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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN GUARDERIA POR EL MES DE JULIO-06 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL. IMPLEMENTACIÓN DE MODELO ROMS EN LA ZONA DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2006, 6-12 HORAS DE IRRADIACION DE MUESTRAS SERVICIO DE CENTRIFUGADO DE 10000 LTS. DE DIESEL. SERVICIO DE ENTREGA DE 10000 LTS. DE DIESEL SERVICIO DE TRASVASE DE 10000 LTS. DE DIESEL.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
AMADOR ZAZUETA EMMA
1
$6,535.00
Pesos
3/7/2006
MARIA EUGENIA ALLENDE ARANDIA
1
$11,200.00
Pesos
3/7/2006
U.S.GEOLOGICAL SURVEY
10
$500.00
Dolares
3/7/2006
1
$750.00
Pesos
3/7/2006
1
$600.00
Pesos
3/7/2006
1
$750.00
Pesos
3/7/2006
FECHA
1012442
S
AD 1012442
1012443
S
AD 1012443
1012444
S
AD 1012444
1012445
S
AD 1012445
1012445
S
AD 1012445
1012445
S
AD 1012445
1012446
S
AD 1012446
P.O. 20060232
CASAS INTL.
1
$14.50
Dolares
3/7/2006
1012446
S
AD 1012446
REI
CASAS INTL.
1
$13.75
Dolares
3/7/2006
1012446
S
AD 1012446
CATALOGO PROFESSION
CASAS INTL.
1
$2.00
Dolares
3/7/2006
1012446
S
AD 1012446
MUESTRAS FIBRAS EUGENIO
CASAS INTL.
1
$12.00
Dolares
3/7/2006
1012446
S
AD 1012446
P.O. 20060232
CASAS INTL.
1
$12.00
Dolares
3/7/2006
1012446
S
AD 1012446
CATALOGO HIGH QUALITY
CASAS INTL.
1
$2.00
Dolares
3/7/2006
1012447
S
AD 1012447
P.O. 20052083
CASAS INTL.
1
$16.75
Dolares
3/7/2006
RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION
Pág. 1 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
1012447
S
AD 1012447
GGB INDUSTRI
CASAS INTL.
1
$12.00
Dolares
3/7/2006
1012447
S
AD 1012447
SAN DIEGO PLASTICS, INC.
CASAS INTL.
1
$65.50
Dolares
3/7/2006
1012447
S
AD 1012447
REI
CASAS INTL.
1
$24.00
Dolares
3/7/2006
1012448
S
AD 1012448
JESUS PANIAGUA
CASAS INTL.
1
$15.50
Dolares
3/7/2006
1012448
S
AD 1012448
NAVA FIDENCIO
CASAS INTL.
1
$1.00
Dolares
3/7/2006
1012448
S
AD 1012448
P.O. 20060076
CASAS INTL.
1
$13.50
Dolares
3/7/2006
1012448
S
AD 1012448
P.O. 20060216
CASAS INTL.
1
$13.25
Dolares
3/7/2006
1012448
S
AD 1012448
P.O. 20060180
CASAS INTL.
1
$13.25
Dolares
3/7/2006
1012448
S
AD 1012448
P.O. 20060191
CASAS INTL.
1
$11.50
Dolares
3/7/2006
1012448
S
AD 1012448
P.O. 20060235
CASAS INTL.
1
$12.25
Dolares
3/7/2006
1012448
S
AD 1012448
CATALOGOS COCHERAN
CASAS INTL.
1
$12.25
Dolares
3/7/2006
1012448
S
AD 1012448
CATALOGOS HB ROUSE
CASAS INTL.
1
$12.00
Dolares
3/7/2006
1012448
S
AD 1012448
P.O. 20052083
CASAS INTL.
1
$1.00
Dolares
3/7/2006
1012448
S
AD 1012448
SOBRE RPMC LASERS, INC.
CASAS INTL.
1
$1.00
Dolares
3/7/2006
1012449
S
AD 1012449
P.O. 20060093
CASAS INTL.
1
$251.41
Dolares
3/7/2006
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR APOYO AL PROYECTO 681-308. SERVICIO CORRESPONDIENTE AD 1012451 AL MES DE JULIO POR APOYO AL PROYECTO 681308. TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL GRUPO RESNOM LOS DIAS AD 1012452 SABADOS, DOINGOS Y DIAS FESTIVOS EN EL MES DE MAYO 2006 AD 1012450
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
BAEZ FLORES ALEJANDRA
1
$5,000.00
Pesos
3/7/2006
GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ
1
$5,000.00
Pesos
3/7/2006
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1
$1,043.00
Pesos
3/7/2006
FECHA
1012450
S
1012451
S
1012452
S
1012453
S
LP
1012453
SERVICIO DE IMP. (190)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$99.29
Pesos
3/7/2006
1012453
S
LP
1012453
SERVICIO DE IMPRESION (333)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$174.03
Pesos
3/7/2006
1012453
S
LP
1012453
SERVICIO DE IMPRESION (49)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$25.61
Pesos
3/7/2006
1012453
S
LP
1012453
SERVICIO DE IMPRESION (497)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$259.73
Pesos
3/7/2006
1012453
S
LP
1012453
SERVICIO DE IMPRESION (8967) XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$4,686.18
Pesos
3/7/2006
1012453
S
LP
1012453
SERVICIO DE IMPRESION (46)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$24.04
Pesos
3/7/2006
1012453
S
LP
1012453
SERVICIO DE IMPRESION (461)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$240.92
Pesos
3/7/2006
1012453
S
LP
1012453
SERVICIO DE ENGARG.
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$16.00
Pesos
3/7/2006
1012453
S
LP
1012453
SERVICIO DE IMPRESION (374)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$342.83
Pesos
3/7/2006
1012453
S
LP
1012453
SERVICIO DE ENGARG.
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$16.00
Pesos
3/7/2006
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO
TIPO DE CONTRATACION
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
LP
1012453
SERVICIO DE IMPRESION (63)
LP
1012453
SERVICIO DE IMPRESION (161)
ADJUDICACION
SERVICIOS
LP
1012453
S
1012453
S
CONSECUTIVO OBRA
BIENES
I3P
AD
1012454
S
AD 1012454
1012454
S
AD 1012454
1012454
S
AD 1012454
1012454
S
AD 1012454
1012454
S
AD 1012454
1012454
S
AD 1012454
1012454
S
AD 1012454
PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS CICESE NO. DE SERIE 30.20730 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS CICESE NO. DE SERIE 30.03710 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR (VILLAHERMOSA) NO. DE SERIE 30.01810 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR (CAMPECHE) NO. DE SERIE 30.04311 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 550 IP-ISDN CICESE (MONTERREY) NO. DE SERIE 31.22543 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. INECOL NO. DE SERIE 30.40596 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS MORA NO. DE SERIE 30.04073
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$32.92
Pesos
3/7/2006
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$84.14
Pesos
3/7/2006
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
1
$1,378.00
Dolares
4/7/2006
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
1
$1,378.00
Dolares
4/7/2006
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
1
$1,378.00
Dolares
4/7/2006
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
1
$1,378.00
Dolares
4/7/2006
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
1
$1,133.00
Dolares
4/7/2006
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
1
$1,378.00
Dolares
4/7/2006
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
1
$1,378.00
Dolares
4/7/2006
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012454
S
AD 1012454
1012454
S
AD 1012454
1012454
S
AD 1012454
1012455
S
AD 1012455
1012456
S
AD 1012456
1012457
S
AD 1012457
1012458
S
AD 1012458
1012459
S
AD 1012459
1012459
S
AD 1012459
1012459
S
AD 1012459
DESCRIPCION
PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 550 IP-ISDN CIATEC SERIE NO. 31.20935 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 550 IP-ISDN CICESE (LA PAZ) NO. DE SERIE 31.22033 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR (QUINTANA ROO) NO. DE SERIE 30.40538 TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIO DE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN DE UNIDAD DE ENLACE SISI (TRANSPARENCIA) CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JULIO 2006. SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC. PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO-06 PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACION EN CRUCERO 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
1
$1,133.00
Dolares
4/7/2006
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
1
$1,133.00
Dolares
4/7/2006
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
1
$1,378.00
Dolares
4/7/2006
ROMERO SOBERANES SERGIO
1
$3,500.00
Pesos
4/7/2006
TADDEI YAJIMOVICH MASLOVA
1
$3,750.00
Pesos
4/7/2006
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1
$290,367.26
Pesos
4/7/2006
LOPEZ SANCHEZ DANIEL EDUARDO
1
$2,400.00
Pesos
4/7/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$190.88
Pesos
4/7/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$421.76
Pesos
4/7/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
4/7/2006
FECHA
Pág. 5 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012459
S
AD 1012459
1012459
S
AD 1012459
1012459
S
AD 1012459
1012459
S
AD 1012459
1012459
S
AD 1012459
1012459
S
AD 1012459
1012459
S
AD 1012459
1012459
S
AD 1012459
1012460
S
AD 1012460
DESCRIPCION
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE POLEN EN EL LABORATORIO DE PALINOLOGIA. 16 AL 31 DE JULIO DEL 2006
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
4/7/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
4/7/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
4/7/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
4/7/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$190.88
Pesos
4/7/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
4/7/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
4/7/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
4/7/2006
COLLINS RAMIREZ EDNA
1
$5,518.50
Pesos
4/7/2006
FECHA
Pág. 6 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012461
S
AD 1012461
1012462
S
AD 1012462
1012463
S
AD 1012463
1012464
S
AD 1012464
1012465
S
AD 1012465
1012466
S
AD 1012466
1012467
S
AD 1012467
1012468
S
AD 1012468
1012469
S
AD 1012469
1012470
S
AD 1012470
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE CARRILLO BERUMEN ROSA PALINOMORFOS. 16 AL 31 DE MARIA JULIO DEL 2006 PREPARATION & HANDLING OF SED, LABOR FOR LOADING, LABOR UNLOADING, COORDINATION & DANIEL B. HASTINGS, INC. ARRANGEMENTS, FREIGHT, HANDLING CHARGE FOR DBH DISBURSEMENT. PAGO S GUARDIAS NOCTURNAS EN EL BUQUE DEL 27 DE JUNIO AL 7 DE ARTURO ROMERO ESPINOZA JULIO-2006 PAGO CORRESPONDIENTE AL CASILLAS FIGUEROA MES DE JULIO DE 2006. FRANCISCO, BIOL SST-VIEW MEMBERSHIP RENEWAL FEE/PAGO ANUAL TERRAFIN SOFTWARE POR SERVICIO SATELITAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MARISCAL MEDINA JESUS MES DE JULIO DE 2006. PAGO DE HONORARIOS CON RODRIGUEZ GAMBOA RECIBO ( 033 ) PARA ANNABEL REFERENCIA PAGO DE HONORARIOS CON RODRIGUEZ GAMBOA RECIBO ( 034 ) PARA ANNABEL REFERENCIA PAGO DE HONRARIOS RECIBO CADENA RAMIREZ JOSE LUIS 101 PAGO DE HONRARIOS RECIBO CADENA RAMIREZ JOSE LUIS 103
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$7,297.58
Pesos
4/7/2006
1
$380.00
Dolares
4/7/2006
12
$2,700.00
Pesos
4/7/2006
1
$3,300.00
Pesos
4/7/2006
1
$89.00
Dolares
4/7/2006
1
$6,800.00
Pesos
5/7/2006
1
$1,071.35
Pesos
5/7/2006
1
$1,071.35
Pesos
5/7/2006
1
$2,275.00
Pesos
5/7/2006
1
$2,275.00
Pesos
5/7/2006
FECHA
Pág. 7 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012471
S
AD 1012471
1012472
S
AD 1012472
1012473
S
AD 1012473
1012473
S
AD 1012473
1012473
S
AD 1012473
1012473
S
AD 1012473
1012473
S
AD 1012473
1012473
S
AD 1012473
1012473
S
AD 1012473
1012473
S
AD 1012473
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
PAGO DE HONORARIOS JONATHAN RUBEN SANDOVAL CORRESP. AL MES JUNIO 2006 CASTILLO DÉPOSITO POR ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE KARINA EATON MONTAÑO PRESENTACIÓN SEGÚN RECIBO HONORARIOS # 0031 SERV. TEL. CEL. 171-5334 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010044138 PERIODO DEL C.V. 28/MAYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 947-5695 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010175563 PERIODO DEL C.V. 28/MAYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 171-7468 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010092176 PERIODO DEL 28/MYO. C.V. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 171-7407 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010070710 PERIODO DEL C.V. 28/MAYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 171-7891 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010044082 PERIODO DEL 28/MYO. C.V. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. TROC.171-7761 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE CTA. 010148611 PERIODO C.V. 28/MAYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. TRONC.171-7751 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE CTA. 010148610 PERIODO DEL C.V. 28/MYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. TRONC.171-7747 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE CTA. 010148602 PERIODO DEL C.V. 28/MAYO. AL 27/JUN/06
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$3,100.00
Pesos
5/7/2006
1
$359.09
Pesos
5/7/2006
1
$425.54
Pesos
5/7/2006
1
$458.17
Pesos
5/7/2006
1
$533.59
Pesos
5/7/2006
1
$1,207.38
Pesos
5/7/2006
1
$342.83
Pesos
5/7/2006
1
$761.85
Pesos
5/7/2006
1
$1,057.33
Pesos
5/7/2006
1
$851.81
Pesos
5/7/2006
FECHA
Pág. 8 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012473
S
AD 1012473
1012473
S
AD 1012473
1012473
S
AD 1012473
1012473
S
AD 1012473
1012473
S
AD 1012473
1012473
S
AD 1012473
1012473
S
AD 1012473
1012474
S
AD 1012474
1012475
S
AD 1012475
1012476
S
AD 1012476
DESCRIPCION
SERV. TEL. CEL. TRONC. 1717731 CTA. 010148601 PERIODO DEL 28/MAYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. TRONC.183-9564 CTA. 010324551 PERIODO DEL 28/MAYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. TRONC. 1839575 CTA. 010324554 PERIODO DEL 28/MAYO AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 171-5333 CTA. 010015748 PERIODO DEL 28/MAYO.-27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 117-1863 CTA. 010041702 PERIODO DEL 28/MYO.27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 117-1864 CTA. 010056905 PERIODO DEL 28/MAYO-27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 117-2240 CTA. 010048152 PERIODO DEL 28/MAYO. AL 27/JUN/06 PAGO DE SUSCRIPCIÓN POR SERVICIO DE MONITOREO A BOYAS. 50% RESTANTE DE LA FACTURA 3275 ENCUADERNACIÓN DE 23 TESIS
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$809.10
Pesos
5/7/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$932.86
Pesos
5/7/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$1,131.07
Pesos
5/7/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$266.46
Pesos
5/7/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$1,165.56
Pesos
5/7/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$379.23
Pesos
5/7/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$747.28
Pesos
5/7/2006
CLS AMERICA
1
$9.00
Dolares
5/7/2006
LILIANA DELGADO
1
$14,850.00
Pesos
5/7/2006
LOPEZ MENDEZ JAIME
23
$2,760.00
Pesos
5/7/2006
FECHA
Pág. 9 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
BIENES
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
MONEDA
GARCIA NAVA HECTOR
1
$11,037.00
Pesos
5/7/2006
BOJORQUEZ LUGO ARIEL
1
$10,000.00
Pesos
5/7/2006
PATRICIA PERALTA PULIDO
1
$10,000.00
Pesos
5/7/2006
S
9/20 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE AD 1012480 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1
$4,000.00
Pesos
5/7/2006
S
SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PORYECTO "UN SISTEMA DE CONECTIVIDAD EN TIEMPO REAL AD 1012481 EFICIENTE PARA USO EN ATENCION MEDICA EN MOVIMIENTO".
BOJORQUEZ LUGO ARIEL
1
$10,000.00
Pesos
5/7/2006
S
1012478
S
1012479
S
1012481
DESCRIPCION
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
SERVICIOS
1012477
1012480
NUMERO ORDEN O CONTRATO
CANTI DAD
TIPO DE CONTRATACION
ADJUDICACION LP
I3P
AD
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL AL PROYECTO ASPECTOS FUNDAMENTALES AD 1012477 PARA PREDECIR EL OLEAJE EN LA REGIÓN COSTERA.DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2006.4-10 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PORYECTO "UN SISTEMA DE CONECTIVIDAD EN TIEMPO REAL AD 1012478 EFICIENTE PARA USO EN ATENCION MEDICA EN MOVIMIENTO". SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PORYECTO "UN SISTEMA DE CONECTIVIDAD EN TIEMPO REAL AD 1012479 EFICIENTE PARA USO EN ATENCION MEDICA EN MOVIMIENTO".
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012482
S
AD 1012482
1012483
S
AD 1012483
1012484
S
AD 1012484
1012485
S
AD 1012485
1012486
S
AD 1012486
1012486
S
AD 1012486
1012486
S
AD 1012486
DESCRIPCION
SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PORYECTO "UN SISTEMA DE CONECTIVIDAD EN TIEMPO REAL EFICIENTE PARA USO EN ATENCION MEDICA EN MOVIMIENTO". 10/20 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA PROCESO DE MUESTRAS DE ZOOPLANCTON DEL CRUCERO IMECOCAL 0607 PAGO PARCIAL DE TIEMPO DE BARCO DEL B/O "FRANCISCO DE ULLOA". CAMPAÑA FU0609-184, PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION OCEANOGRAFICA EN EL GOLFO DE CALIFOR SERVICIO CONSUMO DE AGUA PERIODO DEL 19/MAYO AL 19/JUNIO/06 SERVICIO CONSUMO DE AGUA PERIODO DEL 19/MAYO AL 9/JUNIO/06 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PERIODO DEL 19/MYO AL 29/JUNIO/06
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
PATRICIA PERALTA PULIDO
1
$10,000.00
Pesos
5/7/2006
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1
$4,000.00
Pesos
5/7/2006
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.CICIMAR
1
$3,500.00
Pesos
5/7/2006
CICESE
1
$19,000.00
Pesos
6/7/2006
1
$17,097.89
Pesos
6/7/2006
1
$2,425.73
Pesos
6/7/2006
1
$38,109.38
Pesos
6/7/2006
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA
FECHA
Pág. 11 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012487
S
AD 1012487
1012488
S
AD 1012488
1012489
S
AD 1012489
1012490
S
AD 1012490
1012491
S
AD 1012491
1012492
S
AD 1012492
1012492
S
AD 1012492
1012493
S
AD 1012493
1012494
S
AD 1012494
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
SERVICIO DE AUXILIAR MOLINA NUÑEZ MARTHA EDUCATIVO 1RA. QUINCENA DE SOLEDAD JULIO DE 2006 SERVICIO SECRETARIAL 1RA. SANCHEZ OLIVEROS MONICA QUINCENA DE JULIO DE 2006 SERVICIO DE AUXILIAR MOLINA NUÑEZ MARTHA EDUCATIVO 2DA. QUINCENA DE SOLEDAD JULIO DE 2006 SERVICIO SECRETARIAL 2DA. SANCHEZ OLIVEROS MONICA QUINCENA DE JULIO DE 2006 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA 220 VOLTS Y TIERRA FISICA EN LABORATORIO DEL RICARDO URBANO GONZALEZ DEPTO. DE OPTICA DE FISICA APLICADA, INCLUYE: BREAKER Y CANCELACION DE T SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLANCA ESTELA LUCERO PAPEL TAPIZ EN CUBO 126 VILLANUEVA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLANCA ESTELA LUCERO ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO VILLANUEVA 26 ONZ EN CUBO 126 PAGO DEL 70% RESTANTE DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE BLANCA ESTELA LUCERO 300 MTS LINEALES DE NARIZ DE VILLANUEVA ESCALON COLOR NEGRO DE 4 1/2" LIQUIDACION DEL 70% DE ORDEN DE TRABAJO 004/06 PARA CONSTRUCCION DE CARLOS DIAZ COUDER MORILLON ESCALERA DE CONCRETO ENTRE EDIFICIO DE FISICA APLICADA Y TALLERES
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$3,000.00
Pesos
6/7/2006
1
$3,000.00
Pesos
6/7/2006
1
$3,000.00
Pesos
6/7/2006
1
$3,000.00
Pesos
6/7/2006
1
$2,700.00
Pesos
6/7/2006
1
$2,670.00
Pesos
6/7/2006
1
$2,850.00
Pesos
6/7/2006
1
$22,145.56
Pesos
6/7/2006
1
$55,626.14
Pesos
6/7/2006
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012495
S
AD 1012495
1012496
S
AD 1012496
1012497
S
AD 1012497
1012498
S
AD 1012498
1012498
S
AD 1012498
1012498
S
AD 1012498
1012499
S
AD 1012499
1012500
S
AD 1012500
1012501
S
AD 1012501
1012502
S
AD 1012502
1012503
S
AD 1012503
1012504
S
AD 1012504
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$10,421.56
Pesos
6/7/2006
1
$2,655.00
Pesos
6/7/2006
ROMERO SOBERANES SERGIO
1
$3,500.00
Pesos
6/7/2006
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$120.00
Pesos
6/7/2006
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$300.00
Pesos
6/7/2006
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$300.00
Pesos
6/7/2006
NECOECHEA ZAMORA MARICARMEN YOLANDA
1
$7,000.00
Pesos
7/7/2006
SALAS GARCIA NOEMI
1
$5,133.00
Pesos
7/7/2006
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA ELIANE
1
$5,133.00
Pesos
7/7/2006
SALAS GARCIA NOEMI
1
$5,133.00
Pesos
7/7/2006
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA ELIANE
1
$5,133.00
Pesos
7/7/2006
FLORES UZETA OLGA
1
$5,357.00
Pesos
7/7/2006
TRABAJOS EXTTRAORDINARIOS EN LA REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN JUAREZ GARCIA MIGUEL ESTACIONAMIENTO DE TALLER MECANICO CURSO PARA ASISTENTES EJECUTIVAS QUE TOMARÁ MA. GUERRERO GARCIA GUSTAVO GUADALUPE RODRÍGUEZ L. TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIO DE EMPASTADO PET/331 F/ 1426 SERVICIO DE EMPASTADOS DE TESIS PET/415 F/1416 SERVICIO DE EMPADOS DE TESIS PET/415 F/1416 SERVICIO POR APOYO A PROYECTO PARA EL MES DE JULIO. SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2006 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2006 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2006 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2006 HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
1012505
S
AD 1012505 SERVICIO DE ODORIZER F.02757
1012505
S
AD 1012505
SERVICIO DE ODORIZER
1012505
S
AD 1012505
SERVICIO DE ODORIZER
1012505
S
AD 1012505
SERVICIO DE ODORIZER
1012505
S
AD 1012505
SERVICIO DE ODORIZER
1012505
S
AD 1012505
SERVICIO DE ODORIZER
1012505
S
AD 1012505
SERVICIO DE ODORIZER
1012505
S
AD 1012505
SERVICIO DE ODORIZER
1012505
S
AD 1012505
SERVICIO DE ODORIZER
1012505
S
AD 1012505
SERVICIO DE ODORIZER
1012505
S
AD 1012505
SERVICIO DE ODORIZER
1012506
S
AD 1012506
ATENCION DE ESTUDIANTES
1012507
S
AD 1012507
1012508
S
AD 1012508
PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
3
$177.00
Pesos
7/7/2006
2
$118.00
Pesos
7/7/2006
6
$354.00
Pesos
7/7/2006
4
$236.00
Pesos
7/7/2006
1
$59.00
Pesos
7/7/2006
4
$236.00
Pesos
7/7/2006
3
$177.00
Pesos
7/7/2006
1
$59.00
Pesos
7/7/2006
1
$59.00
Pesos
7/7/2006
1
$59.00
Pesos
7/7/2006
6
$354.00
Pesos
7/7/2006
1
$11,385.00
Pesos
7/7/2006
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
1
$900.00
Pesos
7/7/2006
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
1
$400.00
Pesos
7/7/2006
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA MARIA DE LOURDES MORENO CARRILLO
FECHA
Pág. 14 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
1
$400.00
Pesos
7/7/2006
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
1
$400.00
Pesos
7/7/2006
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
1
$400.00
Pesos
7/7/2006
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
1
$900.00
Pesos
7/7/2006
FECHA
1012509
S
AD 1012509
1012510
S
AD 1012510
1012511
S
AD 1012511
1012512
S
AD 1012512
1012513
S
AD 1012513
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
1
$400.00
Pesos
7/7/2006
1012514
S
9/20 PAGO POR SERVICIOS AD 1012514 PROFESIONALES, CORRESPOND. CAMACHO TORRES RODOLFO A 1ERA. QUINCENA JULIO
1
$3,214.05
Pesos
7/7/2006
1012515
S
10/20 PAGO POR SERVICIOS AD 1012515 PROFESIONALES CORRESPOND. CAMACHO TORRES RODOLFO 2DA. QUINCENA JULIO
1
$3,214.05
Pesos
7/7/2006
1012517
S
AD 1012517
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1
$2,467.90
Pesos
7/7/2006
1012518
S
LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO
1
$39,811.72
Pesos
10/7/2006
LP
SERVICIO A LA U-10B REP. DE FRENOS ROTULAS, TERMINALES, COPLE, ALINEACION Y BALANCEO SERVICIO DE LIMPIEZA EN JARDINES Y PATIOD DEL 1012518 CAMPUS PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO-06
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO
TIPO DE CONTRATACION
ADJUDICACION
SERVICIOS
LP
1012518
S
LP
1012519
S
AD
1012519
S
AD
1012519
S
AD
1012519
S
AD
1012519
S
AD
1012519
S
AD
1012519
S
AD
1012519
S
AD
1012519
S
AD
CONSECUTIVO OBRA
BIENES
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS 1012518 EDIFICIOS PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO-06 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO
1
$46,128.91
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$266.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$153.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$65.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
10/7/2006
FECHA
Pág. 16 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012519
S
AD 1012519
1012519
S
AD 1012519
1012519
S
AD 1012519
1012519
S
AD 1012519
1012519
S
AD 1012519
1012519
S
AD 1012519
1012519
S
AD 1012519
1012519
S
AD 1012519
1012519
S
AD 1012519
1012519
S
AD 1012519
DESCRIPCION
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$65.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$178.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$365.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$223.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$575.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$176.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$330.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
10/7/2006
FECHA
Pág. 17 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$421.80
Pesos
10/7/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$352.00
Pesos
10/7/2006
FECHA
1012519
S
AD 1012519
1012519
S
AD 1012519
1012519
S
AD 1012519
1012519
S
AD 1012519
1012520
S
AD 1012520
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DEL MES DE JUNIO DE 2006. DE C.V. TELS. 333-2390 Y 333-2022.
