3 CONTABILIZACIONES DE CUENTAS DE MAYOR

MANUAL DE USUARIO SAP R/3 CONTABILIZACIONES DE CUENTAS DE MAYOR CONTABILIZACIONES DE CUENTAS DE MAYOR Creación de un Documento Contable Objetivo:

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CATALOGO DE CUENTAS ARMONIZADO
CATALOGO DE CUENTAS ARMONIZADO CODIGO NOMBRE 1-0-0-0-000-0000 ACTIVO 1-1-0-0-000-0000 ACTIVO CIRCULANTE 1-1-1-0-000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

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MANUAL DE USUARIO SAP R/3

CONTABILIZACIONES DE CUENTAS DE MAYOR

CONTABILIZACIONES DE CUENTAS DE MAYOR

Creación de un Documento Contable Objetivo: Introducir los datos necesarios para contabilizar un documento con cuentas de mayor. Descripción del procedimiento: •

PATH DE ACCESO:

Finanzas → Gestión Financiera → Libro Mayor → Contabilización → → Registrar doc. Cuenta de mayor •

TRANSACCION: FB50

En primer lugar se introducen los campos de la Cabecera del Documento.

Contabilizaciones en Cuentas de Mayor

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Campos Cabecera CAMPO

EXPLICACIÓN

Fecha doc.

Es la fecha de creación del documento original. Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento contable. Al entrar un documento, el sistema asigna el número a partir de un rango de números predeterminado por clase de documento en la sociedad determinada. El número de documento de referencia contiene el número que el documento tiene con la empresa colaboradora. El número de documento de referencia sirve como criterio de búsqueda en la visualización y modificación de documentos. En algunos casos, en la correspondencia se imprime el número de documento de referencia en lugar del número de documento. Contiene aclaraciones o notas con validez para todo el documento.

Fecha Contab.

Nº de documento

Referencia

Txt. Cab. Doc.

Clase doc.

Período

La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. Mediante las clases de documentos se pueden obtener los libros de acreedores, deudores,… Por cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen en el mismo. En especial se fija por cada clase de documento qué rango de números de documento se permite para los documentos. Las cifras de movimientos de las cuentas se actualizan por mes contable dentro del ejercicio. Como máximo, pueden actualizarse 16 meses contables. La subdivisión del ejercicio en meses contables se determina para cada sociedad.

Introducir obligatoriamente Si

Sí No

No

No

Sí. Utilizaremos la clase de documento SA, para las contabilizaciones de cuenta de mayor



En la pestaña Detalle introducimos datos referentes al tipo de cambio

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Moneda / T/C Fecha convers.

Clave de moneda, en la cual se gestionan los importes Sí en el sistema. Fecha para determinar el tipo de cambio a emplear en la No conversión. Sólo es necesario introducirlo sino coincide con la fecha de contabilización.

A continuación introducimos los datos correspondientes a las posiciones del documento

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Campos Posición CAMPO

EXPLICACIÓN

Cuenta

Cuenta que se ha de contabilizar para la posición de documento. Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima posición de documento. Nos dirá si es del debe o haber y la clase de cuenta que la utiliza (acreedores, deudores, de mayor,de materiales, activos fijos etc) En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento clasifica una operación empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales. Imputaciones adicionales para el modulo de Contabilidad Analítica

D / H - ClvCT

Cls.mov.

Centro de Coste Otros campos

Introducir obligatoriamente





No Obligatorio en las cuentas del grupo 6.

Imputaciones adicionales para el modulo de Contabilidad (.......) Analítica

Los campos a rellenar en cada posición vienen determinados por el “Status Campo” que se introduce en el registro maestro a la hora de crear una cuenta de mayor. Según introducimos las diferentes posiciones del documento tenemos las siguientes posibilidades:

- Visualizar detalles de cada posición - Marcar/ Desmarcar todas las posiciones - Marcar un conjunto de posiciones - Insertar / Eliminar posiciones - Copiar / Duplicar Posiciones - Ordenar las posiciones en orden ascendente o descendente. Una vez que hemos introducido todas las posiciones podemos ver el resumen del documento que vamos a contabilizar : Documento Simular

y obtenemos la siguiente pantalla:

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Si el documento que queremos contabilizar es correcto, el ultimo paso sería grabar dicho documento. Nos aparecerá la pantalla inicial mostrándonos en la barra inferior en azul el número de documento grabado y contabilizado. Nota: El proceso de creación de documentos de deudores y acreedores es similar al aquí descrito añadiendo los campos necesarios. Deudores:



PATH DE ACCESO:

Finanzas → Gestión Financiera → Deudores → Contabilización → Factura •

TRANSACCION: FB70

Acreedores: •

PATH DE ACCESO:

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Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Contabilización → Factura •

TRANSACCION: FB60 Modificación de un Documento Contable

Objetivo: Se trata de modificar los datos pertenecientes a un Documento Contable en concreto. Descripción del procedimiento: •

PATH DE ACCESO:

Finanzas → Gestión Financiera → Libro Mayor → Documento →Modif •

TRANSACCION: FB02

Introducir los datos del Documento Contable. Pulsar INTRO Para acceder a una posición en concreto dentro del documento, realizar un doble click en la posición correspondiente ( ver pantalla siguiente) Contabilizaciones en Cuentas de Mayor

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Aparece la pantalla de la posición seleccionada. En color blanco aparecen los campos modificables. Si queremos modificar la Cabecera del Documento o ver datos de la creación del documento (autor, día, hora creación, etc) pulsaremos el botón superior izquierdo ( sombrero )( ver pantalla siguiente ) y para modificar los Impuestos o la Moneda pulsaremos el botón correspondiente.

