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AUDITORÍA ENERGÉTICA OROZKO
POLIDEPORTIVO
1
ÍNDICE Pág.
1. INFORMACIÓN GENERAL............................................................3 2. SITUACIÓN ACTUAL....................................................................4 2.1 ARQUITECTURA.......................................................................................................4 2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA........................................................................................5 2.3 ILUMINACION.........................................................................................................11 2.4 CLIMATIZACIÓN Y ACS...........................................................................................17
3. PROPUESTAS DE MEJORA.........................................................20 3.1 TARIFA DE CONTRATACIÓN ELÉCTRICA.................................................................21 3.2 OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA DE CONTRATACIÓN.................................................22 3.3 BATERÍA DE CONDENSADORES.............................................................................23 3.4 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA..............................................................................25 3.5 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 POR ECOTUBO T5.....................................28 3.6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INCANDESCENTES POR LED..................................35 3.7 INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA.....................................................40 3.8 EQUIPO MONITORIZACIÓN EFERGY.......................................................................45 3.9 INSTALACIÓN DE RELOJ PROGRAMABLE................................................................47 3.10 INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CREPUSCULAR..................................................49 3.11 RESUMEN PROPUESTAS DE MEJORA....................................................................50
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1. INFORMACIÓN GENERAL El establecimiento objeto del estudio es el edificio situado en la plaza Gernika 2 de Orozko. Se trata de un edificio que alberga el polideportivo del pueblo. Los datos generales son los siguientes:
Nombre del local Uso principal Dirección Municipio Provincia
Polideportivo Polideportivo Plaza Gernika 2, bajo Orozko Bizkaia
* Todos los datos de costes, ahorros e inversiones de este informe no tienen incluido el I.V.A.
3
2. SITUACIÓN ACTUAL 2.1 ARQUITECTURA
Las ventanas son de cristal doble con cámara y marcos de PVC. Se observan algunos problemas con las ventanas Climatix como puede verse en la imágen y se recomienda valorar una reparación de las bisagras de la puerta para mejorar el cerramiento y con ello, reducir las pérdidas energéticas que supone un aislamiento deficiente.
4
2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2.2.1 CUADRO ELÉCTRICO GENERAL Se ha revisado el cuadro eléctrico y en líneas generales la instalación se considera correcta. Dispone de elementos de protección generales frente a cortocircuitos y sobrecargas, así como frente a derivaciones mediante interruptor automático y diferenciales debidamente dimensionados (ver anexo I).
Se observa una correcta sectorización de diferentes circuitos de consumo debidamente señalizados por lo que se facilita la detección de las líneas en las que pueden surgir anomalías y así simplificar las actuaciones correctivas pertinentes. 2.2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL Se respetan las secciones mínimas requeridas por reglamento y el estado del aislamiento del cableado es correcto. 2.2.3 INVENTARIO GENERAL DE EQUIPOS DE CONSUMO A continuación se presenta el inventario de los equipos consumidores de energía eléctrica más representativos del edificio agrupado en los siguientes servicios: iluminación, climatización, fuerza y otros. En él se define la potencia instalada en cada servicio, el consumo energético estimado y su coste económico y medioambiental. (Inventario completo en el anexo II).
5
* Los consumos y costes del inventario de equipos son orientativos y con finalidad informativa. No incluyen el impuesto eléctrico y no se tiene en cuenta el coste del término fijo de potencia. Los consumos y costes anuales reales se indican en el siguiente apartado, facturación de energía eléctrica.
POTENCIA TOTAL INSTALADA (kW)
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL (kWh)
COSTE ELÉCTRICO ANUAL (€)
EMISIONES G.E.I. ANUALES (TmCO2)
ILUMINACIÓN
39,73
28.977
4.465,60
13,30
CLIMATIZACIÓN
11,60
23052,00
3.450,21
10,58
FUERZA
70,92
106.446,84
13.539,52
48,86
OTROS
0,89
1593,14
213,93
0,73
TOTAL
123,1355
160.069,04
21.669,25
73,47
El reparto de potencia de equipos instalados en el edificio es el siguiente: R EP A R T O DE P O T ENC IA (%) P O LIDEP O R T IV O OTROS 1%
FUERZA 58%
ILUMINACIÓN 32%
CLIMATIZACIÓN 9%
El reparto del consumo eléctrico en el edificio es el siguiente: R EP A R T O DE C O NSUMO ELÉC T R IC O (%) P O LIDEP O R T IV O OTROS ILUMINACIÓN 1% 18%
FUERZA 67%
CLIMATIZACIÓN 14%
Los equipos de fuerza son los que más consumen llegando al 67% del total, seguido de la iluminación (18%).
6
2.2.4 FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA El contrato vigente es el siguiente: Comercializadora:
GAS NATURAL FENOSA
Tipo de Tarifa Contratada:
3.0A
Potencia contratada:
41,5 kW
Consumo de energía diaria:
- kWh
Consumo de energía anual:
163.585 kWh
Término de energía P1:
0,173972
€/kWh
Término de energía P2:
0,132678
€/kWh
Término de energía P3:
0,074668
€/kWh
Término de potencia:
2,625542
€/kW y mes
El horario de cada periodo tarifario es el siguiente: Invierno:
Verano:
P1 o Punta:
de 18h a 22h
P2 o Llano:
de 8h a 18h y de 22h a 24h
P3 o Valle:
de 11h a 15h de 8h a 11h y de 15h a 24h
de 0h a 8h
de 0h a 8h
El consumo de energía eléctrica del edificio objeto del estudio estimado en el periodo entre noviembre de 2011 y octubre de 2012 es el que se muestra a continuación (según facturas facilitadas): TÉRMINO DE ENERGÍA P1
P2
P3
TOTAL
nov-11
3.052
6.901
2.255
12.208
dic-11
3914
7523
3059
14.496
ene-12
3839
7115
3362
14.316
feb-12
4.740
8.985
4.032
17.757
mar-12
3.769
7.466
3.621
14.856
abr-12
3.343
9.146
4.646
17.135
may-12
2.518
7.462
3.189
13.169
jun-12
2.282
6.480
3.038
11.800
jul-12
1.836
5.785
3.485
11.106
ago-12
2.141
6.507
1.966
10.614
sep-12
2.107
6.817
3.572
12.496
oct-12 TOTAL
3.049
7.290
3.293
13.632
36.590
87.477
39.518
163.585
7
C O NSUMO ELÉC T R IC O MENSUA L P O R P ER IO DO S (kWh) P O LIDEP O R T IV O 10.000 8.000 P1
6.000
P2
4.000
P3
2.000 0 nov-11
dic-11
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12
jul-12
ago-12 sep-12 oct-12
El consumo total anual de energía eléctrica en el establecimiento objeto del estudio es de 163.585 kWh, siendo el consumo medio mensual de 13.632 kWh. Los importes totales de los términos de energía y potencia del establecimiento objeto del estudio son:
IMPORTE TERMINO DE ENERGÍA
IMPORTE TÉRMINO DE POTENCIA
IMPORTE TOTAL
21.992,35 €
1.794,41 €
23.786,76 €
En las facturas facilitadas se observa que la potencia contratada (45kW) es menor que la demanda de potencia simultánea, por lo que se están pagando excesos de potencia. La facturación de potencia en la tarificación 3.0A es del 85% (35,275kW) si la demanda no llega al 85% de la contratada, el de la lectura del maxímetro entre el 85% y el 105% de la potencia contratada y a partir del 105%, la potencia a facturar es igual al valor registrado en el maxímetro más el doble de la diferencia entre la lectura del maxímetro y el 105% de la contratada. En las siguientes gráficas se pueden observar las demandas de potencia, la potencia contratada y la facturada:
8
Potencia periodo P1 o Punta 120 100 80 60 40 20 0 1
2
3
P1
4
5
6
7
8
Potencia contratada
9
10
11
12
Potencia facturada
Potencia periodo P2 o Llano 100 80 60 40 20 0 1
2
3
P2
4
5
6
7
8
Potencia contratada
9
10
11
12
Potencia facturada
Potencia periodo P3 o Valle 50 40 30 20 10 0 1 P3
2
3
4
5
6
7
Potencia contratada
8
9
10
11
12
Potencia facturada
2.2.4.2 PENALIZACIONES POR CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA
El Reglamento penaliza los consumos superiores al 33% de energía reactiva respecto a la del consumo de energía activa en los periodos 1 o Punta y 2 o Llano. Esta penalización también suele expresarse como un factor de potencia mínimo exigido y fijado en 0,95 (cos(phi)), límite mínimo marcado por normativa. El establecimiento tiene una penalización media por consumo de reactiva anual en las facturas facilitadas de 1.222,89€.