1
$749.37
Pesos
10/7/2006
S
AD 1012521
PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA.PERÍODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2006. PROYECTO DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA SIERRA D
ERIKA ARROYO ORTIZ
1
$5,892.86
Pesos
10/7/2006
S
PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA, PERÍODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2006. PROYECTO AD 1012522 DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL MANEJO SUSTENTABLE EN LA SIE
MARIA DEL ROSARIO VÁZQUEZ MIRANDA
1
$5,892.86
Pesos
10/7/2006
1012521
1012522
Pág. 18 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
S
PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA PERÍODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2006. PROYECTO DIAGNÓSTICO AD 1012523 Y PLANEACIÓN PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA SIERRA DE LA LAGUNA
ERIKA ARROYO ORTIZ
1
$5,892.86
Pesos
10/7/2006
1012524
S
PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA, PERÍODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2006. PROYECTO AD 1012524 DIANÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL MANEJO SUSTENTABLE EN LA SIER
MARIA DEL ROSARIO VÁZQUEZ MIRANDA
1
$5,892.86
Pesos
10/7/2006
1012525
S
$800.00
Pesos
10/7/2006
S
1
$600.00
Pesos
10/7/2006
1012525
S
RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION
1
1012525
SERVICIO DE CENTRIFUGADO DE 10000 LTS. DE DIESEL SERVICIO DE ENTREGA DE 10000 AD 1012525 LTS. DE DIESEL. SERVICIO DE TRASVASE DE AD 1012525 10000 LTS. DE DIESEL.
1
$800.00
Pesos
10/7/2006
1012526
S
AD 1012526
PALOMINOS OCHOA ONOFRE
1
$1,071.45
Pesos
10/7/2006
1012527
S
AD 1012527
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
1
$400.00
Pesos
10/7/2006
1012528
S
AD 1012528
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
1
$900.00
Pesos
10/7/2006
1012529
S
AD 1012529
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
1
$400.00
Pesos
10/7/2006
1012523
AD 1012525
SEVICIO DE JARDINERIA PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA.
Pág. 19 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
SERVICIO DE GESTORÍAS REALIZADAS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y MACIAS MUÑOZ EDUARDO PRIVADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2006. PAGO DE HONORARIOS POR ACOSTA MOLINA BERTHA SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO DE HONORARIOS POR LUNA MENESES DULCE LILA SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XV INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS 2006, ACADEMIA MEXICANA DE CANCÚN, Q.ROO DEL 20-24 CIENCIA DE MATERIALES A.C. AGO,2006 A NOMBRE DE DR. RAÚL RANGEL ROJO. PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XV INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS 2006, ACADEMIA MEXICANA DE CANCÚN, Q.ROO DEL 20 AL 24 CIENCIA DE MATERIALES A.C. AGOSTO, 2006 A NOMBRE DEL ESTUDIANTE RODGER EVANS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$2,500.00
Pesos
10/7/2006
1
$7,713.73
Pesos
10/7/2006
1
$6,856.65
Pesos
10/7/2006
1
$300.00
Dolares
10/7/2006
1
$100.00
Dolares
10/7/2006
FECHA
1012530
S
AD 1012530
1012531
S
AD 1012531
1012532
S
AD 1012532
1012533
S
AD 1012533
1012534
S
AD 1012534
1012535
S
AD 1012535
HORAS DE GUARDIAS DIURNAS A BORDO DEL B/O FRANCISCO DE ULLOA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2006.
SANDRA IRENE DURAZO CASTRO
84
$2,268.00
Pesos
11/7/2006
1012536
S
AD 1012536
PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN SEGUIMIENTO DE PROYECTO NO. 020
FABRICIO SARO RIVERA IBARRA
1
$4,285.44
Pesos
11/7/2006
Pág. 20 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
1012537
S
AD 1012537
PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN SEGUIMIENTO DE PROYECTO CON RECIBO NO. 021
FABRICIO SARO RIVERA IBARRA
1
$4,285.44
Pesos
11/7/2006
1012538
S
AD 1012538
PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA LICITACION PUBLICA # 11101001-002-06
TESORERIA DE LA FEDERACION
1
$8,808.00
Pesos
11/7/2006
S
1/6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INST. DE AD 1012539 SOFTWARE, SOPORTE TECNICO DEL EPO.DE COMPUTO DEL DOF.
MORALES PEREZ ALINA
1
$4,914.00
Pesos
11/7/2006
1012540
S
2/6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INST. DE AD 1012540 SOFTWARE, SOPORTE TECNICO DEL EPO.DE COMPUTO DEL DOF.
MORALES PEREZ ALINA
1
$4,914.00
Pesos
11/7/2006
1012541
S
AD 1012541
LUIS RODOLFO NUÑO GUTIERREZ
1
$3,000.00
Pesos
11/7/2006
1012542
S
AD 1012542
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS
1
$2,725.00
Pesos
11/7/2006
1012543
S
AD 1012543
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS
1
$2,725.00
Pesos
11/7/2006
1012539
TERCER PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO LASPAU PRIMER PAGO DE 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTOS DEL DEPTO. DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA SEGUNDO PAGO DE 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTOS DEL DEPTO. DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA
Pág. 21 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
ADMINISTRACIÓN DEL PAQUETE DE CÓMPUTO LANDMARK.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1012544
S
AD 1012544
1012545
S
AD 1012545
1012546
S
AD 1012546
1012547
S
AD 1012547
1012548
S
AD 1012548
1012549
S
1012550
S
1012550
S
1012551
S
AD 1012551
S
PAGO POR: EVALUACION DE LA CALIDAD DE AGUA EN GRANJAS DE CULTIVO, PREPARACION DE COPALCUA INZUNZA CARMEN AD 1012552 MEDIOS DE CULTIVO, AISLAMIENTO DE CEPAS DE MICROALGAS Y CARACTERIZACI
1012552
LP
1012549
AD 1012550 LP
1012550
PAGO 1 DE 6 DEL PROYECTO DE HERNANDEZ RAMIREZ CHEVRONTEXACO PATRICIA GUADALUPE PAGO 2 DE 6 DEL PROYECTO DE HERNANDEZ RAMIREZ CHEVRONTEXACO PATRICIA GUADALUPE PAGO DE HONORARIOS CON ROMERO SAAVEDRA ADRIANA RECIBO NO. 074 LUCIA RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA POR EL MES PROFESIONALES GUERRA, JULIO DE 2006. SE ANEXA S.C. RECIBO ORIGINAL NO. 010921 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 16 AL 30 GRUPO EXCELSA SA DE CV DE JUNIO-06 SERVICIO DE APOYO LIMPIEZA Y LUIS ANGEL GONZALEZ MOV. DE MUEBLES PET/407 ACEVEDO F/1945 SERVICIO DE LAVADO DE LUIS ANGEL GONZALEZ ALFOMBRAS PET/431 F/1937 ACEVEDO PAGO HONORARIOS PROFESIONALES ESCOTO RODRIGUEZ MARTIN CORRESPONDIENTE. AL MES DE JUNIO DE 2006.
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$7,000.00
Pesos
11/7/2006
1
$2,727.27
Pesos
11/7/2006
1
$2,727.27
Pesos
11/7/2006
1
$7,142.33
Pesos
11/7/2006
1
$7,000.00
Pesos
11/7/2006
1
$60,073.56
Pesos
12/7/2006
1
$735.00
Pesos
12/7/2006
1
$1,606.50
Pesos
12/7/2006
1
$32,982.64
Pesos
12/7/2006
1
$7,400.00
Pesos
12/7/2006
FECHA
Pág. 22 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012553
S
AD 1012553
1012554
S
AD 1012554
1012555
S
AD 1012555
1012556
S
AD 1012556
1012557
S
AD 1012557
1012558
S
AD 1012558
1012559
S
AD 1012559
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 38 (PARA ANTONIO ALMAZAN BECERRIL REFERENCIA) PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 39 (PARA ANTONIO ALMAZAN BECERRIL REFERENCIA) PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL. IMPLEMENTACIÓN DE MODELO MARIA EUGENIA ALLENDE ROMS EN LA ZONA DEL ALTO ARANDIA GOLFO DE CALIFORNIA. DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2006, 7-1 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL AL PROYECTO ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA GARCIA NAVA HECTOR PREDECIR EL OLEAJE EN LA REGIÓN COSTERA.DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2 APOYO EN SEGUIMIENTO DE NAJERA OCEGUEDA GENARO PROYECTO CON RECIBO NO. 019 TRABAJOS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO DEL 16 MAURO MEDINA HERNANDEZ DE JUNIO AL 15 DE JULIO, 2006 SERVICIO DE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN DE UNIDAD DE ENLACE SISI (TRANSPARENCIA) TADDEI YAJIMOVICH MASLOVA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2006.
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$5,000.00
Pesos
12/7/2006
1
$5,000.00
Pesos
12/7/2006
1
$11,200.00
Pesos
12/7/2006
1
$11,037.00
Pesos
12/7/2006
1
$5,400.00
Pesos
12/7/2006
1
$31,750.00
Pesos
12/7/2006
1
$3,750.00
Pesos
12/7/2006
FECHA
Pág. 23 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012560
S
AD 1012560
1012561
S
AD 1012561
1012562
S
AD 1012562
1012563
S
AD 1012563
1012564
S
AD 1012564
1012565
S
AD 1012565
1012565
S
AD 1012565
1012566
S
AD 1012566
1012567
S
AD 1012567
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
TRABAJOS DE REPARACION DE JOSE DE LA LUZ MENDOZA ESCALONES EN EL EDIFICIO DE DIAZ CIENCIAS DE LA TIERRA SUSCRIPCION A LA REVISTA ALTA GERENCIA MEXICO, S. A. HARVARD BUSINESS REVIEW DE C. V. POR UN AÑO SUSCRIPCION A LA REVISTA EDULABORIS MEXICO, S. A. DE CONOCIMIENTO Y DIRECCION C. V. TREND MICRO INTERSCAN MESSAGING SECURITY SUITE (CONJUNTO DE SOLUCIONES DE NORTREND, S.A. DE C.V. FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO TREND MICRO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ENSENADA ELECTRIC-SUPPLY PREDICTIVO A SUBESTACIONES S.A. DE C.V. ELECTRICAS SERVICIO A LA U-11B CAMBIO DE LOPEZ VERDUGO DOMINGO ENFRIADOR ACEITE DE ERNESTO TRANSMISION DEL RADIADOR SERVICIO A LA U-30B CAMBIO DE LOPEZ VERDUGO DOMINGO TAPA Y ANTIFRIZEER ERNESTO ASESORIA DE SEGUROS POR EL CARSA CONSULTORES MES DE JULIO. FACTURA AGENTE DE SEGUROS Y ORIGINAL 8306. FIANZAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GESTORÍAS REALIZADAS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y MACIAS MUÑOZ EDUARDO PRIVADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2006.
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$2,646.00
Pesos
12/7/2006
1
$1,280.00
Pesos
12/7/2006
1
$1,400.00
Pesos
12/7/2006
1
$5,830.00
Dolares
12/7/2006
1
$29,000.00
Pesos
12/7/2006
1
$1,090.00
Pesos
12/7/2006
1
$1,190.00
Pesos
12/7/2006
1
$6,439.40
Pesos
12/7/2006
1
$2,500.00
Pesos
13-07-2006
FECHA
Pág. 24 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012568
S
AD 1012568
1012569
S
AD 1012569
1012570
S
AD 1012570
1012571
S
AD 1012571
1012572
S
AD 1012572
1012573
S
AD 1012573
1012574
S
AD 1012574
1012575
S
AD 1012575
DESCRIPCION
SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2006, SEGUN RECIBO #020 PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 39 PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 40 PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 41 PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 42 ASESORÍA AL PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ASESORÍA AL PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL PARA EL PERIODICO EL VIGIA DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE DICIEMBRE DE 2006.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$7,575.76
Pesos
13-07-2006
1
$6,000.00
Pesos
13-07-2006
1
$6,000.00
Pesos
13-07-2006
1
$6,000.00
Pesos
13-07-2006
1
$6,000.00
Pesos
13-07-2006
ROMO MARTINEZ ALFONSO
1
$3,750.13
Pesos
13-07-2006
ROMO MARTINEZ ALFONSO
1
$3,750.13
Pesos
13-07-2006
EDITORIAL EL VIGIA
1
$880.00
Pesos
13-07-2006
OCHOA SOLANO MAURO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA
FECHA
Pág. 25 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012576
S
AD 1012576
1012577
S
AD 1012577
1012578
S
AD 1012578
1012579
S
AD 1012579
1012580
S
AD 1012580
1012580
S
AD 1012580
1012580
S
AD 1012580
1012580
S
AD 1012580
DESCRIPCION
200 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A SELECCION DE COLOR EN DIGITAL (CON FOTOGRAFÍA DE FONDO) ASIGNADAS A LA DRA. EWA GLOWACKA APOYO AL DEPTO. DE COMUNICACION PRIMERA QUIC. DE JULIO SERVICIO DE APOYO AL DEPTO. DE COMUNICACION 2DA. QUINC. DE JULIO-06 FIANZA DE FIDELIDAD POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO DE 2006 AL 17 DE JULIO DEL 2007. ANEXO COTIZACION. LA FACTURA SE ENTREGARA UNA VEZ QUE SE PAGUE. SERVICIO TEL. FACTURADO POR EL MES DE JULIO-06 (14 RECIBOS) SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE JULIO-06 (2 RECIBOS) SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE JULIO-06 (1 RECIBO) SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE JULIO-06 (3 RECIBOS)
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO
1
$360.00
Pesos
13-07-2006
DIANA FLOR VENEGAS SOTO
1
$3,750.00
Pesos
13-07-2006
DIANA FLOR VENEGAS SOTO
1
$3,750.00
Pesos
13-07-2006
.FIANZAS COMERCIAL AMERICA S.A.
1
$12,727.00
Pesos
13-07-2006
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1
$100,816.33
Pesos
14-07-2006
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1
$447.28
Pesos
14-07-2006
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1
$1,630.00
Pesos
14-07-2006
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1
$1,497.28
Pesos
14-07-2006
FECHA
Pág. 26 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
Pesos
FECHA
1012580
S
AD 1012580
SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE JULIO-06 (1 RECIBO)
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1
$898.19
1012581
S
AD 1012581
P.O. 20060507
CASAS INTL.
1
$70.00
Dolares 14-07-2006
1012581
S
AD 1012581
P.O. 20060470
CASAS INTL.
1
$13.75
Dolares 14-07-2006
1012581
S
AD 1012581
P.O. 20060560
CASAS INTL.
1
$12.00
Dolares 14-07-2006
1012581
S
AD 1012581
SAN DIEGO PLASTICS, INC.
CASAS INTL.
1
$11.25
Dolares 14-07-2006
1012581
S
AD 1012581
P.O. 20060395
CASAS INTL.
1
$11.75
Dolares 14-07-2006
1012581
S
AD 1012581
P.O. 20060451 Y P.O. 20060446
CASAS INTL.
1
$13.50
Dolares 14-07-2006
1012581
S
AD 1012581
P.O. 20060397 Y P.O. 20060398
CASAS INTL.
1
$13.00
Dolares 14-07-2006
1012581
S
AD 1012581
P.O. 20060506
CASAS INTL.
1
$11.75
Dolares 14-07-2006
1012582
S
AD 1012582
P.O. 20060231
CASAS INTL.
1
$14.50
Dolares 14-07-2006
1012582
S
AD 1012582
P.O. 20060355
CASAS INTL.
1
$82.00
Dolares 14-07-2006
1012582
S
AD 1012582
P.O. 20060563
CASAS INTL.
1
$11.25
Dolares 14-07-2006
1012582
S
AD 1012582
P.O. 20060470
CASAS INTL.
1
$15.50
Dolares 14-07-2006
1012582
S
AD 1012582
DWYER INSTRUMENTS
CASAS INTL.
1
$11.50
Dolares 14-07-2006
1012582
S
AD 1012582
P.O. 20060456
CASAS INTL.
1
$12.75
Dolares 14-07-2006
14-07-2006
Pág. 27 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012583
S
AD 1012583
1012583
S
AD 1012583
1012583
S
AD 1012583
1012583
S
AD 1012583
1012584
S
AD 1012584
1012585
S
AD 1012585
1012586
S
AD 1012586
1012587
S
AD 1012587
1012588
S
AD 1012588
1012589
S
AD 1012589
1012590
S
AD 1012590
DESCRIPCION
SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/06 AL 12/07/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/06 AL 12/07/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/06 AL 12/07/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/06 AL 12/07/06 ELABORACIÓN DE 3000 ETIQUETAS ADHERIBLES PARA CORRESPONDENCIA. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE JULIO-06 FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA SOMBRA Y REPARACION DE JUEGO INFANTIL SERVICIO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2006 GENERAR ARCHIVOS DE IMPRESIÓN, RESPALDOS Y DE TRANSFERENCIA DE LA BASE DE DATOS. SERVICIO DE ARREDAMIENTO EN GUARDERIA POR EL MES DE AGOSTO-06 SERVICIO DE HONORARIOS # 001 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO/06
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$1,024.40
Pesos
31-07-2006
1
$2,627.20
Pesos
31-07-2006
1
$2,832.98
Pesos
31-07-2006
1
$1,175.60
Pesos
31-07-2006
MARIA ASUNCION INIGUEZ GARCIA
1
$2,400.00
Pesos
31-07-2006
RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V
1
$8,651.64
Pesos
31-07-2006
SILVESTRE MEDINA ESTRADA
1
$1,900.00
Pesos
31-07-2006
PALOMINOS OCHOA ONOFRE
1
$1,071.45
Pesos
31-07-2006
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1
$7,000.00
Pesos
31-07-2006
AMADOR ZAZUETA EMMA
1
$6,535.00
Pesos
1/8/2006
RICARDO ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ
1
$2,679.00
Pesos
1/8/2006
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
FECHA
Pág. 28 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
SERVICIO SECRETARIAL 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2006
1012591
S
AD 1012591
1012592
S
AD 1012592
1012593
S
AD 1012593
S
3/6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INST. DE AD 1012594 SOFTWARE, SOPORTE TECNICO DEL EPO.DE COMPUTO DEL DOF.
