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PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
CÓDIGO: S-P-03
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
CÓDIGO: S-P-03
PROCEDIMIENTO
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PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. OBJETIVO Asegurar que el producto no conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional, tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir y las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. 2. ALCANCE Comienza con identificación de No Conformidad y termina con Verificación de cierre. 3. RESPONSABLE Coordinador de Calidad. 4. RECURSOS Computador, papelería, recurso humano. 5. VOCABULARIO CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. DEFECTO: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar un no conformidad detectada. REPROCESO: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
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RECLASIFICACIÓN: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con los requisitos que difiere de los iníciales. REPARACIÓN: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. DESECHO: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. PERMISO DE DESVIACIÓN: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto antes de su realización. LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 6. ACTIVIDADES Nº 1
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ACTIVIDAD Identificación De No Conformidad: Se identifica la No Conformidad detectada en el formato de Reporte de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas. Tratamiento De No Conformidad: La persona que identifica la No Conformidad es la encargada de diligenciar el formato de Reporte de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas, proponer y/o ejecutar el tratamiento para la misma, se envía a líder de proceso para su revisión. Solicitud De Acción Correctiva/ Acción Preventiva: si la No conformidad reportada sea potencial o real, se considera que debe tener una acción preventiva o correctiva respectivamente, se hace la solicitud al realizar el reporte y se entrega a líder de proceso en donde se detecta la No Conformidad. Conformación De Equipo De Análisis: Se asigna
RESPONSABLE Cualquier integrante de la organización
Cualquier integrante de la organización
Quien reporta la no conformidad
Líder de proceso
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a un equipo de trabajo calificado para analizar la situación, se debe promover la participación del personal operativo y realizar el respectivo seguimiento en el registro de Reporte de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas. Análisis De Las Causas: Se identifica y evalúa las causas para las No conformidades encontradas y se procede así: 5
Determinar las posibles causas. Establecer cual es la causa raíz. Plantear las acciones a implementar. Tramitar los recursos necesarios. Acordar fecha de entrega de los resultados (Fecha de cierre de la No Conformidad). Verificación De Cierre: Vencido el tiempo de ejecución del plan o corrección, se verifica el cierre de la No Conformidad y su eficacia, de la siguiente manera:
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Sí aún no se ha cerrado la No Conformidad, se solicita a Líder del proceso en el que se detectó la misma un informe donde explique las causas del incumplimiento en el cierre de la no conformidad, además se reúne con Coordinador SGI para analizar y presentar alternativas de solución para que se implementen de nuevo actividades. Sí se cerró la No conformidad y no fue eficaz (la No Conformidad persiste), se reúne el Líder de proceso y Coordinador SGI, analizan y presentan otras alternativas de solución.
Equipo de análisis
Equipo de análisis/ Coordinador SGI/ Líder de Proceso
7. GENERALIDADES Situaciones que justifican acciones preventivas: Sugerencias de los empleados, Revisión del desempeño de proveedores, Resultados sobre tendencias en los indicadores de gestión, Resultados de: Informes de auditorías internas, Objetivos y metas, Monitoreo y medición y Revisión Gerencial.
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Situaciones que justifican acciones correctivas: Quejas y reclamos del cliente, Repetición de un problema con un proceso o actividad, Comunicaciones de partes interesadas, Revisiones por parte de la alta dirección, Detección de no conformidades en el servicio, proceso o sistema de gestión detectadas por personal de la empresa, o por el Organismo Certificador durante una auditoría interna de calidad, Situaciones recurrentes o situaciones que nos pueden llevar a un problema mayor y Situación puntual con resultados graves que no deben volver a presentarse. Para este análisis se pueden utilizar herramientas estadísticas como tormenta de ideas, Diagrama Causa-Efecto, Diagrama de Pareto entre otras. La elección de estas herramientas depende de la complejidad del problema. De acuerdo con la naturaleza de los servicios prestados por Servicer Ltda., pueden ser no conformes así: PROCESO
SERVICIO NO CONFORME
Incumplimiento metas de procesos.
TRATAMIENTO
de los
Acción Correctiva
Planeación Estratégica
Gestión Integral
Incumplimiento de requisitos legales.
Acción Correctiva
Incumplimiento de programa de auditorias internas.
Acción Correctiva
OBSERVACIONES Análisis de las causas e identificación de la causa raizal para evitar que nuevamente se presente. Análisis de las causas e identificación de la causa raizal para evitar que nuevamente se presente. Análisis de las causas e identificación de la causa raizal para evitar que
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TRATAMIENTO
Falta de control de documentos.
Acción Correctiva
Clientes o usuarios insatisfechos.
Acción Correctiva
Aumento de peticiones, quejas y reclamos de los clientes.
Acción Correctiva
Desconocimiento de las condiciones de mercado.