9
Se trata de una penalización por no cumplir los requisitos mínimos de consumo con un factor de potencia de 0,95, y además hay que tener en cuenta que las penalizaciones van en aumento o incluso el factor de potencia del consumo va decreciendo (y aumentando la penalización) únicamente por la antigüedad de los equipos.
10
2.3 ILUMINACION A continuación, se muestra el inventario de equipos de iluminación que se utilizan diferenciando las diversas zonas:
11
UBICACIÓN
UDS
DEFINICIÓN
38
HALOGENURO METÁLICO 400W
IMAGEN
POTENCIA LÁMPARA (W)
400
POTENCIA LUMINARIA (W)
428,00
POTENCIA TOTAL INSTALADA (kW)
16,26
FRONTÓN Y PISTAS 4
SALA ADJUNTA A FRONTÓN
PASILLO A FRONTÓN
GIMNASIO
HALL ENTRADA
2
2
8
5
14
FLUORESCENTE T8 58W (EMERGENCIA)
FLUORESCENTE T8 58W
FLUORESCENTE T8 58W
FLUORESCENTE T8 2X58W
FLUORESCENTE T8 2X36W
FLUORESCENTE T8 36W
58
58
58
116
72
36
68,43
68,43
68,43
136,86
93,66
46,83
0,27
0,14
0,14
1,09
0,47
0,66
VESTUARIO 1 Y 2 (FUTBOL) 4
INCANDESCENTE 60W
60
60,00
0,24
CONSUMO EMISIONES COSTE COSTE G.E.I. HORAS ENERGÉTICO ENERGÉTICO ENERGÉTICO ANUAL ANUALES AÑO (€/kWh) ANUAL (€) (kWh) (TmCO2) P1
170
2764,88
0,17397
P2
170
2764,88
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
0
0,00
0,17397
P2
340
93,06
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
0
0,00
0,17397
P2
1020
139,60
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
0
0,00
0,17397
P2
1020
139,60
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
850
930,65
0,17397
P2
1190
1302,91
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
510
238,83
0,17397
P2
850
398,06
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
850
557,28
0,17397
P2
170
111,46
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
510
122,40
0,17397
P2
510
122,40
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
847,85 €
2,54
12,35 €
0,04
18,52 €
0,06
18,52 €
0,06
334,77 €
1,03
94,36 €
0,29
111,74 €
0,31
37,53 €
0,11
12
VESTUARIO ÁRBITROS
2
4
FLUORESCENTE T8 36W
HALOGENURO METÁLICO 2000W
36
2000
46,83
2.145,00
0,09
8,58
CAMPO FÚTBOL 12
SALA MÁQUINAS VERANO
3
1
HALOGENURO METÁLICO 400W
FLUORESCENTE T8 2X36W
FLUORESCENTE T8 2X36W
400
72
72
428,00
93,66
93,66
5,14
0,28
0,09
PASILLO DE ACCESO 6
OFICINA ENTRADA
BARRACONES
VESTUARIOS PISCINA 1-2
2
4
14
INCANDESCENTES 60W
FLUORESCENTE T8 2X36W
FLUORESCENTE T8 2X18W
FLUORESCENTE T8 36W
60
72
36
36
60,00
93,66
52,50
46,83
0,36
0,19
0,21
0,66
P1
170
15,92
0,17397
P2
170
15,92
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
510
4375,80
0,17397
P2
340
2917,20
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
510
2619,36
0,17397
P2
340
1746,24
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
0
0,00
0,17397
P2
170
47,77
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
1020
95,53
0,17397
P2
1020
95,53
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
1020
367,20
0,17397
P2
1020
367,20
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
1020
191,07
0,17397
P2
1020
191,07
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
340
71,40
0,17397
P2
340
71,40
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
1020
668,73
0,17397
P2
1020
668,73
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
4,88 €
0,01
1.148,31 €
3,35
687,38 €
2,00
6,34 €
0,02
29,30 €
0,09
112,60 €
0,34
58,59 €
0,18
21,89 €
0,07
205,07 €
0,61
13
BAÑO MINUSVÁLIDOS DENTRO VESTUARIOS
HALLA A PISCINAS
SALA MÁQUINAS INVIERNO
PISCINA
SALA SOCORRISTA
SALA CALDERAS
GRADAS CAMPO FÚTBOL
2
2
5
8
1
1
9
INCANDESCENTES 60W
FLUORESCENTE T8 36W
FLUORESCENTE T8 2X36W
HALÓGENURO METÁLICO 400W
FLUORESCENTE T8 2X36W
FLUORESCENTE T8 36W
FLUORESCENTE T8 58W
60
36
72
400
72
36
58
60,00
46,83
93,66
428,00
93,66
46,83
68,43
0,12
0,09
0,47
3,42
0,09
0,05
0,62
P1
680
81,60
0,17397
P2
340
40,80
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
1020
95,53
0,17397
P2
1020
95,53
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
0
0,00
0,17397
P2
170
79,61
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
510
1746,24
0,17397
P2
680
2328,32
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
1020
95,53
0,17397
P2
1020
95,53
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
0
0,00
0,17397
P2
34
1,59
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
P1
0
0,00
0,17397
P2
170
104,70
0,13268
P3
0
0,00
0,07467
19,61 €
0,06
29,30 €
0,09
10,56 €
0,04
612,71 €
1,87
29,30 €
0,09
0,21 €
0,00
13,89 €
0,05
14
La distribución de las potencias de las luminarias instaladas es la siguiente:
P O T ENC IA INST A LA DA P O R T IP O S DE LÁ MP A R A (kW ) P O LIDEP O R T IV O 35
33,40
30
Potencia (kW)
25 20
FLUORESCENTE T8 INCANDESCENTE
15
HALOGENURO METÁLICO
10 5,61 5 0,72 0
Se observa que los tipos de luminaria más empleados en cuanto a potencia instalada en el edificio objeto del estudio son los halogenuros metálicos. En cuanto a cantidad sin embargo, la luminaria más empleada es el fluorescente T8 36W.