1012594
1012595
S
AD 1012595
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
SERVICO DE AUXILIAR EDUCATIVO 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2006 TERCER PAGO DE 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTOS DEL DEPTO. DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA
ASESORÍA AL PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO FLACSO SERIE JMX0804L1QG POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO COMIMSA SERIE JMX0804L1M8 POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIATEC SERIE JMX0804L1P6
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
SANCHEZ OLIVEROS MONICA
1
$3,000.00
Pesos
1/8/2006
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD
1
$3,000.00
Pesos
1/8/2006
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS
1
$2,725.00
Pesos
1/8/2006
MORALES PEREZ ALINA
1
$4,914.00
Pesos
1/8/2006
ROMO MARTINEZ ALFONSO
1
$3,750.13
Pesos
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
FECHA
Pág. 29 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
DESCRIPCION
POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIQA SERIE JMX0804L1NW POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO INECOL SERIE JMX0804L1MC POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO INAOE SERIE JMX0804L1MZ POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIBNOR SERIE JMX0804L1MB POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIDE SERIE JMX0804L1M9 POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIAD SERIE JMX0804L1QL POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO COLSAN SERIE JMX0804L1NU POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIATEQ SERIE JMX0804L1QV POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIO SERIE JMX0804L1MX POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO IPICYT SERIE JMX0804L1QR
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
FECHA
Pág. 30 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
DESCRIPCION
POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CICY SERIE JMX0804L1LH POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO COLEF SERIE JMX0804L1MD POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIDETEQ SERIE JMX0804L1N1 POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO ECOSUR SERIE JMX0804L1NG POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO MORA SERIE JPE081210UX POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIMAT SERIE JMX0804L1QJ POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CONACYT SERIE JMX0804L1QC POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO GEO SERIE JMX0804L1NT POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIESAS SERIE JMX0804L1N0 POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO COLMEX SERIE JMX0804L1QU
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
FECHA
Pág. 31 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012596
S
AD 1012596
1012597
S
AD 1012597
1012598
S
AD 1012598
DESCRIPCION
POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO INFOTEC SERIE JMX0804L1ZH POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIATEJ SERIE JMX0804L1MY POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO COLMICH SERIE JMX0804L1LL POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIDESI SERIE JMX0804L1QE POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIMAV SERIE JMX0804L1QQ POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CICESE SERIE JMX0804L1LJ IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE PALINOMORFOS. 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2006 ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
1
$474.32
Dolares
1/8/2006
CARRILLO BERUMEN ROSA MARIA
1
$7,297.58
Pesos
1/8/2006
ILEANA MARQUEZ BORBON
1
$6,409.09
Pesos
1/8/2006
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
FECHA
Pág. 32 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1012599
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
S
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
AD 1012599
1012600
S
AD 1012600
1012601
S
LP
1012601
1012601
S
LP
1012601
1012602
S
LP
1012602
1012602
S
LP
1012602
1012603
S
AD 1012603
DESCRIPCION
PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE POLEN EN EL LABORATORIO DE PALINOLOGIA. 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2006
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
COLLINS RAMIREZ EDNA
FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANALITICA DEL NOROESTE, ANALITICA DEL NOROESTE S.A. S.A. DE C.V. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJOS DE MUESTREO Y AN SERVICIO DE LIMPIEZA A LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS LUIS ANGEL GONZALEZ PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE ACEVEDO JULIO-06 SERRVICIO DE INTENDENCIA A LUIS ANGEL GONZALEZ JARDINES Y PATIOS PERIODO ACEVEDO DEL 1RO. AL |5 DE JULIO-06 SERVICIO DE LIMPIEZA A LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS LUIS ANGEL GONZALEZ PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIOACEVEDO 06 SERVICIO DE INTENDENCIA A JARDINES Y PATIOS DEL LUIS ANGEL GONZALEZ CAMPUS PERIODO DEL 16 AL 31 ACEVEDO DE JULIO-06 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA ESTAFETA MEXICANA, S.A DE COBROS DEL REPORTE #997 C.V. ESTAFETA MEXICANA
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$5,518.50
Pesos
1/8/2006
1
$14,925.00
Pesos
1/8/2006
1
$47,775.00
Pesos
1/8/2006
1
$39,945.00
Pesos
1/8/2006
1
$47,775.00
Pesos
1/8/2006
1
$40,885.00
Pesos
1/8/2006
1
$286.32
Pesos
1/8/2006
FECHA
Pág. 33 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012603
S
AD 1012603
1012603
S
AD 1012603
1012603
S
AD 1012603
1012603
S
AD 1012603
1012603
S
AD 1012603
1012603
S
AD 1012603
1012603
S
AD 1012603
1012603
S
AD 1012603
1012603
S
AD 1012603
1012603
S
AD 1012603
DESCRIPCION
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
1/8/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
1/8/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$190.88
Pesos
1/8/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
1/8/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
1/8/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
1/8/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
1/8/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$190.88
Pesos
1/8/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
1/8/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$286.32
Pesos
1/8/2006
FECHA
Pág. 34 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
4 SERVICIOS DE MENSAJERIA ESTAFETA MEXICANA, S.A DE COBROS DEL REPORTE #997 C.V. ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA ESTAFETA MEXICANA, S.A DE COBROS DEL REPORTE #997 C.V. ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA ESTAFETA MEXICANA, S.A DE COBROS DEL REPORTE #997 C.V. ESTAFETA MEXICANA SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS POR EL MES DE MAGDALENO RAMIREZ RAMON JULIO-06 CONVOCATORIAS CARRERA CASTAÑEDA TERRIQUEZ CICESE TAMAÑO OFICIO ALEJANDRO IMPRESAS A DOS TINTAS (300) INSTALACION DE 8 M2 DE CASIQUE SANDOVAL CORCHO EN CUBO 248 DE FRANCISCO JAVIER CIENCIAS DE LA TIERRA
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$381.76
Pesos
1/8/2006
1
$95.44
Pesos
1/8/2006
1
$255.88
Pesos
1/8/2006
1
$4,200.00
Pesos
2/8/2006
1
$490.00
Pesos
2/8/2006
1
$3,000.00
Pesos
2/8/2006
FECHA
1012603
S
AD 1012603
1012603
S
AD 1012603
1012603
S
AD 1012603
1012604
S
AD 1012604
1012605
S
AD 1012605
1012606
S
AD 1012606
S
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN ESCRITORIO EN AD 1012607 ESCUADRA CON MODULO DE 3 CAJONES TERMINACION CON TINTA Y BARNIZ
SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO
1
$4,000.00
Pesos
2/8/2006
S
REPARACION Y MANTENIMIENTO A 3 LIBREROS QUE MIDEN AD 1012607 28"X48" TERMINACION CON TINTA Y BARNIZ
SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO
1
$3,000.00
Pesos
2/8/2006
1012607
1012607
Pág. 35 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
1012608
S
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN ESCRITORIO EN FORMA DE "U" CON UN MODULO DE 3 AD 1012608 CAJONES Y TERMINACION CON TINTA Y BARNIZ PARA EL CUBO #117
1012609
S
AD 1012609
1012610
S
AD 1012610
1012611
S
AD 1012611
1012612
S
SERVICIO U-1B DE TORNEADO DE DISCOS Y TAMBORES JUEGO AD 1012612 DE BALATAS DE. Y TRAS.RESP. DE CILINDRO Y LIQ.
1012612
S
1012612
S
1012613
S
LP
1012613
S
LP
RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 60KVA APERTURA DE BANO EN EDIFICIO DE TELEMATICA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CASA MOBIL NO2
SERVICIO U-21B RECONSTRUCCION DE BUSTER SERVICIO U-15B TORNEADO DE AD 1012612 DISCOS JUEGO DE BALATAS Y LIQUIDO SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS 1012613 EDIFICIOS PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO-06 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS 1012613 EDIFICIOS PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE JULIO-06 AD 1012612
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO
1
$6,000.00
Pesos
2/8/2006
BAJA RENTAL'S S.A. DE C.V.
1
$2,000.00
Pesos
2/8/2006
JUAREZ GARCIA MIGUEL
1
$3,514.34
Pesos
2/8/2006
ANDREA LOPEZ CORONA
1
$550.00
Pesos
2/8/2006
FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.
1
$1,205.00
Pesos
2/8/2006
FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.
1
$750.00
Pesos
2/8/2006
FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.
1
$950.00
Pesos
2/8/2006
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1
$63,112.00
Pesos
2/8/2006
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1
$62,384.00
Pesos
2/8/2006
FECHA
Pág. 36 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012614
S
1012614
1012615
S
AD 1012615
1012616
S
AD 1012616
1012617
S
AD 1012617
1012618
S
AD 1012618
1012619
S
AD 1012619
1012620
S
AD 1012620
1012620
S
1012621
S
DESCRIPCION
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$19,530.00
Pesos
2/8/2006
1
$3,750.13
Pesos
2/8/2006
1
$3,000.00
Pesos
2/8/2006
1
$2,679.00
Pesos
2/8/2006
1
$836.00
Pesos
2/8/2006
1
$1,300.00
Pesos
2/8/2006
HERNANDEZ DOMINGUEZ TERESA DE JESUS
1
$280.00
Pesos
2/8/2006
HERNANDEZ DOMINGUEZ TERESA DE JESUS
1
$750.00
Pesos
2/8/2006
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$960.00
Pesos
2/8/2006
SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL PERIODO VACACIONAL DEL 17 GRUPO EXCELSA SA DE CV AL 21 Y DEL 24 AL 28 DE JULIO06 ASESORÍA AL PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ROMO MARTINEZ ALFONSO DEL POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES QUINTO PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JUAN MANUEL MACIAS RAMIREZ APOYO AL PROYECTO DE LASPAU SERVICIO DE HONORARIOS # 002 CORRESPONDIENTE A LA RICARDO ALBERTO GONZALEZ SEGUNDA QUINCENA DE SANCHEZ AGOSTO/06 SERVICIO U-17B INSTALACION CENTRO LLANTERO DEL DE TERMINAL INF, DER. Y NOROESTE, SA DE CV ALINEACION SERVICIO U-20B TAPIZADO DE ASIENTO DELANTERO Y MARIO TORRES BAÑUELOS TRASERO SERVICIO A LA U-22B REP. DE PEDAZO DE TUBO ALUMINIZADO
SERVICIO A LA U-9A REPOSICION DE SILENCIADOR Y TUBO ALUMINIZADO SERVICIO DE ENPASTADO A 8 AD 1012621 TESIS PET/452 F/1428 AD 1012620
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
FECHA
Pág. 37 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
1012622
S
1012623
S
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
SERVICIO DE EELABORACION DE BEATRIZ AMALIA ARJONA IDENTIFICADOR RYDALCH ESTACIONAMIENTO PAGO DE ENLACES A INTERNET2 CENTROS CONACYT TELEFONOS DE MEXICO, S.A. AD 1012623 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE C.V. JUNIO 2006 CUENTA MAESTRA 0V40590 AD 1012622
PAGO DE ENLACES A INTERNET2 CENTROS PÚBLICOS CONACYT TELEFONOS DE MEXICO, S.A. AD 1012624 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE C.V. JUNIO 2006 CUENTA MAESTRA 0V41593
1012624
S
1012625
S
1012626
S
AD 1012626
1012626
S
AD 1012626
1012626
S
AD 1012626
1012626
S
AD 1012626
1012627
S
AD 1012627
LP
1012625
TARJETA PARA FOTOCOPIADO XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. PARA 1,000 COPIAS SERVICIO U-25B CAROCERIA Y PINTURA A INTERIORES, JOSE LUIS TORRES COLLINS DEFENSA, PARRILLA Y RINES SERVICIO U-15B REPARACION JOSE LUIS TORRES COLLINS ASIENTO RESPALDO SERVICIO U-6C REPARACION DE LA BASE DE LA LAPRA DE JOSE LUIS TORRES COLLINS HALOGENO, ACOMODAR PLASTICO INF. DEFENSA DEL. SERVICIO U-4B REPARACION DE ELEVADOR Y AJUSTE DE MANIJA JOSE LUIS TORRES COLLINS EST. PUERTA IZQ. SERVICIO U-7A REPARACION DE ARRANQUE DODGE NAVA CAMPOS JUAN ANDRES REFACCIONES Y MANOS DE OBRA
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
200
$2,500.00
Pesos
2/8/2006
1
$413,482.00
Pesos
2/8/2006
1
$120,481.60
Pesos
2/8/2006
1
$522.60
Pesos
2/8/2006
1
$9,500.00
Pesos
3/8/2006
1
$500.00
Pesos
3/8/2006
1
$700.00
Pesos
3/8/2006
1
$800.00
Pesos
3/8/2006
1
$730.00
Pesos
3/8/2006
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$400.00
Pesos
3/8/2006
1
$1,310.00
Pesos
3/8/2006
1
$220.00
Pesos
3/8/2006
1
$80.00
Pesos
3/8/2006
1
$220.00
Pesos
3/8/2006
1
$460.00
Pesos
3/8/2006
1
$261.30
Pesos
3/8/2006
1
$7,000.00
Pesos
3/8/2006
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1
$7,000.00
Pesos
3/8/2006
SERVICIO U-5C REPARACION DE AD 1012627 AVANICOS ELECT.PARA ENF, DE NAVA CAMPOS JUAN ANDRES MOTOR SERVICIO U17B REP. DE AD 1012627 BATERIA, FOCO, TERMINALES NAVA CAMPOS JUAN ANDRES P/BATERIA SERVICIO U-11B LAVADO DE JOSE ALBERTO BUSTILLOS AD 1012628 CARROCERIA Y MOTOR ESPINOZA SERVICIO U-20B LAVADO DE JOSE ALBERTO BUSTILLOS AD 1012628 CARROCERIA ESPINOZA SERVICIO U-6C LAVADOR DE JOSE ALBERTO BUSTILLOS AD 1012628 CARROCERIA Y MOTOR ESPINOZA SERVICIO U-5C LAVADO DE JOSE ALBERTO BUSTILLOS AD 1012628 CARROCERIA, MOTOR Y ESPINOZA CARROCERIA TARJETA PARA FOTOCOPIADO 1012629 XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. PARA 500 COPIAS SERVICIO DE HONORARIOS POR MARTINEZ RASSO JULIO AD 1012630 ASESORIA LABORAL EDUARDO
FECHA
1012627
S
1012627
S
1012628
S
1012628
S
1012628
S
1012628
S
1012629
S
1012630
S
1012631
S
AD 1012631
S
RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA POR EL MES AD 1012632 AGOSTO DE 2006. SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO. 010968
PROFESIONALES GUERRA, S.C.
1
$7,000.00
Pesos
3/8/2006
S
GENERAR ARCHIVOS DE IMPRESIÓN, RESPALDOS Y DE AD 1012633 TRANSFERENCIA DE LA BASE DE DATOS.
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1
$7,000.00
Pesos
3/8/2006
1012632
1012633
LP
ADMINISTRACIÓN DEL PAQUETE DE CÓMPUTO LANDMARK.
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1
$300,693.00
Pesos
3/8/2006
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA
1
$17,713.44
Pesos
3/8/2006
FECHA
SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO-06 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PERIODO DEL 18/JUN. AL 18/JULIO/06 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA EN LA GUARDERIA PERIODO DEL 18/JUN. AL 18/JUL/06 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PERIODO DEL 18/JUN. AL 18/JUL-06
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA
1
$2,348.09
Pesos
3/8/2006
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA
1
$33,118.70
Pesos
3/8/2006
AD 1012636
PO # 20060580
CASAS INTL.
1
$38.25
Dolares
3/8/2006
S
AD 1012636
LIBRO DE GABRIEL
CASAS INTL.
1
$1.00
Dolares
3/8/2006
1012636
S
AD 1012636
PO #20060565
CASAS INTL.
1
$16.50
Dolares
3/8/2006
1012636
S
AD 1012636
PO #20060457
CASAS INTL.
1
$13.75
Dolares
3/8/2006
1012636
S
AD 1012636
PO #20060484
CASAS INTL.
1
$13.00
Dolares
3/8/2006
1012636
S
AD 1012636
PO #20060638
CASAS INTL.
1
$13.75
Dolares
3/8/2006
1012637
S
AD 1012637
REPARACION SONTEK
CASAS INTL.
1
$12.50
Dolares
3/8/2006
1012637
S
AD 1012637
PAQUETE DEL DR. FRANCISCO ESPARZA
CASAS INTL.
1
$14.00
Dolares
3/8/2006
1012637
S
AD 1012637
PO #20060449
CASAS INTL.
1
$13.00
Dolares
3/8/2006
1012634
S
AD 1012634
1012635
S
AD 1012635
1012635
S
AD 1012635
1012635
S
AD 1012635
1012636
S
1012636
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
1012638
S
AD 1012638
PO #20060296
CASAS INTL.
1
$20.00
Dolares
3/8/2006
1012638
S
AD 1012638
PO #20060500
CASAS INTL.
1
$13.00
Dolares
3/8/2006
1012638
S
AD 1012638
PO #20060621
CASAS INTL.
1
$11.25
Dolares
3/8/2006
1012638
S
AD 1012638
PO #20060364
CASAS INTL.
1
$12.75
Dolares
3/8/2006
1012638
S
AD 1012638
PO #20060394
CASAS INTL.
1
$12.00
Dolares
3/8/2006
1012638
S
AD 1012638
PO #20060584
CASAS INTL.
1
$12.75
Dolares
3/8/2006
1012639
S
AD 1012639
CICESE
1
$283,815.00
Pesos
3/8/2006
1012640
S
AD 1012640
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1
$4,000.00
Pesos
3/8/2006
1012641
S
AD 1012641
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1
$2,727.27
Pesos
3/8/2006
1012642
S
AD 1012642
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1
$4,000.00
Pesos
3/8/2006
1012643
S
AD 1012643
1
$2,727.27
Pesos
3/8/2006
1012644
S
AD 1012644
1
$1,200.00
Pesos
4/8/2006
TIEMPO DE BARCO FRANCISCO ULLOA 11/20 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA PAGO 3 DE 6 DEL PROYECTO DE CHEVRONTEXACO 12/20 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA PAGO 4 DE 6 DEL PROYECTO DE CHEVRONTEXACO SERVICIO DE LAVADO DE 40 SILLAS PET/460 F/1954
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012645
S
AD 1012645
1012646
S
1012647
S
AD 1012647
1012648
S
AD 1012648
1012648
S
AD 1012648
1012648
S
AD 1012648
1012648
S
AD 1012648
1012648
S
AD 1012648
1012648
S
AD 1012648
LP
1012646
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL GRUPO RESNOM LOS DIAS ARREGUI OJEDA SERGIO SABADOS, DOINGOS Y DIAS MANUEL FESTIVOS EN EL MES DE MAYO 2006 PAGO POR TARJETA DE XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. FOTOCOPIADO DE 100 COPIAS PAGO DE INSCRIPCIÓN AL 5TH FRANCO-MEXICAN SCHOOL ON UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL DISTRIBUTED SYSTEMS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ENSENADA, B. C., DEL 7-11 DE AGOSTO DE 2006. SERV. TEL. CEL. 117-1863 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010041702 PERIODO DEL C.V. 28/JUN.AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 183-9575 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010324554 PERIODO DEL 28/JUN C.V. AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 117-2240 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010015748 PERIODO DEL 28/JUN C.V. AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 171-5333 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010015748 PERIODO DEL 28/JUN C.V. AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL 171-5334 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010044138 PERIODO DEL 28/JUN C.V. AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 947-5695 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010175563 PERIODO DEL 28/JUN C.V. AL 27/JUL/06
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$1,043.00
Pesos
4/8/2006
1
$52.26
Pesos
4/8/2006
8
$12,000.00
Pesos
4/8/2006
1
$1,131.93
Pesos
4/8/2006
1
$718.27
Pesos
4/8/2006
1
$650.88
Pesos
4/8/2006
1
$394.70
Pesos
4/8/2006
1
$619.19
Pesos
4/8/2006
1
$584.52
Pesos
4/8/2006
FECHA
Pág. 42 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012648
S
AD 1012648
1012648
S
AD 1012648
1012648
S
AD 1012648
1012648
S
AD 1012648
1012648
S
AD 1012648
1012648
S
AD 1012648
1012648
S
AD 1012648
1012648
S
AD 1012648
1012648
S
AD 1012648
1012649
S
AD 1012649
DESCRIPCION
SERV. TEL. CEL. 171-7468 CTA.010092176 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL-06 SERV. TEL. CEL. 171-7407 CTA. 010070710 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 171-7891 CTA.010044082 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL.171-7761 CTA. 010148611 PERIODO DEL 28/JUNAL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 171-7751 CTA. 010148610 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 171-7747 CTA. 010149602 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 171-7731 CTA. 010148601 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 183-9564 CTA. 010324551 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 117-1864 CTA. 010056905 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 FOLLETOS (EJEMPLARES IMPRESOS EN PAPEL COUCHE TXT DE 80 LBS QUE CONSTA DE 8 PAGINAS A SELECCION DE COLOR POR AMBOS LADOS
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$378.15
Pesos
4/8/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$1,230.14
Pesos
4/8/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$341.93
Pesos
4/8/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$649.07
Pesos
4/8/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$679.08
Pesos
4/8/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$603.61
Pesos
4/8/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$691.81
Pesos
4/8/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$558.35
Pesos
4/8/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$379.23
Pesos
4/8/2006
ALEJANDRO CASTANEDA TERRIQUEZ
1000
$5,700.00
Pesos
4/8/2006
FECHA
Pág. 43 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012650
S
AD 1012650
1012651
S
AD 1012651
1012652
S
AD 1012652
1012652
S
AD 1012652
1012653
S
1012654
S
AD 1012654
1012655
S
AD 1012655
1012656
S
AD 1012656
LP
1012653
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
PAGO DE PUBLICACION "SEISMICITY & STATE OF STRESS SEISMOLOGICAL SOCIETY OF IN LA PAZ-LOS CABOS REGION" AMERICA BY LUIS MUNGUIA PAGO DE PUBLICACION "ANALISYS OF FREQUENCY SEISMOLOGICAL SOCIETY OF DEPENDENCE OF S-WAVE AMERICA RADIATION PATTERN" DEL DR. CASTRO SERVICIO POR ABASTECER COMPANIA GENERAL DE AGUA DESTILADA EN EL AGUAS, S.A. DE C.V. LABORATORIO SERVICIO POR ABASTECER COMPANIA GENERAL DE AGUA EN LOS EDIFICIOS AGUAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE LAVADO DE LUIS ANGEL GONZALEZ ALFOMBRAS F/ 1952 ACEVEDO P/461/467/461/472/462/463 SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. TINOCO ORTA GISSEL DALILA QUINCENA DE AGOL/06 SEGUN RECIBO # 101 . CUARTO PAGO DE 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN OSCAR ALEJANDRO RIVAS PROYECTOS DEL DEPTO. DE SALAS ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIO DE MENSAJERÍA DE INVESTIGACIONES ENVIO DE EQUIPO NUCLEARES
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$1,670.00
Dolares
4/8/2006
1
$750.50
Dolares
4/8/2006
3
$75.00
Pesos
4/8/2006
935
$12,155.00
Pesos
4/8/2006
1
$12,104.00
Pesos
4/8/2006
1
$4,000.00
Pesos
4/8/2006
1
$2,725.00
Pesos
4/8/2006
1
$130.00
Pesos
4/8/2006
FECHA
Pág. 44 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012656
S
AD 1012656
1012657
S
AD 1012657
1012658
S
AD 1012658
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CALIBRACIÓN EN GAMMAS DE INSTITUTO NACIONAL DE UN EQUIPO MCA. S.E. INVESTIGACIONES INTERNATIONAL MOD.4,SERIE NUCLEARES 40718 SERVICIO POR ABASTECER COMPANIA GENERAL DE AGUA EN LOS EDIFICIOS AGUAS, S.A. DE C.V. PAGO DE HONORARIOS JONATHAN RUBEN SANDOVAL CORRESPONDIENTE AL MES DE CASTILLO JULIO 2006. 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK 7 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$1,021.00
Pesos
4/8/2006
1
$11,050.00
Pesos
4/8/2006
1
$3,100.00
Pesos
7/8/2006
1
$130.00
Pesos
7/8/2006
1
$365.00
Pesos
7/8/2006
1
$428.00
Pesos
7/8/2006
1
$88.00
Pesos
7/8/2006
1
$616.00
Pesos
7/8/2006
1
$88.00
Pesos
7/8/2006
1
$88.00
Pesos
7/8/2006
FECHA
Pág. 45 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
DESCRIPCION
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$293.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$65.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$65.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$264.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$266.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$153.00
Pesos
7/8/2006
FECHA
Pág. 46 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012659
S
AD 1012659
1012660
S
AD 1012660
DESCRIPCION
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE AGOL/06 SEGUN RECIBO NO. 102.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$269.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$151.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
7/8/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$214.00
Pesos
7/8/2006
TINOCO ORTA GISSEL DALILA
1
$4,000.00
Pesos
7/8/2006
FECHA
Pág. 47 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1012661
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
S
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
APOYO AL DEPTO. DE COMUNICACIÓN DE ACUERDO A AD 1012661 LO ESTIPULADO EN CONTRATO DIANA FLOR VENEGAS SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCHOA SOLANO MAURO AGOSTO DE 2006, SEGUN ALBERTO RECIBO #021 PAGO COMPLEMENTO NORTREND, S.A. DE C.V. SOLICITUD DE SERVICIOS 19060 SERVICIO DE HONORARIO JONATHAN RUBEN SANDOVAL CORRESP. AL MES DE JULIO CASTILLO 2006. PAGO POR CULTIVO DE TRES ESPECIES DE MICROALGAS MARCELA DEL ROSARIO DESDE EL NIVEL DE CEPA. SARACCO ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO DE HONORARIOS POR JONATHAN RUBEN SANDOVAL APOYO CON RECIBO NO. 030 CASTILLO
1012662
S
AD 1012662
1012663
S
AD 1012663
1012664
S
AD 1012664
1012665
S
AD 1012665
1012666
S
AD 1012666
1012667
S
AD 1012667
SOFTWERE (LICENCIAS)ORACLE APPLICATION SERVER ENTERPRISE
AD 1012668
SERVICIO DE RECOLECCION DE RECOLECTORA DE DESECHOS BASURA EN LOS EDIFICIOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE DE C.V AGO-06
1012668
S
SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, SA DE CV
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$3,750.00
Pesos
7/8/2006
1
$7,575.76
Pesos
7/8/2006
1
$27.00
Dolares
7/8/2006
1
$4,500.00
Pesos
7/8/2006
1
$5,785.28
Pesos
7/8/2006
1
$4,500.00
Pesos
7/8/2006
1
$6,510.00
Dolares
7/8/2006
1
$8,651.64
Pesos
8/8/2006
FECHA
Pág. 48 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012669
S
AD 1012669
1012670
S
AD 1012670
1012671
S
AD 1012671
1012672
S
AD 1012672
1012673
S
AD 1012673
1012674
S
AD 1012674
1012674
S
AD 1012674
1012675
S
AD 1012675
DESCRIPCION
SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2006. 11/20 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESP. 1ERA. QUINCENA AGOSTO 12/20 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESP. 2DA. QUINCENA AGOSTO SUSCRIPCION A LA REVISTA CONOCIMIENTO Y DIRECCION, POR SEIS MESES JULIO A DICIEMBRE 2006 SUSCRIPCION A LA REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW POR SEIS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2006 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL TRANSPORTE CICESE-ININ Y TRÁMITES DE RECEPCIÓN Y CONFINAMIENTO DE LOS REACTIVOS QUÍMICOS 1. FRASCO DE NITRATO DE TORIO Y UN F PAGO DE SERVICIOS AL ININ POR RECEPCIÓN Y CONFINAMIENTOS DE LOS REACTIVOS QUÍMICOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL PAGO # 15 DEL 2006
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
CASILLAS FIGUEROA FRANCISCO, BIOL
1
$3,300.00
Pesos
8/8/2006
CAMACHO TORRES RODOLFO
1
$3,214.05
Pesos
8/8/2006
CAMACHO TORRES RODOLFO
1
$3,214.05
Pesos
8/8/2006
EDULABORIS MEXICO, S. A. DE C. V.
