Listado de Deuda Exigible

I.M. DE RENGO Página : 1 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Fecha : 14/07/2014 Hora : 16:07:48 Listado de Deuda Exigible Desde Obligación : De

2 downloads 160 Views 117KB Size

Recommend Stories

Story Transcript

I.M. DE RENGO

Página

:

1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

0 201499999999 00000000 99999999

Descripción

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Departamento

Código de Cuenta

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta 1 GIRO DE FONDO GLOBAL PARA VIATICOS DEL CESFAM RENGO,

11/02/2014 CESFAM ROSARIO 215.21.01.004.006.001.01.01

15,922,085 0

PABLO GOMEZ CORR

201400000035

1 GIRO DE FONDO GLOBAL PARA VIATICOS DEL CESFAM

11/02/2014 CESFAM ROSARIO 215.21.01.004.006.001.01.01

11,277,235 9

MARCELA PAVEZ P

201400000036

Sub Total Cta.

350,000

350,000

15.21.01.004.006.001.01.01 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL DE PLANTA

1 7 PLATOS PLASTICOS, 200 CUCHARITAS PLASTICAS, 5

30/04/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.01.001.099.001.01.02

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005323

1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE VIDA SANA

07/05/2014 VIDA SANA 215.22.01.001.099.001.01.02

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005337

1 INSUMOS PARA TALLERES VIDA SANA CESFAM RENGO.

12/05/2014 VIDA SANA 215.22.01.001.099.001.01.02

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005354

1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES A LACTANTES

16/05/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.01.001.099.001.01.02

96,670,840 9

DIMERC S.A.

201400005375

1 ADQUISICION DE ISUMOS PARA TALLERES CESFAM

29/05/2014 PROMOS 215.22.01.001.099.001.01.02

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005446

1 INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD DE SALUD MENTAL DE RENGO.

29/05/2014 SALUD MENTAL 215.22.01.001.099.001.01.02

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005447

1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DEL CESFAM

29/05/2014 PROMOS 215.22.01.001.099.001.01.02

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005445

Sub Total Cta.

14,540

21,840

15,000

264,728

28,870

6,770

12,210

363,958

15.22.01.001.099.001.01.02 ALIMENTOSPARA PERSONAS - SALUD

1 ADQUISICION DE VALES PARA UNIFORMES FEMENINOS DEL

12/06/2014 DASMUN 215.22.02.002.004.001.01.01

96,556,930 8

SODEXO SOLUCION

201400005472

1 ADQUISICION DE PARKAS PARA PROGRAMA CHILE CRECE

19/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.02.002.004.001.01.01

12,124,463 2

RODRIGO VIDAL CA

201400005496

Sub Total Cta.

714,000

2,686,068

3,400,068

15.22.02.002.004.001.01.01 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SALUD

1 ADQUISICION DE 100 LTS. DE PETROLEO DISEL PARA EL

16/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.03.001.008.001.01.01

78,032,140 7

COMERCIAL RENGO

201400005376

1 ADQUISICION DE 150 LTS. DE PETROLEO DIESEL PARA EL

23/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.03.001.008.001.01.01

78,032,140 7

COMERCIAL RENGO

201400005411

Sub Total Cta.

69,100

102,000

171,100

15.22.03.001.008.001.01.01 PARA VEHICULOS SALUD

201400005413

1 ADQUISICION DE 750 CARNET PARA EL CESFAM DE RENGO

23/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.001.099.005.01.01

201400005455

1 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CESFAM

201400005460

9,844,234 0

LUIS PARRA TAMAY

05/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.001.099.005.01.01

78,906,980 8

COMERCIAL MUÑOZ

1 INSUMOS DE ESCRITORIO PARA IMPLEMENTAR CLINICA

10/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.04.001.099.005.01.01

76,626,390 9

BAZAR Y LIBRERIA C

1 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CESFAM DE ROSARIO.

