MAPEO DE PROCESOS Y TALLER DOCUMENTAL
Quality Assurance Services
Mtro. Alfredo Vázquez Varela
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Contenido del Curso Objetivo del Curso Mapeo de Procesos Simbología de Mapeo de Procesos Medición y Mejora de Procesos Estructura de Documentación de un SGC Control de Documentos y Registros
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Objetivo del Taller 1. 2. 3. 4.
Al finalizar la sesión, los participantes serán capaces de: Comprender la función de la documentación del SGC y los beneficios de documentar su sistema. Identificar los documentos aplicables a un SGC. Identificar los procesos del SGC, sus interacciones y su secuencia. Documentar procedimientos e instructivos de trabajo.
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MAPEO DE PROCESOS
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CONSIDERACIONES(1)
La ausencia de un proceso definido con claridad hace que cualquier actividad quede sujeta a una forma de ejecución arbitraria, y que el desempeño del producto o resultado esté sujeto a variaciones imprevisibles. Si lo analizamos con detenimiento, una organización es un conjunto de procesos que tienen una relación básica “proveedor – cliente”. Esto es, cada cliente está afectado por uno o varios procesos en un momento cualquiera.
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CONSIDERACIONES(2)
Antes de preguntarnos: ¿Cómo podemos hacer más rápidamente lo que hacemos? ¿Cómo podemos hacer mejor lo que hacemos? ¿Cómo podemos hacer a menor costo lo que hacemos? debemos preguntarnos:
¿Por qué estamos haciendo esto?
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CONSIDERACIONES(3)
Importancia del Mapeo de Procesos ♦ Permite la identificación de los procesos del negocio. ♦ Permite la identificación de las interrelaciones entre procesos. ♦ Es la base para la determinación de la documentación del SGC. ♦ Facilita la medición y monitoreo del SGC. ♦ Permite la mejora continua y agrega valor al negocio de la organización, con la medición de procesos a partir de indicadores.
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DEFINICIONES(1)
PROCESO: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. (ISO 9000:2000)
Controles (ej.: procedimientos)
Entradas
Actividades de proceso + Recursos
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Salidas
DEFINICIONES(2)
PROVEEDOR: Organización o personas que proveen un producto. (ISO 9000:2000) Nota: Un proveedor puede ser interno o externo a la organización.
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DEFINICIONES(3)
CLIENTE: Organización o personas que reciben un producto. (ISO 9000:2000) Nota: Un cliente puede ser interno o externo a la organización.
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DEFINICIONES(4)
PRODUCTO: Resultado de un proceso.(ISO 9000:2000) Nota: En la Norma ISO 9001:2000 el término “producto” se aplica únicamente al producto intencionado para, o requerido por un cliente.
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NORMA ISO 9001:2000(1)
0.1 GENERAL El diseño e implantación del SGC está influenciado por necesidades cambiantes, objetivos particulares, productos suministrados, “procesos empleados” así como por el tamaño y estructura de la organización.
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NORMA ISO 9001:2000(2)
0.2 ENFOQUE DE PROCESO:
Un resultado deseado se alcanza más fácilmente cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso.
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NORMA ISO 9001:2000(3)
0.2 ENFOQUE DE PROCESO: Es necesario identificar y administrar numerosas actividades interrelacionadas. El enfoque de procesos enfatiza: Î El entendimiento y cumplimiento de requisitos. Î La necesidad de considerar a los procesos en términos de un valor agregado. Î La obtención de resultados del desempeño y efectividad de los procesos. Î El mejoramiento continuo de los procesos basado en mediciones objetivas. Se puede aplicar la metodología P-H-V-A.