1
$700.00
Pesos
8/8/2006
ALTA GERENCIA MEXICO, S. A. DE C. V.
1
$900.00
Pesos
8/8/2006
CONTROL DE RADIACIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.
1
$6,150.00
Pesos
8/8/2006
CONTROL DE RADIACIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.
1
$8,773.00
Pesos
8/8/2006
DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN SALVADOR
1
$6,964.00
Pesos
8/8/2006
FECHA
Pág. 49 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
1012676
S
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES AD 1012676 CORRESPONDIENTES AL PAGO # 16 DEL 2006
1012677
S
AD 1012677
1012678
S
1012679
S
1012680
S
1012681
S
SERVICIO U-4C RECTIFICACION DE DOS CABEZAS, JUEGO E EMPAQUES, JUEGO DE CABLES
SERVICIOS PROFESIONALES EN AD 1012678 TESORERIA DEL 1 AL 15 AGOSTO 2006 SERVICIO CORRESPONDIENTE AD 1012679 AL MES DE AGOSTO POR APOYO AL PROYECTO 681308. SERVICIO CORRESP.AL MES DE AD 1012680 AGOSTO POR APOYO AL PROYECTO 681-308. AD 1012681
1012682
S
AD 1012682
1012683
S
AD 1012683
1012684
S
AD 1012684
PAGO DE SINGLADURAS 055 CUARTO PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR COORDINACION DEL PROYECTO DE LASPAU QUINTO PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR COORDINACION DEL PROYECTO DE LASPAU CUARTO PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO LASPAU
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN SALVADOR
1
$6,964.00
Pesos
8/8/2006
RECTIFICADORA DE ENSENADA S. DE R.L. DE C.V.
1
$3,410.00
Pesos
8/8/2006
PEREZ JIMENEZ AIDA GEORGINA
1
$3,750.00
Pesos
9/8/2006
GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ
1
$5,000.00
Pesos
9/8/2006
BAEZ FLORES ALEJANDRA
1
$5,000.00
Pesos
9/8/2006
CAMACHO TORRES RODOLFO
1
$1,168.08
Pesos
9/8/2006
JESUS ENRIQUE RIVERA GARIBALDI
1
$8,000.00
Pesos
9/8/2006
JESUS ENRIQUE RIVERA GARIBALDI
1
$8,000.00
Pesos
9/8/2006
LUIS RODOLFO NUÑO GUTIERREZ
1
$3,000.00
Pesos
9/8/2006
FECHA
Pág. 50 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
QUINTO PAGO DE SEIS POR LUIS RODOLFO NUÑO SERVICIOS PROFESIONALES GUTIERREZ PROYECTO LASPAU SERVICIOS PROFESIONALES EN PEREZ JIMENEZ AIDA TESORERIA DEL 16 AL 31 DE GEORGINA AGOSTO DE 2006 SINGLADURAS POR RODRIGUEZ GAMBOA PARTICIPACION EN CRUCERO ANNABEL CON RECIBO ORIGINAL NO. 035 SINGLADURAS CON RECIBO CADENA RAMIREZ JOSE LUIS ORIGINAL # 105 PAGO DEL SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO, S.A. TELEFONICO DE LA LA RED PCC. DE C.V. TEL. (55)5709 0726 PAGO DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA ESTACION COMISION FEDERAL DE SISMOLOGICA LA ELECTRICIDAD RUMOROSA.MEDIDOR NO. 8M2X48, R.P.U. 002011002229
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$3,000.00
Pesos
9/8/2006
1
$3,750.00
Pesos
9/8/2006
1
$6,813.80
Pesos
9/8/2006
1
$7,787.20
Pesos
9/8/2006
1
$2,592.00
Pesos
9/8/2006
1
$1,144.54
Pesos
9/8/2006
FECHA
1012685
S
AD 1012685
1012686
S
AD 1012686
1012687
S
AD 1012687
1012688
S
AD 1012688
1012689
S
AD 1012689
1012690
S
AD 1012690
1012691
S
AD 1012691
PAGO DE SINGLADURAS
ALVARADO BUSTOS RUBEN
1
$6,813.80
Pesos
9/8/2006
1012692
S
AD 1012692
PAGO DE SINGLADURAS
FLORES CARDENAS FRANCISCO
1
$5,840.40
Pesos
9/8/2006
1012693
S
AD 1012693
PAGO DE SINGLADURAS
AMBRIZ ARREOLA ISRAEL
1
$5,840.40
Pesos
9/8/2006
1012694
S
AD 1012694
PAGO DE SINGLADURAS
TRUCCO PIGNATA PABLO
1
$5,840.40
Pesos
9/8/2006
1012695
S
AD 1012695
PAGO DE SINGLADURAS
1
$5,840.40
Pesos
9/8/2006
1012696
S
AD 1012696
PAGO DE SINGLADURAS
1
$6,813.80
Pesos
9/8/2006
PENALOZA MAYORAZGO CARMEN DANIEL EDUARDO LOPEZ SANCHEZ
Pág. 51 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2006. SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2006.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
SALAS GARCIA NOEMI
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$5,133.00
Pesos
9/8/2006
1
$5,133.00
Pesos
9/8/2006
6
$354.00
Pesos
9/8/2006
3
$177.00
Pesos
9/8/2006
4
$236.00
Pesos
9/8/2006
1
$59.00
Pesos
9/8/2006
1
$59.00
Pesos
9/8/2006
1
$59.00
Pesos
9/8/2006
4
$236.00
Pesos
9/8/2006
3
$177.00
Pesos
9/8/2006
6
$354.00
Pesos
9/8/2006
1
$59.00
Pesos
9/8/2006
2
$118.00
Pesos
9/8/2006
FECHA
1012697
S
AD 1012697
1012698
S
AD 1012698
1012699
S
AD 1012699
SERVICIO DE ODORIZER
1012699
S
AD 1012699
SERVICIO DE ODORIZER
1012699
S
AD 1012699
SERVICIO DE ODORIZER
1012699
S
AD 1012699
SERVICIO DE ODORIZER
1012699
S
AD 1012699
SERVICIO DE ODORIZER
1012699
S
AD 1012699
SERVICIO DE ODORIZER
1012699
S
AD 1012699
SERVICIO DE ODORIZER
1012699
S
AD 1012699
SERVICIO DE ODORIZER FACT. # 03212
1012699
S
AD 1012699
SERVICIO DE ODORIZER
1012699
S
AD 1012699
SERVICIO DE ODORIZER
1012699
S
AD 1012699
SERVICIO DE ODORIZER
1012700
S
LP
1012700
SERVICIO DE IMPRESION (50)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$26.13
Pesos
9/8/2006
1012700
S
LP
1012700
SERIVICO DE IMP.(1,110)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$580.09
Pesos
9/8/2006
1012700
S
LP
1012700
SERVICIO DE IMPRESION (570)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$297.88
Pesos
9/8/2006
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA ELIANE ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
LP
1012700
SERVICIO DE IMP. (860)
S
LP
1012700
1012700
S
LP
1012700
S
1012700
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$449.44
Pesos
9/8/2006
SERVICIO DE IMP.(516)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$269.66
Pesos
9/8/2006
1012700
SERVICIO DE IMP. (64)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$33.45
Pesos
9/8/2006
LP
1012700
SERVICIO DE IMP. (24)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$12.54
Pesos
9/8/2006
S
LP
1012700
SERVICIO DE IMP.(205)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$107.13
Pesos
9/8/2006
1012700
S
LP
1012700
SERVICIO DE IMP. (2,440)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$1,275.14
Pesos
9/8/2006
1012700
S
LP
1012700
SERVICIO DE IMP. (1,440)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$752.54
Pesos
9/8/2006
1012700
S
LP
1012700
SERVICIO DE IMP.(251)
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$131.17
Pesos
9/8/2006
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA
1
$625.00
Dolares
9/8/2006
CIA. INMOBILIARIA TRANSPENINSULAR S.A. DE C.V.
1
$12,021.43
Pesos
9/8/2006
NUMERO
TIPO DE CONTRATACION
ADJUDICACION
SERVICIOS
LP
1012700
S
1012700
CONSECUTIVO OBRA
BIENES
I3P
AD
INSCRIPCION AL CONGRESO 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPPTICAL FIBER SENSORS PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUITE #7, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 AL 25 DE AGOSTO DE 2006.
FECHA
1012701
S
AD 1012701
1012702
S
AD 1012702
1012703
S
AD 1012703
TRANSPORTE DE PERSONAL
ROMERO SOBERANES SERGIO
1
$3,500.00
Pesos
9/8/2006
1012704
S
AD 1012704
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1000 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$178.26
Pesos
9/8/2006
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012705
S
AD 1012705
1012706
S
AD 1012706
1012707
S
AD 1012707
1012708
S
AD 1012708
1012709
S
AD 1012709
1012710
S
AD 1012710
1012711
S
AD 1012711
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
SERVICIO DE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN DE UNIDAD DE ENLACE SISI (TRANSPARENCIA) TADDEI YAJIMOVICH MASLOVA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2006. ASESORÍA DEL CÍRCULO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MARQUEZ CASTILLO JORGE ABIERTA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO2006. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POSADAS CASTILLO INDEPENDIENTES CORNELIO CORRESPONDIENTES AL PAGO # 15 2006 INTER-RESEARCH SCIENCE PUBLISHER DE LA CRUZ OROZCO MARTIN PAGO DE SINGLADURAS EFRAIN PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POSADAS CASTILLO INDEPENDIENTES CORNELIO CORRESPONDIENTES AL PAGO # 16 2006 QUIJANO ROVIROSA PAGO DE SINGLADURAS EDUARDO
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$3,750.00
Pesos
9/8/2006
1
$5,600.00
Pesos
10/8/2006
1
$4,500.00
Pesos
10/8/2006
1
$282.18
Dolares
10/8/2006
1
$9,734.00
Pesos
10/8/2006
1
$4,500.00
Pesos
10/8/2006
1
$5,840.40
Pesos
10/8/2006
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
1012712
S
AD 1012712
ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN
1012713
S
AD 1012713
SERVICIOS DE ALIMENTOS
OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI
42
$6,720.00
Pesos
10/8/2006
1012714
S
AD 1012714
TRABAJOS EJECUTADOS EN LA ADECUACION DE LA CAFETERIA
CARLOS DIAZ COUDER MORILLON
1
$28,478.25
Pesos
10/8/2006
1012715
S
AD 1012715
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENSENADA ELECTRIC-SUPPLY APARTARRAYOS 12 KV EN S.A. DE C.V. ACOMETIDA
1
$13,500.00
Pesos
10/8/2006
1012716
S
COMPLEMENTO DEL PAGO DE AD 1012716 ELABORACIÓN DE 700 INFORMES ANUALES DE PRODUCTIVIDAD
1
$39,300.00
Pesos
10/8/2006
1012717
S
AD 1012717
1
$4,000.00
Pesos
10/8/2006
1012718
S
AD 1012718
1
$4,000.00
Pesos
10/8/2006
1012719
S
AD 1012719
1
$1,000.00
Pesos
10/8/2006
CLAUDIO ISMAEL VALENCIA YAVES
1
$6,409.09
Pesos
10/8/2006
LILIANA DELGADO
HONORARIOS POR APOYO MANRIQUEZ LOPEZ MANUEL TÉCNICO AL PROYECTO. IVAN HONORARIOS POR APOYO MANRIQUEZ LOPEZ MANUEL TÉCNICO AL PROYECTO. IVAN PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO ANUAL 2006 AGM, A Asociación Geotérmica Mexicana, NOMBRE DE OLGA A.C. SARYCHIKHINA
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NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1012719
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
S
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
AD 1012719
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO ANUEAL 2006 AGM, A Asociación Geotérmica Mexicana, NOMBRE DE LA DR. ROGELIO A.C. VAZQUEZ (MIEMBRO DE LA AGM)
PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO ANUEAL 2006 AGM, A Asociación Geotérmica Mexicana, AD 1012719 NOMBRE DE LA DRA. EWA A.C. GLOWACKA (MIEMBRO DE LA AGM) SERVICIO U-12B INST., AJUSTE AD 1012720 DE CHAPA DEL COBRE CAMBIO JOSE LUIS TORRES COLLINS CHICOTE DEL COFRE
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$600.00
Pesos
10/8/2006
1
$600.00
Pesos
10/8/2006
1
$700.00
Pesos
10/8/2006
FECHA
1012719
S
1012720
S
1012721
S
AD 1012721
SERVICIO U-15B INST. DE BOMBA NAVA CAMPOS JUAN ANDRES DE GASOLINA EN EL TANQUE
1
$3,400.00
Pesos
10/8/2006
1012722
S
SERVICIO A LA U-D2-AV AD 1012722 REVISION SISTEMA DE CARGA E NAVA CAMPOS JUAN ANDRES INST. DE BATERIA DE TORNILLO
1
$940.00
Pesos
10/8/2006
1012723
S
AD 1012723
PAGO DE SINGLADURAS
DANIEL EDUARDO LOPEZ SANCHEZ
1
$5,694.39
Pesos
10/8/2006
1012724
S
AD 1012724
ALIMENTOS (CENAS)
.MONICA SANCHEZ GUEVARA
1
$8,690.00
Pesos
10/8/2006
2
$6,976.90
Pesos
10/8/2006
1
$7,000.00
Pesos
11/8/2006
1012725
S
AD 1012725
1012726
S
AD 1012726
INSCRIPCIONES AL CONGRESO (CRIWG 2006), DE LOS DRES. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID JESUS FAVELA Y JESUS FERNANDO CAMACHO. SERVICIO DE ASESORIA MARTINEZ RASSO JULIO LABORAL CORRESP. AL MES DE EDUARDO AGOSTO-2006
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
1012727
S
PAGO DE DOS Y MEDIO DIAS DE TIEMPO DE BARCO DEL B/O FRANCISCO DE ULLOA. AD 1012727 CAMPAÑA FU0606-179 PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION OCEANOGRAFICA EN LA BAHIA D
1012728
S
AD 1012728
1012729
S
LP
1012729
1012729
S
LP
1012729
1012730
S
AD 1012730
1012731
S
AD 1012731
1012732
S
AD 1012732
IMPRESIÓN DE NÚMEROS A DOS TINTAS PARA LA CARRERA ATLÉTICA. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGO-06 SERVICIO DE INTENDENCIA EN JARDINES Y PATIOS PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGO-06 SERVICIOS CONTABLES PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2006 SERVICIOS CONTABLES PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2006 SERVICIO DE GESTORÍAS REALIZADAS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2006.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
CICESE
1
$43,000.00
Pesos
11/8/2006
DE LA CERDA OROZCO ADRIANA
500
$2,000.00
Pesos
11/8/2006
LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO
1
$44,555.69
Pesos
11/8/2006
LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO
1
$40,080.00
Pesos
11/8/2006
SANCHEZ GONZALEZ CAROLINA
1
$3,750.00
Pesos
11/8/2006
SANCHEZ GONZALEZ CAROLINA
1
$3,750.00
Pesos
11/8/2006
MACIAS MUÑOZ EDUARDO
1
$2,500.00
Pesos
11/8/2006
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
S
PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA, PERÍODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2006. PROYECTO AD 1012733 DIAGNÓSTICO Y PLANEACION PARA LA GESTIÓN DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA S
MARIA DEL ROSARIO VÁZQUEZ MIRANDA
1
$5,892.86
Pesos
14-08-2006
1012734
S
PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA PROYECTO DIAGNOSTICO Y PLANECIÓN PARA LA GESTIÓN AD 1012734 DEL MANJO SUSTENTABLE EN LA SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S. PERDIODO DEL 1 AL
ERIKA ARROYO ORTIZ
1
$5,892.86
Pesos
14-08-2006
1012735
S
AD 1012735
ASOCIACIÓN MEXICANA DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
1
$2,500.00
Pesos
14-08-2006
S
PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA: PROYECTO DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN AD 1012736 DEL MANEJO SUSTENTABLE SIERRA LA LAGUNA, B.C.S. PERIODO DEL 16-31 DE AGO
ERIKA ARROYO ORTIZ
1
$5,892.86
Pesos
14-08-2006
1012737
S
AD 1012737
PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA PROYECTO DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL MANEJO SUSTENTABLE SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S. PERIODO DEL 16 AL 31 D
MARIA DEL ROSARIO VÁZQUEZ MIRANDA
1
$5,892.86
Pesos
14-08-2006
1012738
S
AD 1012738
SERVICIO DE HONORARIOS ROMERO SAAVEDRA ADRIANA CON RECIBO NO.ORIGINAL 076 LUCIA
1
$5,356.75
Pesos
14-08-2006
1012733
1012736
ASISTENCIA A CONGRESO INTERNANCIONAL AMECYD
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012739
S
AD 1012739
1012740
S
AD 1012740
1012741
S
1012742
S
AD 1012742
1012743
S
AD 1012743
1012744
S
1012745
S
1012746
S
LP
1012741
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$5,357.00
Pesos
3
$45.00
1
$59,887.42
1
$399.45
COLLINS RAMIREZ EDNA
1
$5,518.50
Pesos
15-08-2006
CARRILLO BERUMEN ROSA MARIA
1
$7,297.58
Pesos
15-08-2006
NATIONAL CENTER FOR ATMOSPHERIC RESEARCH
1
$120.00
Dolares 15-08-2006
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA
1
$1,035.00
Dolares 15-08-2006
SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 DE FLORES UZETA OLGA JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. EJEMPLARES DE REVISTA DE REVISTA DE BIOLOGIA MARINA BIOLOGIA MARINA Y Y OCEANOGRAFIA OCEANOGRAFIA. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 1RO. AL GRUPO EXCELSA SA DE CV 15 DE AGO/06 PAGO DE SERVICIO DE PACIFIC GYRE TELEMETRÍA PARA BOYAS. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE POLEN EN EL LABORATORIO DE PALINOLOGIA. 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2006
IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE AD 1012744 PALINOMORFOS. 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2006 ADQUISICIÓN DE DATOS DE AD 1012745 OBSERCACIONES GLOBALES DE LA ATMOSFERA SUPERIOR. FAVOR DE ELABORAR PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN LA OPTICAL AD 1012746 SOCIETY OF AMERICA (OSA), TITULADO: "INTENSITY NOISE IN SBS WITH INJECTI
FECHA
15-08-2006
Dolares 15-08-2006
Pesos
15-08-2006
Dolares 15-08-2006
Pág. 59 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
1012747
S
SERVICIO DE HONORARIOS POR SERVICIOS AD 1012747 PROFESIONALES.(1RO. AL 15 DE AGO)
1012748
S
AD 1012748
SERVICIO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.(16 AL 31 AGO)
MORALES HIRALES BEATRIZ
1
$3,150.00
1012749
S
AD 1012749
PO# 20060369
CASAS INTL.
1
$37.00
Dolares 16-08-2006
1012749
S
AD 1012749
PO# 20060646
CASAS INTL.
1
$18.25
Dolares 16-08-2006
1012749
S
AD 1012749
PO# 20060548
CASAS INTL.
1
$17.25
Dolares 16-08-2006
1012749
S
AD 1012749
PO# 20060596
CASAS INTL.
1
$17.25
Dolares 16-08-2006
1012750
S
AD 1012750
PAGO DE ALMACENAJE DEL DR. RAUL RANGEL (LASER)
CASAS INTL.
1
$62.00
Dolares 16-08-2006
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES DE LENGUADO
MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA
1
$14,300.00
Pesos
16-08-2006
CASIQUE SANDOVAL FRANCISCO JAVIER
1
$2,400.00
Pesos
16-08-2006
RAMOS MENDEZ MARIO ALBERTO
1
$1,500.00
Pesos
16-08-2006
1012751
S
AD 1012751
1012752
S
AD 1012752
1012753
S
AD 1012753
4 ROLLOS DE PAPEL TAPIZ INSTALADO Y QUITAR EL EXISTENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS XO DE 36X36
MORALES HIRALES BEATRIZ
1
$3,150.00
Pesos
15-08-2006
Pesos
15-08-2006
Pág. 60 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1012754
1012755
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
TRABAJOS DE CONEXION DE LINEA DE GAS Y LLAVES DE PASO ASI COMO LA CLAUSURA DE TUBOS DE COBRE, SEPARACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y CABLEADO DE DOS CIR
S
AD 1012754
S
SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 INTERRUPTORE TERMOMAGNETICOS (BREAK) AD 1012755 3X20 AMP MAECA SQUARE D, EN CENTRO DE CARGA DEL TALLER DE ELECTROMECANICA DEL CAMPU
1012756
S
AD 1012756
1012757
S
1012758
S
1012759
S
AD 1012759
1012759
S
AD 1012759
LIQUIDACION DE TRABAJOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A EDIFICIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES; DE LA ORDEN DE TRABAJO 005/06
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
RICARDO URBANO GONZALEZ
1
$3,600.00
Pesos
16-08-2006
INMOBILIARIA, DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
1
$3,590.60
Pesos
16-08-2006
CARLOS DIAZ COUDER MORILLON
1
$37,463.17
Pesos
16-08-2006
1
$6,100.00
Pesos
16-08-2006
1
$830.00
Pesos
16-08-2006
$0.00
Pesos
16-08-2006
$360.00
Pesos
16-08-2006
SERVICIO U-23B INST. DE TECNICENTRO ROYAL S.A. DE AD 1012757 TERMINAL, BARRA, ALINEACION C.V. Y BALANCEO SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL A EL AD 1012758 EDITORIAL EL VIGIA VIGÍA $
-
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE TESIS PET/508 F/1444
LOPEZ MENDEZ JAIME LOPEZ MENDEZ JAIME
$
1
FECHA
Pág. 61 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012759
S
AD 1012759
1012759
S
AD 1012759
1012759
S
AD 1012759
1012759
S
AD 1012759
1012759
S
AD 1012759
1012759
S
AD 1012759
1012760
S
AD 1012760
1012761
S
AD 1012761
1012762
S
AD 1012762
1012763
S
AD 1012763
1012764
S
AD 1012764
DESCRIPCION
SERVICIO DE COPIAS Y EMPASTADO DE TESIS PET/485 F/1437 SERVICIO DE COPIAS Y EMPASTADO DE TESIS PET/485 F/1437 SERVICIO DE COPIADO Y EMPASTADO DE TESIS PET/486 F/1438 SERVICIO DE DE COPIADO Y EMPASTADO DE TESIS PET/487 F/1439 SERVICIO DE COPIADO Y EMPASTADO DE TESIS PET/486 F/1438 SERVICIO DE COPIADO Y EMPASTADO DE TESIS PET/487 F/1439 ARTICULOS MIXTOS DE DRA. LADAH LYDIA SERVICIO U-11B REEMPLAZAR BASE DE BATERIA, REPOSICION DE TOLVA DEL GUARDAFANDO DERECHO SERVICIO U-15B LAVADO DE CARROCERIA, MOTOR Y TAPACERIA RENTA DE UN COMPRESSOR, 74CFM (TRANSFERENCIA) INSCRIPCION CONGRESO OSA (ELENA TCHAIKINA)
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$300.00
Pesos
16-08-2006
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$300.00
Pesos
16-08-2006
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$300.00
Pesos
16-08-2006
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$390.00
Pesos
16-08-2006
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$300.00
Pesos
16-08-2006
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$390.00
Pesos
16-08-2006
CASAS INTL.
