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LISTADO DE COMPRAS PERIODO 2016 No. CUADRO
REFERENCIA DE COMPRA
COMPRAS-No.001
1 CAFETERA DE 100 TAZAS
COMPRAS-No.002
264 BATERÍAS ALCALINAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS DURACELL
COMPRAS-No.004
TONELES DE ACEITE 20W 50
COMPRAS-No.005
5 CAJAS OCTAGONALES, 1 CAJA RECTANGULAR METALICA, 2 LAMPARAS TIPO LISTON 2X40
COMPRAS-No.005
10 ABRAZADERAS HAGER 1/2, 60 METROS DE CABLE NO. 12, 1 APAGADOR DE EMPOTRAR
COMPRAS-No.006
02 DISCOS DUROS INTERNOS DE 500 GB
COMPRAS-No.007
1 DISCO DURO DE 1 TERA
COMPRAS-No.007
14 PREFORMADOS, 2 CAJAS TERMINALES, 1 PAR DE MEDIA DE CONVERTER, 01 PACKCORD DE FIBRA, 01 PACKORD DE COBRE, 01 MUFA, 01 CRUCETA, 11 FUSIONES DE FIBRA OPTICA
COMPRAS-No.008
120 TUBOS FLUOROSCENTES DE 40 W ATTS
COMPRAS-No.009
01 FUENTE DE PODER PARA DELL OPTIPLEX
COMPRAS-No.012
01 BATAERÍA PARA DRONE
COMPRAS-No.013
05 ENGRAPADORAS DE METAL GRANDES, 02 ALMOHADILLAS PARA SELLOS NO. 2
COMPRAS-No.013
05 PERFORADORES DE METAL EN COLOR NEGRO
COMPRAS-No.014
81 ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, 45 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, 60 FASTENER
COMPRAS-No.014
33 CAJAS DE GRAPAS 23/10, 30 BOLSAS DE LIBRA DE HULES NO. 18
COMPRAS-No.014
COMPRAS-No.014
COMPRAS-No.014
125 GOMA EN BARRA MARLETO
COMPRAS-No.014
168 MARCADORES RESALTADORES PELIKAN,AMARILLO, NARANJA Y VERDE
COMPRAS-No.014
225 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, YARDAS DE PLASTICO SEPARADAS, 84 CINTAS DE EMPAQUES, 51 DVD, 326 BOLIGRAFOS AZULES ROJOS Y NEGROS
COMPRAS-No.014
129 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 18 LIBROS DE ACTAS, 339 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA
COMPRAS-No.015
01 IMPRESORA DE INYECCIÓN
COMPRAS-No.016
50 HOJAS MOVILES PARA LA CAJA CHICA DE PARQUEOS Y PARQUIMETROS NUEMERADAS DE 01 AL 50
COMPRAS-No.017
408 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA
COMPRAS-No.018
6 CARTONES DE HOJAS DE AFEITAR
COMPRAS-No.018
54 BOLSAS DE CAFÉ 1 LIBRA (400GRS)
COMPRAS-No.018
78 BOLSAS DE AZUCAR DE 2,500 GRAMOS
COMPRAS-No.018
63 BOTES DE INSECTICIDA 260 GRAMOS, 54 LIMPIADORES DE TELA GRANDES, 30 ESCOBAS PLASTICAS, 90 GALONES DE DESINFECTANTE, 111 TOALLAS PARA TRAPEAR, 162 BOLAS DE JABON GRANDE
COMPRAS-No.018
63 GALONES DE CERA LIQUIDA, 66 PARES DE GUANTES
COMPRAS-No.018
3 GALONES DE ALCOHOL GEL, 102 ESPONJAS VERDES LAVATRASTOS
COMPRAS-No.018
81 TARROS DE LAVATRASTOS 450 GRAMOS, 81 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 30UNIDADES CADA ROLLO, 42 CEPILLOS TIPO GUSANO PLASTICOS
EMPRESA ADJUDICADA
MONTO ADJUDICADO
FECHA DE COMPRA
AGENCIAS W AY
Q. 645.00
13/01/2016
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRICESMARRT
Q3,517.80
14/03/2016
LOGÍSTICA
OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES
Q9,100.00
26/01/2016
VEHICULOS
CELASA
Q. 273.46
27/01/2016
SECRETARIA TECNICA
ANTILLON
Q. 145.30
27/01/2016
SECRETARIA TECNICA
MACROSISTEMAS
Q792.00
19/02/2016
SECRETARÍA TÉCNICA
CORPORACION PRIME PC
Q. 535.00
10/03/2016
SECRETARIA TECNICA
GIGANET
Q3,701.38
17/03/2016
SECRETARIA TECNICA
CELASA
Q805.20
25/02/2016
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
SUMINISTRO Y SIPORTE
DRONES DE GUATEMALA S. A.
