTAL
EVALUACIÓN
61
367.188,53
1.262.683,87
676.298,62
2.306.171,02
PRESENTACIÓN
83
510.461,90
1.082.226,69
703.793,79
2.296.482,38
VARIACIONES
-22
-143.273,37
180.457,18
-27.495,17
9.688,64
En cuanto a las comunidades autónomas, incrementaron su aportación en 180.457,18€. Este importe es el resultado de sumar las variaciones que se han producido en las comunidades autónomas de: Andalucía, donde no se incluye la cantidad aportada; de Aragón y de Galicia como se detalla en el siguiente cuadro.
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VARIACIONES EN LA FINANCIACIÓN DE LAS CC.AA. Presentación
Evaluación
Variación
222.432,92
0,00
-222.432,92
Aragón
23.700,00
17.880,10
-5.819,90
Galicia
85.038,79
493.748,79
408.710,00
331.171,71
511.628,89
180.457,18
Andalucía
TOTAL
Finalmente, también se han producido variaciones, tanto positivas como negativas, en las corporaciones locales de cinco CC.AA., resultando una financiación menor de la que se había previsto por un importe de 27.495,17€. A continuación se especifican las variaciones que se han producido en las corporaciones locales.
VARIACIONES EN LA FINANCIACIÓN DE LAS CC.LL. Presentación
Andalucía Asturias Aragón Galicia Murcia TOTAL
Evaluación
Variación
90.768,37 80.227,57 0,00 505.461,85 0,00
0,00 48.626,05 5.819,90 591.814,67 2.702,00
-90.768,37 -31.601,52 5.819,90 86.352,82 2.702,00
676.457,79
648.962,62
-27.495,17
2.2. Distribución de la financiación La distribución de la financiación total de las tres administraciones en el año 2012, ha sido la siguiente teniendo en cuenta que en esta memoria no se incluye a la C.A. de Andalucía y no participaron ni Castilla-La Mancha ni Extremadura: -
El 15,92% correspondió al Ministerio, frente al 24,73% aportado en el 2011, debido posiblemente a que la dotación del crédito en 2012 fue minorada en un 48,36 respecto de 2011.
-
Las CC.AA. aportan un 54,75%, porcentaje que supera el 43,33% del ejercicio anterior.
-
Las CC.LL. con un 29,33% minoran levemente su aportación del ejercicio anterior que fue de un 31,94%.
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FINANCIACIÓN MINISTERIO
CUANTÍA
PORCENTAJE
367.188,53
15,92
CC.AA.
1.262.683,87
54,75
CC.LL.
676.298,62
29,33
2.306.171,02
100,00
TOTAL
FINANCIACIÓN 2012
15,92 29,33
54,75 MINISTERIO CC.AA. CC.LL.
En las aportaciones económicas de las distintas administraciones públicas, como podemos observar en la siguiente tabla, se producen desviaciones del promedio global: En cuatro comunidades autónomas, las aportaciones de éstas superan el 50%, destacando la Comunidad de Madrid que alcanza el 85,88%. El Ministerio sólo supera el 50% en dos CCAA. Las corporaciones locales superan este porcentaje también en dos CCAA y no realizan ninguna aportación en siete comunidades autónomas.
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PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO EVALUACIÓN 2012 FINANCIACIÓN TOTAL PROYECTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
FINANCIACIÓN MINISTERIO
%
CC.AA.
%
CC.LL.
%
Total
ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA
11.495,00 18.062,00 13.678,50 8.756,00
32,66
17.880,10 41.938,00 0,00 18.902,00
50,80
48.158,00 51.441,50
30,98
107.286,00 51.441,50
69,02
35.538,53 74.426,00 39.402,00 4.378,00 59.103,00 2.750,00
3,17
44,04
50,00
493.748,79 452.816,48 26.268,00 8.756,00 40.897,00 2.750,00
15,92
1.262.683,87
16,63 33,35 31,66
5.819,90 48.626,05 27.336,00 0,00
16,54
0,00 0,00
0,00
52,79
50,00
591.814,67 0,00 2.702,00 0,00 0,00 0,00
54,75
676.298,62
29,33
38,61 0,00 68,34
44,76 66,65 0,00
35.195,00 108.626,05 41.014,50 27.658,00
CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA
50,00
50,00
0,00
155.444,00 102.883,00
EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
367.188,53
14,12 57,63 33,33 59,10
* Sin datos
18
85,88 38,42 66,67 40,90
0,00 3,95 0,00 0,00 0,00
1.121.101,99 527.242,48 68.372,00 13.134,00 100.000,00 5.500,00
2.306.171,02
2.3. Gastos Analizando los gastos por conceptos, según la tabla y gráfico adjuntos, cabe señalar: -
Al capítulo de personal le corresponde, un año más, el mayor gasto realizado, representando el 80,49% frente al 79,3% en 2011.
-
Los gastos corrientes (actividades y mantenimiento) le siguen con un 19,51% frente al 19,1% del 2011 y,
-
En tercer lugar, se encuentran los gastos de inversión (obras y equipamiento) que en el ejercicio anterior alcanzó un 1,6% y que en el presente cae al 0,0%.
GASTOS PERSONAL CORRIENTES
CUANTÍA
PORCENTAJE
1.817.743,36
80,49%
440.615,42
19,51%
0,00
0,00%
2.258.358,78
100%
INVERSIÓN
TOTAL
GASTOS 2012
0,00%
19,51% 80,49%
PERSONAL
CORRIENTES
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INVERSIÓN
20
PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO EVALUACIÓN 2012
GASTOS POR CAPÍTULOS GASTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA
Personal
%
Gastos Corrientes
%
Inversiones
%
Total
0,00 16.670,50 90.601,05 41.014,50 22.057,00
47,37 83,41 100,00 79,75
0,00 18.524,50 18.025,00 0,00 5.601,00
52,63 16,59 0,00 20,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 35.195,00 108.626,05 41.014,50 27.658,00
155.444,00 102.883,00
100,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
155.444,00 102.883,00
747.518,82 522.110,58 28.234,00 13.134,00 72.575,91 5.500,00
69,65 99,03 41,29 100,00 72,58 100,00
325.770,93 5.131,90 40.138,00 0,00 27.424,09 0,00
30,35 0,97 58,71 0,00 27,42 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.073.289,75 527.242,48 68.372,00 13.134,00 100.000,00 5.500,00
1.817.743,36
80,49
440.615,42
19,51
0,00
0,00
2.258.358,78
CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL * Sin datos
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FINANCIACIÓN Y GASTOS EVALUACIÓN 2012 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
MINISTERIO ANDALUCÍA (1) ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA (2) COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
GASTOS
FINANCIACIÓN CC.AA.
CC.LL.
Total
Personal
G. Corrient. Inversiones
Total
0,00 11.495,00 18.062,00 13.678,50 8.756,00
0,00 17.880,10 41.938,00 0,00 18.902,00
0,00 5.819,90 48.626,05 27.336,00 0,00
0,00 35.195,00 108.626,05 41.014,50 27.658,00
0,00 16.670,50 90.601,05 41.014,50 22.057,00
0,00 18.524,50 18.025,00 0,00 5.601,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 35.195,00 108.626,05 41.014,50 27.658,00
48.158,00 51.441,50
107.286,00 51.441,50
0,00 0,00
155.444,00 102.883,00
155.444,00 102.883,00
0,00 0,00
0,00 0,00
155.444,00 102.883,00
35.538,53 74.426,00 39.402,00 4.378,00 59.103,00 2.750,00
493.748,79 452.816,48 26.268,00 8.756,00 40.897,00 2.750,00
591.814,67 0,00 2.702,00 0,00 0,00 0,00
1.121.101,99 527.242,48 68.372,00 13.134,00 100.000,00 5.500,00
747.518,82 522.110,58 28.234,00 13.134,00 72.575,91 5.500,00
325.770,93 5.131,90 40.138,00 0,00 27.424,09 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.073.289,75 527.242,48 68.372,00 13.134,00 100.000,00 5.500,00
676.298,62 2.306.171,02 1.817.743,36
440.615,42
367.188,53 1.262.683,87
(1) Sin datos (2) El total de la financiación supera a los gastos realizados por un importe de 47.812,24 € que corresponde a la C.A. de Galicia
23
0,00 2.258.358,78
24
2.4. Gestión y ubicación de los proyectos De los 61 proyectos evaluados, 22 han sigo gestionados por la comunidad autónoma correspondiente y en 39 la gestión la han llevado a cabo las corporaciones locales, en su gran mayoría, ayuntamientos. COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ENTIDADES GESTORAS DE LOS PROYECTOS COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORPORACIÓN LOCAL
CONSORCIO
0 0 0 1
1 4 1 0
0 0 0 0
0 15
5 0
0 0
0 1 0 1 3 1
25 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0
22
39
0
ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL * Sin datos
Respecto a la ubicación, 39 proyectos se han desarrollado en zonas urbanas, 17 en el ámbito rural y 5 en el casco antiguo de sus respectivas localidades.