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NORMA ISO 9001:2000(4) Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión de Calidad
C L I E N T E
R E Q U E R I M I E T O S
S A T I S F A C C I O N
5.- Responsabilidad de la Dirección
6.- Gestión de Recursos
8.- Medición, análisis y mejora
7.- Realización del Entrada
Producto
Producto Salida
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C L I E N T E
NORMA ISO 9001:2000(5)
4.1 REQUISITOS GENERALES: Establecer, documentar, implementar y mantener un SGC, así como mejorar continuamente su efectividad. “Identificar los procesos” necesarios (incluyendo outsourcing). “Determinar la secuencia e interacción” de estos procesos. Determinar los criterios y métodos necesarios. Disponibilidad de recursos y de información. Monitorear, medir y analizar. Implementar las acciones necesarias.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO(1)
Es importante saber que: Un cliente recibe el resultado de una secuencia de actividades y/o servicios generados por la empresa durante la prestación del servicio / entrega del producto. El resultado de un proceso pasa a uno o varios de los procesos que han sido identificados en la organización.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO(2)
Diversos procesos pueden interactuar, siendo la salida de uno la entrada del otro...
E
Proceso
A
E
S
Proceso
E
B
E
E
Proceso
C
S
S
E
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Proceso
D
S
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO(3)
... formando una cadena de proveedores.
C
Proceso Proveedor
Requisitos
Requisitos
Salidas
Salidas
P Entradas
Proceso C Organización P
Producto - Insumo
C Entradas
Producto - Insumo
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Proceso Cliente
Salidas
P
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO(4) Procesos de Responsabilidad de la Dirección
C L I E N T E
R E Q U E R I M I E T O S
Procesos de Gestión de Recursos
Entrada
V E N T A
Procesos de Medición, análisis y mejora
D I S E Ñ O
C O M P R A
E J E C U C I O N
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E N T R E G A
SERVICIO P O S T VENTA
S A T I S F A C C I O N
Salida
C L I E N T E
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO(5)
Para cada proceso se debe considerar:
Un objetivo
Un responsable
Un Proveedor
Un cliente
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO(6)
Los procesos pueden estar conformados en varios niveles, considerando la definición de su objetivo y responsable. Macroprocesos
Procesos
Subprocesos
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(1)
Proveedor
Proceso “B” Indicador del Proceso
Cliente Documentos
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
A
B
E
F
Actividad
Actividad
C
D
Producto
Insumos
Personal
Entrada
Equipo
Transformación
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Salida
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(2)
Etapa 1: Determinación del alcance del proceso Proveedor
Proceso “B” Indicador del Proceso
Cliente Documentos
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
A
B
E
F
Actividad
Actividad
C
D
Insumos
Personal
Equipo
Elementos que determinan el alcance del proceso
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Producto
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(3)
Insumos: En este campo se identifican las entidades, procesos o departamentos que proporcionan entradas al proceso tales como materiales, componentes, información, gente, etc., que se requieren para ser integrados al producto. Para cada insumo se deben indicar las especificaciones o requisitos que deben satisfacer y deben ser medibles.
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(4)
Producto: Corresponden a un resultado de un proceso. Cada salida debe indicar las especificaciones o requisitos que debe satisfacer.
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(5)
Etapa 2: Establecimiento de las actividades del proceso Proveedor
Proceso “B” Indicador del Proceso
Cliente Documentos
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
A
B
E
F
Actividad
Actividad
C
D
Insumos
Personal
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Equipo
Producto
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(6)
Las actividades pueden estar representadas con diagramas de flujo se elaboran con símbolos fácilmente reconocibles. Los símbolos comúnmente utilizados son: SÍMBOLO
DEFINICIÓN Muestra el inicio o la terminación de un proceso.
Inicio o final Muestra el desarrollo de las operaciones. Actividad Indica la vinculación con otro proceso. Proceso relacionado
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(7) SÍMBOLO
DEFINICIÓN Nos indica que hay que tomar una decisión.