TIPO DE LUMIRARIA
CANTIDAD
FLUORESCENTE T8 58W
33
FLUORESCENTE T8 36W
67
FLUORESCENTE T8 18W
8
INCANDESCENTE 60W
12
HALOGENURO METÁLICO 400W
58
HALOGENURO METÁLICO 2000W TOTAL
4 182
Con los datos anteriormente obtenidos, podemos destacar que el 84% de las luminarias empleadas son eficientes.
2.3.1 NIVELES DE ILUMINACION La Norma Europea UNE-EN 12464-1, respecto a la iluminación de los lugares de trabajo en interior, define los parámetros recomendados para los distintos tipos de áreas, tareas y
15
actividades. Las recomendaciones de esta norma, en términos de cantidad y calidad del alumbrado, contribuyen a diseñar sistemas de iluminación que cumplen las condiciones de calidad y confort visual, y permite crear ambientes agradables para los usuarios de las instalaciones.
Según la medición realizada durante la auditoria con un luxómetro digital KL 1330, los niveles de iluminación en el local son los que mostramos a continuación:
UBICACIÓN
ILUMINACIÓN (lux)
NORMA
OBSERVACIONES
FRONTON
273
300
CORRECTO
PASILLO
216
100
POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
GIMNASIO
247
300
POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO
HALL ENTRADA
312
100
POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
VESTUARIO 1 Y 2
136
200
POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO
VESTUARIO ARBITRO
213
200
CORRECTO
OFICINA ENTRADA
342
500
POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO
VESTUARIO PISTINA
256
200
CORRECTO
HALL PISTINA
76
100
POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO
SALA MAQUINAS
214
100
POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
PISCINA
378
300
CORRECTO
SALA SOCORRISTA
221
300
POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO
SALA CALDERAS
237
100
POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
16
2.4 CLIMATIZACIÓN Y ACS 2.4.1 EQUIPOS El polideportivo dispone de 2 radiadores eléctricos, 1 calefactor, 1 equipo de climatización termal, 1 climatizadora y 4 fancoils para completar el sistema de calefacción. Existe un sistema de District Heating, en el que el calor (la energía térmica) se distribuye por una red urbana, del mismo modo en que se hace con el gas o el agua, tanto para calefacción como para ACS. El sistema se completa mediante un acumulador de agua de 2000l y varias bombas y válvulas.
2.4.2 CONSUMO PELLET El consumo de energía térmica del edificio objeto del estudio estimado en el periodo entre enero de 2012 y diciembre de 2012 es el que se muestra a continuación (según datos facilitados): CONSUMO (kWh) ene-12
23.638
feb-12
55.500
mar-12
34.020
abr-12
24.250
may-12
22.750
jun-12
16.800
jul-12
4.520
ago-12
4.500
sep-12
5.220
oct-12
24.460
nov-12
34.630
dic-12
35.543
TOTAL
285.831
17
C O NSUMO ENER G ÍA T É R MIC A MENSUA L P O R P ER IO DO S (kWh) P O LIDE P O R T IV O 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12
jul-12
ago-12 sep-12
oct-12 nov-12 dic-12
El consumo total anual de energía térmica en el establecimiento objeto del estudio es de 285.831 kWh, siendo el consumo medio mensual de 23.819 kWh. Los importes totales de los términos fijo y variable del establecimiento objeto del estudio son:
IMPORTE TERMINO FIJO
IMPORTE TÉRMINO VARIABLE
IMPORTE TOTAL
13.059,70 €
11.422,09 €
24.481,79 €
Se puede observar que el coste tanto anual del término fijo es mayor que el coste del término variable, algo poco habitual. En las siguientes graficas se representa la diferencia de ambos términos.
C O ST E A NUA L ENER G ÍA T ÉR MIC A (€) P O LIDEP O R T IV O
C O ST E A NUA L ENER G IA T ÉR MIC A (%) P O LIDEP O R T IV O
30.000 €
TERMINO VARIABLE 47%
25.000 €
TERMINO FIJO 53%
20.000 € 15.000 €
TERMINO VARIABLE TERMINO FIJO
10.000 € 5.000 € 0€
18
C O ST E MENSUA L DE E NER G ÍA T É R MIC A (€) P O LIDEP O R T IV O 4.000 € 3.500 € 3.000 € 2.500 € TERMINO VARIABLE
2.000 €
TERMINO FIJO
1.500 € 1.000 € 500 € 0€ ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12
jul-12
ago-12 sep-12
oct-12 nov-12 dic-12
2.4.3 COMPARATIVA COMBUSTIBLES En este apartado se analizará el coste que supondría la generación de la energía térmica con otros combustibles.
C O MP A R A T IV A C O ST E A NUA L DIST INT O S C O MB UST IB LES (€) P O LIDEP O R T IV O 35.000 € 27.782,28 €
30.000 € 25.000 €
24.517,57 € 18.899,83 €
20.000 €
16.477,14 €
15.000 € 10.000 € 5.000 € 0€ ACTUAL
GASOIL
GAS NATURAL
PELLET
Como puede observarse, el gasto se reduce considerablemente si se obtiene la energía térmica necesaria mediante gas natural.