UBICACIÓN DE LOSPROYECTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Zona urbana
Zona rural
Casco antiguo
ARAGÓN
0
1
0
PRINCIPADO DE ASTURIAS
1
3
0
ILLES BALEARS
1
0
0
CANTABRIA
1
0
0
C. DE CASTILLA Y LEÓN
4
0
1
CATALUÑA
15
0
0
GALICIA
11
12
2
COMUNIDAD DE MADRID
1
0
0
REGIÓN DE MURCIA
2
0
1
LA RIOJA
0
1
0
COMUNITAT VALENCIANA
2
0
1
CIUDAD DE MELILLA
1
0
0
39
17
5
ANDALUCÍA *
CASTILLA-LA MANCHA
EXTREMADURA
TOTAL * Sin datos
25
2.5. Usuarios y usuarias de los proyectos En el año 2012 el número de usuarios desciende de forma notoria al no contabilizarse la población gitana de Andalucía, la cual es la más numerosa. El número total de usuarios directos del programa fue de 69.049 personas, de las cuales 39.967 fueron mujeres (57,88%) y 29.082 hombres (42,12%). Estos porcentajes son similares a los de años anteriores en los que el número de mujeres fue también superior al de hombres. Usuarios totales
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HOMBRES
ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
MUJERES
%
%
TOTALES
84 372 241 290
116 391 239 302
200 763 480 592
1.478 12.800
1.678 20.000
3.156 32.800
2.612 2.903 1.005 2.532 4.722 43
2.695 2.885 1.214 4.403 6.005 39
5.307 5.788 2.219 6.935 10.727 82
29.082
42,12
39.967
57,88
69.049
* Sin datos
La tabla siguiente, nos muestra a los usuarios/as por grupos de edad. Destaca el porcentaje de los menores de 30 años superior al 60%. Por otra parte, en este ejercicio el grupo con mayor número de personas usuarias fue el comprendido entre 0 y 16 años con un total de 23.621 personas, lo que supone un 34,21% del total de usuarios.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Usuarios por edades 0-16
%
17-29
%
30 - 64
%
65 y +
%
ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA
53 233 215 0
51 217 152 350
96 274 106 242
0 39 7 0
1.347 12.000
970 12.000
778 8.000
61 800
1.940 877 1.859 1.081 3.979 37 23.621
1.368 2.074 130 1.029 2.574 13 20.928
1.844 2.730 228 4.562 3.763 27 22.650
155 107 2 263 411 5 1.850
CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
34,21
* Sin datos
26
30,31
32,80
2,68
El número de familias usuarias contabilizadas en el presente ejercicio ha sido de 14.001. Como en años anteriores, todas las CC.AA. han aportado esta información. No obstante, en algunos casos, estas cifras son más el resultado de estimaciones sobre el total de población gitana de la zona que de la contabilización de familias con las que se interviene de manera integral y continuada. COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Familias
ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
16 259 119 130 673 5.000 1.475 1.711 270 1.065 3.267 16
14.001
* Sin datos
2.6. Personal adscrito a los proyectos Se considera personal adscrito a los proyectos a todos/as los profesionales remunerados y a los voluntarios que trabajan con dedicación total o parcial en los mismos. En el caso del personal remunerado, se consigna la totalidad de trabajadores y trabajadoras, ya sean sus costes salariales imputados al proyecto cofinanciado o a otros servicios de los ayuntamientos, generalmente a los servicios sociales. En la siguiente tabla, podemos contabilizar un total de 179 trabajadores/as remunerados, de los cuales 25 son de etnia gitana. De dicho total, se imputa a los proyectos el coste de 123. En cuanto al número total de trabajadores/as remunerados, cuyo coste no es imputable al proyecto en el que desarrollan su actividad, es de 56 (10 de ellos de etnia gitana). En los últimos ejercicios se ha registrado una constante reducción del personal debido, probablemente, a la minoración de la dotación total del crédito aunque el gasto en el capítulo de personal es superior al de otros conceptos de gasto.
27
COMUNIDADES AUTONOMAS
PERSONAL REMUNERADO IMPUTABLES Gitano No gitano
NO IMPUTABLES
Total
Gitano No gitano
%
Total
%
TOTAL PERSONAL
ANDALUCÍA * ARAGON
0 0 0 1
1 11 1 1
1 11 1 2
0 0 0 0
0 4 0 0
0 4 0 0
1 15 1 2
1 1
6 9
7 10
0 0
3 0
3 0
10 10
1 0 0 0 10 1 15
49 14 1 1 14 0 108
50 14 1 1 24 1 123
2 0 0 8 0 0 10
35 0 0 3 0 1 46
37 0 0 11 0 1 56
87 14 1 12 24 2 179
PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
68,72
31,28
* Sin datos
Respecto a los voluntarios/as, han colaborado en cuatro comunidades autónomas un total de 58 personas de las cuales 38 son de etnia gitana.
PERSONAL VOLUNTARIO
COMUNIDADES AUT ÓNOMAS
GITANO
%
NO GITANO
%
TOTAL
ANDALUCÍA * ARAGÓN
0
0
0
PRINCIPADO DE ASTURIAS
0
3
3
ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA
0 0
0 0
0 0
C. DE CASTILLA Y LEÓN
0
0
0
CATALUÑA
1
0
1
GALICIA
1
10
11
COMUNIDAD DE MADRID
0
0
0
REGIÓN DE MURCIA
0
0
0
EXTREMADURA
LA RIOJA
36
7
43
COMUNITAT VALENCIANA
0
0
0
CIUDAD DE MELILLA
0
0
0
T OT AL
38
65,52
* Sin datos
28
20
34,48
58
2.7. Áreas de intervención social
Los proyectos cofinanciados tienen como principal característica su integralidad, de forma que lleven a cabo actuaciones simultáneas en distintas áreas de intervención social, entre ellas las de acción social y servicios sociales, educación, vivienda y hábitat, salud y formación-empleo, de las cuales se ha recogido la siguiente información: Acción social – servicios sociales En el área de acción social y servicios sociales se realiza la coordinación con el resto de áreas constituyendo la intervención social básica con las personas y familias gitanas usuarias de los proyectos. El cuadro siguiente muestra el trabajo social desarrollado en todas las comunidades autónomas, tanto el que se lleva a cabo individualmente, con hombres (4.601) y con mujeres (6.517), como el número de intervenciones con familias (7.272) y el comunitario (2.793 intervenciones).
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TRABAJO SOCIAL HOMBRES
MUJERES
INDIVIDUALIZADO
Número de intervenciones CON FAMILIAS COMUNITARIO
ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS
0 167
0
0
0
179
147
147
ILLES BALEARS
115
133
95
65
5
15
10
0
CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA
58
163
198
11
1.400
1.900
400
200
EXTREMADURA GALICIA
748
803
924
379
COMUNIDAD DE MADRID
0
0
3.583
817
REGIÓN DE MURCIA
45
41
20
76
0 2.063
0 3.283
41 1.854
1.098 0
LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTALES
0
0
0
0
4.601
6.517
7.272
2.793
* Sin datos
En el siguiente cuadro se contabiliza, desagregada por sexos, toda la tramitación de documentación y gestión de recursos que llevan a cabo los servicios sociales de cada localidad en la que se desarrollan los distintos proyectos.
29
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HOMBRES
MUJERES
FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCIA
ANDALUCÍA * ARAGÓN
0
0
0
PRINCIPADO DE ASTURIAS
211
239
177
ILLES BALEARS
166
115
90
7
20
27
CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA
178
286
258
2.500
2.900
0
EXTREMADURA GALICIA
924
1.056
879
COMUNIDAD DE MADRID
0
0
0
REGIÓN DE MURCIA
0
0
96
LA RIOJA
0
0
0
1.557
2.830
2.127
COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTALES
0
0
0
5.543
7.446
3.654
* Sin da tos
En el último cuadro de este área de intervención social se refleja el seguimiento social a los temporeros/as, cuyo número de usuarios es similar entre hombres (566) y mujeres (621)
SEGUIMIENTO SOCIAL TEMPOREROS/AS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
HOMBRES
MUJERES
FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCIA
ARAGÓN
0
34
0
ASTURIAS
72
76
61
BALEARES
0
0
0
CANTABRIA
0
0
0
CASTILLA Y LEÓN
0
0
29
CATALUÑA
0
0
0
GALICIA
118
86
81
MADRID
0
0
0
MURCIA
0
0
0
LA RIOJA
0
0
0
376
425
356
0
0
0
566
621
527
ANDALUCÍA *
CASTILLA-LA MANCHA
EXTREMADURA
COM. VALENCIANA MELILLA
TOTALES * Sin datos
30
Educación En el presente ejercicio, según los datos facilitados por las CCAA. y la Ciudad de Melilla, han cursado educación infantil 1.506 niñas y 1.539 niños, lo que representa un total de 3.045 alumnos. Educación infantil COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Niños
ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
Niñas 10 5 12 0
7 8 8 0
35 1.000
41 1.000
96 62 12 35 272 0
119 67 16 43 197 0
1.539
1.506
* Sin datos
La educación primaria es la que alcanza el mayor número de alumnado, suma un total de 9.971. El número de alumnas (4.990) es superior al de alumnos (4.981). Educación primaria COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Niños
ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL * Sin datos
31
Niñas 23 38 42 0
33 39 43 0
160 3.000
186 3.000
333 186 14 605 568 12
351 169 18 488 655 8
4.981
4.990
El total de estudiantes en educación secundaria ha sido de 4.478. Esta cifra representa una disminución muy significativa respecto de la educación primaria. El número de alumnas (2.254) se mantiene, al igual que en ejercicios anteriores, por encima del número de alumnos (2.224).
Educación secundaria COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Chicos
ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
Chicas
12 11 11 3
19 22 5 8
62 1.500
68 1.500
155 56 0 203 209 2
139 58 18 187 227 3
2.224
2.254
* Sin datos
La escolarización de los menores en edad escolar obligatoria es prácticamente total, disminuyendo paulatinamente el absentismo escolar. Este descenso del absentismo escolar está fundamentado en el seguimiento escolar realizado en los distintos proyectos y que se concreta en una serie de actuaciones directas con las familias o unidades familiares, tales como las entrevistas y reuniones con los padres y madres, visitas domiciliarias, acompañamientos al centro escolar, etc. La siguiente tabla nos muestra la información disponible relativa a las actuaciones realizadas (4.014) para evitar el absentismo escolar. No obstante, el abandono de la enseñanza secundaria en torno a los 15 años es muy frecuente.
32
Intervenciónes para reducir el absentismo escolar Familias / Unidades Convivenciales
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
0 77 75 0 0 560 2.000 399 0 20 314 569 0
4.014
* Sin datos
La alfabetización de las personas adultas es también una prioridad, ya que la tasa actual de analfabetismo de la población gitana sigue siendo muy alta respecto a la población no gitana, la cual hoy en día es prácticamente inexistente. El número de mujeres que asiste a las clases de alfabetización es más del triple que el de hombres.