Decisión Indica el uso (izquierda) o generación (derecha) de un documento. Documento Indica el uso (izquierda) o generación (derecha) de una base de datos. Base de datos
Secuencia
Conector intra–página
Conector inter-página
Conecta los elementos correspondientes del diagrama de flujo. Nos indica el flujo del proceso. Conexión entre algunas partes del diagrama de flujo en una misma página.. Conexión entre algunas partes del diagrama de flujo en páginas distintas.
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(8)
La definición de las actividades del proceso permiten identificar: Los elementos de verificación, inspección y ensayo / pruebas específicas para el producto. Dispositivos de seguimiento y medición. Los registros que sea necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto cumplen con los requisitos.
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(9)
MEDICIÓN Corresponde a determinar la magnitud espacial o cantidad (de algo) mediante la aplicación de algún objeto de tamaño conocido o por medio de comparación con alguna unidad fija.
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(10)
MONITOREO Acción realizada a intervalos definidos, relacionada con observar, supervisar, mantener bajo revisión o verificación (una actividad o entidad), especialmente para regulación o control.
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(11)
Etapa 3: Establecimiento de los recursos necesarios Proveedor
Proceso “B” Indicador del Proceso
Cliente Documentos
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
A
B
E
F
Actividad
Actividad
C
D
Insumos
Personal
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Equipo
Producto
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(12)
Para cada proceso es necesario determinar: El personal que interviene en las actividades del proceso. Equipo para los procesos (tanto hardware como software). Servicios de apoyo (como transporte o comunicación).
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(13)
Etapa 4: Establecimiento de los documentos necesarios Proveedor
Proceso “B” Indicador del Proceso
Cliente Documentos
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
A
B
E
F
Actividad
Actividad
C
D
Insumos
Equipo
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Equipo
Producto
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(14)
Determinar los considerando:
documentos
necesarios
El tipo de actividades. La complejidad del proceso y sus interacciones. La competencia del personal.
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(15)
Etapa 5: Establecimiento de indicadores Proveedor
Proceso “B” Indicador del Proceso
Cliente Documentos
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
A
B
E
F
Actividad
Actividad
C
D
Insumos
Equipo
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Equipo
Producto
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(16)
Los indicadores son formas de representación cuantificables de las características de calidad o del desempeño de la operación. La determinación de los indicadores debe estar en función del propósito del proceso y direccionados a las acciones de la organización.
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Características e Indicadores Característica
Indicador
Sabor (Calidad intrínseca)
Porcentaje de clientes satisfechos con el sabor
Tiempo de preparación / capacidad de producción
Tiempo medio de preparación
Rapidez en atención
Porcentaje de clientes satisfechos con la rapidez
Precio
Porcentaje de clientes satisfechos con el precio
Personal competente
Proporción de defectos en preparación
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Tipos de Indicadores 1.
2.
3.
4.
Satisfacción e insatisfacción % de clientes satisfechos con la atención. % de clientes que retornan. Participación de mercado y desarrollo de nuevos mercados % de participación de mercado % de participación de nuevos productos Desempeño de productos y servicios Tasa de fallas % de entregas fuera del plazo acordado Desempeño operacional financiero Proporción de desperdicios % de errores en la emisión de facturas Costo unitario de producción Costo debido a reclamos de cliente
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Tipos de Indicadores 5.
6.
7.