1
$142.00
JOSE LUIS TORRES COLLINS
1
$1,600.00
Pesos
17-08-2006
JOSE ALBERTO BUSTILLOS ESPINOZA
1
$470.00
Pesos
17-08-2006
MITCHAM INDUSTRIES, INC
1
$3,000.00
Dolares 17-08-2006
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA
1
$495.00
Dolares 17-08-2006
FECHA
Dolares 17-08-2006
Pág. 62 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
INSCRIPCION CONGRESO OSA OPTICAL SOCIETY OF (EUGENIO R. MENDEZ) AMERICA IM- ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE ILEANA MARQUEZ BORBON PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECC SERVICIO POR APOYO A NECOECHEA ZAMORA PROYECTO PARA EL MES DE MARICARMEN YOLANDA AGOSTO. SERVICIOS DE ANALISIS DEL AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE CUENTAS DE ALMA TEMIS REYES PANTOJA PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS POR DIVERSAS INSTITUCIONES SERVICIOS DE ANALISIS DEL AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE CUENTAS DE ALMA TEMIS REYES PANTOJA PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS POR DIVERSAS INSTITUCIONES HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE. AL MES DE ESCOTO RODRIGUEZ MARTIN JULIO DE 2006.
1012765
S
AD 1012765
1012766
S
AD 1012766
1012767
S
AD 1012767
1012768
S
AD 1012768
1012769
S
AD 1012769
1012770
S
AD 1012770
S
4/6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INST. DE AD 1012771 SOFTWARE, SOPORTE TECNICO DEL EPO.DE COMPUTO DEL DOF.
1012771
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
MORALES PEREZ ALINA
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
1
$495.00
1
$6,409.09
Pesos
17-08-2006
1
$7,000.00
Pesos
17-08-2006
1
$3,750.00
Pesos
17-08-2006
1
$3,750.00
Pesos
17-08-2006
1
$32,982.64
Pesos
17-08-2006
1
$4,914.00
Pesos
17-08-2006
MONEDA
FECHA
Dolares 17-08-2006
Pág. 63 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1012772
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
S
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
AD 1012772
1012773
S
AD 1012773
1012774
S
AD 1012774
1012775
S
AD 1012775
1012776
S
AD 1012776
1012777
S
AD 1012777
1012778
S
AD 1012778
1012779
S
AD 1012779
1012780
S
AD 1012780
DESCRIPCION
5/6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INST. DE SOFTWARE, SOPORTE TECNICO DEL EPO.DE COMPUTO DEL DOF. SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUL/06 SEGUN RECIBO NO. 001 SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE JUL/06 SEGUN RECIBO NO. 002 SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE AGO/06 SEGUN RECIBO NO. 003 SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE AGO/06 SEGUN RECIBO NO. 004 PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 040 APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO SEGUN LO ESTIPULADO EN CONTRATO PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO ORIGINAL NO. 041 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2006. TELS:333-2390 Y 333-2022
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
MORALES PEREZ ALINA
1
$4,914.00
Pesos
17-08-2006
OLGA ALICIA CALLEJAS NEGRETE
1
$4,050.00
Pesos
17-08-2006
OLGA ALICIA CALLEJAS NEGRETE
1
$4,050.00
Pesos
17-08-2006
OLGA ALICIA CALLEJAS NEGRETE
1
$4,050.00
Pesos
17-08-2006
OLGA ALICIA CALLEJAS NEGRETE
1
$4,050.00
Pesos
17-08-2006
ANTONIO ALMAZAN BECERRIL
1
$5,000.00
Pesos
18-08-2006
DIANA FLOR VENEGAS SOTO
1
$3,750.00
Pesos
18-08-2006
ANTONIO ALMAZAN BECERRIL
1
$5,000.00
Pesos
18-08-2006
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$753.27
Pesos
18-08-2006
FECHA
Pág. 64 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
1012781
S
AD 1012781
PAGO HOSPEDAJE DE LA SUITE #14, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 26 DE AGOSTO DE 2006.
1012782
S
AD 1012782
PAGO INSCRIPCION AL CONGRESO: "ENC 2006".
1012783
S
PAGO POR: EVALUACION DE LA CALIDAD DE AGUA EN GRANJAS DE CULTIVO, PREPARACION DE COPALCUA INZUNZA CARMEN AD 1012783 MEDIOS DE CULTIVO, AISLAMIENTO DE CEPAS DE MICROALGAS Y CARACTERIZACI
1012784
S
AD 1012784
1012785
S
1012786
S
1012787
S
PAGO INSCRIPCION CONGRESO: "ENC 2006".
RESERVACIÓN DE ESPACIO PARA REUNIÓN NACIONAL DE AD 1012785 CIENCIAS DE LA TIERRA DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2006, EN PUEBLA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AD 1012786 DE MOTOR DE BOMBA HID. COMPLEMENTO A SOLICITUD DE SERVICIO 18752 PARA PAGO DE AD 1012787 TAX POR LICENCIAS E8900PS UPGRADES AND SUPPOR FOR ADS.
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
Pesos
FECHA
CIA. INMOBILIARIA TRANSPENINSULAR S.A. DE C.V.
1
$12,021.43
SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION
1
$155.00
1
$7,400.00
SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION
2
$310.00
TURISMO Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.
1
$5,000.00
Pesos
18-08-2006
JUAN ANTONIO MOCTEZUMA ARTEAGA
1
$1,670.00
Pesos
18-08-2006
AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
1
$66.00
18-08-2006
Dolares 18-08-2006
Pesos
18-08-2006
Dolares 18-08-2006
Dolares 18-08-2006
Pág. 65 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012787
S
AD 1012787
1012787
S
AD 1012787
1012788
S
AD 1012788
1012789
S
AD 1012789
1012790
S
AD 1012790
1012790
S
AD 1012790
1012790
S
AD 1012790
1012790
S
AD 1012790
DESCRIPCION
COMPLEMENTO A SOLICITUD DE SERVICIOS 18752 PARA PAGO DE TAX POR LICENCIAS 8900PS/UPGRADES AND SUPPORT FOR ADS. COMPLEMENTO A SOLICITUD DE SERVICIOS 18752 PARA PAGO DE TAX POR LICENCIAS E8900PS/UPGRADES AND SUPPORT FOR ADS. FAVOR DE REALIZAR PAGO CON TARJETA DE CREDITO DE CICESE PARA INSCRIPCION AL 18TH. INTERNATIONAL WORKSHOP ON ELECTROMAGNETIC INDUCTION IN THE EARTH. E RECONOCIMIENTOS PARA EMPLEADOS POR AÑOS DE SERVICIO. 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
1
$66.00
Dolares 18-08-2006
AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
1
$66.00
Dolares 18-08-2006
UB-18-WORKSHOP EMI
1
$4,856.64
Pesos
18-08-2006
CORONA SOLIS MIGUEL ADRIAN
108
$8,640.00
Pesos
18-08-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
21-08-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
21-08-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
21-08-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
21-08-2006
MONEDA
FECHA
Pág. 66 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 6 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$230.88
Pesos
21-08-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
21-08-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
21-08-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
21-08-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
21-08-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$572.64
Pesos
21-08-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
21-08-2006
FECHA
1012790
S
AD 1012790
1012790
S
AD 1012790
1012790
S
AD 1012790
1012790
S
AD 1012790
1012790
S
AD 1012790
1012790
S
AD 1012790
1012790
S
AD 1012790
1012791
S
AD 1012791
TWO 40AR/39AR STEP-HEATING ANALYSES ON WHOLE ROCK
QUEEN'S UNIVERSITY
2
$500.00
Dolares 21-08-2006
1012792
S
AD 1012792
TWO 40AR/39AR STEP-HEATING ANALYSES ON WHOLE ROCK
QUEEN'S UNIVERSITY
2
$500.00
Dolares 21-08-2006
1012793
S
AD 1012793
SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2006
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD
1
$3,000.00
Pesos
21-08-2006
Pág. 67 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012794
S
AD 1012794
1012795
S
AD 1012795
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
DESCRIPCION
SERVICIO SECRETARIAL 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2006 EJEMPLARES DE REVISTA DE BIOLOGIA MARINA Y OCEANOGRAFIA. 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
SANCHEZ OLIVEROS MONICA
1
$3,000.00
Pesos
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
3
$45.00
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$269.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$176.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
21-08-2006
FECHA
21-08-2006
Dolares 21-08-2006
Pág. 68 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
1012796
S
AD 1012796
DESCRIPCION
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$163.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$130.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$65.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
21-08-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$239.00
Pesos
21-08-2006
FECHA
Pág. 69 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012797
S
AD 1012797
1012798
S
AD 1012798
1012799
S
AD 1012799
1012800
S
AD 1012800
1012801
S
AD 1012801
1012802
S
AD 1012802
1012803
S
AD 1012803
1012804
S
AD 1012804
1012805
S
AD 1012805
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
FAVOR DE TRAMITAR PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CON UN OPTICAL SOCIETY OF TRABAJO EN EL 18TH AMERICA INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTICAL FIBER SENSORS A REALI PAGO DE HONORARIOS POR LUNA MENESES DULCE LILA SERVICIOS PROFESIONALES. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.CORRESP. AL ACOSTA MOLINA BERTHA MES DE AGO-06 ASESORIA DE SEGUROS POR EL CARSA CONSULTORES MES DE AGOSTO. FACTURA AGENTE DE SEGUROS Y ORIGINAL 8307. FIANZAS, S.A. DE C.V. SERVICIOS POR EL PERIODO SALAS GARCIA NOEMI DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2006. TRÍPTICOS T/CARTA IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 80 LBS. A ALEJANDRO CASTANEDA SELECCIÓN DE COLOR POR TERRIQUEZ AMBOS LADOS. TERMINADOS CON DOBLEZ A 1/3 DE CARTA. SERVICIOS POR EL PERIODO RODRIGUEZ CERVANTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2006. MARTHA ELIANE CAMBIO DE BALEROS Y ESCOBEDO MEDINA RETENES AL REMOLQUE DE LA FRANCISCO LANCHA GENUS. SERVICIO DE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN DE UNIDAD DE ENLACE SISI (TRANSPARENCIA) TADDEI YAJIMOVICH MASLOVA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2006.
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
1
$675.00
1
$6,856.65
Pesos
22-08-2006
1
$7,713.73
Pesos
22-08-2006
1
$6,439.40
Pesos
22-08-2006
1
$5,133.00
Pesos
22-08-2006
1000
$3,600.00
Pesos
22-08-2006
1
$5,133.00
Pesos
22-08-2006
1
$3,000.00
Pesos
22-08-2006
1
$3,750.00
Pesos
22-08-2006
MONEDA
FECHA
Dolares 22-08-2006
Pág. 70 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE UB 18 WORKSHOP EMI, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO Y RESERVACION DE HOTEL, POR LA CANTID SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE AGOSTO (1) RECIBO SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE AGOSTO (1) RECIBO SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE AGOSTO (2) RECIBOS SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE AGOSTO (14) RECIBOS SERVICIO TEÑ. FACT. POR EL MES DE AGOSTO (3) RECIBOS
1012806
S
AD 1012806
1012807
S
AD 1012807
1012807
S
AD 1012807
1012807
S
AD 1012807
1012807
S
AD 1012807
1012807
S
AD 1012807
1012808
S
COLOUR CHARCHE FOR PRODUCT REFERENCE 12023, AD 1012808 CRYOBIOLOGY 00053/0001, AUTHOR COLOUR ARTICLES, PAGE. 128-138, P.O. YCRYO 2694.
1012809
S
AD 1012809
1012810
S
1012810
S
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
UB-18-WORKSHOP EMI
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V. TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V. TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V. TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V. TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
ELSEVIER
ABASTECIMIENTO DE 17,000 COMBUSTIBLES MAR DE LITROS DE DIESEL ESPECIAL CORTES S.A. DE C.V. SERVICIO U-4C REP. DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, INST. DE AD 1012810 NAVA CAMPOS JUAN ANDRES TERMOSWITCH Y REP. DE MANGUERAS SERVICIO U-11B REPARACION DE AD 1012810 NAVA CAMPOS JUAN ANDRES MARCADORES
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$11,312.19
Pesos
22-08-2006
1
$1,308.10
Pesos
23-08-2006
1
$733.64
Pesos
23-08-2006
1
$424.55
Pesos
23-08-2006
1
$86,068.71
Pesos
23-08-2006
1
$1,501.82
Pesos
23-08-2006
1
$750.00
1
$80,518.12
Pesos
23-08-2006
1
$1,340.00
Pesos
23-08-2006
1
$700.00
Pesos
23-08-2006
FECHA
Dolares 23-08-2006
Pág. 71 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012811
S
AD 1012811
1012811
S
AD 1012811
1012812
S
1012813
S
1012814
S
1012815
S
1012816
S
LP
1012812
AD 1012813
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1005 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1005 DHL EXPRESS MEXICO SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS EN TODOS LOS EDIFICIOS
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$344.34
Pesos
23-08-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
23-08-2006
LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO
1
$77,150.00
Pesos
24-08-2006
1,000 LIBROS DE LOGROS DE CICESE
COLOR TEC INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
1
$42,500.00
Pesos
24-08-2006
1
$189.00
1
$120,481.60
Pesos
24-08-2006
1
$413,482.00
Pesos
24-08-2006
VMWARE WORKSTATION 5.5 (FOR WINDOWS OPERATING AD 1012814 VMWARE INC. SYSTEMS), ELECTRONIC DOWNLOAD DISTRIBUTION. PAGO DE ENLACES A INTERNET2 CENTROS CONACYT TELEFONOS DE MEXICO, S.A. AD 1012815 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE C.V. JULIO 2006 CTA MAESTRA 0V41593 PAGO DE ENLACES A INTERNET2 CENTROS CONACYT TELEFONOS DE MEXICO, S.A. AD 1012816 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE C.V. JULIO 2006 CTA MAESTRA 0V40590
Dolares 24-08-2006
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DEL PROVEEDOR, PARA CUBRIR HOSPEDAJE DE 4 NOCHES DE UNA PERSONA QUE PARTICIPARÁ EN LA REUNION NACION SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/JUL. AL 12/AGO/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/JUL AL 12/AGO/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/JUL. AL 12/AGO/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/JUL.AL 12/AGO/06
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
TURISMO Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$3,276.00
Pesos
24-08-2006
1
$1,893.87
Pesos
25-08-2006
1
$2,849.93
Pesos
25-08-2006
1
$3,094.14
Pesos
25-08-2006
1
$1,208.50
Pesos
25-08-2006
FECHA
1012817
S
AD 1012817
1012818
S
AD 1012818
1012818
S
AD 1012818
1012818
S
AD 1012818
1012818
S
AD 1012818
1012819
S
AD 1012819
PAGO POR INSTALACION DE UN MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD MARCA HANNA.
SISTEMAS ACUICOLAS INTEGRALES S DE RL DE CV
1
$250.00
Pesos
25-08-2006
1012820
S
AD 1012820
IMPRESIÓN DE 600 CALENDARIOS TAMAÑO CARTA
VARELA OLMOS JORGE ALBERTO
1
$5,100.00
Pesos
25-08-2006
1012820
S
AD 1012820
IMPRESIÓN DE 350 CALENDARIOS TAMAÑO POSTER
VARELA OLMOS JORGE ALBERTO
1
$4,375.00
Pesos
25-08-2006
1012821
S
AD 1012821
SERVICIO DE HONORARIOS CON ROMERO SAAVEDRA ADRIANA RECIBO ORIGINAL 077 LUCIA
1
$5,356.75
Pesos
25-08-2006
1012822
S
AD 1012822
SUMINISTYRO E INSTALACION DE DOS PERSIANAS EN PVC LISO
CASIQUE SANDOVAL FRANCISCO JAVIER
1
$3,600.00
Pesos
25-08-2006
1012823
S
AD 1012823
INSTALACION DE PINTURA EN CUBICULOS EN CIENCIAS DE LA TIERRA
JOSE REYES GARCIA GARCIA
1
$5,850.00
Pesos
25-08-2006
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Pág. 73 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
REMODELACION DE SANITARIO QUE ESTA DENTRO DE LA SALA DE JUNTAS EDIFICIO DE ACUICULTURA SERVICIO DE HONORARIOS 2DA. QUINCENA AGOSTO 2006 SERVICIO DE GESTORÍAS REALIZADAS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2006. ANEXO RECIBO ORIG REPARACION DEL TERMICO INTERIOR DEL MOTOR ELECTRICO REPARACION DED EMBOBINADO DE MOTOR SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO-06 ELABORACION DE SELLO FECHADOR DE RECIBIDO MAROMERO
1012824
S
AD 1012824
1012825
S
AD 1012825
1012826
S
AD 1012826
1012827
S
AD 1012827
1012827
S
AD 1012827
1012828
S
AD 1012828
1012829
S
AD 1012829
1012829
S
AD 1012829 SELLO DE GOMA CON LOGOTIPO
1012830
S
AD 1012830
FABRICACIÓN DE DOS GRAMPINES DE ACERO
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
HORTENCIA SILVA OCARAZA
1
$5,350.00
Pesos
25-08-2006
LOPEZ MADA ANA SOFIA
1
$4,000.00
Pesos
25-08-2006
MACIAS MUÑOZ EDUARDO
1
$2,500.00
Pesos
28-08-2006
APROTEC MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$420.00
Pesos
28-08-2006
APROTEC MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$2,520.00
Pesos
28-08-2006
MAGDALENO RAMIREZ RAMON
1
$4,200.00
Pesos
28-08-2006
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO
1
$480.00
Pesos
28-08-2006
2
$640.00
Pesos
28-08-2006
1
$8,000.00
Pesos
28-08-2006
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO ESCOBEDO MEDINA FRANCISCO
FECHA
Pág. 74 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1012831
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
S
1012832
S
1012832
S
1012833
S
1012834
S
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
AD 1012831
DESCRIPCION
SERVICIO A LA U. 24B TORNEADO DE DISCOS, JUEGO DE BALATAS DEL., KIT CANDADOS, CALIPER Y LIQUIDO
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.
STANDARD PLUS SERVICE 20-25 DAYS WORKING. CARGO AD 1012832 ADICIONAL PARA QUE EL `BURHAM PETROGRAPHICS TRABAJO SE REALICE MAS RAPIDO ELABORACION DE LAMINAS DELGADAS. STANDARD THIN AD 1012832 SECTIONS WITHOUT COVERSLIP. `BURHAM PETROGRAPHICS 30 UM 27 X 46 MM. PRECUT BLANKS. FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DEL PROVEEDOR, TURISMO Y CONVENCIONES, AD 1012833 PARA CUBRIR HOSPEDAJE DE 4 S.A. DE C.V. NOCHES DE UNA PERSONA QUE PARTICIPARÁ EN LA V REUNIÓN NACI CUOTA ANUAL A LA SOCIEDAD SOCIEDAD MEXICANA DE MEXICANA DE CIENCIA Y CIENCIA Y TECNOLOGIA DE AD 1012834 TECNOLOGÍA DE SUPERFICIES Y SUPERFICIES Y MATERIALES MATERIALES A.C. A NOMBRE DEL A.C. ESTUDIANTE RODGER EVANS.
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$1,060.00
Pesos
1
$60.60
Dolares 29-08-2006
25
$242.50
Dolares 29-08-2006
1
$2,856.00
Pesos
29-08-2006
1
$250.00
Pesos
29-08-2006
FECHA
29-08-2006
Pág. 75 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
S
PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO A LA SOCIEDAD SOCIEDAD MEXICANA DE MEXICANA DE CIENCIA Y CIENCIA Y TECNOLOGIA DE AD 1012835 TECNOLOGÍA DE SUPERFICIES Y SUPERFICIES Y MATERIALES MATERIALES A.C. A NOMBRE DEL A.C. ESTUDIANTE RODGER EVANS
1
$300.00
Pesos
29-08-2006
1012836
S
PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE LA SOCIEDAD SOCIEDAD MEXICANA DE MEXICANA DE CIENCIA Y CIENCIA Y TECNOLOGIA DE AD 1012836 TECNOLOGÍA DE SUPERFICIES Y SUPERFICIES Y MATERIALES MATERIALES A.C. A NOMBRE DEL A.C. DR. SANTIAGO CAMACHO LÓP
1
$1,300.00
Pesos
29-08-2006
1012837
S
AD 1012837
QOPPA SOFTWARE
1
$40.00
SEGUROS COMERCIAL AMERICA S.A. DE C.V.
1
$276,051.30
Pesos
29-08-2006
ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA
1
$87,181.14
Pesos
29-08-2006
ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA
1
$3,124.41
Pesos
29-08-2006
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.
1
$16,213.75
Pesos
29-08-2006
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1012835
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
1012838
S
LP
1012838
1012839
S
LP
1012839
1012839
S
LP
1012839
1012840
S
LP
1012840
PDFSTUDIO (SOFTWARE) SEGURO EMPRESARIAL PARA EDIFICIOS Y CONTENIDOS. POLIZA GJB004270000. (4/4) ANEXO RECIBO ORIGINAL. SEGURO DEL BARCO FRANCISCO DE ULLOA. RECIBO ORIGINAL NO. 791104. (4/4) SEGURO DE LAS EMBARCACIONES (ARGOS, GENUS Y ATENEA). RECIBO ORIGINAL NO. 791103 (4/4). SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. (PICK-UP NACIONALES), POLIZA NO. 19106665. RECIBO ORIGINAL NO. 700001106161. (4/4)
FECHA
Dolares 29-08-2006
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR (AUTOS 1012840 NACIONALES). POLIZA NO. 19106400. RECIBO ORIGINAL NO. 700001106151. (4/4) SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR (PICK-UP 1012840 FRONTERIZOS). POLIZA NO. 19106988. RECIBO ORIGINAL NO. 700001106171. (4/4)
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.
1
$17,066.83
Pesos
29-08-2006
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.
1
$9,980.59
Pesos
29-08-2006
FECHA
1012840
S
LP
1012840
S
LP
1012841
S
AD 1012841
HONORARIOS PROFESIONALES
LEBRIJA ALVAREZ Y COMPAÑIA S.C.
1
$6,639.47
Pesos
29-08-2006
1012842
S
AD 1012842
SERVICIO POR HONORARIOS CORRESP.AL MES DE AGOSTO/06 SEGUN RECIBO #018
ZAMORA CASTRO JORGE EDUARDO
1
$10,909.09
Pesos
29-08-2006
1012843
S
AD 1012843
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES DE LENGUADO.
MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA
1
$7,150.00
Pesos
29-08-2006
1012844
S
AD 1012844
1
$1,750.00
1012845
S
1
$63,835.95
LP
1012845
COLABORACIÓN DEL DR. ARMADA NACIONAL ESCUELA CARLOS ANDRADE EN NAVAL "ALMIRANTE PADILLA" PROYECTO ARGOS (IAI). SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 16 GRUPO EXCELSA SA DE CV AL 31 DE AGO-06
Dolares 29-08-2006
Pesos
30-08-2006
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012846
S
AD 1012846
1012847
S
AD 1012847
1012848
S
AD 1012848
1012849
S
AD 1012849
1012850
S
AD 1012850
1012851
S
AD 1012851
1012852
S
AD 1012852
1012853
S
AD 1012853
DESCRIPCION
PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO: "REFRACTIVE INDEX MODIFICATION IN GLASS BY LASER BACKWRITING ABLATION OF METALS" . AUTOR: DR. RAÚL RANGEL ROJO.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA
PAGO DE INSCRIPCIÓN A CURSO CENTRO EDUCACIONAL FUNDAMENTOS DE ANALITICA S.C. CROMATOGRAFÍA DE GASES MONTHLY SUBSCRIPTION FEE/ PAGO MENSUAL POR SERVICIO NORT AMERICAN CLS, INC. SATELITAL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL. IMPLEMENTACIÓN DE MODELO MARIA EUGENIA ALLENDE ARANDIA ROMS EN LA ZONA DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2006,8-1 HONORARIOS CON RECIBO CADENA RAMIREZ JOSE LUIS ORIGINAL NO. 108 TRABAJOS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO DEL 16 MAURO MEDINA HERNANDEZ DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE, 2006 HONORARIOS CON RECIBO CADENA RAMIREZ JOSE LUIS ORIGINAL NO. 109 ASESORÍA DEL CÍRCULO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MARQUEZ CASTILLO JORGE ABIERTA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO-2006.