Alfabetización adultos
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Hombres ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL * Sin datos
33
Mujeres
0 1 8 0
0 14 8 0
101 0
158 0
80 2 0 25 68 0
185 16 0 38 467 0
285
886
Vivienda y hábitat. Las dos tablas que se muestran a continuación, nos indican que en 2012 se han realojado a 554 nuevas familias y se ha mantenido, en total, un seguimiento de 927 familias. Realojos COMUNIDADES AUTONOMAS
FAMILIAS/ UNIDADES CONVIVENCIALES
ANDALUCÍA * 0
ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS
21
ILLES BALEARS
1
CANTABRIA
0
CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN
57 8
CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA
32
MADRID
31 0
REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA
301
COMUNITAT VALENCIANA
103 0
CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
554
* Sin datos
Seguimiento familias realojadas
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
FAMILIAS / UNID. CONVIVENCIALES
ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS
0 57
ILLES BALEARS
26
CANTABRIA
0
CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN
125 8
CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA
156
MADRID
337
REGIÓN DE MURCIA
0
LA RIOJA
39
COMUNITAT VALENCIANA
179 0
CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
927
* Sin datos
34
Salud La adquisición de hábitos de vida saludables y la participación de las familias en las actividades diseñadas, han sido, salvo excepciones, muy positivas. En este ejercicio 768 niños y 804 niñas han sido vacunados o han pasado controles pediátricos de carácter preventivo. Vacunaciones, control pediátrico
COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
Niños
Niñas
0 5 86 0
0 12 78 0
22 0
14 50
247 0 0 203 205 0
277 0 0 184 189 0
768
804
* Sin datos
La planificación familiar se caracteriza por una participación muy alta de las mujeres gitanas, que alcanza la cifra de 657 usuarias.
Planificación familiar
COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL * Sin datos
35
Hombres
Mujeres
0 90 0 0
0 89 16 0
0 0
6 0
70 0 0 0 22 0
231 0 0 94 221 0
182
657
En las actividades realizadas para la prevención de las drogodependencias, han participado 424 hombres y 322 mujeres.
Prevención drogodependencias
COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL * Sin datos
36
Hombres
Mujeres
0 167 27 0
0 179 2 0
4 0
2 0
42 0 0 87 97 0
32 0 0 87 20 0
424
322
Formación y empleo En el año 2012 han asistido a diferentes talleres de pre-formación 727 hombres y 1.388 mujeres. Además, 262 hombres y 325 mujeres han realizado cursos dirigidos a la consecución de empleo, entre los que se pueden destacar cursos de peluquería, jardinería, iniciación a la informática, etc.
Formación-empleo COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA * ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS ILLES BALEARS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA C. DE CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD DE MADRID REGIÓN DE MURCIA LA RIOJA COMUNITAT VALENCIANA CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
Itinerarios de inserción
Talleres de pre-formación Cursos de formación-empleo
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
0 126 21 109
0 133 25 89
0 43 29 10
0 49 28 11
0 63 0 9
0 33 0 26
120 15
176 40
16 0
1 0
8 0
8 0
287 185 0 268 611 0
290 182 0 142 761 0
123 275 0 0 231 0
238 165 0 493 403 0
79 0 0 0 103 0
123 0 0 0 135 0
1.742
1.838
727
1.388
262
325
* Sin datos
37
38
3. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 1995 - 2012
39
40
3.1. Evolución del programa Transcurridos dieciocho ejercicios económicos (desde 1995) en los que se han elaborado memorias de evaluación de los proyectos, puede ser de interés la evolución respecto de los datos de financiación, gasto, personal y usuarios/as en el transcurso de estos años de implantación de este programa social. Financiación Cabe mencionar que los datos económicos de las evaluaciones difieren, en algunos ejercicios, de los presupuestados en la fase de presentación y aprobación de los proyectos. Estas diferencias generalmente provienen de financiaciones externas, según se ha hecho referencia en el apartado 2.1. (Análisis comparativo presentación-evaluación). La suma de la financiación total ejecutada por las tres administraciones públicas desde 1995 hasta 2012, alcanza la cifra de 117.408.873€ de los cuales: -
45.523.000 corresponden a la Administración General del Estado, 40.031.080 a las CC.AA. y 31.854.792 a las CC.LL.
La evolución de la financiación ejecutada (datos de evaluación) en estos dieciocho años queda reflejada en la tabla y en los gráficos siguientes: PLAN D E D ESAR R OLLO GIT AN O
EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 1995 - 2012 MINISTERIO AÑOS
% PARTICIP.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
51,00 38,22 44,12 36,04 39,43 34,51 43,00 43,31 41,65 43,99 41,35 41,41 42,50
2008 2009 2010 2011 2012
40,90 22,73 23,65 24,73 15,92
TOTALES MEDIAS
37,14
CANTIDAD 3.123.760 2.596.372 2.999.291 3.005.061 2.989.789 2.992.439 2.985.588 3.033.012 3.065.160 3.051.507 3.013.226 3.051.115 3.065.160 3.065.160 1.065.160 1.065.160 988.852 367.189
45.523.000
CC AA % PARTICIP.
CANTIDAD
27,90 22,42 29,11 26,18 25,16 23,63 32,86 34,23 35,85 34,02 35,13 36,15 37,69 37,02 59,27 55,84 43,33
1.708.834 1.522.893 1.978.664 2.183.038 1.907.522 2.048.535 2.281.611 2.396.702 2.638.542 2.359.709 2.559.849 2.663.774 2.718.435 2.774.562 2.777.974 2.514.818 1.732.935 1.262.684
54,75
36,14
CC LL
40.031.080
41
% PARTICIP.
CANTIDAD
21,10 39,37 26,77 37,79 35,41 41,86 24,14 22,46 22,50 21,99 23,52 22,45 19,82
1.292.404 2.674.336 1.819.732 3.150.962 2.684.294 3.629.700 1.676.092 1.572.696 1.655.594 1.525.777 1.714.340
22,08 18,00 20,51 31,94 29,33
26,72
1.653.961 1.429.294 1.654.564 843.581 923.843 1.277.324 676.299
TOTAL 6.124.998 6.793.601 6.797.687 8.339.061 7.581.605 8.670.674 6.943.291 7.002.410 7.359.295 6.936.993 7.287.415 7.368.850 7.212.889 7.494.286 4.686.715 4.503.821 3.999.111 2.306.171
31.854.792 117.408.873
EVOLUCIÓN FINANCIACIÓN 1995-2012 8.671
8.339 6.794
7.582 6.798
6.125
6.937
7.359 6.943
7.002
7.369
7.287
7.494 7.213
4.687 3.999 4.504
2 0 12
2 0 11
2 0 10
2 0 09
2 0 08
2 0 07
2 0 06
2 0 05
2 0 04
2 0 03
2 0 02
2 0 01
2 0 00
1 9 99
1 9 98
1 9 97
1 9 96
1 9 95
2.306
El crédito ejecutado, de la aportación realizada por parte del Ministerio en 1995, fue de 3.123.760 euros, manteniéndose dichas aportaciones hasta el año 2008 en cantidades próximas a los tres millones de euros. En los ejercicios 2009 y 2010 la financiación del Ministerio se redujo a 1.065.160 euros. En el presente ejercicio de 2012 dicha financiación ha disminuido hasta los 550.000 €. En relación a la contribución que realizan las comunidades autónomas, en el año 1995 comenzó con una cantidad de 1.708.834€, llegando a alcanzar en el año 2009 su mayor cuantía: 2.777.974€, descendiendo progresivamente en los años siguientes hasta la cantidad de 1.250.632€. Finalmente, la participación económica de las corporaciones locales se ha reducido a la mitad respecto del ejercicio anterior, pasando de un importe de 1.277.324 € en 2011 a 676.299€ en el presente ejercicio.
Gastos El gasto total realizado para el desarrollo de los proyectos desde 1995 a 2012 ha sido de 117.567.083€. De dicho importe total, 79.299.793€ corresponden a gastos de personal, seguidos por los gastos corrientes por un importe de 30.529.839€. y las inversiones que ascienden a 7.737.451€.
42
PLAN D E D ESAR R OLLO GIT AN O
EVOLUCIÓN DEL GASTO 1995 - 2012 PERSONAL
GASTOS CORRIENTES
CANTIDAD
% PARTICIP.
INVERSIONES
AÑOS
% PARTICIP.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
66,12 56,28 65,82 58,71 61,65 57,35 69,48 69,15 66,61 67,25
4.165.717 3.974.673 4.348.437 4.865.902 4.671.234 4.968.773 4.829.182 4.904.296 4.913.707 4.657.446
30,55 25,37 25,70 19,50 22,14 23,86 27,36 30,48 32,40 28,64
1.924.849 1.791.894 1.698.112 1.616.566 1.677.329 2.067.535 1.901.385 2.161.508 2.389.931 1.983.891
3,32 18,34 8,48 21,79 16,21 18,79 3,16 0,37 0,99 4,11
209.206 1.295.476 560.450 1.806.065 1.228.276 1.627.887 219.677 26.000 72.804 284.459
6.299.773 7.062.042 6.606.998 8.288.534 7.576.839 8.664.195 6.950.244 7.091.803 7.376.442 6.925.796
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
69,59 71,78 74,05 74,46 75,28 72,46 79,29 80,49
5.052.932 5.248.602 5.341.127 5.580.276 3.528.034 3.263.454 3.168.257 1.817.743
26,95 27,93 25,66 25,21 24,47 27,27 19,06 19,51
1.956.786 2.042.456 1.850.879 1.889.306 1.146.681 1.228.367 761.749 440.615
3,46 0,29 0,29 0,32 0,26 0,27 1,65 0,00
251.283 20.956
7.261.000 7.312.014 7.212.889 7.493.860 4.686.715 4.503.821 3.995.758 2.258.359
TOTALES MEDIAS
68,66
30.529.839
5,67
79.299.793
CANTIDAD
25,67
% PARTICIP.
CANTIDAD
TOTAL
20.883 24.277 12.000 12.000 65.752 0
7.737.451 117.567.083
EVOLUCIÓN DEL GASTO 1995-2012 8.289
8.664
7.062
7.092 7.577
6.300
7.261
7.376
6.950
6.607
7.312
6.926
7.494
7.213 4.687
4.504 3.996
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
2.258
En todos los ejercicios, la distribución del gasto sitúa en primer lugar a los gastos de personal (en conjunto un 68,66% del total), seguido de los gastos corrientes (un 25,67%) y de las inversiones (que suponen un 5,67%).