Desempeño de proveedores Proporción de unidades recibidas con defectos. % de productos recibidos fuera de plazo. Desempeño de Recursos Humanos % de personas involucradas en proyectos de mejora. Tasa de frecuencia de accidentes Desempeño de la responsabilidad con el medio ambiente Índice de satisfacción de la comunidad con la organización. Índice de daño al medio ambiente
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Ejemplos de Mapeo de Procesos
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6. GESTION DE RECURSOS COMPETENCIAS DEL PERSONAL
8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
MEJORA CONTINUA PLANEACION DEL NEGOCIO
IDENTIFICACION DE RECURSOS
MANTENIMIENTO
REVISIÓN POR LA
RESULTADOS DEL SGC Y MEJORA CONTINUA
DIRECCIÓN
SATISFACCION DEL CLIENTE AUDITORIAS INTERNAS
POLITICAS PROVISION
Y
DE
OBJETIVOS
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
C
DEVOLUCIONES QUEJAS Y SUGERENCIAS DELCLIENTE
MEJORA CONTINUA
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
DESEMPEÑ O DEL SGC PRODUCTO Y PROCESO
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
RECURSOS
C CORPORATIVO
L I
KIRCHHOFF ALEMANIA
PLANEACION DE LA CALIDAD
CONTRATO
PLANEACION Y PROGRAMACION DE LA PRODUCCIÓN
ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO EN PROCESO
EMBARQUES
INGENIERIA CUENTAS POR COBRAR COMPRAS
T E
L I
REVISION DEL
E N
PRODUCCION
VENTAS
INSPECCION DE PRODUCTO TERMINADO
RECIBO DE MATERIALES
CUENTAS POR PAGAR
CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESOS ORIENTADOS AL CLIENTE PROCESOS EXTERNOS (CORPORATIVO KIRCHHOFF ALEMANIA)
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N T
4 S.G.C PROVEEDORES
E
CONTROL DE REGISTROS
E
¿CON QUE? MATERIALES / EQUIPO / SOFTWARE
¿ CON QUIEN ? COMPETENCIA/HABILIDADES/ENTRENAMIE NTO - Personal de Compras.
- Hardware (Computadora, Impresora, Scanner). - Software( Word , Excel, Correo electrónico, Internet ). - Fax.
- Personal de Logistica. Personal de Calidad. - Agencias Aduanales.
PROCESO: COMPRAS FTGF 05.1 Requerimiento de Material
FTGF 05.2 Materiales Indirectos, Servicios, Inversiones
ENTRADAS
- Solicitud de Compra. - Requerimientos de Aduanas. - Estrategias de Negocios. - Especificaciones.
FTFG0 5.1
Materias Primas, Materiales Directos,Componentes
¿Es Produccion en serie o nuevo proyecto?
FTGF0 Autorización envío y 5.3 confirmación de orden de compra.
nuevo proyecto
Selección y Clasificación de Proveedores
SALIDAS
producci FTGF0 on en Autorización envío y confirmación de 5.3 ordenserie de compra (anexando especificación)
¿Se requiere importar el material?
N O
¿Se requiere importar el material?
Autorizaciòn de importación a Agencia Aduanal
S I Se importa el Material
N O
SI
Logistica Proporciona Programa de Entregas a Compras y Proveedor
Autorizaciòn de importación a Agencia Aduanal
Enviar release de materiales al proveedor
Se importa el Material
- Disponibilidad de Materia Prima en Recibo de Materiales. - Disponibilidad de Materiales Indirectos, Servicios e Inversiones. - Reducción de Costo.
Proveedor Envia Material
Recibo de Materiales
¿ COMO ? METODOS/PROCEDIMIENTOS/TECNICAS
MEDICIÓN Y EFECTIVIDAD DEL PROCESO
- PCGF 05-04 Compras. - MPGF 01 Manual de Calidad para Proveedores.
- Desempeño de Proveedores * Precio. * Cantidad. * Calidad. * Tiempo de Entrega.
