AUDITORÍA ENERGÉTICA OROZKO COLEGIO

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AUDITORÍA ENERGÉTICA OROZKO

COLEGIO

1

ÍNDICE Pág.

1. INFORMACIÓN GENERAL............................................................3 2. SITUACIÓN ACTUAL....................................................................4 2.1 ARQUITECTURA.......................................................................................................4 2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA........................................................................................5 2.3 ILUMINACION.........................................................................................................12 2.4 CLIMATIZACIÓN Y ACS...........................................................................................30

3. PROPUESTAS DE MEJORA.........................................................34 3.1 TARIFA DE CONTRATACIÓN ELÉCTRICA.................................................................35 3.2 BATERÍA DE CONDENSADORES.............................................................................36 3.3 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 POR ECOTUBO T5.....................................38 3.4 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INCANDESCENTES POR LED..................................43 3.5 INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA.....................................................48 3.6 INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES CREPUSCULARES............................................50 3.7 EQUIPO MONITORIZACIÓN EFERGY.......................................................................52 3.8 INSTALACIÓN DE RELOJ PROGRAMABLE................................................................54 3.9 RESUMEN PROPUESTAS DE MEJORA......................................................................55

2

1. INFORMACIÓN GENERAL El establecimiento objeto del estudio es el edificio situado en la calle Ibaiondo 6 de Orozko. Se trata de un edificio que alberga el colegio del pueblo. Los datos generales son los siguientes:

Nombre del local Uso principal Dirección Municipio Provincia

Colegio público de Orozko Colegio C/ Ibaiondo 6, bajo 1 Orozko Bizkaia

* Todos los datos de costes, ahorros e inversiones de este informe no tienen incluido el I.V.A.

3

2. SITUACIÓN ACTUAL 2.1 ARQUITECTURA

Las ventanas son de cristal doble con cámara y marcos de PVC. El estado de los cerramientos se considera correcto.

4

2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2.2.1 CUADRO ELÉCTRICO GENERAL

Se ha revisado el cuadro eléctrico y en líneas generales la instalación se considera correcta. Dispone de elementos de protección generales frente a cortocircuitos y sobrecargas, así como frente a derivaciones mediante interruptor automático y diferenciales debidamente dimensionados (ver anexo I). Se observa una correcta sectorización de diferentes circuitos de consumo debidamente señalizados por lo que se facilita la detección de las líneas en las que pueden surgir anomalías y así simplificar las actuaciones correctivas pertinentes.

2.2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL Se respetan las secciones mínimas requeridas por reglamento y el estado del aislamiento del cableado es correcto.

2.2.3 INVENTARIO GENERAL DE EQUIPOS DE CONSUMO A continuación se presenta el inventario de los equipos consumidores de energía eléctrica más representativos del edificio agrupado en los siguientes servicios: iluminación,

5

climatización, fuerza y otros. En él se define la potencia instalada en cada servicio, el consumo eléctrico estimado y su coste económico y medioambiental. (Inventario completo en el anexo II). * Los consumos y costes del inventario de equipos son orientativos y con finalidad informativa. No incluyen el impuesto eléctrico y no se tiene en cuenta el coste del término fijo de potencia. Los consumos y costes anuales reales se indican en el siguiente apartado, facturación de energía eléctrica.

POTENCIA TOTAL INSTALADA (kW)

CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL (kWh)

EMISIONES G.E.I. ANUALES (TmCO2)

COSTE ELÉCTRICO ANUAL (€)

ILUMINACIÓN

52,89

42.202,49

5825,14

19,3709

CLIMATIZACIÓN

57,35

9.524,25

1263,66

4,3716

FUERZA

57,73

7.490,62

1101,44

4,4627

OTROS

55,6474

22.729,34

2710,95

9,4083

TOTAL

223,62

81.946,70

10.901,19

37,6135

El reparto de potencia de equipos instalados en el edificio es el siguiente: R EP A R T O DE P O T ENC IA (%) C O LEG IO OTROS 25%

FUERZA 26%

ILUMINACIÓN 24%

CLIMATIZACIÓN 25%

El reparto del consumo eléctrico en el edificio es el siguiente:

6

R EP A R T O DE C O NSUMO ELÉC T R IC O (%) C O LEG IO OTROS 28%

ILUMINACIÓN 51%

FUERZA 9% CLIMATIZACIÓN 12%

Podemos observar que el consumo eléctrico varía respecto a la potencia instalada. Se observa que los equipos de encendido prolongado, como son la iluminación y los equipos denominados como otros (ofimática, telefonía, videovigilancia...), a pesar de no destacar en cuanto a potencias eléctricas de instalación frente a otros equipos de fuerza, son los que mayor consumo eléctrico tienen a lo largo del año, por que funcionan durante muchas horas al día. La iluminación es la instalación que más energía eléctrica consume llegando al 51% del total, seguido de otros equipos (28%).