10/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.04.001.099.005.01.01

12,912,271 4

RODRIGO ALARCON

201400005463

1 ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA VIDA

13/06/2014 VIDA SANA 215.22.04.001.099.005.01.01

76,626,390 9

BAZAR Y LIBRERIA C

201400005487

201400005497

1 ADQUISICION DE 1000 DOCUMENTOS DE

19/06/2014 DASMUN 215.22.04.001.099.005.01.01

201400005508

1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERIA SALUDABLE A

23/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.04.001.099.005.01.01

201400005515

1 ADQUISICION DE DOCUMENTOS DE

25/06/2014 DASMUN 215.22.04.001.099.005.01.01

201400005527

1 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CESFAM

30/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.001.099.005.01.01

Sub Total Cta.

15.22.04.001.099.005.01.01 MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SALUD

700,000

9,844,234 0

76,626,390 9

9,844,234 0

96,670,840 9

392,700

260,331

64,950

23,710

48,900

LUIS PARRA TAMAY 125,000

BAZAR Y LIBRERIA C 31,600

LUIS PARRA TAMAY 119,000

DIMERC S.A. 101,405

1,167,596

I.M. DE RENGO

Página

:

2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

Descripción

0 201499999999 00000000 99999999

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Departamento

Código de Cuenta

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta 2 COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA EL CESFAM DE ROSARIO.

13/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004909

1 MEDICAMENTOS POR EL CONTRATO DE SUMINISTROS,

08/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201400004965

1 MEDICAMENTOS POR EL CONTRATO DE SUMINISTROS

08/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201400004966

1 MEDICAMENTOS POR EL CONTRATO DE SUMINISTROS

08/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01

76,845,190 7

LABORATORIOS RI

201400004967

1 200 CAJAS SULFATO FERROSO + VITAMINAS B 12, ACIDO

10/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

80,621,200 8

MERCK S.A.

201400004991

1 AADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL

05/02/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201400005065

1 ADQUISION DE MEDICAMENTOS PARA EL

05/02/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,845,190 7

LABORATORIOS RI

201400005066

1 MEDICAMENTOS CESFAM RENGO-CONTRATO DE

26/02/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201400005117

1 MEDICAMENTOS CESFAM RENGO-CONTRATO DE

26/02/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201400005118

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA EL CESFAM ROSARIO.

25/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201400005188

1 MEDICAMENTOS DEL CESFAM ROSARIO, SEGUN NOTA DE

09/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201400005241

1 ADQUISICION DE 15000 CAJAS DE FLUOXETINA DE 20 MG.

09/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201400005244

1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO, SEGÚN

09/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,845,190 7

LABORATORIOS RI

201400005245

1 ADQUISICION DE 3000 UNIDADES DE CELEBRA PARA

10/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01

96,981,250 9

PFIZER CHILE S.A.

201400005269

1 PEDIDO DE MEDICAMENTOS Nº 3 POR CONTRATO DE

14/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201400005276

1 ADQUISICION DE 17000 CAJAS DE FLUOXETINA PARA CEFSAM

23/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201400005304

1 COMPRA DE 20 CAJAS DE DALACIN CAP. 300MG, PARA EL

23/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

96,981,250 9

PFIZER CHILE S.A.

201400005306

2 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA LA ATENCION

23/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

91,546,000 3

LABORATORIO SAN

201400005307

1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL

23/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201400005311

1 MEDICAMENTOS PARA CESFAM ROSARIO, SEGUN NOTA DE

09/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201400005339

1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM

09/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201400005340

1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM ROSARIO SEGUN NOTA

09/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,845,190 7

LABORATORIOS RI

201400005341

1 ADQUISICION DE 50 CAJAS DE CELECOXIB DE 200 MG * 30

09/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

96,981,250 9

PFIZER CHILE S.A.