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SIPOC P/PROCESO DE CONTROL DE PRORROGAS. Proveedores
Entradas
CONTROL DE IMPRESOS
No. de CAMBIO
CONTROL DE CAMBIOS
REGISTRO Y MARBETE DE PRODUCTO AUTORIZADO COFEPRIS
ASUNTOS REGULATORIOS MEXICO
Proceso
Salidas
Clientes
ASUNTOS REGULATORIOS MEXICO PROCESO DE PRORROGA
ME Y PT DISPONIBLE CUMPLIENDO EL RGISS
COFEPRIS CONTROL DE MATERIALES GMP’S MATERIALES
PROGRAMACION DE FECHAS PARA PRORROGAS
ALMACEN PRODUCCION
REVISIÓN DE INVENTARIO POR CLAVE (INICIO)
VERIFICACION DE INVENTARIOS ME Y PTE (C: MATERIALES)
ENVIO DE REPORTE A ASUNTOS REGULATORIOS
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RECIBE No. DE ENTRADA DE COFEPRIS
RECIBE AUTORIZACION
(FINAL)
CONTROL DE PRORROGAS CONTROL DE IMPRESOS
ELABORA SOLICITUD DE CAMBIO
PLANTA
ASUNTOS REGULATORIOS (PLANTA)
APROBACION
NO
SI
CONTROL CAMBIOS
CONTROL DE MATERIALES INSP. MATERIALES
ADMINISTRA EL CAMBIO
SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTACION
SI EVALUA INVENTARIOS DE ME Y PT
ENVIA AVISO PARA SOLICITAR INVENTARIOS
NO
(*)
NO
REPORTAN CANTIDADES DE ME Y PT
VERIFICA INVENTARIOS DE ME Y PT
SI
ENVIA AVISO DE TERMINO DE 3ERA PRORROGA SOLICITA BLOQUESO DE CLAVES (ME / PT)
En cada etapa del proceso se requiere una persona por área. (5 personas total)
(MEXICO)
NO
PROGRAMACION DE PRORROGAS
(*) SE INICIA EL PROCESO 30 DIAS ANTES DE EXCEDER LOS 120 DÍAS AUTORIZADOS POR COFEPRIS
REGULATORIOS
RECIBE AUTORIZACIONDE COFEPRIS
EVALUA
SI
ASUNTOS
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INSP. DE MATERIALES BLOQUEA EXISTENCIAS DE ME Y PT
CONTROL DE MATERIALES COMPRA MATERIALES NUEVOS
ELABORA AVISOS PARA SOMETER A COFEPRIS
DIAGRAMA CAUSA EFECTO PARA EL PROCESO DE CONTROL DE PRORROGAS DOCUMENTACION Aviso de autorización de Marbete y Registro DISPONIBLE EN RED
Entrada de solicitud de Prorroga en COFEPRIS
EN TIEMPO
Control de Cambio EN TIEMPO
Especificación actualizada
PROVEEDOR
SOLICITUDES EXTRAORDINARIAS
ME Y PT DISPONIBLE
SISTEMA SAP
CUMPLIENDO AGOTAMIENTO DE INVENTARIOS DISPOSICION A TIEMPO DE MATERIALES OBSOLETOS
Entrenamiento
ADMINISTRACION DE CAMBIOS ACTUALIZACION ESPECIFICACIONES
Agotar existencias En los primeros 120 días O disminuir inventarios Antes de terminar las 3 Prorrogas permitidas
REGULACION MANEJO DE INVENTARIOS
PERSONAL
VERIFICACION DE ORDENES
PROGRAMACION DE ORDENES
COMUNICACIÓN CLIENTE-PROVEEDOR
INVENTARIOS ME Y PT
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EL RGISS
Medición y Mejora de Procesos
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Circulo de Deming
Actuar
Verificar
Planear
Hacer
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Actividades para la mejora de procesos Identificarlas necesidades del proceso, producto o servicio. Identificar los medios o métodos para monitorear y medir los procesos. Analiza el desempeño del proceso. Aplicar los medios requeridos para mejorar los procesos.
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Estructura de la Documentación
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*
Generalidades
¿Por que documentar?
y Por
que un Sistema de calidad se debe describir, establecer y mantener por escrito como un medio de Asegurar la Calidad de los Productos y Servicios que se ofrecen a los Clientes.
y Por que mediante los documentos que componen la estructura del Sistema de Calidad, se puede entender la manera de operar del mismo.
y Por que es el medio por el cuál se comunica y difunde a todos los niveles de la Organización, la Filosofía, Principios y Valores que guían el comportamiento y evolución de la misma.
y Documentar los Procesos y Actividades que influyen en la Calidad es el inicio del Desarrollo de un Sistema de Calidad exitoso y nos conducirá a la Certificación del mismo, conforme a los requerimientos del ISO 9001:2000.