LAPER
PAPELERÍA ARRIOLA
Q895.00
20/04/2016
LOGÍSTICA
Q2,374.00
26/01/2016
SECRETARIA TECNICA
Q179.00
30/03/2016
LOGÍSTICA
Q89.75
30/03/2016
LOGÍSTICA
Q1,562.52
09/02/206
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
PLATINO
Q411.60
29/01/2016
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
18 BORRADORES, 9 SACAPUNTAS DE META, 120 GRAPAS DE 5,000 UNIDADES , 28 MARCADOR PERMANENTE AZUL, 50 MARCADOR PERMANENTE NEGRO
INTECSA
Q652.86
27/01/2016
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
18 MASKING TAPE DE 1" BLANCO, 9 TINTAS PARA ALMOHADILLA, 129 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE
ECOPEL
Q178.30
12/02/2016
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
FATIMA
OFICORP
Q100.35
10/02/2016
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
PAPELERÍA ARRIOLA
Q334.32
01/02/2016
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
SUMINISTROS NACIONALES
Q794.00
04/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES
Q4,053.93
03/02/2016
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
SUMERSA
PRIMEC PC
Q170.00
11/04/2016
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
IMPRESOS CONTRERAS
Q190.00
15/03/2016
PARQUEOS Y PARQUIMETROS
Q. 8,833.20
28/01/2016
DIRECCION DE LOGISTICA
Q. 360
03/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES
SUMERSA
BELLEZA CONCEPTUAL
Q. 864.00
01/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES
ARCOP S.A.
SUBE S.A.
Q. 1,202.50
02/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES
DISTRIBUIDORA FREDY
Q. 4,639.65
02/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES
DIST. LA REPUBLICA
Q. 1,629.00
02/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES
Q. 283.20
02/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES
Q. 2,603.55
11/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES
DIST. AMBIENTE
DISDEL
COMPRAS-No.018
30 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS 100U. 60 BOTES DE AJAX 600GRS, 5 FARDOS DE SERVILLETAS 500 U. 9 PAQUETES DE TOALLAS INTERFOLIADAS
COMPRAS-No.018
108 AROMATIZANTES 255GRS, 84 GALONES DE JABON LIQUIDO, 108 GALONES DE CLORO, 9 PALAS PARA BASURA PLASTICAS
COMPRAS-No.018
81 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL 1,500GRS
COMPRAS-No.019
474 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL,
COMPRAS-No.019
303 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ECOS DE 48 ROLLOS C/FARDO
COMPRAS-No.021
02 ARCHIVADORES DE 04 GAVETAS COLOE BEIGE
COMPRAS-No.022
02 VENTILADORES TIPO TORRE
COMPRAS-No.023
6 CINTAS LEXMARK 11A3540
COMPRAS-No.023
COPEKIM
Q. 809.29
01/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES
EL TRIANGULO
Q. 4,150.20
16/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES
GLOBAL COTTON
Q. 1,368.90
02/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES
GLOBAL COTTON S.A.