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
1
$635.00
1
$5,000.00
1
$45.00
1
$11,200.00
Pesos
30-08-2006
1
$2,275.00
Pesos
31-08-2006
1
$31,750.00
Pesos
31-08-2006
1
$2,275.00
Pesos
31-08-2006
1
$5,600.00
Pesos
31-08-2006
MONEDA
FECHA
Dolares 30-08-2006
Pesos
30-08-2006
Dolares 30-08-2006
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
S
PRIMERA MINISTRACIÓN POR COLABORACIÓN EN EL CENTRO DE PROYECTO DIAGNÓSTICO Y INVESTIGACIONES AD 1012854 PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN BIOLOGICAS DEL NOROESTE, DEL MANEJO SUSTENTABLE EN S.C. LA SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S.
1
$27,272.73
Pesos
31-08-2006
1012855
S
SEGUNDA MINISTRACIÓN POR COLABORACIÓN EN EL CENTRO DE PROYECTO DIAGNÓSTICO Y INVESTIGACIONES AD 1012855 PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN BIOLOGICAS DEL NOROESTE, DEL MANEJO SUSTENTABLE EN S.C. LA SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S
1
$27,272.73
Pesos
31-08-2006
1012856
S
LP
1012856
SERVICIO (1) ENGARGOLADO
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$20.00
Pesos
31-08-2006
1012856
S
LP
1012856
SERVICIO DE (48) IMP.
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$41.08
Pesos
31-08-2006
1012856
S
LP
1012856
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$96.62
Pesos
31-08-2006
1012856
S
LP
1012856
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$25.41
Pesos
31-08-2006
1012856
S
LP
1012856
SERVICIO DE (2333) IMP.
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$1,283.23
Pesos
31-08-2006
1012856
S
LP
1012856
SERVICIO DE (394) IMP.
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$206.01
Pesos
31-08-2006
1012856
S
LP
1012856
SERVICIO DE (17) IMP.
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$8.88
Pesos
31-08-2006
1012856
S
LP
1012856
SERVICIO DE (250) IMP.
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$130.65
Pesos
31-08-2006
1012856
S
LP
1012856
SERVICIO DE (1326) IMP.
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$692.97
Pesos
31-08-2006
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1012854
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
SERVICIO DE (116) IMP.(2) ENGARG. SERVICIO DE (18) IMP, (1) ENGARG.
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
LP
1012856
SERVICIO DE (776) IMP.
S
LP
1012856
S
LP
1012856
TIPO DE CONTRATACION
ADJUDICACION
SERVICIOS
LP
1012856
S
1012856 1012856
CONSECUTIVO OBRA
BIENES
1012857
S
1012858
S
1012859
S
1012860
S
1012861
S
1012862
S
I3P
AD
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$405.54
Pesos
31-08-2006
SERVICIO (7902) IMP.
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$4,129.48
Pesos
31-08-2006
SERVICIO DE (1) ENGARG
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$20.00
Pesos
31-08-2006
CRYBIOLOGY - EDITORIAL OFFICE
11
$385.00
EDITORIAL EL VIGIA
1
$880.00
Pesos
31-08-2006
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1
$1,043.00
Pesos
31-08-2006
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESP. AL MES DE SEPT-2006
AMADOR ZAZUETA EMMA
1
$6,535.00
Pesos
1/9/2006
TARJETA DE 1000 COPIAS
XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.
1
$522.60
Pesos
1/9/2006
SERVICIO POR HONORARIOS CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/06 SEGUN RECIBO # 019
ZAMORA CASTRO JORGE EDUARDO
1
$10,909.09
Pesos
1/9/2006
PAGES - CRYO-Y1058 MANUSCRIPT TITLE: ASSESSMENT OF GAMETE AD 1012857 QUALITY FOR THE EASTERN OYSTER (CRASSOSTREA VIRGINICA) BY THE USE OF FLUORESCENT DYES. VOL SUSCRIPCION SEMESTRAL A EL AD 1012858 VIGIA TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL GRUPO RESNOM LOS DIAS AD 1012859 SABADOS, DOINGOS Y DIAS FESTIVOS EN EL MES DE AGOSTO 2006 AD 1012860 LP
1012861
AD 1012862
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
FECHA
Dolares 31-08-2006
Pág. 80 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012863
S
AD 1012863
1012864
S
AD 1012864
1012865
S
AD 1012865
1012866
S
AD 1012866
1012867
S
AD 1012867
1012868
S
AD 1012868
1012869
S
AD 1012869
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DURANTE LA PRIMERA QUINCEA DE DIANA FLOR VENEGAS SOTO SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN CONTRATO SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCHOA SOLANO MAURO SEPTIEMBRE DE 2006, SEGUN ALBERTO RECIBO #022 SEXTO PAGO DE SEIS POR LUIS RODOLFO NUÑO SERVICIOS PROFESIONALES GUTIERREZ PROYECTO LASPAU SEXTO PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JUAN MANUEL MACIAS APOYO AL PROYECTO DE RAMIREZ LASPAU SEXTO PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES JESUS ENRIQUE RIVERA POR COORDINACION DEL GARIBALDI PROYECTO DE LASPAU SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA OLGA ALICIA CALLEJAS DE SEPT/06 SEGUN RECIBO NO. NEGRETE 005 SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. TINOCO ORTA GISSEL DALILA QUINCENA DE SEP/06 SEGUN RECIBO NO. 110 .
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$3,750.00
Pesos
1/9/2006
1
$7,575.76
Pesos
1/9/2006
1
$3,000.00
Pesos
1/9/2006
1
$3,000.00
Pesos
1/9/2006
1
$8,000.00
Pesos
1/9/2006
1
$4,050.00
Pesos
1/9/2006
1
$4,000.00
Pesos
1/9/2006
FECHA
Pág. 81 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012870
S
AD 1012870
1012871
S
AD 1012871
1012872
S
AD 1012872
1012873
S
AD 1012873
1012874
S
AD 1012874
1012875
S
AD 1012875
1012876
S
AD 1012876
1012877
S
AD 1012877
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
QUINTO PAGO DE 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN OSCAR ALEJANDRO RIVAS PROYECTOS DEL DEPTO. DE SALAS ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA PRESTACION DE SERVICIOS .NAVARRO ESTUDILLO Y PROFESIONALES ASOCIADOS S.C. ASESORÍA AL PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ROMO MARTINEZ ALFONSO DEL POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES HONORARIOS POR ASESORIAS CORREP. AL MES DE AGOSTO MARISCAL MEDINA JESUS 2006. SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA RICARDO ALBERTO GONZALEZ PRIMER QUINCENA DE SANCHEZ SEPTIEMBRE/06 ATENCIÓN A LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO INSTALADO EN EL CAMACHO TORRES RODOLFO B/O FRANCISCO DE ULLOA DEL 6 AL 23 DE AGOSTO DEL 2006. ELABORACIÓN DE CHEQUE POR JOSE MANUEL CAZAREZ CONCEPTO DE PAGO POR RUBIO APOYO AL PROYECTO SERVICIO U-29B REPOSICION DE TECNICENTRO ROYAL S.A. DE LLANTAS, BALANCEO Y C.V. ALINEACION
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$2,725.00
Pesos
1/9/2006
1
$700.00
Dolares
1/9/2006
1
$3,750.13
Pesos
1/9/2006
1
$6,809.00
Pesos
1/9/2006
1
$2,679.00
Pesos
1/9/2006
1
$3,893.60
Pesos
1/9/2006
1
$25,000.00
Pesos
1/9/2006
1
$6,806.00
Pesos
1/9/2006
FECHA
Pág. 82 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PAGO DE SUSCRIPCION POR SERVICIO DE MONITOREO A BOYAS. PO 20060777 Y GTOS EXTRA POR AD 1012879 ESTE PO AD 1012878
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
CLS AMERICA
1
$9.00
Dolares
1/9/2006
CASAS INTL.
1
$25.25
Dolares
4/9/2006
FECHA
1012878
S
1012879
S
1012879
S
AD 1012879
MAQUETA DEL DR. HINOJOSA
CASAS INTL.
1
$11.50
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
PO 20060233
CASAS INTL.
1
$17.25
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
PO 20060582
CASAS INTL.
1
$17.00
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
PO 20060697
CASAS INTL.
1
$16.75
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
PO 20060663
CASAS INTL.
1
$16.25
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
PO 20060622
CASAS INTL.
1
$16.25
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
PO 20060687
CASAS INTL.
1
$15.25
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
PO 20060693
CASAS INTL.
1
$14.75
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
PO 20060774
CASAS INTL.
1
$14.50
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
PO 20060537
CASAS INTL.
1
$13.75
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
PO 20060778
CASAS INTL.
1
$13.75
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
PO 20060725
CASAS INTL.
1
$13.75
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
PO 20060647
CASAS INTL.
1
$13.75
Dolares
4/9/2006
Pág. 83 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
1012879
S
AD 1012879
PO 20060779
CASAS INTL.
1
$11.50
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
LANDMARK
CASAS INTL.
1
$1.00
Dolares
4/9/2006
1012879
S
AD 1012879
PO 20060583
CASAS INTL.
1
$19.00
Dolares
4/9/2006
1012880
S
AD 1012880
1
$3,500.00
Pesos
4/9/2006
1012881
S
AD 1012881
1
$2,679.00
Pesos
4/9/2006
1012882
S
AD 1012882
1
$2,725.00
Pesos
4/9/2006
1012883
S
AD 1012883
1
$4,050.00
Pesos
4/9/2006
1012884
S
AD 1012884
1
$500.00
Pesos
4/9/2006
SERVICIO DE TRANSPORTE DE ROMERO SOBERANES SERGIO PERSONAL SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA RICARDO ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/06 SEXTO PAGO DE 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN OSCAR ALEJANDRO RIVAS PROYECTOS DEL DEPTO. DE SALAS ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 2A. QUINCENA OLGA ALICIA CALLEJAS DE SEPT/06 SEGUN RECIBO NO. NEGRETE 006 SOMI XXI CONGRESO DE INSTRUMENTACION. QUE SE ACADEMIA MEXICANA DE CELEBRAR EN ENSENADA, B.C. TECNOLOGIA, A.C. DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2006.
Pág. 84 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1012885
1012886
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
S
ASESORÍA Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS, EN EL PROYECTO DIAGNÍSTICO Y AD 1012885 PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S.
LORELLA GUADALUPE CASTORENA DAVIS
1
$37,500.00
Pesos
4/9/2006
S
PAGO QUE SE EFECTUARÁ POR ELABORACIÓN DE PODER NOTARIAL PARA EL C.P. SAÚL AD 1012886 MOISÉS LÓPEZ MEDINA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO. SE ANEXA COPIA
MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C.
1
$877.27
Pesos
4/9/2006
MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C.
1
$877.27
Pesos
4/9/2006
TINOCO ORTA GISSEL DALILA
1
$4,000.00
Pesos
4/9/2006
ROMO MARTINEZ ALFONSO
1
$3,750.13
Pesos
4/9/2006
LOPEZ SANCHEZ DANIEL EDUARDO
1
$5,694.39
Pesos
4/9/2006
1012887
S
AD 1012887
1012888
S
AD 1012888
1012889
S
AD 1012889
1012890
S
AD 1012890
PAGO QUE SE EFECTUARÁ POR ELABORACIÓN DE PODER NOTARIAL PARA LA REVOCACIÓN DEL PODER NOTARIAL DEL C.P. ALEJANDRO VALENCIA LÓPEZ QUIEN FUERA DIRECTOR A SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE SEP/06 SEGUN RECIBO NO. 104. ASESORÍA AL PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES PAGO DE SINGLADURAS
Pág. 85 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
FOTOGRAFÍA PARA PORTADA DEL LIBRO DE LOGROS DE ENRIQUE BOTELLO ABARCA CICESE DIPLOMADO EN "INFRAESTRUCTURA Y INSTITUTO EDUCATIVO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. NOROESTE,A.C. UNA VISION CENTRADA EN LA ZONA COSTERA" PAGO DE HONORARIOS JONATHAN RUBEN SANDOVAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO CASTILLO 2006. PAGO 5 DE 6 DEL PROYECTO DE HERNANDEZ RAMIREZ CHEVRONTEXACO PATRICIA GUADALUPE PAGO DE HONORARIOS JONATHAN RUBEN SANDOVAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO CASTILLO 2006. PAGO 6 DE 6 DEL PROYECTO DE HERNANDEZ RAMIREZ CHEVRONTEXACO PATRICIA GUADALUPE IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE CARRILLO BERUMEN ROSA PALINOMORFOS. 1 AL 15 DE MARIA SEPTIEMBRE DEL 2006
1012891
S
AD 1012891
1012892
S
AD 1012892
1012893
S
AD 1012893
1012894
S
AD 1012894
1012895
S
AD 1012895
1012896
S
AD 1012896
1012897
S
AD 1012897
1012898
S
PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE POLEN EN EL LABORATORIO AD 1012898 DE PALINOLOGIA. 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2006
1012899
S
AD 1012899
COLLINS RAMIREZ EDNA
SERVICIO DE HONORARIOS CON CADENA RAMIREZ JOSE LUIS RECIBO NO. 110
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$750.00
Pesos
4/9/2006
1
$2,652.00
Pesos
5/9/2006
1
$3,100.00
Pesos
5/9/2006
1
$2,727.27
Pesos
5/9/2006
1
$4,500.00
Pesos
5/9/2006
1
$2,727.27
Pesos
5/9/2006
1
$7,297.58
Pesos
5/9/2006
1
$5,518.50
Pesos
5/9/2006
1
$2,275.00
Pesos
5/9/2006
FECHA
Pág. 86 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT. PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO2006 MONTHLY SUBSCRIPTION FEE/ PAGO TARIFA MENSUAL POR SERVICIO SATELITAL SERVICIO DE INTENDENCIA AJARDINES Y PATIOS AL CAMPUS PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO-2006 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CAMPUS PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO-2006
1012900
S
AD 1012900
1012901
S
AD 1012901
1012902
S
LP
1012902
1012902
S
LP
1012902
1012903
S
SERV. TEL. CEL.183-9564 AD 1012903 TRONC.CTA.010324551 PERIODO DEL 28/JUL AL 27/AGO/06
1012903
S
AD 1012903
1012903
S
AD 1012903
1012903
S
AD 1012903
1012903
S
AD 1012903
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1
$320,132.81
Pesos
5/9/2006
CLS AMERICA
1
$45.00
Dolares
5/9/2006
LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO
1
$43,060.00
Pesos
5/9/2006
LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO
1
$45,603.62
Pesos
5/9/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$760.99
Pesos
5/9/2006
FECHA
SERV. TEL. CEL. 171-7891 CTA. 010044082 PERIODO DEL 28/JUL AL 27/AGO/06 SERV. TEL. CEL. 171-7407 CT. 010070710 PERIODO DEL 28/JUL AL 27/AGO/06 SERV.TEL.CEL. 171-7468 CTA. 010092176 PERIODO DEL 28/JUL.AL 27/AGO/06
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$572.84
Pesos
5/9/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$1,602.89
Pesos
5/9/2006
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$357.32
Pesos
5/9/2006
SERV.TEL. CEL.171-7761 TRONC. CTA. 010148611 PERIODO DEL 28/JU. AL 27/AGO/06
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$742.74
Pesos
5/9/2006
Pág. 87 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
1012903
S
AD 1012903
SERV. TEL. CEL.171-7751 TRONCAL CTA. 010148610 PERIODO DEL 28/JUL AL 27/AGO/06
1012903
S
AD 1012903
SERV. TEL. CEL,171-7747 TRONC. CTA.010148602 PERIODO DEL 28/JUL. AL 27/AGO/06
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$784.60
Pesos
5/9/2006
1012903
S
SERV. TEL. CEL. 171-7731 AD 1012903 TRONC. CTA.010148601 PERIODO DEL 28/JUL AL 27/AGO/06
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$791.81
Pesos
5/9/2006
1012903
S
AD 1012903
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$535.61
Pesos
5/9/2006
1012903
S
AD 1012903
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$1,056.46
Pesos
5/9/2006
1012903
S
AD 1012903
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$379.23
Pesos
5/9/2006
1012903
S
AD 1012903
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$722.79
Pesos
5/9/2006
1012903
S
AD 1012903
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$363.71
Pesos
5/9/2006
1012903
S
AD 1012903
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$551.96
Pesos
5/9/2006
SERV. TEL. CEL.183-9575 TRONC.PERIODO DEL 28/JUL A. 27/AGO/06 SERV. TEL. CEL. 117-1863 CTA. 010041702 PERIODO DEL 28/JUL. AL 27/AGO/06 SERV. TEL. CEL. 117-1864 CTA.010056905 PERIODO DEL 28/JUL AL 27/AGO/06 SERV. TEL. CEL. 117-2240 CTA. 010048152 PERIODO DEL 28/JULA. 27/AGO/06 SERV. TEL. CEL. 171-5333 CTA.010015748 PERIODO DEL 28/JUL A, 27/AGO/06 SERV. TEL. CEL. 171-5334 CTA. 010044138 PERIODO DEL 28/JUL. AL 27/AGO/06
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$801.76
Pesos
5/9/2006
Pág. 88 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1012903
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
SERV.TEL. CEL. 947-5695 CTA. 010175563 PERIODO DEL 28/JUL A, 27/AGO/06
S
AD 1012903
1012904
S
RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA POR EL MES AD 1012904 SEPTIEMBRE DE 2006. SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO. 011004.
1012905
S
AD 1012905
1012905
S
AD 1012905
1012905
S
AD 1012905
1012906
S
AD 1012906
1012906
S
AD 1012906
1012906
S
AD 1012906
1012906
S
AD 1012906
1012907
S
AD 1012907
SERVICIO CONSUMO DE AGUA EN GUARDERIA PERIODO DEL 18/JUL AL 22/AGO/2006 SERVICIO CONSUMO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 18/JUL. AL 22/AGO/2006 SERVICIO CONSUMO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 18/JUL. AL 22/AGO/2006 INSCRIPCION AL CONGRESO ANATOLII KHOMENKO INSCRIPCION AL CONGRESO JUAN TAPIA INSCRIPCION AL CONGRESO JOEL CASTRO INSCRIPCION AL CONGRESO MARCO GARCIA ASESORÍA DEL CÍRCULO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE-2006.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
1
$359.07
Pesos
5/9/2006
PROFESIONALES GUERRA, S.C.
1
$7,000.00
Pesos
6/9/2006
1
$2,874.61
Pesos
6/9/2006
1
$34,850.59
Pesos
6/9/2006
1
$19,162.75
Pesos
6/9/2006
1
$1,500.00
Pesos
6/9/2006
1
$1,500.00
Pesos
6/9/2006
1
$700.00
Pesos
6/9/2006
1
$700.00
Pesos
6/9/2006
1
$5,600.00
Pesos
6/9/2006
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C. SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C. SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C. SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C. MARQUEZ CASTILLO JORGE
FECHA
Pág. 89 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1012908
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
ASESORÍA DEL CÍRCULO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2006.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
S
AD 1012908
MARQUEZ CASTILLO JORGE
1
$5,600.00
Pesos
6/9/2006
1012909
S
SERVICIO U-19B MAQUINADO DE MEDIO MOTOR PARTE INFERIOR RECTIFICADORA DE AD 1012909 Y RECTIFICACION DE CABEZA 16 ENSENADA S. DE R.L. DE C.V. VALVULAS Y CALIBRADO SE INC,. REFACCIONES
1
$7,840.00
Pesos
6/9/2006
1012910
S
AD 1012910
COMBUSTIBLES MAR DE CORTES S.A. DE C.V.
1
$20,920.00
Pesos
6/9/2006
1012911
S
SERVICIO POR SUMINISTRO DE AD 1012911 AGUA EN TODOS LOS EDIFICIOS POR EL MES DE AGO/06
COMPANIA GENERAL DE AGUAS, S.A. DE C.V.
972
$12,636.00
Pesos
6/9/2006
1
$6,964.00
Pesos
7/9/2006
1
$57,391.30
Pesos
7/9/2006
1
$2,270.00
Pesos
7/9/2006
1012912
S
1012913
S
1012914
S
AVITUALLAMIENTO DE4000 LT. DE DIESEL EN LA PAZ,BCS.
ASESORÍA TÉCNICA A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA TORRE RODRIGUEZ AD 1012912 CORRESPONDIENTE AL PAGO # DANN SALVADOR 17 DEL 2006 GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO DE LA INTRODUCCIÓN DEL AD 1012913 CONDOR DE CALIFORNIA EN LA OCEANOS FILMS S.C. SIERRA DE SAN PEDRO MARTIR, BAJA CALIFORNIA SERVICIO A LA U-28B REP. SISTEMA DE ENCENDIDO,REP. AD 1012914 NAVA CAMPOS JUAN ANDRES VIDRIO ELECTRICO Y REP. DE CORTO
Pág. 90 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012915
S
AD 1012915
1012916
S
AD 1012916
1012917
S
AD 1012917
1012918
S
AD 1012918
1012919
S
AD 1012919
1012920
S
AD 1012920
1012920
S
AD 1012920
1012920
S
AD 1012920
1012920
S
AD 1012920
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
ASESORÍA TÉCNICA A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA TORRE RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO # DANN SALVADOR 18 DEL 2006 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLANCA ESTELA LUCERO ALFOMBRA TRAFICO PESADO 26 VILLANUEVA ONZ COLOR TEAL DETALLADO Y PINTURA DE SILVESTRE MEDINA ESTRADA OFICINA SUMINISTRO E INSTALACION DE NARIZ DE PLASTICO PARA BLANCA ESTELA LUCERO ESCALONES DE 4 1/2" COLOR VILLANUEVA CAFE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO, LUIS BERNABE BIURQUEZ MARCA TRANE XE 100, MODELO VAZQUEZ TWR030CT00A1 UBICADO EN EDIFICIO DE FISI 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA DHL EXPRESS MEXICO, S.A. COBROS DEL REPORTE #1010 DE C.V. DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA DHL EXPRESS MEXICO, S.A. COBROS DEL REPORTE #1010 DE C.V. DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA DHL EXPRESS MEXICO, S.A. COBROS DEL REPORTE #1010 DE C.V. DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA DHL EXPRESS MEXICO, S.A. COBROS DEL REPORTE #1010 DE C.V. DHL EXPRESS MEXICO
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$6,964.00
Pesos
7/9/2006
1
$2,240.00
Pesos
7/9/2006
1
$2,200.00
Pesos
7/9/2006
1
$4,500.00
Pesos
7/9/2006
1
$850.00
Pesos
7/9/2006
1
$407.88
Pesos
7/9/2006
1
$425.04
Pesos
7/9/2006
1
$357.72
Pesos
7/9/2006
1
$700.92
Pesos
7/9/2006
FECHA
Pág. 91 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012921
S
AD 1012921
1012921
S
AD 1012921
1012922
S
AD 1012922
1012922
S
AD 1012922
1012922
S
AD 1012922
1012923
S
AD 1012923
1012924
S
AD 1012924
1012925
S
AD 1012925
1012926
S
AD 1012926
1012927
S
AD 1012927
DESCRIPCION
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1009 DHL EXPRESS MEXICO 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1009 DHL EXPRESS MEXICO SERVICIO U-4B REP. DE ALAMBRADO PARTE TRASERA LUCE CUARTOS SERVICIO U-27A REVISION SISTEMA DE ENCENDIDO SERVICIO U-17B INST. DE CABLE # 4 PRA NEGATIVO, SELENOIDE FORD PLANO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1011 DHL EXPRESS MEXICO PAGO POR RENTA DE SALON Y SERVICIO DE CAFE CONTINUO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR APOYO AL PROYECTO 681308. SERVICIO CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE POR APOYO AL PROYECTO 681-308. 1,000 IMPRESIONES DEL LIBRO "LOGROS DEL CICESE, ACOMPLEMENTO AL ATICIPO
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$344.34
Pesos
7/9/2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$448.43
Pesos
7/9/2006
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES
1
$300.00
Pesos
7/9/2006
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES
1
$1,120.00
Pesos
7/9/2006
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES
1
$460.00
Pesos
7/9/2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
7/9/2006
PLAZA AGUA CALIENTE, S.A. DE C.V.