19
3. PROPUESTAS DE MEJORA En este apartado se expondrán las propuestas de mejora detectadas para las instalaciones energéticas del establecimiento objeto del estudio. Se desarrollará la idea, se valorará económicamente la actuación y se presentará el ahorro energético en kWh de energía, el ahorro económico en euros y la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
20
3.1 TARIFA DE CONTRATACIÓN ELÉCTRICA Del análisis de las condiciones de la contratación eléctrica actual respecto de las ofertas disponibles en el mercado a fecha de 10 de enero de 2013 los resultados son los siguientes: ENDESA
IMPORTE
AHORRO
ANUAL
%
EON
€
ACTUAL
23.786,76 €
-
-
ER +3
21.756,72 €
8,53%
2.030,04 €
FACTOR ENERGIA
23.255,28 €
2,23%
531,49 €
VILLAR MIR EON
24.019,79 €
-0,98%
-233,02 €
24.363,45 €
-2,42%
-576,68 €
ENDESA
24.574,12 €
-3,31%
-787,36 €
VILLAR MIR FACTOR ENERGIA ER +3
-1.000 €
0 €
1.000 €
2.000 €
3.000 €
El balance es el siguiente:
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
SISTEMA ACTUAL
163.585,00
23.786,76 €
75,09
SISTEMA PROPUESTO
163.585,00
21.756,72 €
75,09
-
2.030,04 €
-
AHORRO /AÑO
Y el cuadro de amortización:
MEJORA 1 INVERSIÓN (€)
-
AHORRO ENERGÉTICO (%)
-
AHORRO ENERGÉTICO (kWh)
-
AHORRO ECONÓMICO (%)
8,53%
AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€)
2.030,04 €
AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
INMEDIATA
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
21
3.2 OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA DE CONTRATACIÓN En la lectura de maxímetros y en la facturación del 85% de la potencia contratada resalta que la potencia contratada es superior a la demandada en el local objeto del estudio. Se calcula en la potencia óptima de contratación en 50kW.
MAXIMETROS
POTENCIA FACTURADA
OPTIMIZACIÓN
P1 47
P2 49
P3 34
P1 53,85
P2 59,85
P3 35,275
P1 47
P2 49
P3 42,5
49
48
29
59,85
56,85
35,275
49
48
42,5
52
50
33
68,85
62,85
35,275
52
50
42,5
63
53
35
101,85
71,85
35,275
84
54
42,5
60
51
37
92,85
65,85
37
75
51
42,5
61
54
32
95,85
74,85
35,275
78
57
42,5
38
45
31
38
47,85
35,275
42,5
45
42,5
37
50
28
37
62,85
35,275
42,5
50
42,5
38
42
38
38
42
38
42,5
42,5
42,5
17
32
29
35,275
35,275
35,275
42,5
42,5
42,5
26
56
30
35,275
80,85
35,275
42,5
63
42,5
42
48
32
42
56,85
35,275
42,5
48
42,5
TOTAL
698,65
717,775
427,75
640
600
510
€
930,13
573,35
227,79
852,05
479,28
271,59
TOTAL
1.731,27 €
1.602,91 €
El balance de la propuesta de mejora es el siguiente:
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
SISTEMA ACTUAL
-
1.731,27 €
-
SISTEMA PROPUESTO
-
1.602,91 €
-
AHORRO /AÑO
-
128,36 €
-
Y el cuadro de amortización:
MEJORA 2 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%)
500,00 € -
AHORRO ENERGÉTICO (kWh)
-
AHORRO ECONÓMICO (%)
7,41%
AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
128,36 € 3,9
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
22
3.3 BATERÍA DE CONDENSADORES
Existe penalización por exceso de consumo de energía reactiva en el local objeto del estudio. A continuación se presenta el consumo de energía reactiva: CONSUMO DE CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA COS φ DEL TOTAL CONSUMIDA ENERGÍA REACTIVA ENERGIA REACTIVA CONSUMO RESPECTO DE LA PENALIZADA (kVArh) ACTIVA (%) (kVArh) P1
P2
PENALIZACIÓN DE EXCESO DE CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (€)
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
1630
4163
53,41%
60,32%
622,84
1.885,67
0,88 0,86
25,88
78,36
1942
4440
49,62%
59,02%
650,38
1.957,41
0,90 0,86
27,03
81,34
1685
4060
43,89%
57,06%
418,13
1.712,05
0,92 0,87
17,37
71,14
1846
4907
38,95%
54,61%
281,80
1.941,95
0,93 0,88
11,71
80,70
1601
4256
42,48%
57,01%
357,23
1.792,22
0,92 0,87
14,84
74,47
1835
5228
54,89%
57,16%
731,81
2.209,82
0,88 0,87
30,41
91,83
1489
4311
59,13%
57,77%
658,06
1.848,54
0,86 0,87
27,35
76,81
1447
4113
63,41%
63,47%
693,94
1.974,60
0,84 0,84
28,84
82,05
1208
3599
65,80%
62,21%
602,12
1.689,95
0,84 0,85
25,02
70,22
1355
4035
63,29%
62,01%
648,47
1.887,69
0,84 0,85
26,95
78,44
1290
4067
61,22%
59,66%
594,69
1.817,39
0,85 0,86
24,71
75,52
1575
4289
51,66%
58,83%
568,83
1.883,30
0,89 0,86
23,64
78,26
283,74
939,14
1.222,89 €
La penalización anual por exceso de consumo de energía reactiva es de 1.222,89€. A continuación se calcula la batería de condensadores necesaria para evitar la penalización:
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CONSUMO ENERGÍA ACTIVA (kWh)
CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVArh)
ENERGÍA APARENTE (kVA)
ENERGÍA APARENTE (kVA)
COS φ
TAG φ
MAXIMETRO
POTENCIA DE BATERÍA (kVAr)
P1
3.052
1.630
11971604
3.460,00
0,8821
0,5341
47
25,10
P2
6.901
4.163
64954370
8.059,43
0,8563
0,6032
49
29,56
P1
3.914
1.942
19090760
4.369,30
0,8958
0,4962
49
24,31
P2
7.523
4.440
76309129
8.735,51
0,8612
0,5902
48
28,33
P1
3.839
1.685
17577146
4.192,51
0,9157
0,4389
52
22,82
P2
7.115
4.060
67106825
8.191,88
0,8685
0,5706
50
28,53
P1
4.740
1.846
25875316
5.086,78
0,9318
0,3895
63
24,54
P2
8.985
4.907
104808874
10.237,62
0,8776
0,5461
53
28,95
23
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 ANUAL
P1
3.769
1.601
16768562
4.094,94
0,9204
0,4248
60
25,49
P2
7.466
4.256
73854692
8.593,88
0,8688
0,5701
51
29,07
P1
3.343
1.835
14542874
3.813,51
0,8766
0,5489
61
33,48
P2
9.146
5.228
110981300
10.534,77
0,8682
0,5716
54
30,87
P1
2.518
1.489
8557445
2.925,31
0,8608
0,5913
38
22,47
P2
7.462
4.311
74266165
8.617,78
0,8659
0,5777
45
26,00
P1
2.282
1.447
7301333
2.702,10
0,8445
0,6341
37
23,46
P2
6.480
4.113
58907169
7.675,10
0,8443
0,6347
50
31,74
P1
1.836
1.208
4830160
2.197,76
0,8354
0,6580
38
25,00
P2
5.785
3.599
46419026
6.813,15
0,8491
0,6221
42
26,13
P1
2.141
1.355
6419906
2.533,75
0,8450
0,6329
17
10,76
P2
6.507
4.035
58622274
7.656,52
0,8499
0,6201
32
19,84
P1
2.107
1.290
6103549
2.470,54
0,8529
0,6122
26
15,92
P2
6.817
4.067
63011978
7.938,01
0,8588
0,5966
56
33,41
P1
3.049
1.575
11777026
3.431,77
0,8885