43
Personal remunerado y voluntarios/as El personal remunerado, ya sea su coste imputable a algún proyecto o provenga de otras fuentes, no ha sufrido grandes variaciones salvo en los últimos años, en los que sí se aprecia una reducción considerable. En este ejercicio 2012 el número de trabajadores remunerados ha sido de 179 trabajadores, mientras que en 2011 fueron 328 y en 2010 se alcanzó la cifra de 430. Dentro del personal remunerado, los puestos de trabajo desempeñados por personal de etnia gitana alcanzaron en 2006 la mayor cifra (150), disminuyendo en el ejercicio 2010 a menos de 100 trabajadores. Esta disminución ha continuado en el 2011 con 58 trabajadores y se ha acentuado en 2012 con tan solo 25 trabajadores. En cuanto al número de trabajadores remunerados no gitanos, el 2006 fue también el de mayor número: 456 trabajadores. Este ejercicio 2012 ha sido el peor año en este aspecto, ya que tan sólo se ha llegado a los 154 trabajadores.
AÑO
Personal remunerado Gitano No gitano Total
1995
125
419
544
1996
112
411
523
1997
130
390
520
1998
118
422
540
1999
106
421
527
2000
141
393
534
2001
123
318
441
2002
133
248
381
2003
131
309
440
2004
128
383
511
2005
108
419
527
2006
150
456
606
2007
135
439
574
2008
114
406
520
2009
108
360
468
2010 2011 2012
97 58 25
333 270 154
430 328 179
Respecto al número de voluntarios y voluntarias la mayoría de los años ha superado la centena. En estos dos últimos ejercicios se aprecia una disminución importante, contabilizándose tan sólo 65 en 2011 y 58 en 2012.
44
AÑO
Voluntarios/as Total Gitanos No gitano
1995
47
127
174
1996
16
67
83
1997
35
126
161
1998
21
60
81
1999
56
124
180
2000
55
57
112
2001
44
58
102
2002
38
71
109
2003
43
63
106
2004
51
81
132
2005
96
67
163
2006
99
49
148
2007
45
82
127
2008
28
79
107
2009
30
59
89
2010 2011 2012
38 44 38
74 21 20
112 65 58
Usuarios y usuarias A partir del año 2.000 todas las comunidades autónomas participantes en el crédito comenzaron a aportar los datos, de forma desagregada, de los usuarios y usuarias del programa, por lo que las cifras vendrán referidas, en este apartado, únicamente a los trece últimos ejercicios. En el primer año de referencia, los usuarios/as ascendieron a 78.303, experimentando diversas fluctuaciones a lo largo de los siguientes años, alcanzando en el ejercicio 2.011 las 147.246 personas. En el presente ejercicio se han contabilizado tan solo 69.049 personas al no poderse incluir los usuarios/as de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En cuanto al porcentaje entre hombres y mujeres, éstas siempre han sido mayoría, con una diferencia de entre 4 y 12 puntos porcentuales. A continuación se incluye una tabla de la evolución de los usuarios y usuarias estimados del programa desde el año 2000 al 2012.
45
EVOLUCIÓN USUARIOS AÑO
HOMBRES
%
MUJERES
%
TOTAL
2000
37.585
48,00
40.718
52,00
78.303
2001
46.043
48,73
48.447
51,27
94.490
2002
46.172
48,50
49.027
51,50
95.199
2003
53.201
48,00
57.634
52,00
110.835
2004
42.088
43,80
53.995
56,20
96.083
2005
61.495
46,65
70.317
53,35
131.812
2006
59.304
46,48
68.286
53,52
127.590
2007
61.021
46,44
70.374
53,56
131.395
2008
64.564
47,23
72.127
52,77
136.691
2009
70.101
46,12
81.880
53,88
151.981
2010
66.413
45,37
79.978
54,63
146.391
2011
66.829
45,39
80.417
54,61
147.246
2012
29.082
42,12
39.967
57,88
69.049
46
4. PRINCIPALES DATOS DE EVALUACIÓN DESAGREGADOS POR CC.AA.
47
48
4.1. EVALUACIÓN: PRINCIPALES DATOS DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA
49
50
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
FINANCIACIÓN
GASTOS POR CAPÍTULOS
APOR T ACIÓN MIN IST ER IO
%
APOR T ACIÓN C.A.
%
APOR T ACIÓN CC.LL.
%
11.495,00
32,66
17.880,10
50,80
5.819,90
16,54
35.195,00
PER SON AL
%
COR R IEN T ES
%
IN VER SION ES
%
T OT AL
16.670,50
47,37
18.524,50
52,63
0,00
0,00
35.195,00
T OT AL
VOLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS
PER SON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O
PERSONAL 0
1
H OMBR ES
%
84
42,00
0
0
BEN EFICIAR IOS/ AS MU JER ES %
T OT AL
FAMILIAS/ U N ID AD ES CON VIVEN CIA
200
16
USUARIOS/AS 116
51
58,00
52
CREDITO PLAN DE DESARROLLO G ITANO. EVALUACI ÓN 2012 COMUNI DAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS
FINANCI ACIÓN
G ASTOS POR CAPÍ TULOS
AP OR T ACIÓN MIN IST ER IO
%
AP OR T ACIÓN C.A.
%
APOR T ACIÓN CC.LL.
%
18.062,00
16,63
41.938,00
38,61
48.626,05
44,76
108.626,05
PE R S ON AL
%
COR R IEN T E S
%
IN VER S ION E S
%
T OT AL
90.601,05
83,41
18.025,00
16,59
0,00
0,00
108.626,05
PE R SON AL AD S CR IT O GIT AN O N O GIT AN O
T OT AL
V OLU N T AR IOS / AS GIT AN OS N O GIT AN OS
PERSONAL 0
15
H OMBR E S
%
372
48,75
BEN E FICIAR IOS MU JER E S
3
0
%
T OT AL
FAMILIAS/ U N ID AD E S CON V IVE N CIA
51,25
763
259
USUARIOS/AS 391
53
54
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GI TANO. EVALUACIÓN 2012 COMUNI DAD AUTÓNOMA DE BALEARES
FI NANCIACI ÓN
GASTOS POR CAPÍTULOS
APOR T ACIÓN MIN IS T E R IO
%
AP OR T ACIÓN C.A.
%
APOR T ACIÓN CC.LL.
%
T OT AL
13.678,50
33,35
0,00
0,00
27.336,00
66,65
41.014,50
P ER S ON AL
%
COR R IE N T E S
%
IN V ER S ION E S
%
T OT AL
41.014,50
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.014,50
PE R S ON AL AD S CR IT O GIT AN O N O GIT AN O
V OLU N T AR IOS / AS GIT AN OS N O GIT AN OS
PERSONAL 0
1
H OMBR ES
%
241
50,21
0
BEN E FICIAR IOS / AS MU JER ES %
0
T OT AL
FAMILIAS/ U N ID AD ES CON VIV EN CIA
480
119
USUARI OS/AS 239
55
49,79
56
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO G ITANO. EVALUACI ÓN 2012 COMUNI DAD AUTÓNOMA DE CANTABRI A
FINANCI ACIÓN
G ASTOS POR CAPÍ TULOS
AP OR T ACIÓN MIN IST ER IO
%
APOR T ACIÓN C.A.
%
APOR T ACIÓN CC.LL.
%
T OT AL
8.756,00
31,66
18.902,00
68,34
0,00
0,00
27.658,00
PE R S ON AL
%
COR R IEN T E S
%
IN VER S ION E S
%
T OT AL
22.057,00
79,75
5.601,00
20,25
0,00
0,00
27.658,00
PE R SON AL AD S CR IT O GIT AN O N O GIT AN O
PERSONAL
USUARI OS/AS
1
V OLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS
1
H OMBR E S
%
290
48,99
BE N E FICIAR IOS MU JER E S
302
57
0
0
%
T OT AL
FAMILIAS/ U N ID AD E S CON V IVE N CIA
51,01
592
130
58
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO G ITANO. EVALUACI ÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LEON
FI NANCI ACIÓN
G ASTOS POR CAPÍ TULOS
APOR T ACIÓN MIN IST ER IO
%
APOR T ACIÓN C.A.
%
AP OR T ACIÓN CC.LL.
%
48.158,00
30,98
107.286,00
69,02
0,00
0,00
155.444,00
P ER SON AL
%
COR R IE N T ES
%
IN VE R SION ES
%
T OT AL
155.444,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.444,00
P ER SON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O
PERSONAL
USUARI OS/AS
1
VOLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS
9
H OMBR E S
%
1.478
46,83
0
BE N EFICIAR IOS/ AS MU JE R ES %
1.678
59
T OT AL
53,17
0
T OT AL
FAMILIAS/ U N ID AD E S CON V IVE N CIA
3.156
673
60
CRÉDI TO PLAN DE DESARROLLO GI TANO. EVALUACIÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
FINANCIACI ÓN
G ASTOS POR CAPÍTULOS
APOR T ACIÓN MIN IS T E R IO
%
APOR T ACIÓN C.A.
%
AP OR T ACIÓN CC.LL.
%
51.441,50
50,00
51.441,50
50,00
0,00
0,00
102.883,00
P ER SON AL
%
COR R IE N T ES
%
IN V ER SION ES
%
T OT AL
102.883,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.883,00
P ER SON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O
PERSONAL
USUARIOS/AS
1
V OLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS
9
H OMBR ES
%
12.800
39,02
1
BE N EFICIAR IOS/ AS MU JE R ES %
20.000
61
T OT AL
60,98
0
T OT AL
FAMILIAS / U N ID AD E S CON V IVE N CIA
32.800
5.000
62
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
FINANCIACIÓN
GASTOS POR PARTIDAS
APOR T ACIÓN MIN IST ER IO
%
APOR T ACIÓN C.A.
%
APOR T ACIÓN CC.LL.
%
35.538,53
3,17
493.748,79
44,04
591.814,67
52,79
1.121.101,99
PER SON AL
%
COR R IEN T ES
%
IN VER SION ES
%
T OT AL
747.518,82
69,65
325.770,93
30,35
0,00
0,00
1.073.289,75
PER SON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O
PERSONAL
USUARIOS/AS
3
VOLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS
84
H OMBR ES
%
2.612
49,22
1
BEN EFIAR IOS/ AS MU JER ES %
2.695
T OT AL
50,78
10
FAMILIAS/
T OT AL
UNIDADES CONVIVENCIA
5.307
1.475
El tota l de la fina ncia ción supe ra los ga stos re a liza dos por un importe de 47.812,24 € ge ne rá ndose re ma ne nte s e n los proye ctos de Ponte ve dra , Ma rín, Vigo y Ma ce da de 3.750,00, 527,69, 43.531,61 y 2,94 e uros re spe ctiva me nte .
