Ficha Informativa de Proyecto 2016 MINFIN - Ministerio de Finanzas
Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas PROYECTO: K012 MINFIN-Fortalecimiento de las capacidades del equipo del MINFIN para la gestión del programa y la gestión de cambio del nuevo SINFIP, así como en la verificación de calidad de la implementación y parametrización del software de la solución Líder del Proyecto:
Torres Ortiz, Jorge Roberto (
[email protected])
Patrocinador Ejecutivo:
Carvajal Pérez, Luis Amable
Programas Relacionados:
IMPLEMENTACION E IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS ECUADOR.
Titular:
Redín Benítez, Francisco Xavier
Prioridad:
4
Tipo de Proyecto:
Tecnología
Retorno Económico:
0.00
TIR:
0.00 %
CUP: Objetivos Operativos:
1
VAN:
0.00
Viabilidad Técnica:
Media
Estimado Al Fin Del Proyecto:
1,200,000.00
Localidad de Gestión:
Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito
Tipo de Ppto. Externo:
Fecha de Inicio - Fecha de Fin:
01/10/2016 - 31/05/2018
Fecha de última actualización:
15/02/2016
Fecha de Fin Base:
-
Modificado por:
Guaras Montaño, Carmen Virginia
Fecha del siguiente Hito:
15/10/2016
DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Dotar al MF de personal con experiencia que fortalezca las capacidades en temas de gestión de proyectos y gestión de cambio del nuevo SINFIP, así como para la verificación de calidad de la solución informática. Implementando y aplicando metodologías PROPÓSITO: Que la Subsecretaría de Innovación se fortalezca en temas de gestión de proyectos para garantizar la buena ejecución del proyecto de implementación del nuevo sistema, que cuente con la metodología de verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas. LÍNEA BASE: N/A PRODUCTOS: 1. Metodología de gestión del proyecto consensuada con el Ministerio y el consultor que implementará el nuevo sistema 2. Plan de gestión del proyecto consensuado con el Ministerio y el consultor que implementará el nuevo sistema 3. Informes de seguimiento y avance del proyecto 4. Informes de transferencias de conocimientos realizadas relacionadas a la gestión de proyectos 5. Plan de gestión actualizado 6. Informe del análisis y alineamiento de la metodología de gestión de calidad del implementador del nuevo sistema 7. Metodología para la verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas. 8. Criterios de aceptación para el nuevo sistema elaborados bajo las definiciones del Ministerio de Finanzas. 9. Plan de gestión de calidad para el nuevo sistema consensuada con el consultor que implementa el nuevo sistema. 10. Informes de verificación de la gestión de calidad del nuevo sistema 11. Informes de hallazgos de novedades, solicitud de correcciones y propuestas de mejoras del proceso 12. Informes de transferencias de conocimientos realizados en temas de gestión de calidad. OBJETIVO: Fortalecer las capacidades del equipo de la Subsecretaría de Innovación para afrontar la implementación e implantación del nuevo sistema en temas de gestión de proyectos y gestión de cambios del nuevo sistema, así como para verificar la calidad de la solución informática. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 02/05/2016 4:29 PM
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Ficha Informativa de Proyecto 2016
DATOS GENERALES Descripción - Apoyar al Ministerio de Finanzas con personal de probada experiencia en la gestión de proyectos, a fin de garantizar una buena gestión del proyecto, apoyando en los diferentes procesos - Definir en consenso con el Ministerio de Finanzas y el consultor que implementará el nuevo sistema, la planificación y forma de gestión del nuevo proyecto, así como dando el seguimiento respectivo - Transferir conocimientos al personal del Ministerio de Finanzas en los temas de la consultoría y que sean necesarios para afrontar de la mejor manera el proyecto del nuevo sistema - Formar parte de la oficina de proyectos (PMO) para estandarizar la gestión de proyectos relacionados - Implementar y aplicar la metodología de verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas. - Verificar y ajustar la planificación de gestión de calidad definida por el consultor que implementará el nuevo sistema - Hacer el seguimiento y verificaciones necesarias para la correcta ejecución del proyecto en temas de calidad Beneficios Cualitativos Contar con una buena gestión del proyecto, con gestión del cambio adecuada y con una solución informática de calidad que esté implantada en todo el PGE. Tipo de Beneficiario El MF en lo que respecta al fortalecimientos de sus capacidades en los temas de la consultoría. Y por otra