0,5166
42
21,70
P2
7.290
4.289
71539621
8.458,11
0,8619
0,5883
48
28,24
P1
36.590
18.903
1696151509
41.184,36
0,8884
0,5166
63
32,55
P2
87.477
51.468
1,0301E+10
101.494,73
0,8619
0,5884
56
32,95
Se opta por una batería de condensadores de 62,5kVAr (440V) de capacidad con una composición de 12,5+25+25. El balance de la mejora es el siguiente:
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
SISTEMA ACTUAL
-
1.222,89 €
-
SISTEMA PROPUESTO
-
0,00 €
-
AHORRO /AÑO
-
1.222,89 €
-
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 3 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
2.324,76 € 100,00% 1.222,89 € 1,9
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
24
3.4 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA Se calcula una instalación solar térmica para el abastecimiento de parte de la demanda de ACS y climatización de piscina cubierta del edificio objeto del estudio. Descripción del caso simulado: LOCALIDAD: El fichero meteorológico utilizado es EPW-Bilbao, la latitud es de 43.30 (º) y la altitud de 19.0 (m). COMPONENTES DEL SISTEMA SOLAR: El área total de captación es de 97.20 (m2), con 1 captadores en serie, inclinación con respecto a la horizontal de 45.0 (º) y orientación con respecto al sur geográfico de 0.0 (º), positivo al oeste. Los parámetros de la curva característica del captador son a0= 0.789, a1= 2.900 (W/m2 K) y a2= 0.000 (W/m2K2). El fluido primario es agua. El flujo másico vehiculado por la bomba del primario es de 4.860.0 (kg/h). La tubería de retorno, que conecta la sala de máquinas con los captadores tiene longitud de 35.00 (m), diámetro de 0.20 (m) y coeficiente de pérdidas de calor de 0.30 (W/m2K). La tubería de impulsión, que conecta los captadores con la sala de máquinas tiene longitud de 35.00 (m), diámetro de 0.20 (m) y coeficiente de pérdidas de calor de 0.30 (W/m2K). La efectividad del intercambiador de calor sistema solar - vaso es del 80.00 (%); la del sistema solar - acumulador solar es del 80.00 (%). PISCINA: El volumen del vaso es de 300.00 (m3), y experimenta una renovación diaria del 2.00 (%). El aire del local se mantiene a una temperatura de 28.0 (ºC), con humedad relativa del 65.0 (%). El flujo másico vehiculado por la bomba del circuito de calentamiento del vaso es de 10.000 (kg/h). El número diario de bañistas es de 60. PREPARACIÓN DE A.C.S.: El volumen del acumulador solar es de 1.00 (m3), su altura de 2.00 (m) y su coeficiente global de pérdidas de 0.56 (W/m2K). El flujo másico vehiculado por la bomba del circuito que conecta el intercambiador del campo con el acumulador solar es de 10.000 (kg/h).
25
El consumo de agua por uso es de 15.00 (litros), a 60.0 (ºC), y el número diario de usos es de 60. SISTEMA DE CONTROL: El consumo preferente para la producción solar es el A.C.S. El sistema de apoyo del vaso asegura una temperatura del agua de 26.0 (ºC), mientras que el sistema solar trata de calentar al vaso dentro del rango de temperaturas de 26.0 (ºC) a 28.0 (ºC). Las diferencias de temperatura que definen la banda de histéresis para el control del aporte solar al vaso son 2.0 (ºC) y 5.0 (ºC). La consigna para el agua caliente sanitaria es de 60.0 (ºC). La temperatura máxima que soporta el depósito es de 70.0 (ºC). Las diferencias de temperatura que definen la banda de histéresis para el control del aporte solar al acumulador solar son 2.0 (ºC) y 8.0 (ºC). Intercambios térmicos totales (en el periodo de simulación):
Radiación incidente sobre la superficie de captación
114.386,82
kWh
61.903,36
kWh
Pérdidas en las tuberías de retorno del campo
804,39
kWh
Pérdidas en las tuberías de impulsión del campo
840,54
kWh
Energía solar cedida en el intercambiador del vaso
5.0332,97
kWh
Energía solar cedida al intercambiador del acumulador
9.877,54
kWh
Energía solar cedida al agua caliente sanitaria
9.553,68
kWh
Pérdidas del acumulador
269,04
kWh
Energía cedida por el equipo de apoyo del vaso
109.958,62
kWh
Energía cedida por el equipo de apoyo de A.C.S.
8.462,12
kWh
Energía ganada por el fluido primario a su paso por los captadores PRIMARIO
A.C.S.
APOYO
DEMANDA TÉRMICA DE : RESUMEN
VASO
TOTAL (kWh): 160.291,58
AGUA CALIENTE SANITARIA 18.015,80
SISTEMA
DE SISTEMA SOLAR
APOYO (kWh):
(kWh):
109.958,62
50.332,97
8.462,12
9.553,68
26
Prestaciones totales (en el periodo de simulación):
Rendimiento de captación (campo completo)
52,64 %
Cobertura solar de la demanda del vaso
31,40 %
Cobertura solar de la demanda de A.C.S.
53,03 %
Horas en las que la temperatura de los captadores supera los 110ºC 1,20
horas
Los cálculos realizados determinan como óptima la instalación de 45 colectores solares planos de las siguientes características: Marca: SACLIMA Modelo: A21 Curva de rendimiento: 0,789-2,155T Superficie apertura: 2,16m2 Volumen del acumulador solar: 1.000l.
El balance de la propuesta es el siguiente:
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
SISTEMA ACTUAL
285.831,00
24.517,67 €
0,00
SISTEMA PROPUESTO
225.944,35
22.088,66 €
0,00
59.886,65
2.429,01 €
0,00
AHORRO /AÑO
Y el cuadro de amortización:
MEJORA 4 INVERSIÓN (€)
48.865,12 €
AHORRO ENERGÉTICO (%)
-
AHORRO ENERGÉTICO (kWh)
-
AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
9,91% 2.429,01 € 20,1
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
27
3.5 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES CONVENCIONALES T8 POR ECOTUBO T5 Esta medida de ahorro consiste en el cambio de los fluorescentes “habituales” T8 de 26mm de grosor por los modelos Ecotubo T5 de 16mm de grosor de menor consumo y mayor durabilidad. Los Ecotubo tienen incorporados el balastro electrónico reduciendo así el coste de instalación (solo hay que sustituir el tubo convencional por el Ecotubo y retirar el cebador).
Características:
Vida cuatro veces superior a un tubo convencional (50.000h balastro y 22.000h tubo).
Ahorro energético garantizado de un 50%.
No parpadea ni produce ruidos.