201400005342

1 ADQUISICION DE 300 CAJAS DE CICLOBENZAPRINA PARA EL

13/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

94,544,000 7

PHARMA INVESTI D

201400005366

1 ADQUISICION DE 300 BANDEJAS DE ALUMINIO 30*20

20/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,300,380 9

PLASTICOS MIGUEL

201400005395

1 MEDICAMENTOS DE ACUERDO A PEDIDO Nº 4 DEL CONTRATO

26/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201400005416

1 MEDICAMENTOS DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO Nº 4 DEL

26/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201400005417

1 MEDICAMENTOS DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO,

26/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,845,190 7

LABORATORIOS RI

201400005418

251,600

134,352

58,167

760,410

307,020

77,112

17,136

265,560

1,101,769

677,674

285,600

107,100

30,940

2,249,100

9,604,061

121,380

518,650

305,592

747,320

77,350

629,827

18,008

1,124,550

242,283

57,477

432,208

2,513,810

174,335

I.M. DE RENGO

Página

:

3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

0 201499999999 00000000 99999999

Descripción

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Departamento

Código de Cuenta

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta 1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO DE

26/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

96,981,250 9

PFIZER CHILE S.A.

201400005419

1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL

27/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01

91,575,000 1

SOCOFAR S.A

201400005426

1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM

28/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201400005434

1 ADQUISICION DE 12.000.COMPRIMIDOS DE FOLIFER DE

11/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,845,190 7

LABORATORIOS RI

201400005465

1 ADQUISICION DE 500 CAJAS DE CICLOBENZAPRINA PARA EL

11/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

94,544,000 7

PHARMA INVESTI D

201400005468

1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO, DE

12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201400005483

1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO DE

12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201400005484

1 ADQUISICION DE ERITROMICINA 500 MG. * 8

17/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201400005493

1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL

17/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201400005494

1 MEDICAMENTOS DE ACUERDO A PEDIDO Nº 3 ADJUNTO

14/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.004.001.006.01.01

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201400005277

Sub Total Cta.

674,730

123,189

102,816

771,120

403,806

22,866,966

8,833,608

52,531

2,513,810

2,169,869

61,402,836

15.22.04.004.001.006.01.01 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SALUD

1 INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO, SONDA

22/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

76,817,870 4

SILMAG CHILE S.A.

201400005025

1 INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO, TELA

22/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

76,926,460 4

SERGIO ZUÑIGA CA

201400005027

1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE

22/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

86,821,000 1

INMED DROGUERIA L

201400005028

1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS, APOSITOS, PARA EL

22/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

76,205,137 0

COMERCIAL INTE

201400005031

1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE

07/03/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

86,821,000 1

INMED DROGUERIA L

201400005131

1 COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS, PARA EL

25/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

84,609,600 0

MADEGOM S.A

201400005187

1 COMPRA DE 10 FRASCOS DE ACCU CHEK PERFORMA, PARA

25/03/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

82,999,400 3

ROCHE CHILE LTDA.

201400005189

1 COMPRA DE APOSITO, PARA EL CESFAM ROSARIO.

25/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

93,366,000 1

COMERCIAL LBF LI

201400005193

1 COMPRA DE JERINGAS Y MARIPOSAS, PARA EL CESFAM

25/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

92,288,000 K

DROGUERIA HOFMA

201400005194

1 COMPRA DE 21 TORNIQUETES DESECHABLES, PARA EL

25/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

59,077,290 9

NIPRO MEDICAL COR

201400005197

1 COMPRA DE APOSITOS DE GASA, PARA EL CESFAM

25/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

77,606,220 0

SERVICIOS ASESORI

201400005200

1 ADQUISICION DE GUANTES DE VINILO PARA CESFAM DE

09/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

81,210,400 4

REUTTER S.A.