7

2.2.4 FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA El contrato vigente es el siguiente: Comercializadora:

GAS NATURAL FENOSA

Tipo de Tarifa Contratada:

3.0A

Potencia contratada:

45 kW

Consumo de energía diaria:

- kWh

Consumo de energía anual:

80.786 kWh

Término de energía P1:

0,173972

€/kWh

Término de energía P2:

0,132678

€/kWh

Término de energía P3:

0,074668

€/kWh

Término de potencia:

2,625556

€/kW y mes

El horario de cada periodo tarifario es el siguiente: Invierno:

Verano:

P1 o Punta:

de 18h a 22h

P2 o Llano:

de 8h a 18h y de 22h a 24h

P3 o Valle:

de 11h a 15h de 8h a 11h y de 15h a 24h

de 0h a 8h

de 0h a 8h

El consumo de energía eléctrica del edificio objeto del estudio estimado en el periodo entre noviembre de 2011 y octubre de 2012 es el que se muestra a continuación (según facturas facilitadas): TÉRMINO DE ENERGÍA P1

P2

P3

TOTAL

nov-11

1.402

5.051

1.091

7.544

dic-11

1100

6550

1200

8.850

ene-12

876

4271

1046

6.193

feb-12

1.460

7.240

1.498

10.198

mar-12

1.465

7.247

1.498

10.210

abr-12

1.922

4.434

1.261

7.617

may-12

2.479

4.062

1.156

7.697

jun-12

2.006

3.157

1.017

6.180

jul-12

858

1.394

763

3.015

ago-12

415

1.103

788

2.306

sep-12

1.320

2.090

835

4.245

oct-12 TOTAL

1.391

4.236

1.104

6.731

16.694

50.835

13.257

80.786

8

C O NSUMO E LÉC T R IC O ME NSUA L P O R P E R IO DO S (kWh ) C O LEG IO 8.000 7.000

P1

6.000 5.000

P2

4.000 3.000

P3

2.000 1.000 0 nov-11

dic-11

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

jul-12

ago-12 sep-12

oct-12

El consumo en punta entre abril y junio (periodo estival) es mayor que entre noviembre y marzo (periodo invernal). Esto se debe a que el periodo de facturación punta en verano es de 11:00 a 15:00 (en las que el colegio se encuentra abierto) y en invierno en cambio, es de 18:00 a 22:00 horas (en las que el colegio se encuentra cerrado). El consumo total anual de energía eléctrica en el establecimiento objeto del estudio es de 80.786 kWh, siendo el consumo medio mensual de 6.732 kWh. Los importes totales de los términos de energía y potencia del establecimiento objeto del estudio son:

IMPORTE TERMINO DE POTENCIA

IMPORTE TÉRMINO DE ENERGÍA

IMPORTE TOTAL

1.466,21 €

11.182,78 €

12.648,99

En las facturas facilitadas se observa que la potencia contratada (45kW) se ajusta correctamente a la demanda de potencia simultánea, aunque se sobre pase en algunos casos y se paguen esos excesos. La facturación de potencia en la tarificación 3.0A es del 85% (38,25kW) si la demanda no llega al 85% de la contratada, como pueden ser los meses de julio y agosto, o el periodo P3. La facturación de la potencia en la tarificación 3.0A es el de la lectura del maxímetro entre el 85% y el 105% de la potencia contratada.

9

A partir del 105%, la potencia a facturar es igual al valor registrado en el maxímetro más el doble de la diferencia entre la lectura del maxímetro y el 105% de la contratada. En las siguientes gráficas se pueden observar las demandas de potencia, la potencia contratada y la facturada:

Potencia periodo P1 o Punta 80 60 40 20 0 1

2

P1

3

4

5

6

7

8

Potencia contratada

9

10

11

12

Potencia facturada

Potencia periodo P2 o Llano 80 60 40 20 0 1

2

P2

3

4

5

6

7

8

Potencia contratada

9

10

11

12

Potencia facturada

Potencia periodo P3 o Valle 50 40 30 20 10 0 1 P3

2

3

4

5

6

7

Potencia contratada

8

9

10

11

12

Potencia facturada

2.2.4.2 PENALIZACIONES POR CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA

El Reglamento penaliza los consumos superiores al 33% de energía reactiva respecto a la del consumo de energía activa en los periodos 1 o Punta y 2 o Llano.

10

Esta penalización también suele expresarse como un factor de potencia mínimo exigido y fijado en 0,95 (cos(phi)), límite mínimo marcado por normativa. El establecimiento tiene una penalización media por consumo de reactiva anual en las facturas facilitadas de 192,55€. Se trata de una penalización por no cumplir los requisitos mínimos de consumo con un factor de potencia de 0,95, y además hay que tener en cuenta que las penalizaciones van en aumento o incluso el factor de potencia del consumo va decreciendo (y aumentando la penalización) únicamente por la antigüedad de los equipos.

11

2.3 ILUMINACION A continuación, se muestra el inventario de equipos de iluminación que se utilizan diferenciando las diversas zonas:

12

EDIFICIO EDUCACIÓN PRIMARIA:

13

14

15

16

17

18

EDIFICIO EDUCACIÓN INFANTIL:

19

20

21

BARRACÓN 1:

22

BARRACÓN 2:

23

24

EXTERIOR:

25

La distribución de las potencias de las luminarias instaladas es la siguiente: P O T ENC IA INST A LA DA P O R T IP O S DE LUMINA R IA S (Kw) C O LEG IO 45 40,51 40

FLUORESCENTE T8 FLUORESCENTE T12

35

POTENCIA (kW)