parte, los usuarios de las entidades del PGE que podrán utilizar una herramienta informática moderna con mayores beneficios. Restricciones ALCANCE: - Apoyar al Ministerio en la gestión y seguimiento del proyecto de implementación e implantación del nuevo sistema de gestión de las finanzas pública y sus sub-proyectos - Gestionar el plan del proyecto en colaboración con el personal designado por el Ministerio de Finanzas - Transferir conocimientos al personal designado en temas de gestión de proyectos - Cumplir con el seguimiento y control del proyecto - Implementar la metodología de verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas. - Aplicar la metodología de verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas. - Elaborar los criterios de aceptación acorde a las definiciones del Ministerio COSTO: $2,000,000.00 más IVA cuyos fondos provienen del BID y parte de apoyo fiscal RECURSOS: El equipo lo liderará un PMP certificado que se encargará de la gestión y control de los proyectos dependientes, apoyado por varios líderes o jefes de proyecto/programa que gestionarán los proyectos en los que a su vez se subdivida el programa, manteniendo transversalmente la gestión del cambio. TIEMPO: 20 meses (600 días calendario) o hasta los 30 días posteriores a la finalización de la contratación del nuevo sistema CALIDAD: El seguimiento de las buenas prácticas en las gestiones de: proyectos, cambio y calidad, así como la inclusión del personal certificado y el seguimiento constante permitirá obtener un producto y proyecto con la calidad esperada. Fase Actual:
Anteproyecto Definición
Planeación
Ejecución
Cierre
Completado
Congelado
Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO
Transcurrido: 0.00 % Fecha de Inicio: 01/10/2016
02/05/2016 4:29 PM
Fecha de Fin:
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
31/05/2018
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Ficha Informativa de Proyecto 2016 Porcentaje de Avance Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
10 %
20 %
23 %
Avance programado acumulado
2016
Avance real acumulado Estado
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última actualización
No hay información disponible
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo
5- PROYECTO. * General. La declaración de desierto o cancelación del proceso contractual del nuevo sistema CAUSARÍA la cancelación de este proyecto
Fecha de última actualización
Responsable
Probabilidad
Impacto
Calificación
Acciones Cerradas / Totales
29/12/2015
Francisco Xavier Redín Benítez
60 %
80
48
0/1
Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1
LOCALIDADES Localidad de Impacto 1
Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
HITOS Hito
Categoría
Fecha Fecha Comprometida Estimada
Fecha Real
A tiempo
Hito Cumplido
Avance Físico
1
DEFINICIÓN: Términos de Referencia negociados
1-Solicitud de Información
15/10/2016
15/10/2016
No
10.0
2
PLANEACIÓN: Proceso adjudicado
3-Adjudicación
01/11/2016
01/11/2016
No
5.0
3
PLANEACIÓN: Contrato suscrito
4-Inicio de Trabajo
15/11/2016
15/11/2016
No
5.0
4
EJECUCIÓN: Informe de situación inicial entregado
5-Entregables Intermedios
31/12/2016
31/12/2016
No
3.0
5
EJECUCIÓN: Plan preliminar definido
5-Entregables Intermedios
15/01/2017
15/01/2017
No
2.0
6
EJECUCIÓN: Metodologías definidas y alineadas
5-Entregables Intermedios
31/01/2017
31/01/2017
No
6.0
7
EJECUCIÓN: Plan final definido
5-Entregables Intermedios
15/02/2017
15/02/2017
No
4.0
8
EJECUCIÓN: Primer informe de gestión de cambio recibido
5-Entregables Intermedios
28/02/2017
28/02/2017
No
2.0
9
EJECUCIÓN: Criterios de aceptación funcional Fase 1 definidos
5-Entregables Intermedios
05/03/2017
05/03/2017
No
3.0
10
EJECUCIÓN: Primer informe trimestral de seguimiento y control recibido
5-Entregables Intermedios
05/04/2017
05/04/2017
No
3.0
02/05/2016 4:29 PM
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Ficha Informativa de Proyecto 2016 HITOS Hito
Categoría
Fecha Fecha Comprometida Estimada
Fecha Real
A tiempo
Hito Cumplido
Avance Físico
11
EJECUCIÓN: Informe de resultados de pruebas de aceptación Fase 1 recibido
5-Entregables Intermedios
30/04/2017
30/04/2017
No
4.0
12
EJECUCIÓN: Criterios de aceptación funcional Fase 2 definidos
5-Entregables Intermedios
05/05/2017
05/05/2017
No
3.0
13
EJECUCIÓN: Informe de resultados de pruebas de aceptación Fase 2 recibido
5-Entregables Intermedios
30/06/2017
30/06/2017
No
3.0
14
EJECUCIÓN: Segundo informe trimestral de seguimiento y control recibido
5-Entregables Intermedios
05/07/2017
05/07/2017
No
3.0
15
EJECUCIÓN: Primer informe de revision semestral de la metodología recibido
