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C6digo:1G.1 .19.04.11 s Fecha: 0810712013 .ts}?3ffi\, AUTORIZACION DE PAGO INSTITUCI6N UNIVERSITARIA Fecha: oia [-ro-l Para: Dra. Sonia Lorena

FIDUPREVISORA S.A FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO LIQUIDACION DE INTERESES. Ano PRESENTE PAGO Ano
FIDUPREVISORA S.A FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO LIC_FER.RDF Tuesday April 13 2010 1:0 PM Nombre Departamento Nombre Municip

Fecha Fecha Expediente Resolucion Registro Producto Titular Pais Autorizacion Vencimiento
Expediente Resolucion 15369 15369 25561 25118 17162 26508 16896 20107 20110 19023 20106 20882 20103 20105 20108 20104 26285 21205 18105 20592 21477

No. RESOLUCION FECHA RESOLUCION. No. REGISTRO FECHA AUTORIZACION FECHA VENCIMIENTO EXPEDIENTE PRODUCTO TITULAR PAIS
EXPEDIENTE 30064 32375 30854 30853 31538 29665 31873 30343 30344 30599 31594 31595 31648 30224 31774 30161 29861 29141 31369 31181 30243 29268 31588 3

Story Transcript

Codigo:lG. 1.19.04.11 ESCUELA

.NACIONAL

del

Fecha: 0810712013

AUTORIZACION DE PAGO

DEPORTE

Version: 5

INsTtnrct6N uNtvERstrARtA

PSgina 1 de

Fecha: oia Para:

Profesional Especializado Tesorerla

De:

VICERRECTORIA ADMI NISTRATIVA

l-rol

rvres

1

[-ool

ano

l-zorsl

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

GENERAL DEL CONTRATTSTA: Nombre

Contratista: JOSE ALDEMAR TOVAR VARGAS

ldentificaci6n: No. de 2.

Contrato:

-

IDECO DE COLOMBIA

16.731.584-4 1-06-02-10-2015

MENTOS SOPORTE DE P

\COMPRAS Y SUMINISTRO

*:E

€:E e.E

:(! a.-

SERVICIOS

a.:-

3g

8g lnforme de Supervisi6n (Original)

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Formato lngreso Almac6n (Original)

Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social Documento soporte de pago (Factura,

Cuenta

de cobro Ylo

documento

equivalente)"1 RUT (Primer Pago)

Pago Anticipo o Pago AnticiPado"2

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lnforme de Supervision (Original)

Constancia de pago de la EPS (Copia)

Constancia de pago de la AFP (Copia)

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Constancia de pago de la ARL (Copia)

Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresPonda RUT (Primer Pago)

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Documento soporte de pago (Factura'

Cuenta

de cobro Ylo

documento

equivalente)*1

Pago AnticiPo o Pago AnticiPado"2

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TOVAR VARGAS JOSE ALDEMAR NlT. 16.731.584-4 R6gimen Comfn Calle 82#26P -T2Telefax 681 2706 Santiago de Cali - Valle

IDECO

FACTuRA DE vENrA

dB oolovnbia Sefrores:

Nit

C.C /

N" 017 14

tU ESCUELA NACTONAL DEL DEPORTE

Fecha Elaboraci6n Factura: JUNIO 04 DE 2015

8o5.oor.868-o

Fecha Vencimiento Factura: JUNIo 04 DE

Direcci6n: Cllg#34-ot

Pedido

Tel6fono:

Condiciones de Pago:

No:

E tl

Contado

5540404

Cant.

Detalle

Unidad

2o15

C16dito

Valor Total

Valor Unitario

o

O

UND.

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:

Televisor LED LG 42" Smart TV + Cinema 3D, Full HD Ref. 42L8650T Accesorios: 4 Gafas 3D, 1 Control Remoto, 2

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Manuales, 2 Pilas AAA, L Base para mesa SERIALES: 501RM RH7L750, 501RM LM7 L736,

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4

7.586.208

1.895.552

501RM PG71056, 501RM QK7 L7 32.

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Televisor LED LG 50" Smart

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+ Cinema 3D, Full HD Ref.

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5018650T Accesorios: 3 Gafas 3D, 2 Controles Remoto, 2 Manuales, 4 Pilas AAA, 2 Base para mesa SERIAL:501RMHR83201

L

Nevera Whirpool No Frost con Dispensador de Agua

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2.755.772

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Microondas SAMSUNG 1,1 pies cubicos Ref. AME1114

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SON:

MIL PESOS M/CTE' DOCE MILLONES NOVECIENTOS VENTIUN Recabimos

nesoLuct0N otlH No.50000383103 FECHAT 701510?.103

NUurRact6N AuloRtzn DESDE EL No'1001 AL 21

00

Firma

Firma

Y

Sello del Cliente

SUB TOTAL

$

11.138.793

IVA

$

1.782.207

TOTAL

$

17.921.000

dT Cddigo: .Ft"""Y8*". d€l

Fecha: 151A612014

ACTA DE INGRESO ALMACEN

DEPORTE

tNsrIucr6N uNtvEnstrARtA

Versi6n: 3 PSgina 1 de

-.