LEDTUBE 30

BAJO CONSUMO INCANDESCENTE

25

HALOGENURO METÁLICO HALÓGENA

20

VSAP 15 8,80

10 5

1,04

0,70

0,03

1,28

0,40

0,60

0

Se observa que los tipos de luminaria más empleados en cuanto a potencia instalada en el edificio objeto del estudio son los fluorescentes T8. En cuanto a cantidad, la luminaria más empleada es el fluorescente T8 de 36W:

TIPO DE LUMIRARIA

CANTIDAD

FLUORESCENTE T8 58W

177

FLUORESCENTE T8 36W

593

FLUORESCENTE T8 18W

6

FLUORESCENTE T12 65W

6

FLUORESCENTE T12 40W

12

LEDTUBE 24W

52

LEDTUBE 19W

8

BAJO CONSUMO 11W

2

INCANDESCENTE 100W INCANDESCENTE 40W

10 7

HALOGENURO METÁLICO 150W

20

HALOGENURO METÁLICO 400W

12

HALÓGENA 50W

8

VSAP 70W

4

VSAP 250W TOTAL

1 918

Con los datos anteriormente obtenidos, podemos destacar que el 82% de las luminarias empleadas son no eficientes.

26

2.3.1 NIVELES DE ILUMINACION La Norma Europea UNE-EN 12464-1, respecto a la iluminación de los lugares de trabajo en interior, define los parámetros recomendados para los distintos tipos de áreas, tareas y actividades. Las recomendaciones de esta norma, en términos de cantidad y calidad del alumbrado, contribuyen a diseñar sistemas de iluminación que cumplen las condiciones de calidad y confort visual, y permite crear ambientes agradables para los usuarios de las instalaciones.

Según la medición realizada durante la auditoria con un luxómetro digital KL 1330, los

PRIMARIA

niveles de iluminación en el local son los que mostramos a continuación:

UBICACIÓN

ILUMINACIÓN (lux)

NORMA

OBSERVACIONES

PISO 0 ENTRADA

515

200

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

SALA PORTERO

628

300

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

BAÑO PROFESORES

620

200

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

HIPI

960

200

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

27

IGE-AMPA

920

200

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

MESA DIRECTOR

930

300

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

DIRECCIÓN

510

500

CORRECTO

HALL SALA PROFESORES

536

200

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

SALA PROFESORES

925

300

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

SALA LIMPIEZA

42

100

POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO

COMEDOR

495

200

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

COCINA

353

500

POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO

DESPENSA

452

100

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

BAÑO HOMBRES

786

200

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

BAÑO MUJERES

648

200

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

CLASE 3B

780

300

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

PASILLO 1º CICLO

474

100

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

3A

905

300

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

4B

905

300

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

3º CURSO

900

300

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

GIMNASIO

427

300

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

VESTUARIO CHICAS

240

200

CORRECTO

VESTUARIO CHICOS

195

200

CORRECTO

BAÑO MUJERES

693

200

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

CURSO 6B

880

300

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

4º CURSO MÚSICA

336

300

CORRECTO

BAÑOS

570

200

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

SALA ORDENADOR

600

300

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

28

INFANTIL BARRACONES

SALA TUTORÍAS

676

300

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

SALA PROFESORES

824

300

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

BAÑO PISO 0

321

200

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

ENFERMERÍA

388

300

CORRECTO

BAÑO MUJERES

272

200

CORRECTO

BAÑO HOMBRES

157

200

CORRECTO

PASILLO PISO 0

657

100

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

PASILLO PISO 1

475

100

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

SALA MÚSICA

161

300

POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO

ENTRADA BARRACÓN

250

200

CORRECTO

SALA DEBERES

310

200

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

BAÑOS BARRACÓN 1

100

200

POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO

BAÑOS BARRACÓN 2

850

200

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

SALA INGLÉS

224

300

POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO

PLANTA 1 ZONA COMÚN

250

100

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

BAÑOS

180

200

CORRECTO

BAÑOS

250

200

CORRECTO

BIBLIOTECA

150

500

POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO

ALMACÉN

430

100

POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO

29

2.4 CLIMATIZACIÓN Y ACS 2.4.1 EQUIPOS El colegio dispone de 5 termos eléctricos de distinto volumen y potencias y un calentador que se alimenta de gas propano para la obtención de ACS. El calentador es de la marca VAILLANT modelo Turbomag-17 y las siguientes características:

Datos Técnicos: Cámara de combustión: Estanca Caudal de agua (AT =25K): 17 l/min Modulación: Automática Selección salto térmico (AT): Ajustable K Funcionamiento: Consumo calorífico nominal: 32,9kW Potencia nominal: 29kW Modulación de potencia: 8,6-29kW Rendimiento nominal: 89%

Además de los equipos ya mencionados, existe un sistema de District Heating del que se obtiene calor para calefacción. El calor (la energía térmica) se distribuye por una red urbana, del mismo modo en que se hace con el gas o el agua. Para ello se dispone de 2 válvulas y 4 bombas.