63
64
CRÉDI TO PLAN DE DESARROLLO G ITANO. EVALUACI ÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRI D
FINANCI ACIÓN
G ASTOS POR CAPÍTULOS
APOR T ACIÓN MIN IS T E R IO
%
AP OR T ACIÓN C.A.
%
APOR T ACIÓN CC.LL.
%
74.426,00
14,12
452.816,48
85,88
0,00
0,00
527.242,48
PER SONAL
%
CORR IENT ES
%
INVERSION ES
%
T OT AL
522.110,58
99,03
5.131,90
0,97
0,00
0,00
527.242,48
PE R S ON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O
PERSONAL
USUARIOS/AS
0
VOLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS
14
H OMBR ES
%
2.903
50,16
0
BEN EFICIAR IOS / AS MU JER ES %
2.885
65
T OT AL
49,84
0
FAMILIAS/
T OT AL
UN IDADES CON VIVENCIA
5.788
1.711
66
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO G ITANO. EVALUACI ÓN 2012 COMUNI DAD AUTÓNOMA DE MURCIA
FI NANCIACI ÓN
GASTOS POR CAPÍTULOS
AP OR T ACIÓN MIN IST ER IO
%
APOR T ACIÓN C.A.
%
APOR T ACIÓN CC.LL.
%
39.402,00
57,63
26.268,00
38,42
2.702,00
3,95
68.372,00
PE R S ON AL
%
COR R IEN T E S
%
IN V ER S ION E S
%
T OT AL
28.234,00
41,29
40.138,00
58,71
0,00
0,00
68.372,00
PE R SON AL AD S CR IT O GIT AN O N O GIT AN O
PERSONAL
BENEFICI ARI OS/AS
0
VOLU N T AR IOS / AS GIT AN OS N O GIT AN OS
1
H OMBR E S
%
1.005
45,29
0
BE N E FICIAR IOS / AS MU JER E S %
1.214
67
T OT AL
54,71
0
FAMILIAS/
T OT AL
U NIDADES CON VIVENCIA
2.219
270
68
CRÉDI TO PLAN DE DESARROLLO G ITANO. EVALUACI ÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RI OJA
FINANCI ACIÓN
G ASTOS POR CÁPITULOS
APOR T ACIÓN MIN IS T E R IO
%
AP OR T ACIÓN C.A.
%
APOR T ACIÓN CC.LL.
%
4.378,00
33,33
8.756,00
66,67
0,00
0,00
13.134,00
P ER S ON AL
%
COR R IE N T E S
%
IN V ER SION ES
%
T OT AL
13.134,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.134,00
PE R S ON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O
PERSONAL
USUARIOS/AS
8
4
H OMBR ES
%
2.532
36,51%
4.403
69
VOLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS
36
BEN EFICIAR IOS / AS MU JER ES % 63,49%
T OT AL
7
FAMILIAS/
T OT AL
UN IDADES CON VIVENCIA
6.935
1.065
70
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2012 COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
FINANCIACIÓN
GASTOS POR PARTIDAS
APOR T ACIÓN MIN IST ER IO
%
APOR T ACIÓN C.A.
%
APOR T ACIÓN CC.LL.
%
59.103,00
59,10
40.897,00
40,90
0,00
0,00
100.000,00
PER SON AL
%
COR R IEN T ES
%
IN VER SION ES
%
T OT AL
72.575,91
72,58
27.424,09
27,42
0,00
0,00
100.000,00
PER SON AL AD SCR IT O GIT AN O N O GIT AN O
PERSONAL Y VOLUNTARIOS/AS
USUARIOS/AS
10
VOLU N T AR IOS/ AS GIT AN OS N O GIT AN OS
14
H OMBR ES
%
4.722
44,02
U SU AR IOS MU JER ES
6.005
71
T OT AL
0
0
FAMILIAS/ %
T OT AL
UNIDADES CONVIVENCIA
55,98
10.727
3.267
72
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GI TANO. EVALUACI ÓN 2012 CIUDAD AUTÓNOMA DE MELI LLA
FINANCI ACI ÓN
G ASTOS POR CAPÍ TULOS
AP OR T ACIÓN MIN IS T E R IO
%
APOR T ACIÓN C.A.
%
AP OR T ACIÓN CC.LL.
%
2.750,00
50,00
2.750,00
50,00
0,00
0,00
5.500,00
PE R SON AL
%
COR R IE N T E S
%
IN VE R SION ES
%
T OT AL
5.500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
P ER S ON AL AD S CR IT O GIT AN O N O GIT AN O
PERSONAL
1
VOLU N T AR IOS / AS GIT AN OS N O GIT AN OS
1
H OMBR ES
%
43
52,44%
T OT AL
0
BE N E FICIAR IOS / AS M U JE R ES %
0
FAMILIAS/
T OT AL
U NIDAD ES CONVIVEN CIA
82
16
USUARI OS/AS 39
73
47,56%
74
4.2. PRESENTACIÓN: DATOS GLOBALES
75
76
D AT OS GLOBALES D EL PLAN D E DESARR OLLO GIT AN O (Aplicación presupue staria 26.16.231F.453.01) PR ESEN T ACIÓN 2012
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COBERTURA DE POBLACIÓN FINANCIACIÓN FINANCIACION FINANCIACION FINANCIACIÓN SUBTOTAL ESTIMADA C.A. Y CC.LL. PROYECTOS HOMBRES MUJERES TOTAL MINISTERIO C.A. CC.LL TOTAL Nº DE
ANDALUCÍA
22
31.862
31.816
63.678
140.640,50
222.432,92
90.768,37
313.201,29
453.841,79
ARAGÓN
1
84
116
200
11.495,00
23.700,00
0,00
23.700,00
35.195,00
PRINCIPADO DE ASTURIAS
4
378
376
754
18.062,00
41.938,00
80.227,57
122.165,57
140.227,57
ILLES BALEARS
1
241
239
480
13.678,50
0,00
27.336,00
27.336,00
41.014,50
CANTABRIA
1
134
139
273
8.756,00
18.902,00
0,00
18.902,00
27.658,00
C. DE CASTILLA Y LEÓN
5
1.806
1.979
3.785
48.158,00
107.286,00
0,00
107.286,00
155.444,00
CATALUÑA
15
7.620
12.380
20.000
51.441,50
51.441,50
0,00
51.441,50
102.883,00
GALICIA*
25
2.746
2.779
5.525
38.171,19
85.038,79
505.461,85
590.500,64
628.671,83
COMUNIDAD DE MADRID
1
3.300
3.292
6.592
74.426,00
452.816,48
0,00
452.816,48
527.242,48
REGIÓN DE MURCIA
3
1.407
1.214
2.621
39.402,00
26.268,00
0,00
26.268,00
65.670,00
LA RIOJA
1
4.574
5.990
10.564
4.378,00
8.756,00
0,00
8.756,00
13.134,00
COMUNITAT VALENCIANA
3
5.118
6.173
11.291
59.103,00
40.897,00
0,00
40.897,00
100.000,00
CIUDAD DE MELILLA
1
51
37
88
2.750,00
2.750,00
0,00
2.750,00
5.500,00
83
59.321
CASTILLA-LA MANCHA
EXTREMADURA
T OT AL
66.530 125.851
510.461,69 1.082.226,69
703.793,79 1.786.020,48 2.296.482,17
* La C.A. de Asturia s comunica e l 8-7-13 la baja de l proyecto de l Ayto. de T eo por lo cual se minora n los da tos e n la ta bla , sie ndo los ante riore s: 26 proyectos; 38.307,50 aport. Mº.; 85.342,48 a port. C.A. y 506.261,85 a port. CC.LL., Las CC.AA. Castilla -La Mancha y Extre ma dura re nunciaron a l crédito de 2012
77
78
4.3. PRESENTACIÓN: RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR C.A.
79
80
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS. EJERCICIO 2012 Nº.
Provincia
Municipio y asentamiento
pro y.
Entidad gestora
Denominación del proyecto
Financiación (en euros)
Usuarios estimados H
M
Total Total
Mº
C.A.
CC.LL.
Subtotal
1 Almería
ADRA: Depósito del Agua y Cavité.
Ayto de ADRA
Promoción cultural de la comunidad gitana
149
205
354
1.975,00
3.475,00 1.362,50
4.837,50
6.812,50
2 Almería
EL EJIDO: Pozo Tía Manolica; Sta. Mª del Águila,
Ayto EL EJIDO
Intervención con la comunidad gitana
586
593 1.179
5.920,00
10.420,00 4.085,00
14.505,00
20.425,00
3 Almería
ROQUETAS DE MAR: Municipio
208
3.135,00
5.515,00 2.162,50
7.677,50
10.812,50
4 Almería
Actuación integral con la comunidad gitana.
5 Cádiz
VICAR: Los Canos, El Cosario Ayto VICAR ROTA. Bda. José León de Carranza, Bl 2 c/ Zorrilla, 40 Ayto ROTA viviendas,…
Intervención con comunidad gitana
479
6 Cádiz
SAN ROQUE: Mancomunidad
Plan integral para la comunidad gitana de
barriada Villegas; 80 viviendas
de El Ejido Ayto ROQUETAS DE MAR Atención doméstica y familiar II.
Man.Mun C. GIBRALTAR
42
250
12.922 11.386 24.308
3.135,00
5.515,00 2.162,50
7.677,50
10.812,50
937
4.544,20
7.997,97 3.135,54
11.133,51
15.677,71
850
1.275 2.125
5.130,80
9.027,03 3.539,46
12.566,49
17.697,29
3.300
3.638 6.938
26.745,12
47.054,88 18.450,00
65.504,88
92.250,00
513
3.877,68
6.822,32 2.675,00
9.497,32
13.375,00
1.014
1.140 2.154
11.771,72
20.728,28 8.125,00
28.853,28
40.625,00
1.278
1.222 2.500
2.518,68
4.431,32 1.737,50
6.168,82
8.687,50
7.659
7.916 15.575
2.536,80
4.463,20 1.750,00
6.213,20
8.750,00
458
Andalucía 7 Granada CONSORCIO VEGA Sª ELVIRA: Atarfe, Santa Fe, Pinos Consorcio VEGA SIERRA Intervención integral con familias gitanas
Puente y Fuente Vaqueros 8 Granada BAZA: Barriada de la Cueva de los Garfios, Arenas
ELVIRA Ayto de BAZA
y Fuensanta
Plan integral de desarrollo para la comunidad
241
272
gitana Bastetana
9 Granada Benalua, Marchal, Huescar, Iznalioz.
DIP. PROV. DE
Plan integral para la comunidad gitana en
GRANADA
varios municipios de la provincia de Granada
10 Granada Consorcio del Poniente Granadido: Montefrío,Illora,
CONSORCIO PONIENTE Plan integral para la población gitana del
Moraleda y Salar
Consorcio para el Desarrollo Rural del Poniente Granadino
11 Granada MOTRIL. Divina Pastora: Cuartel de Simancas, Cerrillo Ayuntamiento de MOTRIL Integración y el fomento de la participación
Jaime, Los Álamos
de la comunidad gitana en Motril.