Admite distorsión de la señal eléctrica hasta un 15%.
Regulable en intensidad.
Factor de potencia mayor de 0,95.
Reproducción cromática superior al 85%.
Bajo coeficiente de distorsión con aplicación nanotecnológica.
Reduce las emisiones de CO2.
Se adapta del T8 al T12 y a rápidas instalaciones sin cablear.
28
3.5.1 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 58W POR ECOTUBO T5 35W: GIMNASIO Esta propuesta de mejora es para la sustitución de los 16 fluorescentes convencionales T8 por fluorescentes T5 del gimnasio. Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al 40% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión. El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los fluorescentes de menor potencia es del mismo orden (incluso mayor) que la luminosidad dada por los fluorescentes convencionales y la vida útil cuadruplica a la de las convencionales. A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estos fluorescentes de mayor eficacia:
AHORRO EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POTENCIA LÁMPARA (W)
CONSUMO TOTAL POR LUMINARIA (W)
CONSUMO ANUAL TOTAL (kWh)
COSTE TOTAL ANUAL (€)
FLUORESCENTE (T8)
58
68,43
1.182,38
164,90 €
ECOTUBO (T5)
35
40,76
704,30
98,22 €
AHORRO (€)
66,67 €
AHORRO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN
Nº CAMBIOS /AÑO
COSTE SUSTITUCIÓN LÁMPARAS AÑO (€)
Nº CAMBIOS CEBADOR/AÑO
COSTE SUSTITUCIÓN CEBADOR (€)
MANO DE OBRA SUSTITUCIONES (€)
FLUORESCENTE (T8)
0,14
5,97 €
0,036
0,43 €
7,20 €
13,60 €
ECOTUBO (T5)
0,03
2,00 €
-
-
1,31 €
3,31 €
TOTAL
AHORRO (€) 10,29 €
En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
1.182,38
178,50 €
0,5427
SISTEMA PROPUESTO
704,30
101,53 €
0,3233
AHORRO /AÑO
478,08
76,96 €
0,22
SISTEMA ACTUAL
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
29
MEJORA 5 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh)
694,93 € 40,43% 478,08
AHORRO ECONÓMICO (%)
43,12%
AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€)
76,96 €
AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
9,0
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
30
3.5.2
SUSTITUCIÓN
DE
FLUORESCENTES
T8
36W
POR
ECOTUBO
T5
28W:
PASILLO+OFICINA+VESTUARIOS PISCINAS+HALL PISCINAS+SALA SOCORRISTAS Esta propuesta de mejora es para la sustitución de los 24 fluorescentes convencionales T8 por fluorescentes T5 del pasillo, la oficina de la entrada, los vestuarios de la piscina, el hall de la piscina y la sala de socorristas. Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al 30% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión. El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los fluorescentes de menor potencia es del mismo orden (incluso mayor) que la luminosidad dada por los fluorescentes convencionales y la vida útil cuadruplica a la de las convencionales. A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estos fluorescentes de mayor eficacia:
AHORRO EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POTENCIA LÁMPARA (W)
CONSUMO TOTAL POR LUMINARIA (W)
CONSUMO ANUAL TOTAL (kWh)
COSTE TOTAL ANUAL (€)
FLUORESCENTE (T8)
36
46,83
2.427,41
391,21 €
ECOTUBO (T5)
28
32,23
1.670,92
269,29 €
AHORRO (€)
121,92 €
AHORRO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN
Nº CAMBIOS /AÑO
COSTE SUSTITUCIÓN LÁMPARAS AÑO (€)
Nº CAMBIOS CEBADOR/AÑO
COSTE SUSTITUCIÓN CEBADOR (€)
MANO DE OBRA SUSTITUCIONES (€)
FLUORESCENTE (T8)
0,29
16,31 €
0,036
0,65 €
19,44 €
36,40 €
ECOTUBO (T5)
0,07
6,00 €
-
-
3,93 €
9,93 €
TOTAL
AHORRO (€) 26,47 €
En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
SISTEMA ACTUAL
2.427,41
427,61 €
1,1142
SISTEMA PROPUESTO
1.670,92
279,22 €
0,7670
756,49
148,39 €
0,35
AHORRO /AÑO
31
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 6 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
952,70 € 31,16% 756,49 34,70% 148,39 € 6,4
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
32
3.5.3
SUSTITUCIÓN
DE
FLUORESCENTES
T8
36W
POR
ECOTUBO
T5
28W:
HALL
ENTRADA+SALA MÁQUINAS+VESTUARIOS FUTBOL Esta propuesta de mejora es para la sustitución de los 34 fluorescentes convencionales T8 por fluorescentes T5 del hall entrada, la sala de máquinas y los vestuarios de futbol. Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al 30% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión. El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los fluorescentes de menor potencia es del mismo orden (incluso mayor) que la luminosidad dada por los fluorescentes convencionales y la vida útil cuadruplica a la de las convencionales. A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estos fluorescentes de mayor eficacia:
AHORRO EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POTENCIA LÁMPARA (W)
CONSUMO TOTAL POR LUMINARIA (W)
CONSUMO ANUAL TOTAL (kWh)
COSTE TOTAL ANUAL (€)
FLUORESCENTE (T8)
36
46,83
1.719,41
277,11 €
ECOTUBO (T5)
28
32,23
1.183,57
190,75 €
AHORRO (€)
86,36 €
AHORRO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN
Nº CAMBIOS /AÑO
COSTE SUSTITUCIÓN LÁMPARAS AÑO (€)
Nº CAMBIOS CEBADOR/AÑO
COSTE SUSTITUCIÓN CEBADOR (€)
MANO DE OBRA SUSTITUCIONES (€)
FLUORESCENTE (T8)
0,14
11,55 €
0,036
0,92 €
15,30 €
27,77 €
ECOTUBO (T5)
0,03
4,25 €
-
-
2,78 €
7,03 €
TOTAL
AHORRO (€) 20,74 €
En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
SISTEMA ACTUAL
1.719,41
304,88 €
0,7892
SISTEMA PROPUESTO
1.183,57
197,78 €
0,5433
535,85
107,10 €
0,25
AHORRO /AÑO
33
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 7 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
1.349,66 € 31,16% 535,85 35,13% 107,10 € 12,6
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
34
3.6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INCANDESCENTES POR LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED Esta medida de ahorro consiste en el cambio de lámparas incandescentes por luminarias con tecnología led de menor consumo y mayor durabilidad. Las lámparas led son de sustitución directa, ya que tienen el mismo casquillo (E27) que las luminarias incandescentes.
Características: • Vida diez veces superior a las incandescentes (más de 25.000h). • Ahorro energético de más de un 80%. • El Led tiene un rendimiento Lm/W elevado respecto a otras fuentes de luz. • La baja emisión de calor y la menor dispersión de luz en direcciones no deseadas, hacen que sea una de las fuentes de luz más eficientes del mercado. • Su emisión de calor es mínima y se proyecta en dirección contraria a la emisión de la luz. • El Led permite un control absoluto de la luz: intensidad, temperatura, colores. • Productos testados y certificados en los laboratorios AT4 Wireless adscritos a ENAC. • Reduce las emisiones de CO2.