30

2.4.2 CONSUMO PELLET El consumo de energía térmica del edificio objeto del estudio estimado en el periodo entre enero de 2012 y diciembre de 2012 es el que se muestra a continuación (según datos facilitados): CONSUMO (kWh) ene-12

1.981

feb-12

12.800

mar-12

7.390

abr-12

3.320

may-12

2.550

jun-12

1.100

jul-12

0

ago-12

0

sep-12

0

oct-12

0

nov-12

7.190

dic-12

6.651

TOTAL

42.982

C O NSUMO DE ENER G ÍA T ÉR MIC A MENSUA L (kW h) C O LEG IO 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

jul-12

ago-12 sep-12

oct-12 nov-12 dic-12

El consumo total anual de energía térmica en el establecimiento objeto del estudio es de 42.982 kWh, siendo el consumo medio mensual de 3.582 kWh. Los importes totales de los términos fijo y variable del establecimiento objeto del estudio son:

IMPORTE TERMINO FIJO

IMPORTE TÉRMINO VARIABLE

IMPORTE TOTAL

13.059,70 €

1.717,60 €

14.777,30 €

31

Se puede observar que el coste tanto anual del término fijo es mucho mayor que el coste del término variable, algo poco habitual. En las siguientes graficas se representa la diferencia de ambos términos.

C O ST E A NUA L ENER G ÍA T ÉR MIC A (€) C O LEG IO

C O ST E A NUA L ENER G IA T ÉR MIC A (%) C O LEG IO

16.000 € TERMINO VARIABLE 12%

14.000 € 12.000 €

TERMINO FIJO 88%

10.000 € 8.000 €

TERMINO VARIABLE TERMINO FIJO

6.000 € 4.000 € 2.000 € 0€

C O ST E MENSUA L DE ENER G ÍA T ÉR MIC A (€) C O LEG IO 2.500 € 2.000 € 1.500 €

TERMINO VARIABLE TERMINO FIJO

1.000 € 500 € 0€ ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

jul-12

ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12

32

2.4.3 COMPARATIVA COMBUSTIBLES En este apartado se analizará el coste que supondría la generación de la energía térmica con otros combustibles.

C O MP A R A T IV A C O ST E A NUA L DIST INT O S C O MB UST IB LE S (€) C O LEG IO 25.000 € 20.000 €

19.598,29 €

15.000 € 10.000 € 5.197,33 €

4.601,82 €

3.992,10 €

GASOIL

PELLET

GAS NATURAL

5.000 € 0€ ACTUAL

Como puede observarse, el gasto se reduce considerablemente si se obtiene la energía térmica necesaria mediante gas natural.

33

3. PROPUESTAS DE MEJORA En este apartado se expondrán las propuestas de mejora detectadas para las instalaciones energéticas del establecimiento objeto del estudio. Se desarrollará la idea, se valorará económicamente la actuación y se presentará el ahorro energético en kWh de energía, el ahorro económico en euros y la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

34

3.1 TARIFA DE CONTRATACIÓN ELÉCTRICA Del análisis de las condiciones de la contratación eléctrica actual respecto de las ofertas disponibles en el mercado a fecha de 10 de enero de 2013 los resultados son los siguientes: ENDESA

IMPORTE ANUAL

AHORRO %



EON

ACTUAL

12.648,99 €

-

-

ER +3

11.570,29 €

8,53%

1.078,70 €

FACTOR ENERGIA

12.352,55 €

2,34%

296,44 €

VILLAR MIR EON

12.753,93 €

-0,83%

-104,94 €

12.949,30 €

-2,37%

-300,32 €

ENDESA

13.020,44 €

-2,94%

-371,45 €

VILLAR MIR FACTOR ENERGIA ER +3 -500 €

0€

500 €

1.000 €

1.500 €

El balance es el siguiente:

ENERGÍA (kWh)

COSTE (€)

Tm CO2

SISTEMA ACTUAL

80.786,00

12.648,99 €

37,08

SISTEMA PROPUESTO

80.786,00

11.570,29 €

37,08

-

1.078,70 €

-

AHORRO /AÑO

Y el cuadro de amortización:

MEJORA 1 INVERSIÓN (€)

-

AHORRO ENERGÉTICO (%)

-

AHORRO ENERGÉTICO (kWh)

-

AHORRO ECONÓMICO (%)

8,53%

AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€)

1.078,70 €

AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)

INMEDIATA

*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.

35

3.2 BATERÍA DE CONDENSADORES

Existe penalización por exceso de consumo de energía reactiva en el local objeto del estudio. A continuación se presenta el consumo de energía reactiva: CONSUMO DE CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA ENERGÍA REACTIVA ENERGIA REACTIVA COS φ DEL TOTAL CONSUMIDA CONSUMO RESPECTO DE LA PENALIZADA (kVArh) ACTIVA (%) (kVArh) P1

P2

PENALIZACIÓN DE EXCESO DE CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (€)

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

558

2230

39,80%

44,15%

95,34

563,17

0,93 0,91

3,96

23,40

343

2616

31,18%

39,94%

0,00

454,50

0,95 0,93

0,00

18,89

250

1488

28,54%

34,84%

0,00

78,57

0,96 0,94

0,00

3,26

420

2700

28,77%

37,29%

0,00

310,80

0,96 0,94

0,00

12,91

440

2724

30,03%

37,59%

0,00

332,49

0,96 0,94

0,00

13,82

677

1565

35,22%

35,30%

42,74

101,78

0,94 0,94

1,78

4,23

1024

1602

41,31%

39,44%

205,93

261,54

0,92 0,93

8,56

10,87

1024

1405

51,05%

44,50%

362,02

363,19

0,89 0,91

15,04

15,09

479

601

55,83%

43,11%

195,86

140,98

0,87 0,92

8,14

5,86

240

516

57,83%

46,78%

103,05

152,01

0,87 0,91

4,28

6,32

732

891

55,45%

42,63%

296,40

201,30

0,87 0,92

12,32

8,36

562

1667

40,40%

39,35%

102,97

269,12

0,93 0,93

4,28

11,18

58,35

134,20 192,55 €

La penalización anual por exceso de consumo de energía reactiva es de 192,55€. A continuación se calcula la batería de condensadores necesaria para evitar la penalización:

CONSUMO ENERGÍA ACTIVA (kWh) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVArh)

ENERGÍA APARENTE (kVA)

ENERGÍA APARENTE (kVA)

COS φ

TAG φ

MAXIMETRO

POTENCIA DE BATERÍA (kVAr)

P1

1.402

558

2276968

1.508,96

0,9291

0,3980

49

19,50

P2

5.051

2.230

30485501

5.521,37

0,9148

0,4415

47

20,75

P1

1.100

343

1327649

1.152,24

0,9547

0,3118

23

7,17

P2

6.550

2.616

49745956

7.053,08

0,9287

0,3994

50

19,97

P1

876

250

829876

910,98

0,9616

0,2854

26

7,42

P2

4.271

1.488

20455585

4.522,79

0,9443

0,3484

51

17,77

P1

1.460

420

2308000

1.519,21

0,9610

0,2877

26

7,48

P2

7.240

2.700

59707600

7.727,07

0,9370

0,3729

50

18,65

P1

1.465

440

2339825

1.529,65

0,9577

0,3003

28

8,41

36

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 ANUAL

P2

7.247

P1

1.922

P2

4.434

P1

2.479

P2

4.062

P1

2.006

P2

3.157

P1

858

479

P2

1.394

601

P1

415

240

P2

1.103

516

P1

1.320

732

P2

2.090

891

P1

1.391

P2

4.236

P1

16.694

P2

50.835

2.724

59939185

7.742,04

0,9361

0,3759

55

20,67

677

4152413

2.037,75

0,9432

0,3522

41

14,44

1.565

22109581

4.702,08

0,9430

0,3530

53

18,71

1.024

7194017

2.682,17

0,9243

0,4131

51

21,07

1.602

19066248

4.366,49

0,9303

0,3944

50

19,72

1.024

5072612

2.252,25

0,8907

0,5105

44

22,46

1.405

11940674

3.455,53

0,9136

0,4450

47

20,92

965605

982,65

0,8731

0,5583

40

22,33

2304437

1.518,04

0,9183

0,4311

36

15,52

229825

479,40

0,8657

0,5783

6

3,47

1482865

1.217,73

0,9058

0,4678

7

3,27

2278224

1.509,38

0,8745

0,5545

11

6,10

5161981

2.272,00

0,9199

0,4263

10

4,26

562

2250725

1.500,24

0,9272

0,4040

44

17,78

1.667

20722585

4.552,21

0,9305

0,3935

47

18,50

6.749

324238637

18.006,63

0,9271

0,4043

51

20,62

20.005

2984397250

54.629,64

0,9305

0,3935

55

21,64

Se opta por una batería de condensadores de 43,75kVAr (440V) de capacidad con una composición de 6,25+12,5+12,5. El balance de la mejora es el siguiente:

ENERGÍA (kWh)

COSTE (€)

Tm CO2 -

SISTEMA ACTUAL

-

192,55 €

SISTEMA PROPUESTO

-

0,00 €

-

AHORRO /AÑO

-

192,55 €

-

Y el cuadro de amortización es el siguiente:

MEJORA 2 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh)

1.986,06 € -

AHORRO ECONÓMICO (%)

100,00%

AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€)

192,55 €

AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)

10,3

*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.

37

3.3 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES CONVENCIONALES T8 POR ECOTUBO T5 Esta medida de ahorro consiste en el cambio de los fluorescentes “habituales” T8 de 26mm de grosor por los modelos Ecotubo T5 de 16mm de grosor de menor consumo y mayor durabilidad. Los Ecotubo tienen incorporados el balastro electrónico reduciendo así el coste de instalación (solo hay que sustituir el tubo convencional por el Ecotubo y retirar el cebador).

Características: ƒ

Vida cuatro veces superior a un tubo convencional (50.000h balastro y 22.000h tubo).

ƒ

Ahorro energético garantizado de un 50%.

ƒ

No parpadea ni produce ruidos.

ƒ

Admite distorsión de la señal eléctrica hasta un 15%.

ƒ

Regulable en intensidad.

ƒ

Factor de potencia mayor de 0,95.

ƒ

Reproducción cromática superior al 85%.

ƒ

Bajo coeficiente de distorsión con aplicación nanotecnológica.

ƒ

Reduce las emisiones de CO2.

ƒ

Se adapta del T8 al T12 y a rápidas instalaciones sin cablear.