12 Huelva
LEPE: Municipiio
Ayuntamiento de LEPE
Proyecto de integración "Acaná todos II"
279
269
548
4.439,00
7.811,00 3.062,50
10.873,50
15.312,50
13 Jaén
ALCALÁ LA REAL: Municipio
Ayto ALCALÁ LA REAL
Promoción social de la comunidad gitana en
120
129
249
3.080,00
5.420,00 2.125,00
7.545,00
10.625,00
42
38
80
1.728,00
3.042,00 1.192,50
4.234,50
5.962,50
en Alcalá la Real 14 Jaén
MARTOS: Municipio-Casco Antiguo
Ayto MARTOS
Atención al colectivo gitano marteño
81
15 Jaén
ÚBEDA: Municipio
Ayto ÚBEDA
Promoción de la integración sociocultural
210
230
440
3.080,00
5.420,00 2.125,00
7.545,00 10.625,00
429
395
824
22.185,84
157
163
320
4.476,32
5.136,74 2.403,27
7.540,01 12.016,33 5.333,92
gitana de Úbeda. 16 Málaga
MÁLAGA: Barriada los Asperones. Distrito Campanillas Ayto de MÁLAGA
Integración y promoción social de la
25.464,16 11.912,50 37.376,66 59.562,50
población de Asperones 17 Málaga
ALHAURÍN EL GRANDE: El Bajondillo y El Chorro.
Ayuntamiento de
Promoción del pueblo gitano de los barrios:
ALHAURÍN EL GRANDE
"El Bajondillo" y "El Chorro"
18 Málaga
CÁRTAMA: Nueva Aljaima y Sierra Gibralgalia
Ayto de CÁRTAMA
Lucha por la integración VIII
13
28
41
3.166,08
3.633,92 1.700,00
8.500,00
19 Málaga
MIJAS: Barriada Molino de Viento
Ayto de MIJAS
Plan de actuación integral para la comunidad
80
83
163
6.984,00
8.016,00 3.750,00 11.766,00 18.750,00
20 Málaga
COIN
Ayto de COIN
Intervención con la comunidad gitana de Coín
58
57
115
4.137,76
4.749,18 2.221,74
6.970,92 11.108,68
21 Sevilla
CORIA DEL RÍO: Barriadas del Pozo y aledaños y de la Ayto de CORIA DEL RÍO
Plan integral para la comunidad gitana
102
123
225
3.718,58
6.544,84 2.565,86
9.110,70 12.829,28
Blanca Paloma
de Coria del Rio "Vedelar VII" DIPUTACIÓN DE SEVILLA Programa de desarrollo gitano en la provincia 1.852 1.988 3.840
12.354,92
gitana de Mijas
22 Sevilla
SEVILLA: Varios municipios
21.745,08 8.525,00 30.270,08 42.625,00
de Sevilla 31.862 31.816 63.678
82
140.640,50 222.432,92 90.768,37 313.201,29 453.841,79
Comunidad Autónoma de Aragón Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia proy.
Municipio y asentamiento
Entidad gestora
Usuarios estimados
Denominación del proyecto H
1 Zaragoza Comarca de Valdejalón
Comarca
Plan integral de desarrollo gitano
M Total
Mº
Financiación (en euros) Subtotal C.A. CC.LL.
Total
84 116 200 11.495,00 23.700,00
0,00 23.700,00
35.195,00
84 116 200 11.495,00 23.700,00
0,00 23.700,00
35.195,00
.
83
84
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos presentados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia proy.
Municipio y
Entidad
asentamiento
gestora
Denominación del proyecto
1 Asturias Granda
Ayuntamiento de Siero
Proyecto de intervención social integral .
2 Asturias La Llosa
Ayuntamiento de Ribera de Arriba
Programa anual gitano.
3 Asturias Luanco
Ayuntamiento de Gozón
Accediendo a nuestra primera vivien-
Usuarios
Financiación (en euros)
estimados H M Total Mº C.A. 66 57 123 10.862,00 25.138,00
Total CC.LL. 4.000,00
Subtotal 29.138,00
40.000,00
170
164
334
2.400,00
5.600,00 27.867,57
33.467,57
35.867,57
77
73
150
2.400,00
5.600,00 34.060,00
39.660,00
42.060,00
65
82
147
2.400,00
5.600,00 14.300,00
19.900,00
22.300,00
378
376
754 18.062,00 41.938,00 80.227,57
122.165,57
140.227,57
da.
4 Asturias Llanes
Ayuntamiento de Llanes
Programa de integración de la comunidad gitana.
85
86
Comunidad Autónoma de las Illes Balears CRÉDITO 26.16.231F.453.01 PLAN DE DESARROLLO GITANO Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. proy.
Provincia
1 I.Balears
Municipio y asentamiento
Son Riera y otros barrios gitanos de Palma
Entidad gestora
Ayuntamiento de Palma de Mallorca
Denominación del proyecto
Programa de realojamiento e integración social del poblado de Son Riera
Usuarios estimados H M Total
Financiación (en euros) Total
Mº
241
239
480 13.678,50
241
239
480 13.678,50
87
C.A.
CC.LL.
0,00
Subtotal
27.336,00
27.336,00
41.014,50
27.336,00
27.336,00
41.014,50
88
Comunidad Autónoma de Cantabria Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia proy.
1
Municipio y
Entidad
asentamiento
gestora
Denominación del proyecto
Financiación (en euros)
Usuarios estimados H M Total
Cantabria SANTANDER: La Albericia, Comunidad autónoma Programa Acceder. Inserción Cazoña laboral de la población gitana
89
Total Mº
C.A.
CC.LL.
Subtotal
134 139
273 8.756,00 18.902,00
0,00
18.902,00
27.658,00
134 139
273 8.756,00 18.902,00
0,00
18.902,00
27.658,00
90
Comunidad de Castilla y León Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia proy.
Municipio y asentamiento
Entidad
Denominacion del proyecto
Usuarios
Financiacion (en euros)
Total
1 Ávila
ÁVILA
Ayuntamiento de Ávila
Programa de desarrollo gitano
estimados H M Total 163 235 398
2 Burgos
ARANDA DE DUERO
Ayuntamiento de Aranda de Duero
Programa de desarrollo gitano
281
3 León
LEÓN
Ayuntamiento de León
Programa de desarrollo gitano
4 Palencia
PALENCIA
Ayuntamiento de Palencia
Programa de desarrollo gitano
186
224
410 11.596,00 24.404,00
0,00 24.404,00 36.000,00
5 Valladolid
VALLADOLID
Ayuntamiento de Valladolid
Programa de desarrollo gitano
66
87
153 24.854,00 44.290,00
0,00 44.290,00 69.144,00
1.806 1.979 3.785 48.158,00 107.286,00
0,00 107.286,00 155.444,00
91
Subtotal Mº C.A. CC.LL. 3.196,00 11.804,00 0,00 11.804,00 15.000,00
589
3.316,00 11.984,00
0,00 11.984,00 15.300,00
1110 1125 2.235
5.196,00 14.804,00
0,00 14.804,00 20.000,00
308
92
Comunidad Autónoma de Cataluña Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. proy.
Provincia
Municipio y Asentamiento
Entidad gestora
Denominación del proyecto
1
Barcelona
BARCELONA
Ayto. de Barcellona
Proyecto de actuación en realción a la población de familias itinerantes galaico-portuguesas en asentamientos.
2
Barcelona
BADALONA-San Roc
Ayto. de Badalona
3
Barcelona
GAVÁ-Masía Espinós
4
Barcelona
MATARÓ
Usuarios estimados H M Total
Financiación (en euros) Total Mº
C.A.
CC.LL.
Subtotal
15.267,13
15.267,13
0,00
0,00
30.534,26
Políticas activas en el barrio de Sant Roc
6.970,72
6.970,72
0,00
0,00
13.941,44
Ayto. de Gavá
Plan de Desarrollo Comunitario barrio Masía Espinós, Programa Social.
3.358,05
3.358,05
0,00
0,00
6.716,10
CC del Maresme
Mediador gitano para potenciar la actuación entre familias y su entorno.
1.981,25
1.981,25
0,00
0,00
3.962,50
1.664,62
1.664,62
0,00
0,00
3.329,24
839,51
839,51
0,00
0,00
1.679,02
5
Barcelona
MONTCADA I REIXAC
Ayto. de Montcada y Reixac
Mediadora gitana para potenciar la actuación entre familias y su entorno.
6
Barcelona
ÓDENA
Ayto. de Ódena
Proyecto ponte en marcha. Actuaciones dirigidas al colectivo gitano del barrio de Santa Olga.
7
Barcelona
EL PRAT-San Cosme
Ayto. Prat de Llobregat
Ejecución de políticas activas en el barrio de San Cosme
1.917,31
1.917,31
0,00
0,00
3.834,62
8
Barcelona
SABADELL
Ayto. de Sabadell
Mediador gitano para potenciar la actuación entre las familias y su entorno.
2.065,20
2.065,20
0,00
0,00
4.130,40
9
Barcelona
SANT ADRIÁ-La Mina
Ayto. de Sant Adriá de Besós
Ejecución del Programa de Lucha contra la Exclusión Social dirigido a la infancia y a la adolescencia del barrio de la Mina.
4.021,26
4.021,26
0,00
0,00
8.042,52
10
Barcelona
SANT CUGAT-Can Fontanals Ayto. de Sant Cugat del Vallés
Programa de realojo de las familias del asentamiento húngaro de Can Fontanals.