35
3.6.1 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INCANDESCENTE DE 60W POR LUMINARIAS LED DE 12W: VESTUARIOS DE FUTBOL Y BAÑOS DE MINUSVALIDOS Esta propuesta de mejora es para la sustitución de las 6 luminarias incandescentes de los vestuarios de futbol y baños de minusválidos del polideportivo. Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al 80% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión. El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los led es del mismo orden (incluso mayor) que la luminosidad dada por las incandescentes. A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estas luminarias de mayor eficacia: Ahorro en consumo de energía eléctrica: UDS.
POTENCIA (W)
POTENCIA (W)
HORAS
CONSUMO
COSTE
COSTE
LUMINARIA
INSTALADA
AÑO
AÑO (kWh)
kWh (€)
ANUAL (€)
INCANDESCENTE 60W
6
60
360
1.020
367,20
0,16 €
57,85 €
LED 12W
6
12
72
1.020
73,44
0,16 €
11,57 €
AHORRO
46,28 €
Ahorro en mantenimiento: COSTE CAMBIO COSTE CAMBIO MANO DE LÁMPARA/AÑO OBRA
UDS.
VIDA ÚTIL
NUMERO CAMBIOS /AÑO
COSTE TOTAL/AÑO
INCANDESCENTE 60W
6
2.000
0,51
9,18 €
15,30 €
24,48 €
LED 12W
6
25.000
0,04
8,93 €
1,22 €
10,16 €
AHORRO
14,32 €
En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:
SISTEMA ACTUAL
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
367,20
82,33 €
0,1685
SISTEMA PROPUESTO
73,44
21,73 €
0,0337
AHORRO /AÑO
293,76
60,60 €
0,13
36
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 8 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
381,92 € 80,00% 293,76 73,61% 60,60 € 6,3
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
37
3.6.2 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INCANDESCENTE DE 60W POR LUMINARIAS LED DE 12W: PASILLO DE ACCESO Esta propuesta de mejora es para la sustitución de las 10 luminarias incandescentes de los baños del colegio. Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al 80% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión. El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los led es del mismo orden (incluso mayor) que la luminosidad dada por las incandescentes. A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estas luminarias de mayor eficacia: Ahorro en consumo de energía eléctrica: UDS.
POTENCIA (W)
POTENCIA (W)
HORAS
CONSUMO
COSTE
COSTE
LUMINARIA
INSTALADA
AÑO
AÑO (kWh)
kWh (€)
ANUAL (€)
INCANDESCENTE 60W
6
60
360
2.040
734,40
0,16 €
115,70 €
LED 12W
6
12
72
2.040
146,88
0,16 €
23,14 €
AHORRO
92,56 €
Ahorro en mantenimiento: COSTE CAMBIO COSTE CAMBIO MANO DE LÁMPARA/AÑO OBRA
UDS.
VIDA ÚTIL
NUMERO CAMBIOS /AÑO
COSTE TOTAL/AÑO
INCANDESCENTE 60W
6
2.000
1,02
18,36 €
30,60 €
48,96 €
LED 12W
6
25.000
0,08
17,87 €
2,45 €
20,31 €
AHORRO
28,65 €
En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
SISTEMA ACTUAL
734,40
164,66 €
0,3371
SISTEMA PROPUESTO
146,88
43,45 €
0,0674
AHORRO /AÑO
587,52
121,21 €
0,27
38
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 9 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
381,92 € 80,00% 587,52 73,61% 121,21 € 3,2
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
39
3.7 INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA Esta medida de ahorro consiste en la instalación de detectores de presencia en los baños para evitar que las luminarias permanezcan encendidas mientras no se está haciendo uso de dichos espacios.
El sistema propuesto consiste en detectores de movimiento inalámbricos compuestos por un detector de movimiento y un receptor, que deben trabajar conjuntamente. La comunicación es vía radiofrecuencia y tienen un alcance de hasta 200m (campo abierto).
40
3.7.1 INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA: PASILLO DE ACCESO Esta propuesta es para la instalación de 2 detectores de movimiento en el pasillo de acceso del polideportivo. Se estima que las luces pasarían de estar encendidas 6 horas al día a 1 hora. En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo consumo de energía, coste y toneladas de CO2:
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
SISTEMA ACTUAL
925,47
215,20
0,4248
SISTEMA PROPUESTO
154,24
35,87
0,0708
AHORRO /AÑO
771,22
179,33 €
0,35
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 10 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
763,36 83,33% 771,22 83,33% 179,33 € 4,3
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
41
3.7.2 INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA: PASILLO DE ACCESO A FRONTÓN Esta propuesta es para la instalación de 2 detectores de movimiento en el pasillo de acceso al frontón del polideportivo. Se estima que las luces pasarían de estar encendidas 6 horas al día a media hora. En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo consumo de energía, coste y toneladas de CO2:
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
295,62
52,84
0,1357
SISTEMA PROPUESTO
24,63
4,40
0,0113
AHORRO /AÑO
270,98
48,44 €
0,12
SISTEMA ACTUAL
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 11 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
698,36 91,67% 270,98 91,67% 48,44 € 14,4
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
42
3.7.3 INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA: VESTUARIOS PISCINA Esta propuesta es para la instalación de 6 detectores de movimiento en los vestuarios de la piscina. Se estima que las luces pasarían de estar encendidas 6 horas al día a 2 horas. En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo consumo de energía, coste y toneladas de CO2:
SISTEMA ACTUAL SISTEMA PROPUESTO AHORRO /AÑO
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
1582,26
311,66
0,7263
527,42
103,89
0,2421
1.054,84
207,77 €
0,48
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 12 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
1.450,02 66,67% 1.054,84 66,67% 207,77 € 7,0
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
43
3.7.4 INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA: HALL A PISCINAS Esta propuesta es para la instalación de 1 detector de movimiento en el hall de acceso a la piscina. Se estima que las luces pasarían de estar encendidas 6 horas al día a media hora. En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo consumo de energía, coste y toneladas de CO2:
SISTEMA ACTUAL
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
191,07
35,99
0,0877
SISTEMA PROPUESTO
15,92
3,00
0,0073
AHORRO /AÑO
175,14
32,99 €
0,08
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 13 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
606,71 91,67% 175,14 91,67% 32,99 € 18,4
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
44
3.8 INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES CREPUSCULARES Esta medida de ahorro consiste en la instalación de un interruptor crepuscular en la entrada y oficina del polideportivo. Se estima que las luminarias pasan de estar encendidas 6 horas al día a 4 horas al día. Los interruptores crepusculares encienden y apagan la luz en función del valor de luminosidad que se haya ajustado, es decir, si el aporte exterior de luz se encuentra por encima del nivel fijado, se apagan las luminarias, y si el aporte exterior es insuficiente, se encienden. Esto permite controlar la iluminación en instalaciones municipales de forma eficiente desde el punto de vista energético.