38

3.3.1 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 58W POR ECOTUBO T5 35W: 5 HORAS DE FUNCINAMIENTO Esta propuesta de mejora es para la sustitución de los 145 fluorescentes convencionales T8 por fluorescentes T5 a los que se les han estimado 5 horas de funcionamiento al día en el inventario. Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al 40% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión. El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los fluorescentes de menor potencia es del mismo orden (incluso mayor) que la luminosidad dada por los fluorescentes convencionales y la vida útil cuadruplica a la de las convencionales. A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estos fluorescentes de mayor eficacia:

AHORRO EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POTENCIA LÁMPARA (W)

CONSUMO TOTAL POR LUMINARIA (W)

CONSUMO ANUAL TOTAL (kWh)

COSTE TOTAL ANUAL (€)

FLUORESCENTE (T8)

58

68,43

10.913,79

1.550,48 €

ECOTUBO (T5)

35

40,76

6.500,95

923,56 €

AHORRO (€)

626,91 €

AHORRO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN

Nº CAMBIOS /AÑO

COSTE SUSTITUCIÓN LÁMPARAS AÑO (€)

Nº CAMBIOS CEBADOR/AÑO

COSTE SUSTITUCIÓN CEBADOR (€)

MANO DE OBRA SUSTITUCIONES (€)

FLUORESCENTE (T8)

0,15

55,08 €

0,044

4,79 €

69,12 €

128,98 €

ECOTUBO (T5)

0,03

18,46 €

-

-

12,08 €

30,55 €

TOTAL

AHORRO (€) 98,44 €

En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:

ENERGÍA (kWh)

COSTE (€)

Tm CO2

10.913,79

1.679,46 €

5,0094

SISTEMA PROPUESTO

6.500,95

954,11 €

2,9839

AHORRO /AÑO

4.412,84

725,35 €

2,03

SISTEMA ACTUAL

39

Y el cuadro de amortización es el siguiente:

MEJORA 3 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)

6.297,83 € 40,43% 4.412,84 43,19% 725,35 € 8,7

*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.

40

3.3.2 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 36W POR ECOTUBO T5 28W: 5 HORAS DE FUNCIONAMIENTO Esta propuesta de mejora es para la sustitución de los 416 fluorescentes convencionales T8 por fluorescentes T5 a los que se les han estimado 5 horas de funcionamiento al día en el inventario. Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al 30% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión. El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los fluorescentes de menor potencia es del mismo orden (incluso mayor) que la luminosidad dada por los fluorescentes convencionales y la vida útil cuadruplica a la de las convencionales. A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estos fluorescentes de mayor eficacia:

AHORRO EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POTENCIA LÁMPARA (W)

CONSUMO TOTAL POR LUMINARIA (W)

CONSUMO ANUAL TOTAL (kWh)

COSTE TOTAL ANUAL (€)

FLUORESCENTE (T8)

36

46,83

21.427,12

3.044,07 €

ECOTUBO (T5)

28

32,23

14.749,45

2.095,40 €

AHORRO (€)

948,67 €

AHORRO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN

Nº CAMBIOS /AÑO

COSTE SUSTITUCIÓN LÁMPARAS AÑO (€)

Nº CAMBIOS CEBADOR/AÑO

COSTE SUSTITUCIÓN CEBADOR (€)

MANO DE OBRA SUSTITUCIONES (€)

FLUORESCENTE (T8)

0,15

143,99 €

0,044

13,73 €

198,29 €

356,01 €

ECOTUBO (T5)

0,03

52,97 €

-

-

34,67 €

87,64 €

TOTAL

AHORRO (€) 268,38 €

En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:

ENERGÍA (kWh)

COSTE (€)

Tm CO2

SISTEMA ACTUAL

21.427,12

3.400,08 €

9,8350

SISTEMA PROPUESTO

14.749,45

2.183,04 €

6,7700

6.677,67

1.217,05 €

3,07

AHORRO /AÑO

41

Y el cuadro de amortización es el siguiente:

MEJORA 4 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)

16.513,47 € 31,16% 6.677,67 35,79% 1.217,05 € 13,6

*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.

42

3.4 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INCANDESCENTES POR LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED Esta medida de ahorro consiste en el cambio de lámparas incandescentes por luminarias con tecnología led de menor consumo y mayor durabilidad. Las lámparas led son de sustitución directa, ya que tienen el mismo casquillo (E27) que las luminarias incandescentes.

Características: • Vida diez veces superior a las incandescentes (más de 25.000h). • Ahorro energético de más de un 70%. • El Led tiene un rendimiento Lm/W elevado respecto a otras fuentes de luz. • La baja emisión de calor y la menor dispersión de luz en direcciones no deseadas, hacen que sea una de las fuentes de luz más eficientes del mercado. • Su emisión de calor es mínima y se proyecta en dirección contraria a la emisión de la luz. • El Led permite un control absoluto de la luz: intensidad, temperatura, colores. • Productos testados y certificados en los laboratorios AT4 Wireless adscritos a ENAC. • Reduce las emisiones de CO2.

43

3.4.1 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INCANDESCENTE DE 40W POR LUMINARIAS LED DE 8W: ENTRADA/VESTÍBULO Esta propuesta de mejora es para la sustitución de las 6 luminarias incandescentes de la entrada/vestíbulo del colegio. Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al 70% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión. El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los led es del mismo orden (incluso mayor) que la luminosidad dada por las incandescentes. A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estas luminarias de mayor eficacia: Ahorro en consumo de energía eléctrica: UDS.

POTENCIA (W)

POTENCIA (W)

HORAS

CONSUMO

COSTE

COSTE

LUMINARIA

INSTALADA

AÑO

AÑO (kWh)

kWh (€)

ANUAL (€)

INCANDESCENTE 40W

6

40

240

1.100

264,00

0,14 €

37,50 €

LED 12W

6

12

72

1.100

79,20

0,14 €

11,25 €

AHORRO

26,25 €

Ahorro en mantenimiento: COSTE CAMBIO COSTE CAMBIO MANO DE LÁMPARA/AÑO OBRA

UDS.