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Pulsar ENTER. Nota: Está parametrizado para modificar solo el texto de cabecera y la referencia. El importe nunca se puede modificar, para ello habrá que anular el documento y crearlo de nuevo con el importe corregido.

Campos modificables CAMPO

EXPLICACIÓN

Introducir obligatoriamente

Asignación

La asignación es una información adicional en la posición del documento. Si no introducimos ningún No dato SAP asignará automáticamente la fecha de contabilización en sentido inverso. Sirve para introducir información adicional.

Texto

Sirve para introducir información adicional.

No

También podremos modificar varios documentos uno por uno si dentro de la pantalla de modificación de un documento vamos a: Contabilizaciones en Cuentas de Mayor

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Documento

Otro documento

Nos saldrá la pantalla siguiente:

Damos al ENTER y podremos modificar el documento que hemos elegido. Si pulsamos en el botón aparecerá la pantalla siguiente:

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lista de la primera pantalla de este punto , nos

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Rellenaremos al menos los datos en 3 campos para que se ejecute el listado de los documentos que posteriormente queramos seleccionar para su modificación y damos a EJECUTAR.

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Hacemos doble click encima del documento que queramos modificar. Y nos sale la pantalla de modificación anteriormente explicada. Visualización de un Documento Contable Objetivo: Se trata de visualizar los datos pertenecientes a un Documento Contable en concreto. Descripción del procedimiento: •

PATH DE ACCESO:

Finanzas → Gestión Financiera → Libro Mayor → Documento → Visualizar •

TRANSACCION: FB03

Introducir los datos del Documento Contable. Pulsar INTRO

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Las visualizaciones no permiten modificar ninguna cuenta. Por este motivo aparecen los campos en color gris. Si queremos visualizar la Cabecera del Documento, los Impuestos o la Moneda, pulsar el botón correspondiente. En este momento si quisiéramos modificar el documento visualizado deberíamos seguir el siguiente PATH DE ACCESO: Documento → Visualizar/ Modificar Al igual que lo explicado en el punto anterior también podemos visualizar una lista apretando el botón correspondiente y el procedimiento es análogo al de antes. Anulación de Documentos Contables Objetivo: Se trata de anular los datos pertenecientes a uno o varios Documentos Contables. Requisitos: 1. No debe contener ningún apunte compensado. 2. Que contengan apuntes a Cuentas de Mayor, de Deudores o de Acreedores. Anulación automática de un Documento Contable Descripción del procedimiento: • PATH DE ACCESO para Documentos de Mayor / Deudores / Acreedores: Finanzas → Gestión Financiera → Libro Mayor/Deudores/Acreedores → Documento → Anular → Anul.Individual •

TRANSACCION: FB08

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Introducir los datos del Documento Contable. Pulsar INTRO para validar y GRABAR. Si queremos visualizar el documento a anular pulsar el botón Vis.Doc. a anular SAP crea automáticamente el asiento contrario (reversar el documento) al que queremos anular y le asigna internamente un número de documento. Anulación de varios Documentos Contables Descripción del procedimiento: • PATH DE ACCESO para Documentos de Mayor / Deudores / Acreedores: Finanzas → Gestión Financiera → Libro Mayor/Deudores/Acreedores → Documento → Anular → Anular en masa •

TRANSACCION: F.80

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Esta pantalla permite acotar el grupo de documentos contables que pretendemos anular. (campos en color blanco). Anteriormente a ejecutar una anulación recomendamos crear y visualizar la lista de los documentos a anular marcando el flag correspondiente a la ejecución de prueba, para posteriormente desmarcar dicho flag y realizarla realmente. Una vez acotado el grupo de documentos a anular lo ejecutamos. SAP asigna un número de documento por cada documento anulado. Contabilizaciones de Cuentas de mayor y cuentas de Terceros F-02 Mediante la transacción FB50, solamente se pueden introducir apuntes contables en cuentas de Mayor, existe la posibilidad de introducir en un asiento contable anotaciones en cuentas de mayor y en cuentas de terceros : Finanzas → Gestión Financiera → Libro Mayor → Contabilización → → Otros → Contabilización general •

TRANSACCION: F-02

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La forma de introducir los datos es similar que la utilizada para contabilizar con cuentas de mayor, en primer lugar rellenamos la cabecera del documento

A continuación rellenamos la primera posición del documento:

En esta transacción tenemos que indicar si la contabilización va al debe o al haber con el campo ClvCT , las mas habituales son 1Factura 5Salida de pagos 9CME deudor / debe 11Abono 15Entrada de pagos 19CME deudor / haber 21Abono 25Salida de pagos 29CME acreedor / debe 31Factura 35Entrada de pagos 39CME acreedor / haber 40Contab. Debe 50Contab. Haber 70Activos fijos Debe 75Activos fijos Haber

Debe Debe Debe Haber Haber Haber Debe Debe Debe Haber Haber Haber Debe Haber Debe Haber

Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Deudor Acreedor Acreedor Acreedor Acreedor Acreedor Acreedor Cuenta de mayor Cuenta de mayor Activo fijo Activo fijo

Completamos los datos de la primera posición del documento

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y pasamos a la siguiente posición del documento

Completamos todas las posiciones que tenga el documento y finalmente podemos simular la contabilización o grabarla directamente.

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