Fech NIT:

6

I

|

16,731,584-4

2015

Proveedor TOVAR VARGAS JOSE ALDEMAR Contrato

No

1-06-42-10-2A15 Factura No VALOR UNITARIO

DESCRIPCION DEL ARTICULO TELEVISOR LED LG 42" SMART TV + CINEMA 3D , FULL HD REF 42L8650T ACCESORIOS :4 GAFAS 3D , REMOTO,2 MANUALES,2 PILAS 16vAA, 1

1

NEVERA WHIRPOOL NO FROST CON DISPENSADOR

\-

DE AGUA

MICROHONDAS SAMNSUNG 1,1 PIES CUBICOS REF AMER1114

\Valor en letras:

DOCE MTLLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS MCTE

CONTROtiflE ENTREGA

una administracion universitaria con sentido humano

1714

VALOR TOTAL

TELEV]SOR LED LG 5O'. SMART TV + CINEMA 3D , FULL HD REF. 50LB6S0TACCESORIOS :3 GAFAS 3D, 2 CONTROLES REMOTO,2 MANUALES,4 PII-AS AAA 2 BASE PARA MESA

\-

1

CODIGO CONTABL E

C6digo: |c.1.19.04.07 ESCUELA

.NACIONAL

Fecha: 0810712013

INFORME DE SUPERVISION

deIDEPORTE

Versi6n: 5

lNSilTUcr6N uNtvERStrApta

P5gina 1 de 3

Fecha oia l-ro 1.

I

rvres

l-ool

ano l-zors

GENERAL DEL CONTRATISTA: JOSE ALDEMAR TOVAR VARGAS

- IDECO DE COLOMBIA

31.198.857-8 Compra

1-06-02-01 0-201 5 03 de Junio de 2015

10 de Junio de 2015

1. OBJETO: Adquisici6ndeEquiposElectrodom6sticosparala en las Oficinas de Vicerrectoria Acad6mica, Auditorio "JOSE FERNANDO ARROYO' Rectoria, Vicerrectoria Administrativa, de la lnstituci6n Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

2. TERMINO DEL CONTRATO: Ocho (08) dias

3. OBLIGACIONES

DEL

CONTRATTSTA

DESARROLLADAS AL PRESENTE TNFORME: EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

Suministrar Equipos electrodom6sticos, de acuerdo a los requerimientos establecidos en la invitaci6n priblica, dentro de un t6rmino no superior a (5) dias a partir de la aprobaci6n de la garantia 0nica.

Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los lnvitaci6n Prjblica, ficha t6cnica y a la propuesta presentada por el contratista.

Suministrar los Equipos Electrodom6sticos los cuales deber6n tener garantia y soporte Minimo durante Un (1) afio, posteriores a la entrega de los equipos, dado por el contratista sin costo adicional para la lnstituci6n Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

Entregar

los respectivos manifiestos de

Aduana de los Equipos Electrodom6sticas a que haya lugar Entregar los Equipos Electrodom6sticas en

el

El contratista ha cumplido con el 100% de de entrega de los equipos a satisfacci6n

almac6n general

de la

lnstituci6n

Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

Lo que obliga al contratista a transportar, y riesgo

asegurar y entregar por su cuenta los equipos contratados,

Obrar con lealtacl v hrrana fa en laq dis,tintas

I

v C6digo: |G.1.19.04.07 INFORME DE SUPERVTSION

Fecha: 0810712013

Versi6n: 5 P6gina 2 de 3

Cumplir con las obligaciones de pago al Sistema de Seguridad Social tntegral

Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato,

El objeto social del contratista seleccionado

se enmarque dentro de la actividad del objeto contractual y contar un

establecimiento de comercio legalmente constituido ante la Cdmara de Comercio de su lugar de domicilio, la cual debe estar debidamente renovada para elaflo 2015

Remplazar los bienes adquiridos que mostraren fallas durante el plazo de ejecuci6n del contrato y la vigencia del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes o de las garantias otorgadas por el Fabricante

El CONTRATISTA se compromete y obliga frente a la lnstitucion Universitaria Escuela Nacional del Deporte, a mantener indemne a la entidad estatal de cualquier reclamaci6n (demanda, reclamo, accion legal, costos, entre otros), provenientes de terceros, que tenga como causa las actuaciones y omisiones ocasionadas por el Contratista, subcontratista o sus proveedores durante la ejecuci6n de del contrato

4. PRODUCTOS ENTREGADOS: cantidad

Detalle

TELEVISOR LED LG 42', SMART TV + CINEMA 3D , FULL HD REF 4218650T ACCESORIOS :4 GAFAS 3D , 1 ONTROL REMOTO , 2 MANUALES , 2 PILAS AAA, 1 BASE PARA MESA

TELEVISOR LED LG 50,'SMART TV + CINEMA 3D , FULL HD REF S0LB650TACCESORIOS :3 GAFAS 3D, 2CONTROLES REMOTO, 2 MANUALES , 4 PILAS AAA 2 BASE PARA MESA .

1

NEVERA WHIRPOOL NO FROST CON DISPENSADOR DE AGUA 1 1

5.

MICROHONDAS SAMNSUNG 1,1 PIES CUBICOS REF AMER1 1 14

SOPORTE PARA PAGO: lnforme de Actividades,

E

Pagos Seguridad Sociat:

l-ll

C6digo: |G.1.19.04.07 INFORME DE SUPERVISION

Fecha: 0810712013 Versi6n: 5 P6gina 3 de 3

6.

INFORME FINANGIERO: Valor del Contrato:

$12.921000

Valor a Pagar:

$12.921.000

Valor Ejecutado:

$12.921.000

Valor por Ejecutar:

7. OBSERVAGIONES:

$0

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