1
$5,792.73
Pesos
7/9/2006
GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ
1
$5,000.00
Pesos
7/9/2006
BAEZ FLORES ALEJANDRA
1
$5,000.00
Pesos
7/9/2006
COLOR TEC INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
1
$66,044.00
Pesos
7/9/2006
FECHA
Pág. 92 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012928
S
AD 1012928
1012929
S
AD 1012929
1012930
S
AD 1012930
1012931
S
AD 1012931
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
DESCRIPCION
CV- ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECC SERVICIO EN ASESORIA LABORAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-06 HONORARIOS POR APOYO TÉCNICO AL PROYECTO. HONORARIOS POR APOYO TÉCNICO AL PROYECTO. 14 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
CLAUDIO ISMAEL VALENCIA YAVES
1
$6,409.09
Pesos
7/9/2006
MARTINEZ RASSO JULIO EDUARDO
1
$7,000.00
Pesos
8/9/2006
1
$4,000.00
Pesos
8/9/2006
1
$4,000.00
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$1,336.16
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$286.32
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$190.88
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
8/9/2006
MANRIQUEZ LOPEZ MANUEL IVAN MANRIQUEZ LOPEZ MANUEL IVAN
FECHA
Pág. 93 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
1012932
S
AD 1012932
DESCRIPCION
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 9 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$286.32
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$190.88
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$858.96
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$190.88
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$477.20
Pesos
8/9/2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$401.16
Pesos
8/9/2006
FECHA
Pág. 94 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA SERVICIO SECRETARIAL 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2006 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2006
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
8/9/2006
SANCHEZ OLIVEROS MONICA
1
$3,000.00
Pesos
8/9/2006
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD
1
$3,000.00
Pesos
8/9/2006
1
$3,000.00
Pesos
8/9/2006
MORALES HIRALES BEATRIZ
1
$3,150.00
Pesos
8/9/2006
GARCIA NAVA HECTOR
1
$11,037.00
Pesos
8/9/2006
1
$3,214.05
Pesos
8/9/2006
1
$4,500.00
Pesos
8/9/2006
1012932
S
AD 1012932
1012933
S
AD 1012933
1012934
S
AD 1012934
1012935
S
DONATIVO POR IMPARTICIÓN DE ASOCIACION DE SALVAVIDAS CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y RESCATE DEL ESTADO DE AD 1012935 Y R.C.P. AL PERSONAL DE LA BAJA CALIFORNIA, A.C. ESTANCIA INFANTIL
1012936
S
AD 1012936
1012937
S
AD 1012937
1012938
S
AD 1012938
1012939
S
AD 1012939
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL AL PROYECTO ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA PREDECIR EL OLEAJE EN LA REGIÓN COSTERA.DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE
13 DE 20 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESP. CAMACHO TORRES RODOLFO 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE '06 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO RBO. 034
JONATHAN RUBEN SANDOVAL CASTILLO
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
14 DE 20/ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESP. CAMACHO TORRES RODOLFO 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE '06
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$3,214.05
Pesos
8/9/2006
FECHA
1012940
S
AD 1012940
1012941
S
AD 1012941
REIMPRESOS.
ELSEVIER
100
$310.00
Dolares
8/9/2006
1012942
S
AD 1012942
SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2006
SANCHEZ GONZALEZ CAROLINA
1
$3,750.00
Pesos
11/9/2006
1012943
S
AD 1012943
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LOS EDIFICIOS
RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V
1
$8,651.64
Pesos
11/9/2006
1012944
S
AD 1012944
LOPEZ MADA ANA SOFIA
1
$4,000.00
Pesos
11/9/2006
1012945
S
AD 1012945
SALAS GARCIA NOEMI
1
$5,133.00
Pesos
11/9/2006
1012946
S
AD 1012946
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA ELIANE
1
$5,133.00
Pesos
11/9/2006
1012947
S
AD 1012947
SANCHEZ GONZALEZ CAROLINA
1
$3,750.00
Pesos
11/9/2006
1012948
S
AD 1012948
1
$302.00
Dolares
11/9/2006
1012949
S
AD 1012949
1
$3,750.00
Pesos
11/9/2006
SERVICIO DE HONORARIOS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2006 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2006 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2006. SERV. PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006
1000 RECIBOS DE INGRESO 5 PARTES, 1 TINTA FORMA PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ CONTINUA SERVICIOS PROFESIONALES EN PEREZ JIMENEZ AIDA TESORERIA DEL 1 AL 15 GEORGINA SEPTIEMBRE DE 2006
Pág. 96 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
1012950
S
AD 1012950
SERVICIOS PROFESIONALES EN TESORERIA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006
PEREZ JIMENEZ AIDA GEORGINA
1
$3,750.00
Pesos
11/9/2006
1012951
S
AD 1012951
SERVICIO DE ENCUARDENADO Y EEMPASTADO PET/520 F/1446
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$420.00
Pesos
11/9/2006
1012951
S
AD 1012951
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$1,569.00
Pesos
11/9/2006
1012951
S
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$420.00
Pesos
11/9/2006
1012952
S
GARCIA DAVILA DAMIAN ERNESTO
1
$15,000.00
Pesos
11/9/2006
1
$2,500.00
Pesos
12/9/2006
1
$97.94
Dolares
12/9/2006
1
$1,837.50
Pesos
12/9/2006
1
$21,800.00
Pesos
12/9/2006
SERVICIO DE EMPASTADO DE TESIS PET/538 F/1448 SERVICIO DE ENCUADERNADO Y AD 1012951 EMPASTADO PET/520 F/1446 AD 1012952
1012953
S
AD 1012953
1012954
S
AD 1012954
1012955
S
AD 1012955
1012956
S
AD 1012956
ANTICIPO POR 700 PLATILLOS PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN
SERVICIO DE GESTORÍAS REALIZADAS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS CORRESPONDIENTE A MACIAS MUÑOZ EDUARDO LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2006. ANEXO RECIBO SOFTWARE PARA CONSULTA DE THOMPSON RESEARCH SOFT BIOGRAFIAS EN LINEA. PUBLICACIÓN DE ESQUELA PARA EDITORIAL EL VIGIA S.A. DE DR. CECILIO REBOLLAR C.V. IMPRESION DE 350 EJEMPLARES CASTAÑEDA TERRIQUEZ DE REVISTA GEOS,VOL. NO. 25, ALEJANDRO NO. 2
Pág. 97 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
S
SERVICIOS DE ASESORÍA EN EL PROYECTO DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GETIÓN AD 1012957 DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S. PERIODO 1-15 DE
MARIA DEL ROSARIO VÁZQUEZ MIRANDA
1
$5,892.86
Pesos
12/9/2006
1012958
S
SERVICIOS DE ASESORÍA PROYECTO DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN AD 1012958 DEL MANEJO SUSTENTABLE EN LA SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S. PERIODO DEL 16-30 DE
MARIA DEL ROSARIO VÁZQUEZ MIRANDA
1
$5,892.86
Pesos
12/9/2006
1012959
S
AD 1012959
PLAZA AGUA CALIENTE, S.A. DE C.V.
1
$5,792.73
Pesos
12/9/2006
1012960
S
AD 1012960
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1
$4,000.00
Pesos
12/9/2006
1012961
S
AD 1012961
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE
1
$4,000.00
Pesos
12/9/2006
1012962
S
AD 1012962
GAMEZ COSIO REYNALDO
1
$710.00
Pesos
12/9/2006
1012962
S
AD 1012962
GAMEZ COSIO REYNALDO
1
$710.00
Pesos
12/9/2006
1012957
PAGO POR RENTA DE SALON Y SERVICIO DE CAFE CONTINUO 13/20 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA 14/20 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA SERVICIO U-5C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR SERVICIO U-2C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012963
S
AD 1012963
1012964
S
AD 1012964
1012964
S
AD 1012964
1012964
S
AD 1012964
1012964
S
AD 1012964
1012964
S
AD 1012964
1012964
S
AD 1012964
1012964
S
AD 1012964
1012964
S
AD 1012964
1012964
S
AD 1012964
1012964
S
AD 1012964
DESCRIPCION
SERVICIO U-27A ALINEACION Y BALANCEO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 7 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1
$1,220.00
Pesos
12/9/2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$264.00
Pesos
13-09-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$329.00
Pesos
13-09-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$330.00
Pesos
13-09-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$148.00
Pesos
13-09-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$130.00
Pesos
13-09-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
13-09-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$570.00
Pesos
13-09-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$264.00
Pesos
13-09-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
13-09-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$416.00
Pesos
13-09-2006
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK SERVICIO DE INSPECCIÓN POR CASA CLASIFICADORA ABS.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
13-09-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
13-09-2006
GONZALEZ BARBOZA EDITH
1
$88.00
Pesos
13-09-2006
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
1
$10,792.13
Pesos
13-09-2006
FECHA
1012964
S
AD 1012964
1012964
S
AD 1012964
1012964
S
AD 1012964
1012965
S
AD 1012965
1012966
S
AD 1012966
ADMINISTRACIÓN DEL PAQUETE DE CÓMPUTO LANDMARK.
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1
$7,000.00
Pesos
13-09-2006
1012967
S
AD 1012967
PAGO DE INSCRIPCION A LA CONFERENCIA LA WEB 06
SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION
1
$2,900.00
Pesos
13-09-2006
S
GENERAR ARCHIVOS DE IMPRESIÓN, RESPALDOS Y DE AD 1012968 TRANSFERENCIA DE LA BASE DE DATOS.
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL
1
$7,000.00
Pesos
13-09-2006
S
PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "AN MI SCALE FOR SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AD 1012969 THE LA PAZ-LOS CABOS REGION, AMERICA BAJA CALIF SUR, MÉXICO" EN LA REVISTA SSA BULLETIN.
1
$950.00
1
$7,150.00
1012968
1012969
1012970
S
AD 1012970
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES DE LENGUADO.
MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA
Dolares 13-09-2006
Pesos
13-09-2006
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NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
1012971
S
LP
1012971
S
LP
1012972
S
1012973
S
1012974
S
1012975
S
1012976
S
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL CAMPUS 1012971 PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE SEPT-06 SERVICIO DE INTENDENCIA A JARDINES Y PATIOS DEL 1012971 CAMPUS PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE SEPT-06 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA AD 1012972 LA CARRERA ATLÉTICA DE ANIVERSARIO.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO
1
$47,775.00
Pesos
13-09-2006
LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO
1
$40,080.00
Pesos
13-09-2006
CARLOS ALBERTO GUDINO SUAREZ
1
$3,600.00
Pesos
13-09-2006
1
$2,494.00
Pesos
14-09-2006
EDITORIAL EL VIGIA S.A. DE C.V.
1
$2,205.00
Pesos
14-09-2006
TESORERIA DE LA FEDERACION
1
$2,371.00
Pesos
14-09-2006
LILIANA DELGADO SUAREZ
1
$45,300.00
Pesos
14-09-2006
ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS CONTROL DE RADIACIONES E AD 1012973 Y TRAMITES PARA CAMBIO DE INGENIERIA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL DE CICESE ANTE LA CNSNS PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL DR. AD 1012974 CECILIO REBOLLAR BUSTAMANTE. PAGO DE DERECHOS POR CAMBIO DE REPRESENTANTE AD 1012975 LEGAL DE CICESE EN LICENCIAS DE TRANSPORTE Y OPERACION CON CNSNS. IMPRESION 200 LIBROS CON 400 AD 1012976 PAGINAS IMPRESAS EN BOND BLANCO
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
SERVICIO DE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN DE UNIDAD DE AD 1012977 ENLACE SISI (TRANSPARECNIA) TADDEI YAJIMOVICH MASLOVA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE-2006. LIQUIDACIÓN AL PAGO DE GARCIA DAVILA DAMIAN AD 1012978 PLATILLOS PARA EVENTO DE ERNESTO INTEGRACIÓN
1012977
S
1012978
S
1012979
S
1012980
S
LP
1012980
1012980
S
LP
1012980
1012981
S
AD 1012981
1012982
S
AD 1012982
1012982
S
AD 1012982
1012982
S
AD 1012982
AD 1012979
ASESORIA DE SEGUROS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2006. FACTURA ORIGINAL NO. 8483
CARSA CONSULTORES AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.
EMBARQUES DE JUNIO DEL 2006. ANEXO RECIBO ORIGINAL NO. ABA SEGUROS SA DE CV 8113168. EMBARQUES DE JULIO DEL 2006. ANEXO RECIBO ORIGINAL NO. ABA SEGUROS SA DE CV 8113186. HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE. AL MES DE ESCOTO RODRIGUEZ MARTIN AGOSTO DE 2006. ENCUADERNADO Y EMPASTE, LOPEZ MENDEZ JAIME COLOR AZUL ENCUADERNADO Y EMPASTE LOPEZ MENDEZ JAIME BLANDO, COLOR AZUL FOTOCOPIAS EN BLANCO Y LOPEZ MENDEZ JAIME NEGRO.
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$3,750.00
Pesos
14-09-2006
1
$20,000.00
Pesos
15-09-2006
1
$6,439.40
Pesos
15-09-2006
1
$1,746.12
Pesos
15-09-2006
1
$479.53
Pesos
15-09-2006
1
$32,982.64
Pesos
15-09-2006
3
$360.00
Pesos
15-09-2006
8
$480.00
Pesos
15-09-2006
2110
$1,055.00
Pesos
15-09-2006
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1012983
1012984
BIENES
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
S
SERVICIOS DE ANALISIS DEL AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE CUENTAS DE AD 1012983 ALMA TEMIS REYES PANTOJA PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS POR DIVERSAS INSTITUCIONES
1
$3,750.00
Pesos
15-09-2006
S
DIAGNOSTICO DE IMPRESORA A COLOR LASERJET INV. NO. FA002307 SERIE NO. JPPCH07969 AD 1012984 DEPOSITO A CTA. BANCOMER 0147802404 A NOMBRE DE MAC COMPUTADORAS D
MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
1
$300.00
Pesos
15-09-2006
FRANCISCO JAVIER GASTELUM CAÑEZ
1
$1,260.00
Pesos
15-09-2006
FRANCISCO JAVIER GASTELUM CAÑEZ
1
$13,300.00
Pesos
15-09-2006
ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.
1
$600.00
Pesos
15-09-2006
ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.
1
$600.00
Pesos
15-09-2006
TIPO DE CONTRATACION SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
1012985
S
AD 1012985
1012986
S
AD 1012986
1012987
S
AD 1012987
1012988
S
AD 1012988
RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LA CARRERA ATLETICA DE ANIVERSARIO. RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE INTEGRACION FAVOR DE TRAMITAR PAGO DE INSCRIPCIÓN POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL EST. DE DOCTORADO OSCAR GÓMEZ AL CONGRESO NACIONAL DE CONTROL AUT FAVOR DE TRAMITAR PAGO DE INSCRIPCIÓN POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL EST. DE DOCTORADO RAÚL SANTIESTEBAN COS AL CONGRESO NACIONAL DE C
FECHA
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NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1012989
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
REALIZACION DE ESTANTE DE MADERA PARA GUARDAR OBJETOS DE 13' DE LARGO Y 7' DE ALTO Y 2' DE ANCHO, CON BARROTE DE 2"X4"X14' CONTRIPLAY DE 4'X8'X5/8"
S
AD 1012989
1012990
S
REPARACION Y MNATENIMIENTO DE UNA MESA QUE MIDE 1.80M X AD 1012990 0.50MX0.90 M QUE ES LIJADO CAMBIO DE FORMICA Y PINTURA EPOXICA PARA DR BODO WEBER
1012991
S
AD 1012991
1012992
S
AD 1012992
1012993
S
AD 1012993
1012994
S
AD 1012994
1012995
S
AD 1012995
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
JOSE REYES GARCIA GARCIA
1
$6,600.00
Pesos
15-09-2006
SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO
1
$4,800.00
Pesos
15-09-2006
1
$5,070.00
Pesos
15-09-2006
1
$13,000.00
Pesos
15-09-2006
1
$3,750.00
Pesos
15-09-2006
1
$2,712.54
Pesos
15-09-2006
1
$528.34
Pesos
15-09-2006
CONSTRUCCION DE SINK PARA HORTENCIA SILVA OCARANZA COCINA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASIQUE SANDOVAL 18 PERSIANAS DE PVC FRANCISCO JAVIER VERTICALES EN CAFETERIA SERVICIOS DE ANALISIS DEL AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE CUENTAS DE ALMA TEMIS REYES PANTOJA PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS POR DIVERSAS INSTITUCIONES SERVICIO CONSUMO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PERIODO DEL ELECTRICIDAD 12/JULIO AL 12/SEPT/06 PAGO POR NOMBRES DE NETWORK INFORMATION DOMINIOS REGISTRADOS CON NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO, S.C. CENTER MEXICO.
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1012996
S
AD 1012996
1012997
S
AD 1012997
1012998
S
AD 1012998
1012999
S
AD 1012999
1013000
S
AD 1013000
1013001
S
AD 1013001
1013002
S
AD 1013002
1013003
S
AD 1013003
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PULIDORA CAMBIO DE MANUEL SAMPEDRO RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y SAMPEDRO LIMPIEZA DE MOTOR PAGO DE HONORARIOS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE FLORES UZETA OLGA SEPTIEMBRE DE 2006. IM- ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE ILEANA MARQUEZ BORBON CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECC PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ACOSTA MOLINA BERTHA CORRESP. AL MES DE SEPT-06 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES LUNA MENESES DULCE LILA CORRESP. AL MES DE SEPT-06 SERVICIO DE HONORARIOS CON ROMERO SAAVEDRA ADRIANA RECIBO ORIGINAL 080 LUCIA RENTA DE EMBARCACIÓN "CALHYPSO", PAGO DE SERVICIOS DE TRIPULACIÓN, HYPSO OCEANOGRAFIA AVITUALLAMIENTO Y COMBUSTIBLE. SERVICIO DE HONORARIOS CON ROMERO SAAVEDRA ADRIANA RECIBO ORIGINAL 081 LUCIA
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$1,150.00
Pesos
15-09-2006
1
$5,357.00
Pesos
15-09-2006
1
$6,409.09
Pesos
18-09-2006
1
$7,713.73
Pesos
18-09-2006
1
$6,856.65
Pesos
18-09-2006
1
$5,356.75
Pesos
18-09-2006
1
$6,600.00
Pesos
18-09-2006
1
$5,356.75
Pesos
18-09-2006
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
3/8 DE PLANA (4 TINTAS) EDICIÓN NO. 204 PUBLICIDAD PARA EL DIPLOMADO EN INNOVACIÓN. SERVICIO DE ENCUADERNADO DE TESIS IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE PALINOMORFOS. 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006
1013004
S
AD 1013004
1013005
S
AD 1013005
1013006
S
AD 1013006
1013007
S
PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE POLEN EN EL LABORATORIO AD 1013007 DE PALINOLOGIA. 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006
1013008
S
AD 1013008
SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTO DE NUEVE TESIS PET/561 F/1458
INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE AD 1013009 FÍSICA A NOMBRE DEL DR. SANTIAGO CAMACHO LÓPEZ INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE AD 1013009 FÍSICA A NOMBRE DEL DR. RAÚL RANGEL ROJO
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
AGENCIA INFORMATIVA INDUSTRIAL, S.C.
1
$3,242.70
Pesos
18-09-2006
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$1,420.00
Pesos
18-09-2006
CARRILLO BERUMEN ROSA MARIA
1
$7,297.58
Pesos
18-09-2006
COLLINS RAMIREZ EDNA
1
$5,518.50
Pesos
18-09-2006
LOPEZ MENDEZ JAIME
1
$1,080.00
Pesos
18-09-2006
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.
1
$1,500.00
Pesos
18-09-2006
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.
1
$1,500.00
Pesos
18-09-2006
FECHA
1013009
S
1013009
S
1013010
S
AD 1013010
PO 20060696
CASAS INTL.
1
$17.00
Dolares 19-09-2006
1013010
S
AD 1013010
PO 20060776
CASAS INTL.
1
$16.25
Dolares 19-09-2006
Pág. 106 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1013010
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
S
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
AD 1013010
1013011
S
AD 1013011
1013012
S
AD 1013012
1013012
S
AD 1013012
1013012
S
AD 1013012
1013012
S
AD 1013012
1013012
S
AD 1013012
1013012
S
AD 1013012
1013012
S
AD 1013012
1013012
S
AD 1013012
DESCRIPCION
PO 20060775 APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN CONTRATO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
CASAS INTL.
1
$108.50
DIANA FLOR VENEGAS SOTO
1
$3,750.00
Pesos
19-09-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
19-09-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$190.88
Pesos
19-09-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
19-09-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$190.88
Pesos
19-09-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
19-09-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
19-09-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
19-09-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
19-09-2006
MONEDA
FECHA
Dolares 19-09-2006
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$190.88
Pesos
19-09-2006
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.
1
$95.44
Pesos
19-09-2006
3
$180.00
Pesos
19-09-2006
2
$120.00
Pesos
19-09-2006
6
$360.00
Pesos
19-09-2006
4
$240.00
Pesos
19-09-2006
6
$360.00
Pesos
19-09-2006
3
$180.00
Pesos
19-09-2006
4
$240.00
Pesos
19-09-2006
1
$60.00
Pesos
19-09-2006
1
$60.00
Pesos
19-09-2006
1
$60.00
Pesos
19-09-2006
FECHA
1013012
S
AD 1013012
1013012
S
AD 1013012
1013013
S
AD 1013013 SERVICIO DE ODORIZER F.03725
1013013
S
AD 1013013
SERVICIO DE ODORIZER
1013013
S
AD 1013013
SERVICIO DE ODORIZER
1013013
S
AD 1013013
SERVICIO DE ODORIZER
1013013
S
AD 1013013
SERVICIO DE ODORIZER
1013013
S
AD 1013013
SERVICIO DE ODORIZER
1013013
S
AD 1013013
SERVICIO DE ODORIZER
1013013
S
AD 1013013
SERVICIO DE ODORIZER
1013013
S
AD 1013013 SERVICIO DE ODORIZER F.03725
1013013
S
AD 1013013
SERVICIO DE ODORIZER
1013014
S
AD 1013014
PO 20060910
CASAS INTL.
1
$1.00
Dolares 19-09-2006
1013014
S
AD 1013014
PO 20060843
CASAS INTL.
1
$16.25
Dolares 19-09-2006
1013014
S
AD 1013014
PO 20060773
CASAS INTL.
1
$16.25
Dolares 19-09-2006
ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
1013014
S
AD 1013014
PO 20060855
CASAS INTL.
1
$15.25
Dolares 19-09-2006
1013014
S
AD 1013014
PO 20060564
CASAS INTL.
1
$14.75
Dolares 19-09-2006
1013014
S
AD 1013014
CATALOGO NEWPORT
CASAS INTL.
1
$14.75
Dolares 19-09-2006
1013014
S
AD 1013014
PO 20060935
CASAS INTL.
1
$20.50
Dolares 19-09-2006
1013014
S
AD 1013014
CATALOGO JMICROTECHNOLOGY
CASAS INTL.
1
$1.00
Dolares 19-09-2006
1013014
S
AD 1013014
CATALOGO MELLES GRIOT
CASAS INTL.