Acción Preventiva
Deserción Clientes.
Acción Correctiva
Comercialización de
OBSERVACIONES nuevamente se presente. Análisis de las causas e identificación de la causa raizal para evitar que nuevamente se presente. Análisis de las causas e identificación de la causa raizal para evitar que nuevamente se presente. Análisis de las causas e identificación de la causa raizal para evitar que nuevamente se presente. Análisis de las causas e identificación de la causa raizal para evitar que ocurra. Análisis de las causas e identificación de la causa raizal para evitar que nuevamente se presente.
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TRATAMIENTO
Desviación en las especificaciones del servicio dada por los clientes por medio de contrato.
Concesión con el cliente
Peticiones, quejas y reclamos por recaudo de servicios públicos y privados.
Acción Correctiva
Sobrantes o faltantes en los arqueos de cajas es a partir de $10.000 diarios.
Acción Correctiva
Consignación a clientes no realizadas a tiempo.
Concesión
Actas de servicios mal diligenciadas.
Concesión
Recaudo de Servicios Públicos y Privados
Recaudo de Servicios Públicos y Privados
Proyecto de Energía
OBSERVACIONES SERVICER debe sustentar las faltas cometidas y así llegar a una conciliación con el cliente, determinando la generación de multas o no. Análisis de las causas e identificación de la causa raizal para evitar que nuevamente se presente. Análisis de las causas e identificación de la causa raizal para evitar que nuevamente se presente. SERVICER debe sustentar ante cliente la falta cometida y así llegar a una conciliación con el cliente, determinando la generación de multas o no. SERVICER debe sustentar ante cliente la falta cometida y así llegar a una conciliación con el
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TRATAMIENTO
OBSERVACIONES cliente, determinando la generación de multas o no.
Brigadas herramientas incompletas.
con
Accidente de Trabajo.
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión del Talento Humano y Bienestar
No verificación de productos/servicios comprados. Incumplimiento de programación de pagos a proveedores. Personal no cumple con el perfil definido en el Manual de responsabilidades, perfiles y cargos.
Acción Preventiva
Inspección herramientas.
de
Acción Correctiva
Investigación del accidente, determinación de las causas y definir planes de acción.
Corrección
Verificación producto/servicio adquirido.
Reproceso
Realizar nuevamente la programación.
Acción preventiva
Ocurrencia de accidente de trabajo.
Acción Correctiva
Personal no tiene rendimiento, incumple o viola el reglamento de trabajo de la empresa o del cliente (llega tarde, irrespetuoso, no acta ordenes, no usa dotación, insumos, etc).
Acción Preventiva
de
Realizar el proceso de selección, teniendo en cuenta los requerimientos del manual. Realizar investigación de accidente, determinando su causa raizal, reportando a ARP. Realizar inducción a cada persona que contrata con el fin de hacerle entrega de la dotación (uniformes, políticas, manuales, instructivos, etc) que le permitan llevar a cabo una prestación del servicio conforme con los requisitos del
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PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SERVICIO NO CONFORME
TRATAMIENTO
Acción Correctiva
Gestión de Infraestructura
Incumplimiento plan mantenimiento preventivo.
de de
Acción Correctiva
OBSERVACIONES cliente y con la misión que tiene la empresa para cada servicio que ofrece. Sanciones estipuladas en el Reglamento interno de trabajo. Análisis de las causas e identificación de la causa raizal para evitar que nuevamente se presente.
Sin embargo, en la ejecución de las actividades cotidianas el personal de Servicer Ltda., puede identificar otros productos no conformes que no se encuentren contemplados en estas generalidades. 8. FORMATOS RELACIONADOS Reporte de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas – S-F-06 Informe de Gestión – S-F-08 9. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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31/10/2009
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19/10/2010
CAMBIO REALIZADO Se ajustó tabla de ejemplos de servicios no conformes, aclarando las no conformidades que se pueden presentar en cada proceso del SGC y el tratamiento a realizar. Se eliminó formato de Acciones correctivas y preventivas y se reemplazó por formato de Reporte de no conformidad, acciones correctivas y preventivas.
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01/09/2011
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12/12/2012
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26/12/2012
REVISÓ:
Karlin Morales Rosa Coordinadora de Calidad
Se adaptó a términos de Sistema de Gestión Integral y se agregó ejemplo de tratamiento de Servicio No Conforme de proceso de Proyecto de Energía en Generalidades Se agrego en las generalidades del proceso de Recaudo de Servicios Públicos y Privados el monto mínimo para dar tratamiento en el servicio no conforme “Sobrantes o faltantes en los arqueos de cajas”, definiendo el monto a $10.000 diarios. Se cambió imagen corporativa.
APROBÓ:
Soffi Santis Martínez Gerente Comercial y Administrativo