- Instalación en superficie o en poste. - Nivel de luminosidad regulable: 5 – 300Lux. - Sensor incorporado en la propia caja. - Retardo térmico incorporado para evitar maniobras erróneas provocadas por cambios bruscos de iluminación. - Avisador luminoso de conexión. En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de las propuestas de mejora, incluyendo consumo de energía, coste y toneladas de CO2:
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
SISTEMA ACTUAL
382,13
71,98
0,1754
SISTEMA PROPUESTO
254,76
47,99
0,1169
AHORRO /AÑO
127,38
23,99 €
0,06
45
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 14 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
484,51 33,33% 127,38 33,33% 23,99 € 20,2
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
46
3.9 EQUIPO MONITORIZACIÓN EFERGY El contador Instantáneo de electricidad Efergy es muy útil para reducir tu consumo pues informa en tiempo real del consumo eléctrico que se produce. Con el contador Efergy podrás: •
Controlar tu consumo eléctrico.
•
Identificar los equipos que más consumen.
•
Ver y comparar tus consumos históricos diarios, semanales y mensuales.
•
Muestra los valores promedio de tu consumo diario, semanal y/o mensual.
El contador Efergy se instala colocando el toroide sobre el cable de fase del cuadro eléctrico. El transmisor emite la información al monitor portátil instantáneamente. Muestra la potencia de todo el negocio en cada instante (kW), el coste por hora (€/hora) y al mismo instante te muestra el promedio de consumo diario en kWh. Aunque el fabricante considera una reducción del consumo del 15% a causa de la información instantánea disponible mediante el sistema de monitorización, en FNeNERGIA estimamos este ahorro en un 5%.
El balance de la propuesta es el siguiente:
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
SISTEMA ACTUAL
163.585,00
23.786,76
75,09
SISTEMA PROPUESTO
155.405,75
22.597,43
71,33
8.179,25
1.189,34
3,75
AHORRO /AÑO
47
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 15 INVERSIÓN (€) AHORRO ENERGÉTICO (%) AHORRO ENERGÉTICO (kWh) AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
150,00 € 5,00% 8.179,25 5,00% 1.189,34 € 0,1
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
48
3.10 INSTALACIÓN DE RELOJ PROGRAMABLE La siguiente propuesta de mejora es la instalación de un programador horario para desconectar la iluminación del local automáticamente a partir de la hora programada, para evitar que puedan quedar luminarias encendidas durante las horas en las que no se está haciendo uso del local. Se estima que un 5% de las luminarias se quedan encendidas todos los días del año en el que se utiliza el local. En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de la propuesta de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:
SISTEMA ACTUAL SISTEMA PROPUESTO AHORRO /AÑO
ENERGÍA (kWh)
COSTE (€)
Tm CO2
9.455,69
1.460,20
4,34
0,00
0,00
0,00
9.455,69
1.460,20
4,34
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 16 INVERSIÓN (€)
425,30 €
AHORRO ENERGÉTICO (%)
100,00%
AHORRO ENERGÉTICO (kWh)
9.455,69
AHORRO ECONÓMICO (%) AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS)
100,00% 1.460,20 € 0,3
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
49
3.11 RESUMEN PROPUESTAS DE MEJORA A modo de resumen de las medidas preliminares propuestas, se presenta la siguiente tabla, con la inversión económica prevista para la implantación de la medida, siempre teniendo en cuenta que es una estimación basada en la experiencia de estudios previos.
AHORRO ENERGÉTICO
AHORRO ECONÓMICO
REDUCCIÓN G.E.I.
INVERSIÓN TOTAL (€)
%
TOTAL (kWh)
%
TOTAL (€)
(Tm CO2)
AMORTIZACIÓN (AÑOS)
MEJORA 1
TARIFA ELÉCTRICA
-
-
-
8,53%
2.030,04
-
INMEDIATA
MEJORA 2
OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA CONTRATADA
500,00 €
-
-
7,41%
128,36
-
3,9
MEJORA 3
BATERÍA DE CONDESADORES
2.324,76 €
-
-
100,00%
1.222,89
-
1,9
MEJORA 4
INSTALACIÓN SOLAR
48.865,12 €
-
-
9,91%
2.429,01
-
20,1
MEJORA 5
SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 POR ECOTUBOS T5 (58W)
694,93 €
40,43%
478,08
43,12%
76,96
0,22
9,0
MEJORA 6
SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 POR ECOTUBOS T5 (36W 6h)
952,70 €
31,16%
756,49
34,70%
148,39
0,35
6,4
MEJORA 7
SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 POR ECOTUBOS T5 (36W 3h)
1.349,66 €
31,16%
535,85
35,13%
107,10
0,25
12,6
MEJORA 8
SUSTITUCIÓN DE INCADESCENTES POR LED (60W 3h)
381,92 €
80,00%
293,76
73,61%
60,60
0,13
6,3
MEJORA 9
SUSTITUCIÓN DE INCADESCENTES POR LED (60W 6h)
381,92 €
80,00%
587,52
73,61%
121,21
0,27
3,2
50
MEJORA 10
INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA (PASILLO DE ACCESO)
763,36 €
83,33%
771,22
83,33%
179,33
0,35
4,3
MEJORA 11
INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA (PASILLO DE ACCESO A FRONTÓN)
698,36 €
91,67%
270,98
91,67%
48,44
0,12
14,4
MEJORA 12
INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA (VESTUARIOS)
1.450,02 €
66,67%
1.054,84
66,67%
207,77
0,48
7,0
MEJORA 13
INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA (HALL DE ACCESO A PISCINA)
606,71 €
91,67%
175,14
91,67%
32,99
0,08
18,4
MEJORA 14
INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CREPUSCULAR
484,51 €
33,33%
127,38
33,33%
23,99
0,06
20,2
MEJORA 15
EQUIPO DE MONITORIZACIÓN
150,00 €
5,00%
8.179,25
5,00%
1.189,34
3,75
0,1
MEJORA 16
PROGRAMADOR HORARIO
425,30 €
100,00%
9.455,69
100,00%
1.460,20
4,34
0,3
60.029,25 €
5,05%
22.686,21
3,52%
9.466,64
37,89
6,3
TOTAL
En la siguiente tabla se resumen las reducciones de consumo, coste y emisiones de CO2 si se aplican todas las propuestas de mejora:
SITUACIÓN ACTUAL
ALCANZABLE
AHORRO (%)
CONSUMO ENERGÉTICO (kWh)
449.416,00
426.729,79
5,05%
COSTE ANUAL (€)
269.304,33
259.837,70
3,52%
EMISIONES (TmCO2)
75,09
37,20
50,46%
51