*
¿Quién debe elaborar los documentos?
y Las
personas responsables de ejecutar la operación o proceso en conjunto con el Jefe inmediato responsable de su monitoreo
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*
Generalidades
Beneficios
y Organización
y Clientes
9 Se proporciona la información y capacitación de acuerdo a los requisitos de cada puesto en el proceso de inducción de los empleados de nuevo ingreso. 9 Provee una manera formal de dar seguimiento al desarrollo, implementación, medición de efectividad y cierre de las acciones correctivas. 9 Seguridad de que los procesos y operaciones de la empresa se realizan de una manera uniforme, garantizando así la consistencia de la Calidad de los productos y Servicios ofrecidos. 9 Mejora la comunicación interdepartamental.
9 Confianza en que la empresa trabaja con procesos formalmente documentados. 9 Conocer los canales de comunicación formales con la Organización. 9 Seguridad de que los requerimientos de Calidad de los productos y Servicios que ofrece la empresa, son conocidos por los niveles de Organización responsables de ellos. 9 El cliente tiene la seguridad de que su proveedor cuenta con capacidad de respuesta ante fallas y aplica la Mejora Continua.
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DEFINE ALCANCE Y RESPONSABILIDAD MANUAL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS
Nivel 1
DEFINE QUE, CUANDO Y QUIEN Nivel 2
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
OTROS DOCUMENTOS
EXPLICA COMO Nivel 3
RESULTADOS: MUESTRAN QUE EL SISTEMA ESTA OPERANDO Nivel 4
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Manual de Calidad El manual de calidad es desarrollado y utilizado por algunas organizaciones por diferentes buenas razones, como pueden ser las siguientes: a) b) c) d) e) f)
Un buen medio para comunicar al personal de la organización la Política de Calidad, Procedimientos y Requisitos. Describir e implementar un SGC efectivo. Proporciona bases documentadas para las auditorias del sistema. Dar continuidad al sistema y sus requisitos bajo circunstancias cambiantes. Demostrar el cumplimiento con la norma ISO 9001. Demostrar el cumplimiento de los requisitos del SGC en relación con los clientes.
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El MAC debe incluir: a) El alcance del SGC, incluyendo detalles y justificaciones para cualquier exclusión. b) Procedimientos documentados referencia a ellos.
o
hacer
c) Una descripción de la interacción de los procesos incluidos en el SGC.
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Adicionalmente contiene: 1. 2.
3. 4. 5.
Declaración de la Política de Calidad Introducción a) Objetivo b) Alcance del SGC Norma aplicable Instalaciones, staff y productos que abarca el SGC c) Presentación de la compañía Historia Capacidad Productos Principales logros alcanzados Términos y definiciones Descripción del SGC y su estructura Anexos
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Procedimientos Los procedimientos describen las realizadas y las interrelaciones de involucradas.
actividades las áreas
¿Qué procedimientos se requieren documentar? Si no hay riesgo. Un procedimiento puede ser no necesario. Si hay riesgo, es preferible iniciar un procedimiento de un proceso de producción / servicio.
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Instrucciones de Trabajo Las instrucciones de trabajo son esenciales, ya que por encontrarse en un nivel inferior a los procedimientos, son su soporte. Las instrucciones de trabajo describen en forma detallada las actividades realizadas. Pueden ser documentos escritos o diagramas de flujo, planos, bocetos, etc. Normalmente son desplegados a los niveles bajos de la organización por lo que deben ser sencillos.