4.197,56
4.197,56
0,00
0,00
8.395,12
11
Barcelona
TERRASSA-Vilardell
Ayto. de Terrassa
Mediadora gitana para potenciar la actuación entre las familias y su entorno.
1.809,15
1.809,15
0,00
0,00
3.618,30
12
Barcelona
VILADECANS
Ayto. de viladecans
Proyecto transversal de intervención y colaboración con el colectivo romaní.
1.762,97
1.762,97
0,00
0,00
3.525,94
13
Girona
FIGUERES-Bon Pastor
Ayto. de Figueres
Políticas activas en la zona noroeste y Proyecto Pro-Escocia, Conozcámonos y Mediación Escolar.
2.342,24
2.342,24
0,00
0,00
4.684,48
14
Lleida
LLEIDA
Ayto. de Lleida
Programa de intervención socioeducativa y de realojo en viviendas para la comunidad gitana.
2.331,98
2.331,98
0,00
0,00
4.663,96
15
Tarragona
REUS-San Josep Obrer
Ayto. de Reus
Red de participación en el entorno.
912,55
912,55
0,00
0,00
1.825,10
51.441,50
51.441,50
0,00
7.620 12.380 20.000
93
0,00 102.883,00
94
Comunidad Autónoma de Galicia Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia Proy.
1
A Coruña
Municipio y asentamiento
A CORUÑA. Ponte Psaxe, Palavea
Entidad gestora
Ayuntamiento
Denominación del proyecto
Plan de desarrollo gitano 2012
Usuarios estimados H M Total 86
92
178
Financiación (en euros) Total MTAS 1.858,84
C.A. 4.141,16
CC.LL. 26.733,67
Subtotal 30.874,83
32.733,67
2
A Coruña
A CORUÑA. Varios asentamientos
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
334
341
675
3.098,06
6.901,94 158.971,68 165.873,62 168.971,68
3
A Coruña
ARTEIXO. Meicende
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
247
251
498
1.502,78
3.347,95
72.760,96
76.108,91
77.611,69
4
A Coruña
BERGODO
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
11
18
29
523,09
1.165,34
2.110,54
3.275,88
3.798,97
5
A Coruña
CULLEREDO
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
47
52
99
1.645,04
3.664,86
8.849,84
12.514,70
14.159,74
6
A Coruña
NARÓN. Freixeiro, A Gándara, Sta. Icia, San Mateo, San Xiao, Xubia, Pedroso
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
147
173
320
1.424,61
3.173,79
20.000,00
23.173,79
24.598,40
7
A Coruña
QUIROGA
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
29
22
51
1.560,15
3.475,74
6.294,86
9.770,60
11.330,75
8
A Coruña
RIBEIRA. Deán Xarás, Palmeira y Frions Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
170
166
336
1.620,06
3.609,20
8.715,44
12.324,64
13.944,70
9
A Coruña
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Plan de desarrollo gitano 2012
334
341
675
1.643,29
3.660,96
13.062,71
16.723,67
18.366,96
10
Lugo
LUGO. Poblado de Carqueixo
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
72
90
162
3.098,06
6.901,94
67.197,16
74.099,10
77.197,16
11
Lugo
MONFORTE DE LEMOS. As Lamas
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
37
32
69
195,18
434,82
1.050,00
1.484,82
1.680,00
12
Lugo
VIVEIRO
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
109
98
207
1.834,05
4.085,95
7.400,00
11.485,95
13.320,00
13
Pontevedra PONTEVEDRA. Urb. Monteporreiro
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
65
98
163
604,12
1.345,88
9.000,00
10.345,88
10.950,00
14
Pontevedra MARIN
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
43
49
92
61,23
136,40
658,78
795,18
856,41 14.683,27
Ayuntamiento
15
Pontevedra O PORRIÑO
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
179
170
349
2.021,76
4.504,14
8.157,37
12.661,51
16
Pontevedra REDONDELA
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
31
26
57
46,38
103,32
249,50
352,82
399,20
17
Pontevedra VIGO
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
65
55
120
3.429,05
7.639,34
0,00
7.639,34
11.068,39
18
Ourense
OURENSE
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
211
220
431
3.098,06
6.901,94
37.928,27
44.830,21
47.928,27
19
Ourense
O CARBALLIÑO
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
25
31
56
464,71
1.035,29
20.816,44
21.851,73
22.316,44
20
Ourense
ESGOS
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
25
20
45
503,54
1.121,80
2.031,68
3.153,48
3.657,02
21
Ourense
MACEDA
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
66
53
119
1.968,64
4.385,78
8.445,75
12.831,53
14.800,17
22
Ourense
MASIDE. Fontela y Fonteboa
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
87
79
166
1.483,30
3.304,54
5.984,80
9.289,34
10.772,64
23
Ourense
RIBADAVIA
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
30
27
57
492,96
1.098,24
1.989,00
3.087,24
3.580,20
24
Ourense
VERÍN
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
192
195
387
1.128,53
2.514,17
4.553,40
7.067,57
8.196,10
25
Ourense
XINZO DE LIMIA
Ayuntamiento
Plan de desarrollo gitano 2012
81
65
146
2.865,70
6.384,30
12.500,00
18.884,30
21.750,00
2.723 2.764 5.487
38.171,19
95
85.038,79 505.461,85 590.500,64 628.671,83
96
Comunidad de Madrid Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Proy.
Provincia
1 Madrid
Municipio y asentamiento GETAFE, LEGANES Y ALCALÁ DE HENARES
Entidad gestora
Denominación del proyecto
Comunidad de Madrid Proyecto de intervención integral con minorías étnicas. Asistencia vecinal de la Comunidad de Madrid (ASIVECAM)
Financiación (en euros) Usuarios estimados Total H M Total Mº C.A. CC.LL. Subtotal 3.300 3.292 6.592 74.426,00 452.816,48 0,00 452.816,48 527.242,48
3.300 3.292
97
6.592 74.426,00 452.816,48
0,00 452.816,48 527.242,48
98
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Crédito 26.16.231F,453,01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos presentados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia Proy.
1
Murcia
Municipio y asentamiento
CIUDAD DE MURCIA y Pedanías
Entidad gestora
Denominación del proyecto
Ayuntamiento de Murcia Atención a la infancia y adolescencia gitana
Usuarios estimados H M Total
995
Financiación (en euros) Total Mº
C.A.
706 1.701 13.134,00 8.756,00
CC.LL.
Subtotal
0,00
8.756,00 21.890,00
en el ámbito de los SS.SS. del municipio de Murcia
2
Murcia
CARTAGENA (Bda. Virgen de la Caridad, San Antonio Abad, Urb. Mediterráneo, Los Dolores, Los Mateos
Ayuntamiento de Cartagena
Plan de desarrollo gitano
360 440
800 13.134,00 8.756,00
0,00
8.756,00 21.890,00
52
120 13.134,00 8.756,00
0,00
8.756,00 21.890,00
1.407 1.214 2.621 39.402,00 26.268,00
0,00
26.268,00 65.670,00
Lo Campano) 3
Murcia
LORCA (Barriada de Cañada Morales y zonas aledañas Ayuntamiento de Lorca Proyecto de desarrollo gitano de Lorca como Cabezo, Casas Blancas y Calvario Viejo)
99
68
100
Comunidad Autónoma de La Rioja Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº Proy. Provincia
Municipio y asentamiento
Entidad gestora
Financiación (en euros)
Denominación del proyecto Usuarios estimados H
M Total
Mº
C.A.
TOTAL
CC.LL. Subtotal
1 La Rioja LOGROÑO y localidades de la provincia Comunidad Autónoma Programa de intervención social 4.574 5.990 10.564 4.378,00 8.756,00 0,00 8.756,00 13.134,00 con población gitana
4.574 5.990 10.564 4.378,00 8.756,00 0,00 8.756,00 13.134,00
101
102
Comunitat Valenciana Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia Proy.
Municipio y
Entidad
Denominación del
Usuarios
asentamiento
gestora
proyecto
estimados H M Total
Financiación (en euros) Total Mº
C.A.
CC.LL. Subtotal
1 Alacant Alacant, Callosa del Segura, Crevillent, Elx, Elda, Santa Pola, La Vila Joiosa y Villena
C. Autónoma Programa integral de desarrollo 1.565 1.857 3.422 20.686,05 14.313,95 del Pueblo gitano
0,00 14.313,95 35.000,00
2 Castelló ALMASSORA, CASTELLÓ y LA VALL D,UIXO
C. Autónoma Programa integral de desarrollo del Pueblo gitano
0,00
564 735 1.299
8.865,45
6.134,55
3 Valencia ALBERIC, ALZIRA, BENIFAIÓ, BURJASSOT, CARLET, C. Autónoma Programa integral de desarrollo 2989 3581 6.570 29.551,50 20.448,50 GANDÍA, MANISES, OLIVA, PATERNA, TORRENT y VALENCIA
6.134,55 15.000,00
0,00 20.448,50 50.000,00
del Pueblo gitano 5.118 6.173 11.291 59.103,00 40.897,00
103
0,00 40.897,00 100.000,00
104
Ciudad de Melilla Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2012 Nº. Provincia Proy.
1 Melilla
Melilla.
Municipio y
Entidad
asentamiento
gestora
C. Melilla
Denominación del proyecto
Financiación (en euros)
Usuarios estimados
Total
Intervención socio-educativa con menores de la comunidad gitana de Melilla.
105
H
M Total
Mº
C.A.
CC.LL.
Subtotal
51
37
88
2.750,00
2.750,00
0,00
2.750,00
5.500,00
51
37
88
2.750,00
2.750,00
0,00
2.750,00
5.500,00
106
5. ANEXO
107
108
5.1. Ficha de evaluación de proyectos
109
110
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia Subdirección General de Programas Sociales
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
PLAN DE DESARROLLO GITANO (CRÉDITO 26.16.231F.453.01)
FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO AÑO 2
COMUNIDAD AUTONOMA: P. DESARROLLO GITANO _______ ________ DENOMINACIÓN DEL PROYECTO (ESPECIFICAR SIGLAS, EN SU CASO): MUNICIPIO Y PROVINCIA:
BARRIO O LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
ENTIDAD GESTORA DEL PROYECTO:
Comunidad Autónoma Consorcio
Corporación Local Especificar:
DOMICILIO: MUNICIPIO Y PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL
TF:
FAX:
PERSONA DE CONTACTO EN LA ENTIDAD:
TELÉFONO : INSTALACIONES DESTINADAS A LA GESTIÓN DEL PROYECTO TIPO DE LOCAL: DOMICILIO: MUNICIPIO: TITULARIDAD Y/O DEPENDENCIA: ENCLAVADO EN EL BARRIO, ASENTAMIENTO:
SI
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: OTROS LOCALES QUE SE HAN UTILIZADO Y TITULARIDAD DE LOS MISMOS:
111
NO
0 1 2
II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1. Relaciones institucionales del proyecto Totalmente independiente Integrado en otro programa
¿En cuál?