1
$13.50
Dolares 19-09-2006
1013014
S
AD 1013014
PO 20061094
CASAS INTL.
1
$13.25
Dolares 19-09-2006
1013014
S
AD 1013014
PO 20060965
CASAS INTL.
1
$13.25
Dolares 19-09-2006
1013014
S
AD 1013014
PO 20060927
CASAS INTL.
1
$1.00
Dolares 19-09-2006
1013014
S
AD 1013014
PO 20060077
CASAS INTL.
1
$16.50
Dolares 19-09-2006
1013014
S
AD 1013014
CATALOGO CRYOBIOLOGY
CASAS INTL.
1
$14.50
Dolares 19-09-2006
AD 1013015
CV- ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECC
CLAUDIO ISMAEL VALENCIA YAVES
1
$6,409.09
1013015
S
Pesos
19-09-2006
Pág. 109 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1013016
S
AD 1013016
1013017
S
AD 1013017
1013018
S
AD 1013018
1013019
S
AD 1013019
1013020
S
AD 1013020
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$6,409.09
Pesos
1
$6,103.00
1
$5,356.75
Pesos
20-09-2006
ROMERO SOBERANES SERGIO
1
$3,500.00
Pesos
20-09-2006
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ROMERO SAAVEDRA ADRIANA SEPTIEMBRE DE 2006, COMO LUCIA APOYO AL PROYECTO AGENDA 21 LOCAL.
1
$5,356.75
Pesos
20-09-2006
CV- ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE CLAUDIO ISMAEL VALENCIA CARACTERIZACIÓN DE YAVES PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECC ELABORACIÓN DE GUÍA GENERAL PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS PILOTOS DE RESTAURACIÓN DEHÁBITAT SONORAN INSTITUTE RIPARIOS. REHABILITACIÓN DE VIVERO Y PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ROMERO SAAVEDRA ADRIANA SEPTIEMBRE DE 2006, COMO LUCIA APOYO AL PROYECTO AGENDA 21 LOCAL. TRANSPORTE DE PERSONAL
FECHA
19-09-2006
Dolares 20-09-2006
Pág. 110 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1013021
S
AD 1013021
1013022
S
AD 1013022
1013022
S
AD 1013022
1013023
S
1013024
S
AD 1013024
1013025
S
AD 1013025
LP
1013023
1013026
S
AD 1013026
1013027
S
AD 1013027
1013027
S
AD 1013027
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$2,500.00
Pesos
20-09-2006
1
$3,260.00
Pesos
20-09-2006
1
$3,260.00
Pesos
20-09-2006
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1
$59,200.39
Pesos
21-09-2006
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD
1
$3,000.00
Pesos
21-09-2006
SANCHEZ OLIVEROS MONICA
1
$3,000.00
Pesos
21-09-2006
PAGO POR PRODUCCION DE NAUPLIOS DE ARTEMIA SALINA, PARA LA ALIMENTACION DE LARVAS FILOSOMAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006
MARCELA DEL ROSARIO SARACCO ALVAREZ
1
$5,785.28
Pesos
21-09-2006
RESERVACION DE HOSPEDAJE EN S.L.P. MARCO GARCIA RESERVACION DE HOSPEDAJE EN S.L.P JUAN TAPIA
INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V. INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.
1
$2,616.00
Pesos
21-09-2006
1
$2,616.00
Pesos
21-09-2006
RECOLECCION , TRANSPORTE, TRATAMIENTO, DISPOSICION FINAL, ELABORACION DE MANIFIESTOS DE ENTREGA, TRANSPORTACION Y RECEPCION DE LOS RESIDUOS BIOLOGICOS RESERVACION DE HOSPEDAJE EN S.L.P. MARCO GARCIA RESERVACION DE HOSPEDAJE EN S.L.P JUAN TAPIA SERVICIO DE SEGURIDAD CON TURNOS DE 5,8 Y 12 HORAS PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE SEPT-2006 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2006 SERVICIO SECRETARIAL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2006
TECNICAS MEDIOAMBIENTALES WINCO,SA DE CV
INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V. INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.
FECHA
Pág. 111 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1013028
S
AD 1013028
1013028
S
AD 1013028
1013028
S
AD 1013028
1013028
S
AD 1013028
1013028
S
AD 1013028
1013028
S
AD 1013028
1013028
S
AD 1013028
1013028
S
AD 1013028
1013028
S
AD 1013028
1013029
S
AD 1013029
DESCRIPCION
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1023 DHL EXPRESS MEXICO
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$688.68
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$173.04
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$162.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$153.48
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$430.51
Pesos
21-09-2006
FECHA
Pág. 112 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1013029
S
AD 1013029
1013029
S
AD 1013029
1013029
S
AD 1013029
1013029
S
AD 1013029
1013030
S
AD 1013030
1013030
S
AD 1013030
1013030
S
AD 1013030
1013030
S
AD 1013030
1013030
S
AD 1013030
1013030
S
AD 1013030
DESCRIPCION
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1023 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1023 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1023 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1023 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$311.50
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$267.41
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$311.50
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$426.97
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$429.29
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$310.63
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$429.29
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$429.29
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$266.64
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$858.58
Pesos
21-09-2006
FECHA
Pág. 113 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1013030
S
AD 1013030
1013030
S
AD 1013030
1013031
S
AD 1013031
1013031
S
AD 1013031
1013031
S
AD 1013031
1013031
S
AD 1013031
1013031
S
AD 1013031
1013031
S
AD 1013031
1013031
S
AD 1013031
1013031
S
AD 1013031
DESCRIPCION
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$579.95
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$361.30
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$153.48
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$356.52
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$516.51
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
FECHA
Pág. 114 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1013031
S
AD 1013031
1013031
S
AD 1013031
1013031
S
AD 1013031
1013031
S
AD 1013031
1013031
S
AD 1013031
1013032
S
AD 1013032
1013032
S
AD 1013032
1013032
S
AD 1013032
1013032
S
AD 1013032
1013032
S
AD 1013032
DESCRIPCION
4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$688.68
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$178.26
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$162.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$344.34
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$270.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$153.48
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$178.26
Pesos
21-09-2006
FECHA
Pág. 115 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1013032
S
AD 1013032
1013032
S
AD 1013032
1013032
S
AD 1013032
1013032
S
AD 1013032
1013032
S
AD 1013032
1013033
S
AD 1013033
1013033
S
AD 1013033
1013033
S
AD 1013033
1013033
S
AD 1013033
1013033
S
AD 1013033
DESCRIPCION
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$178.26
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$115.65
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$344.34
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$153.48
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$172.17
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$325.92
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$422.18
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$275.04
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$361.68
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$372.68
Pesos
21-09-2006
FECHA
Pág. 116 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1013033
S
AD 1013033
1013033
S
AD 1013033
1013034
S
AD 1013034
1013035
S
AD 1013035
1013036
S
AD 1013036
1013037
S
AD 1013037
1013038
S
AD 1013038
1013039
S
AD 1013039
1013039
S
AD 1013039
DESCRIPCION
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO COMPLEMENTO A SS 19343 Y SS 195976 COMPLEMENTO A SS 19343 Y 19575 PAGO POR INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE AL CURSO INTERNACIONAL "SATELLITE OCEANOGRAPHY" LLEVADO A CABO EN ENSENADA, B.C. EN AGOSTO DE 2006. PAGO DE DERECHOS POR MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE GEOCRONOLOGÍA. SERVICIO U-26B CAMBIO DE MANGUERAS A/C, CAMBIO DE COMPRESOR,VALVULAS, FILTROS, CARGA DE REF. Y ACEITE SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE SEPT-06 (14) RECIBOS SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE SEPT-06 (2) RECIBOS
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$361.68
Pesos
21-09-2006
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
1
$275.04
Pesos
21-09-2006
`BURHAM PETROGRAPHICS
1
$62.67
Dolares 21-09-2006
`BURHAM PETROGRAPHICS
1
$365.78
Dolares 21-09-2006
CICESE
1
$2,500.00
Pesos
21-09-2006
TESORERIA DE LA FEDERACION
1
$7,115.00
Pesos
22-09-2006
GAMEZ COSIO REYNALDO
1
$1,500.00
Pesos
22-09-2006
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1
$106,446.94
Pesos
22-09-2006
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1
$605.46
Pesos
22-09-2006
FECHA
Pág. 117 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1013039
S
AD 1013039
1013039
S
AD 1013039
1013039
S
AD 1013039
1013040
S
AD 1013040
1013040
S
AD 1013040
1013040
S
AD 1013040
1013041
S
LP
1013041
DESCRIPCION
SERVICIO TELEFONICO FACTURA POR EL MES DE SEPT-06 (1) RECIBO SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE SEPT-06 (3) RECIBOS SERVICIO FACTURA POR EL MES DE SEPT-06 (19 RECIBO SERVICIO A LA U-20B REPOSICION DE BATERIA SERVICIO A LA U-4C REPARACION DE CORTO EN LUCES ALTA Y BAJA SERVICIO A LA U-23A REP. DE ALTERNADOR DELCO C-130 AMPERES RECONSTRUIIDO EMBARQUES DE AGOSTO DEL 2006. ANEXO RECIBO ORIGINAL NO. 8135243.
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1
$1,579.09
Pesos
22-09-2006
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1
$1,497.28
Pesos
22-09-2006
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
1
$833.64
Pesos
22-09-2006
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES
1
$876.00
Pesos
25-09-2006
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES
1
$680.00
Pesos
25-09-2006
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES
1
$850.00
Pesos
25-09-2006
ABA SEGUROS SA DE CV
1
$6,210.10
Pesos
25-09-2006
PACIFIC GYRE
1
$419.40
FECHA
1013042
S
AD 1013042
TELEMETRY ACTIVATION AND AIRTIME CHARGES GLOBALSTAR . PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO DE DERIVADORES.
1013043
S
AD 1013043
APOYO A PROCESOS ADMVOS. HONORARIOS 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2006
LOPEZ MADA ANA SOFIA
1
$4,000.00
Pesos
25-09-2006
1013044
S
AD 1013044
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.
MORALES HIRALES BEATRIZ
1
$3,150.00
Pesos
25-09-2006
Dolares 25-09-2006
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1013045
S
AD 1013045
1013046
S
AD 1013046
1013047
S
AD 1013047
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
NIVELACION DE PRESICION "PRIMER ORDEN" EN EL VALLE DE MEXICALI DE LOS PUNTOS: TECNYCO DEL NORTE, S.C. LE-03, 10065, 10064, 10063, 10061, CG-10, CG-08, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRA SERVICIO DE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN DE UNIDAD DE LOMELI CONTRERAS ENLACE SISI (TRANSPARENCIA) ANGELICA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006. PAGO DE SERVICIOS DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA BAJA CALIFORNIA CIENCIAS MARINAS/UABC RESUMEN - YLEANA C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, MARTÍNEZ A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - VIOLETA LUJÁN A. C. RESUMEN - TENAMAXTLE UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, SAUCEDO A. A. C. RESUMEN - EMILIA FREGOSO UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, BECERRA A. C. RESUMEN - LEOPOLDO NAJERA UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, N. A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - PEDRO M. MARTÍNEZ A. C. RESUMEN - DR. JUAN UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, CONTRERAS A. C. RESUMEN - NEPTALÍ A. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, REQUENA A. C. RESUMEN - MC J. JAVIER UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, GONZÁLEZ A. C.
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$16,412.00
Pesos
25-09-2006
1
$4,816.66
Pesos
25-09-2006
1
$100.00
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
FECHA
Dolares 25-09-2006
Pág. 119 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
AD 1013048
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - CESAR AGUILAR C. A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - DR. LUIS MUNGUÍA O. A. C. RESUMEN - DR. MARIO UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, GONZÁLEZ E. A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - VÍCTOR WONG A. C. RESUMEN - DR. LUIS A. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, DELGADO A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - TOMÁS PEÑA A. A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - FELIPE ESCALONA A. C. RESUMEN - DR. ROGELIO UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, VÁZQUEZ A. C. RESUMEN - CRISTINA CONDORI UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, M. A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - MATHIS OBREBSKI A. C. RESUMEN - DR. RAÚL CASTRO UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, E. A. C. RESUMEN - MIRIAM ESPERANZA UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, ABAD GÓMEZ A. C. RESÚMENES - MC. JESÚS M. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, BRASSEA A. C. RESUMEN - VÍCTOR H. MÁRQUEZ UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, R. A. C. RESUMEN - M.C. ALEJANDRO UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, HINOJOSA A. C. RESUMEN - CARLOS I. PÉREZ T.
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
2
$400.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
FECHA
Pág. 120 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
1
$200.00
Pesos
25-09-2006
FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.
1
$900.00
Pesos
25-09-2006
FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.
1
$650.00
Pesos
25-09-2006
FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.
1
$1,655.00
Pesos
25-09-2006
SALAS GARCIA NOEMI
1
$5,133.00
Pesos
25-09-2006
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA ELIANE
1
$5,133.00
Pesos
25-09-2006
ASOCIACION MEXICANA DE MICROSCOPIA
1
$3,500.00
Pesos
26-09-2006
GRUPO EXCELSA SA DE CV
1
$62,039.89
Pesos
26-09-2006
RESUMEN - DR. ARTURO MARTÍN UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, B. A. C. RESUMEN - DRA. MARGARITA UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, AD 1013048 LÓPEZ M. A. C.
1013048
S
AD 1013048
1013048
S
1013049
S
SERVICIO A LA U-20B TORNEADO AD 1013049 DE DISCOS, JUEGO DE BALATAS, RETENES Y LIQUIDO
1013049
S
AD 1013049
1013049
S
AD 1013049
1013050
S
AD 1013050
1013051
S
AD 1013051
1013052
S
AD 1013052
1013053
S
LP
1013053
SERVICIO A LA U-12B REPOSICION REPUESTO CILINDRO Y LIQUIDO SERVICIO A LA U-10B TORNEADOS DE DISCOS Y TAMBORES REPOSICION DE JUEGO DE BALATAS DEL Y TRAS., CELINDRO DE RUEDA, LIQ. SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2006 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2006. PAGO INSCRIPCION AL VIII CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA. SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEP06 EN TODOS LOS EDIFICIOS
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
1013054
S
1013055
S
1013056
S
1013057
S
1013058
S
1013059
S
1013060
S
1013061
S
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
1
$3,000.00
1
$2,275.00
1
$325.00
1
$1,638.96
Pesos
26-09-2006
RECONSTRUCTORA VEGA E HIJOS S.A. DE C.V.
1
$450.00
Pesos
26-09-2006
CENTRO DE BOBINADO DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
1
$2,500.00
Pesos
26-09-2006
MARISCAL MEDINA JESUS
1
$6,809.00
Pesos
27-09-2006
TESORERIA DE LA FEDERACION
1
$2,040.00
Pesos
27-09-2006
PAGO DE15N + 13C ISOTOPE ANALYSIS, NATURAL THE REGENTS OF THE U.C. AD 1013054 ABUNDANCE/ PAGO DE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, MUESTRAS ISOTÓPICAS DE DAVIS CARBONO Y NITRÓGENO. SERVICIO DE HONORARIOS CON AD 1013055 CADENA RAMIREZ JOSE LUIS RECIBO ORIGINAL NO. 111 FAVOR DE TRAMITAR PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL OPTICAL SOCIETY OF AD 1013056 ESTUDIANTE DE MAESTRÍA AMERICA MARCIAL CASTRO AL 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTIC PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO Y TELEFONOS DE MEXICO, S.A. AD 1013057 SEPTIEMBRE DE 2006. TELS. 333DE C.V. 2390 Y 333-2022. RECONSTRUCCION BALATA DEL FRENO TORNO CADILLAC SERVICIO DE BOBINADO DE AD 1013059 MOTOR DE FRESADORA DE 110 V. SERVICIO DE HONORARIOS POR AD 1013060 ASESORIAS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2006. REGISTRO Y EJERCICIO PROFESIONAL CLAVE 400082 AD 1013061 ANTE LA SEP PARA LA ADICIÓN DE 4 CARRERAS AD 1013058
MONEDA
FECHA
Dolares 26-09-2006
Pesos
26-09-2006
Dolares 26-09-2006
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
1013062
S
AD 1013062
1013062
S
AD 1013062
1013062
S
AD 1013062
1013062
S
AD 1013062
1013063
S
AD 1013063
DESCRIPCION
SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/AGO. AL 12/SEPT-06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/AGO. AL 12/SEPT-06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/AGO. AL 12/SEPT/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/AGO. AL 12/SEPT-06 SERVICIO DE GESTORÍAS REALIZADAS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2006. 30% DE ANTICIPO AL CONTRATO CIC-OP-003-2006 PARA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE TILAPIA
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$2,983.82
Pesos
27-09-2006
1
$3,166.65
Pesos
27-09-2006
1
$1,572.00
Pesos
27-09-2006
1
$1,105.75
Pesos
27-09-2006
MACIAS MUÑOZ EDUARDO
1
$2,500.00
Pesos
27-09-2006
CONSTRUCTORA ENSENADA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.
1
$351,779.94
Pesos
27-09-2006
ARCHITECTUMS, S. C.
1
$83,666.65
Pesos
27-09-2006
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
FECHA
1013064
O
AD 1013064
1013065
O
ELABORACIÓN DEL PROYECTO AD 1013065 EJECUTIVO PARA EL EDIFICIO DE TELEMÁTICA 2DO. Y 3ER. NIVEL
1013066
O
AD 1013066
SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA V ETAPA DE EDIFICIO DBEA 2DO. NIVEL Y RAMPA DE INTERCONEXION
TOCOSA PROVEEDORA, S. A. DE C. V.
1
$83,534.81
Pesos
27-09-2006
1013067
O
AD 1013067
CONSTRUCCION DE LA V ETAPA DE EDIFICIO DBEA 2DO. NIVEL Y RAMPA DE INTERCONEXION
CONSTRUCTORA DE LAS OLAS, S. A. DE C. V.
1
$1,340,877.44
Pesos
27-09-2006
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
1013068
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
O
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
AD 1013068
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE CAMARON
JUAREZ GARCIA MIGUEL
1
$406,486.07
Pesos
27-09-2006
1013069
S
AD 1013069
PAGO DE ESPACIO EN S.M.F.
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.
1
$13,913.05
Pesos
27-09-2006
1013070
S
AD 1013070
PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
1
$500.00
Pesos
27-09-2006
1013071
S
AD 1013071
ACTUACIÓN MUSICAL
SERGEI SANDOVAL TAPIA
1
$3,857.00
Pesos
27-09-2006
ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.
1
$1,800.00
Pesos
29-09-2006
ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.
1
$1,800.00
Pesos
29-09-2006
ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.
1
$600.00
Pesos
29-09-2006
ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.
1
$600.00
Pesos
29-09-2006
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES DE LENGUADO
MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA
1
$7,150.00
Pesos
29-09-2006
SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS PET/101,514,523 FACT. 1975
LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO
1
$2,312.00
Pesos
29-09-2006
1013072
S
AD 1013072
1013073
S
AD 1013073
1013074
S
AD 1013074
1013075
S
AD 1013075
1013076
S
AD 1013076
1013077
S
LP
1013077
PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO AMCA DE LUIS ALEJANDRO MÁRQUEZ MARTÍNEZ PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO AMCA DE DR. JOAQUÍN ALVAREZ GALLEGOS. PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO AMCA A NOMBRE DE ARACELI GÁRATE GARCÍA, ESTUDIANTE DE MAESTRÍA. PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO AMCA A NOMBRE DE ROQUE MARTÍNEZ ORTIZ, ESTUDIANTE DE DOCTORADO.
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
BIENES
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO
1
$800.00
Pesos
29-09-2006
LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO
1
$650.00
Pesos
29-09-2006
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV
1
$3,890.48
Pesos
29-09-2006
1
$150.00
Pesos
29-09-2006
1
$13,450.00
Pesos
29-09-2006
S
AD 1013080
ELABORACION DE BASE PARA ISNTALAR TABLERO, A BASE DE RICARDO URBANO GONZALEZ UN BARROTE DE 4" X 8" X 6' DE LARGO FIJADO CON CEMENTO.
1
$500.00
Pesos
29-09-2006
S
CIRCUITO ELECTRICO 220 VOLTS PARA ALIMENTAR TABLERO DE AD 1013080 CONTROL. A BASE DE 3 CABLES RICARDO URBANO GONZALEZ NUM. 10, 1 12 TIERRA, TUBO PVC DE 1", BREAKER DE 2 X 40 AMP.
1
$600.00
Pesos
29-09-2006
SERVICIOS
1013078
S
1013078
S
ADJUDICACION LP
I3P
AD
SERVICIO DE LIMPIEZA Y APOYO GENERAL EL 17 DE SEPT-06 ANIVERSARIO CICESE SERVICIO DE APOYO DOS AD 1013078 ELEMENTOS MOV. DE EQUIPO PESADO PET/ 14 SEPT.F/1973 AD 1013078
1013079
S
SERVICIO DE MANTENIMIENTO U25B INST. DE LLANTA , AD 1013079 BALANCEO Y ALINEACION, ROTULA SUP. DER. E IZQ. BRAZO AUX.DIR. DERECHO E IZQ.
1013079
S
AD 1013079
1013080
S
1013080
1013080
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
TIPO DE CONTRATACION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CENTRO LLANTERO DEL LA U-23B ALINEACION NOROESTE, SA DE CV SUMINISTRO E INSTALCION DE TABLERO DE CONTROL PARA AD 1013080 BOMBA RECIRCULADORA Y RICARDO URBANO GONZALEZ RESISTENCIA. (DATOS EN COTIZACION).
FECHA
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
1
$4,914.00
Pesos
29-09-2006
FECHA
1013081
S
AD 1013081
6/6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INST. DE SOFTWARE, SOPORTE TECNICO DEL EPO.DE COMPUTO DEL DOF.
1013082
S
AD 1013082
SERVICIO DE HONORARIOS POR JONATHAN RUBEN SANDOVAL APOYO PROYECTO LORAX CASTILLO
1
$4,500.00
Pesos
29-09-2006
1013083
S
AD 1013083
SERVICIO DE ELABORACION DE PARED DE MADERA Y TAPANCO
JOSE REYES GARCIA GARCIA
1
$12,246.00
Pesos
29-09-2006
S
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA Y RELLENAR IMPELENTE CON SOLDADURA DE ACERO AD 1013084 INOXIDABLE DE 3/8" DAR MEDIDA ORIGINAL, E INSTALACION DE LA MISMA.
CENTRO DE BOBINADO DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
1
$3,500.00
Pesos
29-09-2006
1013085
S
PAGO DE SERVICIO DE REINSTALACIÓN Y NIVELACIÓN, COMERCIALIZADORA IMEMISA, AD 1013085 ASÍ COMO REVISIÓN DE S.A. OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRÍFUGA L870M.
1
$20,467.84
Pesos
29-09-2006
1013086
S
AD 1013086
PROCESOS DE PURIFICACION S.A.DE C.V.
1
$120.57
1013087
S
AD 1013087
TINOCO ORTA GISSEL DALILA
1
$4,000.00
Pesos
29-09-2006
1013088
S
AD 1013088
OLGA ALICIA CALLEJAS NEGRETE
1
$4,050.00
Pesos
29-09-2006
1013084
SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OSMOSIS. SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCT/06 SEGUN RECIBO NO. 105 . SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE OCT/06 SEGUN RECIBO NO. 007
MORALES PEREZ ALINA
Dolares 29-09-2006
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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
NUMERO CONSECUTIVO OBRA
TOTAL TOTAL TOTAL
TIPO DE CONTRATACION BIENES
SERVICIOS
ADJUDICACION LP
I3P
AD
NUMERO ORDEN O CONTRATO
DESCRIPCION
MONEDA NACIONAL DOLARES AMERICANOS TIPO DE CAMBIO $11.00 TOTAL EN MONEDA NACIONAL
PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
CANTI DAD
MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS
MONEDA
FECHA
$9,728,267.53 $70,765.78 $778,423.58 $10,506,691.11
Pág. 127 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006