5-Entregables Intermedios
05/08/2017
05/08/2017
No
2.0
16
EJECUCIÓN: Segundo informe de gestión de cambio recibido
5-Entregables Intermedios
31/08/2017
31/08/2017
No
3.0
17
EJECUCIÓN: Criterios de aceptación funcional Fase 3 definidos
5-Entregables Intermedios
30/09/2017
30/09/2017
No
3.0
18
EJECUCIÓN: Tercer informe trimestral de seguimiento y control recibido
5-Entregables Intermedios
05/10/2017
05/10/2017
No
3.0
19
EJECUCIÓN: Informe de resultados a pruebas de aceptación Fase 3 recibido
5-Entregables Intermedios
30/11/2017
30/11/2017
No
7.0
20
EJECUCIÓN: Informe de resultados de pilotos recibido
5-Entregables Intermedios
31/12/2017
31/12/2017
No
5.0
21
EJECUCIÓN: Cuarto informe trimestral de seguimiento y control recibido
5-Entregables Intermedios
05/01/2018
05/01/2018
No
3.0
22
EJECUCIÓN: Segundo informe de revision semestral de la metodología recibido
5-Entregables Intermedios
05/02/2018
05/02/2018
No
2.0
23
EJECUCIÓN: Quinto informe trimestral de seguimiento y control recibido
5-Entregables Intermedios
31/03/2018
31/03/2018
No
3.0
24
EJECUCIÓN: Tercer informe de gestión de cambio recibido
5-Entregables Intermedios
31/03/2018
31/03/2018
No
3.0
25
CIERRE: Informe final de cumplimiento recibido para validación
9-Entregables Formales
15/04/2018
15/04/2018
No
5.0
26
CIERRE: Acta de entrega recepción definitiva suscrita
6-Acta de EntregaRecepción Definitiva
31/05/2018
31/05/2018
No
5.0
INDICADORES DEL PROYECTO Indicador
1
Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones dadas
02/05/2016 4:29 PM
Estado
Avance al Período
Meta
Resultado del Período
Fecha de Inicio
Último Período Actualizado
-
-
-
01/12/2016
-
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Ficha Informativa de Proyecto 2016
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL
% COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado:
400,000.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:
1,200,000.00 **
Costo Total:
2,000,000.00
Total Devengado:
0.00
% Costo Total Devengado:
0.00 % % Costo Total Devengado: 0.00 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. Perfil Económico 2016 Años Previos
Año Actual (2016)
Años Futuros
Total
Ppto. Planeado
0.00
500,000.00
1,100,000.00
1,600,000.00
Ppto. Externo Planeado
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Aprobado Inicial
0.00
500,000.00
1,900,000.00
2,400,000.00
Ppto. Codificado
0.00
500,000.00
1,900,000.00
2,400,000.00
Ppto. Comprometido
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900,000.00
2,000,000.00
Planeado - Codificado (2016) Programado a Devengar Ppto. Devengado
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estimado a fin de año
* 0.00
100,000.00
1,900,000.00
2,000,000.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)
0.00
0.00
0.00
0.00
* 0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
Ppto. Codificado 998
0.00
0.00
400,000.00
400,000.00
Ppto. Devengado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016
Presupuesto Mensual 2016 Mes
Prog. a Devengar (Mensual)
Devengado (Mensual)
Prog. a Devengar (Acumulado)
Avance Devengado (Acumulado) Acumulado
Estado
Avance Anual
Ene Feb 02/05/2016 4:29 PM
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Ficha Informativa de Proyecto 2016 Presupuesto Mensual 2016 Mes
Prog. a Devengar (Mensual)
Devengado (Mensual)
Prog. a Devengar (Acumulado)
Avance Devengado (Acumulado) Acumulado
Estado
Avance Anual
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
0.00
0.00
Nov
0.00
0.00
Dic
100,000.00
100,000.00
Total
100,000.00
OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2
Incrementar la eficiencia de los aplicativos informáticos relacionados al SNFP MEDIANTE el diseño, implementación, optimización y mejora de sus componentes.
ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo 1
Archivo
ACTA DE CONSTITUCION.- acta de constitución del proyecto
Fecha de Alta
Acta_constitucion_GPR_proyecto_GPQAYGC.pdf
21/01/2016
EQUIPO DEL PROYECTO Nombre
Rol
Puesto
Correo Electrónico
Adame Castillo, Rodrigo Javier
Equipo de apoyo en gestión de proyectos
Analista de Sistemas de Información
[email protected]
Molina Carrera, Norma Ibeth
Líder Calidad
Analista 3 de Sistemas de Información
[email protected] c
Montesdeoca Pinela, David Elias
Equipo de Apoyo calidad
Lider del Subsistema de Tesoreria
Torres Ortiz, Jorge Roberto
Líder del Proyecto
Lider del Subsistema de Presupuestos
[email protected] c
Villota Duran, Cristian Darwin
Líder en Gestión de Cambio
Director Nacional del Centro de Servicios
[email protected]. ec
02/05/2016 4:29 PM
Teléfono(s)
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