En colaboración con otras instituciones U. E.
Administración del Estado
Administración Autonómica
Administración Local
Cáritas Cruz Roja APA
Cajas de Ahorro Asociaciones Vecinos Otras ONG
¿Estaba prevista la colaboración con alguna entidad, en algún programa subvencionado por la Convocatoria del IRPF ................................................SI Especificar en caso afirmativo
__________________________________
2. Ubicación del proyecto Zona urbana Aislado del nucleo urbano Casco antiguo Zona rural Núcleos rurales aislados
Nº de barrios
Nº municipios
3. Usuarios del proyecto - Población total del área afectada por el proyecto (comarca, municipios o barrios) hombres - Usuarios directos (indicar con una E sin son 0-12
mujeres
total
estimados)
13-15 16-29 29-64 65 y más Totales - Sectores de población:
nº usuarios/as Parados de larga duración Infancia Mujer Mayores Gitanos Transeúntes Inmigrantes Otros
-Nº total familias:
112
nº familias
NO ___
III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN. Objetivos específicos programados en la Área presentación y/o durante desarrollo del proyecto.
Indicadores
1.
2.
* Especificar o concretar lo máximo posible.
113
Actividades realizadas
Cumplimiento o resultados obtenidos *
III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN. Objetivos específicos programados en la Área presentación y/o durante desarrollo del proyecto.
Indicadores
1.
2.
• •
Especificar o concretar máximo lo posible.
114
Actividades realizadas
Cumplimiento o resultados obtenidos *
IV. EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO FINANCIACIÓN (EUROS) DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICOS SOCIALES E IGUALDAD
,
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
,
DE LA CORPORACIÓN LOCAL
,
OTRAS ESPECIFICAR: , , ,
TOTAL FINANCIACIÓN (*)
,
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS (EUROS)
PERSONAL
,
GASTOS CORRIENTES
,
MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES
,
DIETAS
,
INVERSIONES
,
OBRAS
,
EQUIPAMIENTOS
,
TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS
,
REMANENTES
,
El “total de financiación” tiene que coincidir con el “total de gastos ejecutados” más remanentes.
115
Sólo especificar el del personal imputable económicamente al proyecto. (Deberá coincidir con el total del capítulo de personal del apartado IV).
V. PERSONAL ADSCRITO AL PROYECTO PUESTO DE TRABAJO
TOTAL GITANO
NO GITANO
DEDICACION NºHORAS MES/AÑO SEMANALES
Director /Coordinador Trabajador social Educador Mediador Monitor Animador sociocultural Maestro Abogado Sociólogo Psicólogo Administrativo Peón Agente de desarrollo local Voluntarios
TOTAL
116
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
COSTE SALARIAL* (en Euros)
VI. ACTIVIDADES Y USUARIOS DE LAS MISMAS USUARIOS ÁREA
ACTIVIDADES
Acción Social
1. Información, orientación, valoración y derivación a servicios de bienestar social. 2. Trabajo social:
(AS)
HOMBRES NIÑOS
2.1. Individualizado. 2.2. Con familias. 2.3. Comunitario. 3. Tramitación de documentación y gestión de recursos. 4. Seguimiento social temporeros/as y familias.
Educación 1. Apoyo y seguimiento escolar: (E) 1.1. Educación infantil 1.2. Educación primaria 1.3. Educación secundaria 2. Alfabetización y educación básica de adultos. 3. Actividades extraescolares de apoyo y refuerzo escolar. 4. Intervención con familias para reducir absentismo escolar. 5. Ocio y tiempo libre.
Vivienda y 1. Rehabilitación y acondicionamiento de viviendas. Hábitat 2. Actividades educativo-sociales para el buen uso de (V) la vivienda. 3. Realojo familias/unidades familiares. 4. Seguimiento de familias realojadas.
Salud (S)
Cultura (C)
1. Charlas y/o cursos de educación para la salud (alimentación, higiene, accidentes domésticos). 2. Vacunaciones, control pediátrico. 3. Planificación familiar. 4. Prevención y/o asistencia alcoholismo, drogodependencias.
1. Clases de romanó, flamenco, etc. 2. Visitas culturales. 3. Grupos de trabajo de reflexión cultural.
117
MUJERES/ NIÑAS
FAMILIAS/ UNIDADES DE CONVIVENCIA
ÁREA
ACTIVIDADES
HOMBRES
MUJERES
FAMILIAS/ UNIDADES CONVIVENCIALE S
Formación 1. Itinerarios de inserción personalizados (información - empleo y orientación laboral, especialización, acompañamiento, técnicas de búsqueda de empleo, etc.). 2. Talleres de pre-formación. Indicar: (F-E) · · · 3. Cursos de formación-empleo. Indicar: · · ·
ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO Y GENERACIÓN DE EMPLEO - Nº de cursos impartidos. - Nº de usuarios que han accedido a puesto de trabajo relacionado con los cursos impartidos. - Nº total de usuarios que accedieron al empleo. - Autoempleo: Nº de puestos de trabajo creados. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Campañas de sensibilización, encuentros y jornadas, apoyo a asociaciones, salud pública, etc.).
VII. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN. Si procede, describa las estructuras de colaboración y/o participación de carácter permanente que se hayan creado (Consejos Locales, Asociaciones, Estatutos de Participación, etc.)
· Asociaciones creadas · Reuniones y asambleas · Convenios – Acuerdos
Asociación/es gitana/as que han participado en proyecto:
118
VIII.- VALORACIÓN DEL PROYECTO 1. Repercusión o impacto real sobre la población:
2. Dinamización y participación de la población y/o asociación que la representa:
3. Coordinación de administraciones, otros agentes sociales y programas subvencionados por la Convocatoria del I.R.P.F.
4. Incidencia en el crecimiento económico y productivo.
OBSERVACIONES
Fecha:
Firma del Responsable en la Comunidad Autónoma
Sello de la Comunidad Autónoma
119
ANEXO I CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE PROGRAMAS INTEGRALES
a)
Territorio. El territorio se configura como una unidad operativa básica. La intervención se dirige hacia zonas geográficas concretas, con cierta coherencia administrativa (barrio, comarca, etc.), y configuradas como territorios con especiales necesidades sociales (barrios degradados, zonas vulnerables, bolsas de pobreza, etc.).
b) Multidimensionalidad. Programas que comportan actividades simultáneas de intervención social en las áreas de educación, formación profesional y fomento del empleo, salud, acción social, vivienda y alojamiento, coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el proyecto. c)
Participación. Los programas desarrollan cauces específicos para fomentar la participación de la población en el diseño, ejecución y en la evaluación del proyecto.
d) Partenariado-Corresponsabilidad. Los proyectos buscan la corresponsabilidad en la intervención por parte de las administraciones implicadas en el territorio, así como de la iniciativa privada e instituciones sin ánimo de lucro. Se valora la función de liderazgo que deben asumir las Corporaciones Locales y la integración del proyecto en Planes Regionales de inclusión social o Iniciativas Comunitarias, de mayor amplitud.
(A) AREAS DE INTERVENCIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
(SS.SS) Servicios Sociales o Acción Social. (E) Educación (S) Salud (I.P.C.) Infraestructura de Producción y Comercio (I.V.) Infraestructura Urbanística (V.A.) Vivienda y alojamiento (ASC) Asociacionismo y Cooperación Social (FPE) Formación Profesional y Fomento del empleo (C) Cultura
(B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Cuantificar y concretar en la medida de cada proyecto). Posibles ejemplos: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2.
Difusión de los servicios y prestaciones sociales entre nº personas/ población. Eliminar mendicidad y transeuntismo en un ... %. Desarrollo de nº grupos de autoayuda Generar nuevos servicios: ludoteca, escuela de verano, etc. Incorporar a nº familias a programas de educación familiar Otros. Reducir absentismo escolar en un ...% Reducir fracaso escolar en un ...% Reducir analfabetismo en adulto en n% Creación de nº aulas de aprendizaje de español y de las lenguas de las Comunidades Autónomas, en su caso. Creación de aulas de refuerzo escolar Formación de nº profesionales en cultura de minorías étnicas, gitanos y población inmigrante. Otros. Control y seguimiento sanitario infantil: vacunas, crecimiento, etc. 100% población. Educación sexual al 100% población entre ... y ... edad.
3.3. Reducir embarazos de riesgo en un ...% 3.4. Reducir el consumo de drogas en un ...% 3.5. Otros. 120
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Recuperación de la artesanía tradicional/fomento de los oficios artesanos. Apoyo/creación de oficinas de Desarrollo Local (especificando tipología, creación de servicios, empleo, etc.). Establecimiento de un red empresarial en la comarca/barrio Campaña de divulgación de recursos locales Otros Arreglo de nº fachadas, patios y elementos urbanos comunes Construcción de equipamientos sociales: definir Construcción de infraestructuras básicas: definir Otros Rehabilitación de nº viviendas Eliminar nº infraviviendas Realojar nº familias chabolistas Acompañamiento y apoyo social a nº familias realojadas Apoyo a la búsqueda de vivienda a nº familias desfavorecidas Otros Apoyo a la creación de nº nuevas asociaciones Fortalecer las asociaciones existentes (Aumentar actividades y socios en %) Establecer una red de coordinación y colaboración en el ámbito territorial Realizar nº cursos para la formación del voluntariado Otros Diseño de nº proyectos individualizados de inserción laboral Realizar nº cursos de formación ocupacional para jóvenes y parados de larga duración Realización de nº talleres y cursos de capacitación Formación de adultos y pre-laboral (nº cursos, % población de referencia) Otros. Campaña de divulgación de la cultura gitana. Nº Jornadas, Seminarios o Conferencias sobre asuntos culturales de minorías étnicas o población inmigrante. Nº Aulas de cultura Otros.
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