Q5,975.00
19/02/2016
LOGÍSTICA
D´CASA
Q12,423.00
15/02/2016
LOGÍSTICA
COMERCIALIZADORA PYVQ
Q1,900.00
21/04/2016
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LA INCREIBLE ABM
Q718.00
20/04/2016
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SYSTEM COMPUTACION
Q. 154.26
16/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3 CINTAS EPSON 8750
SUMINISTROS Y SOPORTE
Q. 90.00
16/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
COMPRAS-No.023
3 TINTAS CANON CL-31 COLOR ORIGINAL, 15 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210
CORPORACION PRIME PC
Q. 2,226.00
19/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
COMPRAS-No.023
9 CINTAS PARA MAQUINA DATAPARK EPSON, 9 CINTAS PARA VALIDADORA Y EXPENDEDORA
SUMINISTROS INTEGRALES
Q. 585.00
16/02/2016
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
COMPRAS-No.024
1 TONER MAGENTA, 3 TONER HP CYAN, 3 TONER HP YELLOW
DATAFLEX
Q. 5,600
19/02/2016
DIRECCION GENERAL
COMPRAS-No.024
1 TONER HP NEGRO
CORPORACION PRIME PC
Q. 560.00
19/02/2016
DIRECCION GENERAL
COMPRAS-No.025
01 MICOONDAS FRIGIDAIRE
COMPRAS-No.026
5 CONTRALLAVES DE PARED
COMPRAS-No.026
10 REFLECTORES DE INTEMPERIE DE 150W . 4 BATERIAS DE 6 VOLTIOS POR 42 AMPERIOS
COMPRAS-No.026
5 CONTRALLAVES DE PARED
COMPRAS-No.026
10 REFLECTORES DE INTEMPERIE DE 150W . 4 BATERIAS DE 6 VOLTIOS POR 42 AMPERIOS
COMPRAS-No.026
5 BOMBILLOS TIPO GU10 DE 35W .
COMPRAS-No.026
10 BOMBILLAS TIPO JCDR OJOS DE BUEY 50W . 35 METROS DE CABLE ACERADO DE 1/8"
COMPRAS-No.026
5 GRIFOS PUSH PARA LAVAMANOS, 1 GALON DE ASFALTINA
COMPRAS-No.029
2100 BATERIAS TRIPLE AAA,
COMPRAS-No.030
13 CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR VERDE ESMALTE Y 52 GALONES DE THINER
COMPRAS-No.032
DIFERENTES BATERIAS PARA VEHÍCULOS
COMPRAS-No.033
08 ESTROBOS DE CABLE DE ACERO MEDIDA 1/2"X 3.5 Y 01 ESTROBO DE 1" * 4.5, 10 GANCHOS CON SEGURO, 02 GRILLETES GALVANIZADOS
COMPRAS-No.035
LLANTAS PARA MOTOCICLETA
COMPRAS-No.035
LLANTAS PARA MOTOCICLETA
COMPRAS-No.035
LLANTAS PARA MOTOCICLETA
COMPRAS-No.036
REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS
COMPRAS-No.037
500 ESCUDOS PEQUEÑOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO
COMPRAS-No.037
50 PLIEGOS DE LIJA , 10 GALONES DE PINTURA SINTETICA COLOR GRIS , 10 GALONES DE FONDO SINTETICO, 30 GALONES DE THINNER SINTETICO
COMPRAS-No.038
MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DENTAL
COMPRAS-No.038
MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DENTAL
COMPRAS-No.036
REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS
AGENCIAS WAY
Q495.00
25/04/2016
LOGÍSTICA
DISTRIBUIDORA ORO
Q. 125.00
15/02/2016
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CELASA
Q. 478.90
17/02/2016
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DISTRIBUIDORA ORO
Q. 125.00
15/02/2016
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CELASA
Q. 478.90
17/02/2016
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DISTRIBUIDORA ORO
Q. 55.00
17/02/2016
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FERRETERIA EL TREBOL
Q. 143.00
17/02/2016
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FERRETERIA LEONARDO
Q. 869.40
15/02/2016
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRICESMARRT
Q5,606.70
29/03/2016
LOGÍSTICA
BIOTECH
Q7,540.00
29/02/2016
SECRETARÍA TÉCNICA
COMPAÑÍA Y COMERCIAL LIBRA
Q28,758.00
28/03/2016
VEHÍCULOS
DIMA
Q5,685.00
28/04/2016
SECRETARIA TECNICA
SUZUKI
Q6,696.00
18/04/2016
VEHÍCULOS
LEMANS
Q17,643.00
19/04/2016
VEHÍCULOS
REPUESTOS TOTAL S.A.
Q15,800.00
15/04/2016
VEHÍCULOS
REPUESTOS TOTAL S.A.
Q7,180.00
15/04/2016
VEHÍCULOS
Q975.00
07/04/2016
VEHÍCULOS
COMERCIAL ZERO S.A.
Q6,302.50
047/04/2016
VEHÍCULOS
APROMED
Q1,830.00
25/04/2016
LOÍSTICA
JOSE GIL
Q460.02
21/04/2016
LOGÍSTICA
Q3,550.45
18/04/2016
VEHÍCULOS
CARTELERAS PANORAMICAS
SUZUKI
COMPRAS-No.039
02 TONELES DE ACEITE 20W50
COMPRAS-No.040
02 BOBINAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5E PARA EXTERIOR DE 4 PARES
COMPRAS-No.041
600 BLOQUEADORES SOLARES
COMPRAS-No.044
800 BOMBILLAS DE TRAFICO 67W LUZ CLARA 120 VOLTIOS
COMPRAS-No.047
70 CINTAS DE AISLAR 3/4 X 66 PIES 3 M SCOTH
DISTRIBUIDORA SAN JERONIMO
Q9,090.00
05/04/206
VEHÍCULOS
GIGANET S.A.
Q1,132.00
18/04/2016
SECRETARÍA TECNICA
SUPLIDORA HOSPITALARIA
Q16,800.00
21/04/2016
LOGÍSTICA
TECNOLUM
Q9,600.00
25/04/2016
LOGÍSTICA
ELECTROMA
Q2,084.00
26/04/2016
SECRETARÍA TECNICA