VIDA ÚTIL

NUMERO CAMBIOS /AÑO

COSTE TOTAL/AÑO

INCANDESCENTE 40W

6

2.000

0,55

9,90 €

16,50 €

26,40 €

LED 12W

6

25.000

0,04

6,60 €

1,32 €

7,92 €

AHORRO

18,48 €

En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:

SISTEMA ACTUAL

ENERGÍA (kWh)

COSTE (€)

Tm CO2

264,00

63,90 €

0,1212

SISTEMA PROPUESTO

79,20

19,17 €

0,0364

AHORRO /AÑO

184,80

44,73 €

0,08

44

Y el cuadro de amortización es el siguiente:

MEJORA 5 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)

276,21 € 70,00% 184,80 70,00% 44,73 € 6,2

*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.

45

3.4.2 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INCANDESCENTE DE 100W POR LUMINARIAS LED DE 17W: BAÑOS Esta propuesta de mejora es para la sustitución de las 10 luminarias incandescentes de los baños del colegio. Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al 80% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión. El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los led es del mismo orden (incluso mayor) que la luminosidad dada por las incandescentes. A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estas luminarias de mayor eficacia: Ahorro en consumo de energía eléctrica: UDS.

POTENCIA (W)

POTENCIA (W)

HORAS

CONSUMO

COSTE

COSTE

LUMINARIA

INSTALADA

AÑO

AÑO (kWh)

kWh (€)

ANUAL (€)

INCANDESCENTE 100W

10

100

1.000

660

660,00

0,15 €

97,61 €

LED 17W

10

17

170

660

112,20

0,15 €

16,59 €

AHORRO

81,02 €

Ahorro en mantenimiento: COSTE CAMBIO COSTE CAMBIO MANO DE LÁMPARA/AÑO OBRA

UDS.

VIDA ÚTIL

NUMERO CAMBIOS /AÑO

COSTE TOTAL/AÑO

INCANDESCENTE 100W

10

2.000

0,33

9,90 €

16,50 €

26,40 €

LED 17W

10

25.000

0,03

13,46 €

1,32 €

14,78 €

AHORRO

11,62 €

En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:

ENERGÍA (kWh)

COSTE (€)

Tm CO2

SISTEMA ACTUAL

660,00

124,01 €

0,3029

SISTEMA PROPUESTO

112,20

31,38 €

0,0515

AHORRO /AÑO

547,80

92,63 €

0,25

46

Y el cuadro de amortización es el siguiente:

MEJORA 6 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)

858,67 € 83,00% 547,80 74,70% 92,63 € 9,3

*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.

47

3.5 INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA Esta medida de ahorro consiste en la instalación de detectores de presencia en los baños y zonas de paso para evitar que las luminarias permanezcan encendidas mientras no se está haciendo uso de dichos espacios.

El sistema propuesto consiste en detectores de movimiento inalámbricos compuestos por un detector de movimiento y un receptor, que deben trabajar conjuntamente. La comunicación es vía radiofrecuencia y tienen un alcance de hasta 200m (campo abierto). Esta propuesta es para la instalación de detectores de movimiento en las siguientes zonas: Edificio educación primaria: -

Pasillo planta baja

-

Hall de entrada a sala de profesores

-

Aseos de chicos planta baja

-

Aseos de chicas y pasillo de acceso a dichos aseos planta baja

-

Pasillo planta 1

-

Aseo chicas planta 1

-

Aseo minusválidos chicas

-

Aseo chicos planta 1

-

Aseo minusválidos chicos

Edificio educación infantil: -

Pasillo planta baja

-

Pasillo planta 1

-

Aseos planta 1

En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo consumo de energía, coste y toneladas de CO2:

48

SISTEMA ACTUAL SISTEMA PROPUESTO AHORRO /AÑO

ENERGÍA (kWh)

COSTE (€)

Tm CO2

4.165,62

794,48

1,9120

705,06

133,59

0,3236

3.460,56

660,89 €

1,59

Y el cuadro de amortización es el siguiente:

MEJORA 7 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)

6.717,10 83,07% 3.460,56 83,18% 660,89 € 10,2

*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.

49

3.6 INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES CREPUSCULARES Esta medida de ahorro consiste en la instalación de un interruptor crepuscular en el vestíbulo del edificio de educación infantil. Se estima que las luminarias pasan de estar encendidas 5 horas al día a una hora al día. Los interruptores crepusculares encienden y apagan la luz en función del valor de luminosidad que se haya ajustado, es decir, si el aporte exterior de luz se encuentra por encima del nivel fijado, se apagan las luminarias, y si el aporte exterior es insuficiente, se encienden. Esto permite controlar la iluminación en instalaciones municipales de forma eficiente desde el punto de vista energético.