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Formatos El propósito de los formatos es estandarizar el modo de registrar datos; describen en forma detallada cómo deben registrarse las actividades; constituyen una especie de instrucciones de trabajo. Una vez que se ha llenado un formato, se convierte en un registro. Los formatos pueden ser preparados como: Checklist Matrices Tablas Cuestionarios
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Planes de Calidad Es un documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, por quién y cuándo, para un proceso o producto. Surge cuando se ha completado la documentación del SGC. Los requisitos del contractuales serán trasladados hacia los requisitos de la organización, los cuales permitirán identificar las acciones necesarias para alcanzarlos.
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Características de Calidad de un Documento Contenido Informativo Comunicar claramente lo requisitos a todos los niveles.
Completo Estipular totalmente todos los requisitos.
Exacto y Preciso Un documento debe instruir de manera exacta y precisa o informar a todos los involucrados.
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Forma
Concisa Documentos breves como sea posible y al mismo tiempo entendibles. Legible Se deben usar letras mayúsculas si la escritura no es muy clara. Transparente Presentación en base párrafos o cláusulas y subclaúsulas, de tal manera que el texto siga el flujo de actividades. Consistente Uniformidad en la presentación Clara y Entendible Las líneas del emisor tienen que expresarse claramente de lo contrario puede haber problemas en la interpretación de los requisitos.
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Contenido del documento PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO
TITULO
TITULO
O BLIGATO RIO
1 2 3 4 5
OBJET IVO ALCANCE RESPONSABILIDADES / POLIT ICAS DESARROLLO FLUJOGRAMA INT ERFUNCIONAL
1 2 3 4
OBJET IVO ALCANCE RESPONSABILIDADES / POLIT ICAS DESARROLLO
O PCIO NAL (APO YO AL DO CUMENTO )
6 7 8
DEFINICIONES REFERENCIAS / NOT AS ANEXOS
5 6 7
APOYOS VISUALES REFERENCIAS / NOT AS ANEXOS
REGIST ROS DE CALIDAD
8
REGIST ROS DE CALIDAD
O BLIGATO RIO (GENERADO S AL APLICAR 9 EL DO CUMENTO ) O PCIO NAL
TECNICAS ESTADISTICAS
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Codificación del documento
----
Tipo de documento
Numero Consecutivo
M / MANUAL DE CALIDAD P / PROCEDIMIENTO I / INSTRUCTIVO F / FORMATO
Correspondiente al Listado General de cada tipo de documento.
Sección del Manual
Punto ISO 9001/2000 Correspondiente a la actividad en que se aplique el documento.
I / ISO 9001:2000 II / Requerimientos Especificos del Cliente
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Control de Documentos y Registros
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¿Qué es un documento controlado para el SGC? El que cumple las siguientes premisas: 1. Es identificado en la lista maestra. 2. Es revisado y aprobado antes de su entrada en vigencia. 3. Tiene una distribución definida. 4. Está disponible en el lugar donde se le necesita. 5. Cuando es obsoleto se le identifica o se le destruye para evitar su mal uso.
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Control y distribución... Recuerda que cada documento que tu recibas, debe tener el sello con la leyenda “Copia Controlada No._____”, Pues el original esta bajo el resguardo de la Coordinación de Calidad. Actualmente también la distribución puede ser vía electrónica.
1. Dirección General / 2. Grcia. Proyectos "A" / 3. Grcia. Proyectos "B" / 4. Gerencia de Montaje / 5. Gerencia de Finanzas / 6. Jefe de Montaje "A" / 7. Jefe de Montaje "B" / 8. Coord. de Calidad Código
Punto de Referencia con la Norma
Descripción
[email protected]
Revisión
Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8
LAS IDEAS CONECTAN OTRAS IDEAS
Quality Assurance Services 45 Sur #3309 Col. Nueva Antequera Puebla, Pue. Tel. (222) 2982037 Cel. (222) 2129436 Ing. Alfredo Vazquez V.
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