- Instalación en superficie o en poste. - Nivel de luminosidad regulable: 5 – 300Lux. - Sensor incorporado en la propia caja. - Retardo térmico incorporado para evitar maniobras erróneas provocadas por cambios bruscos de iluminación. - Avisador luminoso de conexión. En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo consumo de energía, coste y toneladas de CO2:

ENERGÍA (kWh)

COSTE (€)

Tm CO2

SISTEMA ACTUAL

1.359,60

271,60

0,6241

SISTEMA PROPUESTO

1.087,68

217,28

0,4992

271,92

54,32 €

0,12

AHORRO /AÑO

50

Y el cuadro de amortización es el siguiente:

MEJORA 8 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)

560,69 20,00% 271,92 20,00% 54,32 € 10,3

*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.

51

3.7 EQUIPO MONITORIZACIÓN EFERGY El contador Instantáneo de electricidad Efergy es muy útil para reducir tu consumo pues informa en tiempo real del consumo eléctrico que se produce. Con el contador Efergy podrás: •

Controlar tu consumo eléctrico.



Identificar los equipos que más consumen.



Ver y comparar tus consumos históricos diarios, semanales y mensuales.



Muestra los valores promedio de tu consumo diario, semanal y/o mensual.

El contador Efergy se instala colocando el toroide sobre el cable de fase del cuadro eléctrico. El transmisor emite la información al monitor portátil instantáneamente. Muestra la potencia de todo el negocio en cada instante (kW), el coste por hora (€/hora) y al mismo instante te muestra el promedio de consumo diario en kWh. Aunque el fabricante considera una reducción del consumo del 15% a causa de la información instantánea disponible mediante el sistema de monitorización, en FNeNERGIA estimamos este ahorro en un 5%.

El balance de la propuesta es el siguiente:

ENERGÍA (kWh)

COSTE (€)

Tm CO2

SISTEMA ACTUAL

80.786,00

12.648,99

37,08

SISTEMA PROPUESTO

76.746,70

12.016,54

35,23

4.039,30

632,45

1,85

AHORRO /AÑO

52

Y el cuadro de amortización es el siguiente:

MEJORA 9 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)

150,00 € 5,00% 4.039,30 5,00% 632,45 € 0,2

*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.

53

3.8 INSTALACIÓN DE RELOJ PROGRAMABLE La siguiente propuesta de mejora es la instalación de un programador horario en cada cuadro

eléctrico

de

cada

edificio

para

desconectar

la

iluminación

del

local

automáticamente a partir de la hora programada, para evitar que puedan quedar luminarias encendidas durante las horas en las que no se está haciendo uso del local. Se estima que un 5% de las luminarias se quedan encendidas todos los días del año en el que se utiliza el local. En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de la propuesta de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:

SISTEMA ACTUAL SISTEMA PROPUESTO AHORRO /AÑO

ENERGÍA (kWh)

COSTE (€)

Tm CO2

12.587,82

1.943,88

5,78

0,00

0,00

0,00

12.587,82

1.943,88

5,78

Y el cuadro de amortización es el siguiente:

MEJORA 10 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)

1.612,39 € 100,00% 12.587,82 100,00% 1.943,88 € 0,8

*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.

54

3.9 RESUMEN PROPUESTAS DE MEJORA A modo de resumen de las medidas preliminares propuestas, se presenta la siguiente tabla, con la inversión económica prevista para la implantación de la medida, siempre teniendo en cuenta que es una estimación basada en la experiencia de estudios previos.

INVERSIÓN TOTAL (€)

AHORRO ENERGÉTICO TOTAL % (kWh)

AHORRO ECONÓMICO

REDUCCIÓN G.E.I.

%

TOTAL (€)

(Tm CO2)

AMORTIZACIÓN (AÑOS)

MEJORA 1

CAMBIO DE COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA

-

-

-

8,53%

1.078,70

-

INMEDIATA

MEJORA 2

COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA

1.986,06 €

-

-

100,00%

192,55

-

10,3

MEJORA 3

SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES POR ECOTUBOS (58W)

6.297,83 €

40,43%

4.412,84

43,19%

725,35

2,03

8,7

MEJORA 4

SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES POR ECOTUBOS (36W)

16.513,47 €

31,16%

6.677,67

35,79%

1.217,05

3,07

13,6

MEJORA 5

SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED (40W)

276,21 €

70,00%

184,80

70,00%

44,73

0,08

6,2

MEJORA 6

SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED (100W)

858,67 €

83,00%

547,80

74,70%

92,63

0,25

9,3

MEJORA 7

INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA

6.717,10 €

83,07%

3.460,56

83,18%

660,89

1,59

10,2

MEJORA 8

INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CREPUSCULAR

560,69 €

20,00%

271,92

20,00%

54,32

0,12

10,3

MEJORA 9

EQUIPO DE MONITORIZACIÓN

150,00 €

5,00%

4.039,30

5,00%

632,45

1,85

0,2

MEJORA 10

PROGRAMACIÓN HORARIO

1.612,39 €

1.943,88

5,78

0,8

6.642,55

14,77

5,3

TOTAL

34.972,42 €

100,00% 12.587,82 100,00% 39,84%

32.182,71

52,51%

55

En la siguiente tabla se resumen las reducciones de consumo, coste y emisiones de CO2 si se aplican todas las propuestas de mejora:

SITUACIÓN ACTUAL

ALCANZABLE

AHORRO (%)

CONSUMO ENERGÉTICO (kWh)

80.786,00

48.603,29

39,84%

COSTE ANUAL (€)

12.648,99

6.006,44

52,51%

EMISIONES (TmCO2)

37,08

22,31

39,83%

56

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