201400005254

1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA LA ATENCION

23/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

91,546,000 3

LABORATORIO SAN

201400005307

1 INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO POR

28/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

93,366,000 1

COMERCIAL LBF LI

201400005314

1 INSUMOS MEDICO POR EL CONTRATO DE SUMINISTRO

09/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

86,821,000 1

INMED DROGUERIA L

201400005345

1 INSUMOS MEDICOSSOLICITADO EN

09/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

78,936,310 2

NEUMANN LTDA.-

201400005346

1 INSUMOS MEDICOS POR CONTRATO

09/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

93,366,000 1

COMERCIAL LBF LI

201400005347

199,920

221,935

39,270

157,080

226,099

43,982

83,300

61,880

29,988

11,424

112,812

207,060

43,316

133,994

893,095

1,637,790

555,825

I.M. DE RENGO

Página

:

4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

0 201499999999 00000000 99999999

Descripción

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Código de Cuenta

Departamento

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta 1 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL

20/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

84,609,600 0

MADEGOM S.A

201400005398

1 ADQUISICION DE 200 SET DE CURACION DESECHABLES PARA

20/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

76,012,551 2

IMPORTADORA MEG

201400005399

1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM

20/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

86,821,000 1

INMED DROGUERIA L

201400005400

1 INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM ROSARIO.

20/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

91,546,000 3

LABORATORIO SAN

201400005402

1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM

20/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

80,447,400 5

GUILLERMO HARDIN

201400005403

1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM

20/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

59,077,290 9

NIPRO MEDICAL COR

201400005404

1 ADQUISICION DE SOBRES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS

22/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

76,205,137 0

COMERCIAL INTE

201400005406

1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM

22/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

96,556,940 5

PROVEEDORES INT

201400005407

1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE

22/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

77,190,880 2

SOCIEDAD IMPORT

201400005408

1 ADQUISICION DE PAPEL BIOMEDICO PARA EL CESFAM

27/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

78,027,120 5

DIPROLAB LTDA.

201400005422

1 ADQUISICION DE 02 FRASCOS DE ACCUCHECK PERFORME

12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

76,031,071 9

SALCOBRAND S,A

201400005471

1 ADQUISICION E INSUMOS PARA CESFAM DE RENGO

12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

5,398,787 7

EDUARDO AWAD MA

201400005476

1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CESFAM DE RENGO

12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

82,999,400 3

ROCHE CHILE LTDA.

201400005477

1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE

12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

76,830,090 9

FARMACEUTICA CAR

201400005478

1 ADQUISICION DE 40 ROLLOS DE PAPEL PARA

12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

77,961,550 2

SOCIEDAD COMERC

201400005479

1 50 SABANILLAS ELITE EXTRA BLANCA PARA CESFAM DE

17/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

96,556,940 5

PROVEEDORES INT

201400005491

1 ADQUISICION DE 04 DETERGENTES ENZIMATICOS

18/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

5,398,787 7

EDUARDO AWAD MA

201400005495

1 5 PAPEL SONY UPP-110 HG (UP-895MD).

19/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

77,762,040 1

ALAMEDA COMPUTA

201400005500

1 JERINGAS INSULINICAS PARA CESFAM ROSARIO

06/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

80,447,400 5

GUILLERMO HARDIN

201400004944

1 INSUMOS CLINICOS, CESFAM RENGO

07/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

86,821,000 1

INMED DROGUERIA L

201400004946

1 INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE RENGO ( SONDAS

07/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

76,268,509 4

SOC. IMPORTADOR

201400004950

1 INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE RENGO.

07/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

78,027,120 5

DIPROLAB LTDA.

201400004953

1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM DE

07/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

96,696,000 0

MEDICALTEK CHILE S

201400004955

1 ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CESFAM

16/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.01

76,817,870 4

SILMAG CHILE S.A.

201400005009

1 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM DE ROSARIO,

22/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.01

99,539,530 4

QUALIX FARMACEUT

201400005021

Sub Total Cta.

70,103

202,300

133,280

231,936

626,408

45,699

309,400

127,273

208,911

314,160

60,980

148,691

416,500

50,325

37,128

758,804

92,820

84,341

322,337

480,808

47,695

495,391

85,918

60,690

45,696

10,116,364

15.22.04.005.002.001.01.01 MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS SALUD

1 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS

09/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02

86,821,000 1

INMED DROGUERIA L

201400004973

1 ADQUISISICON DE ESPATULAS DE PULIDO COMPOSITE PARA

09/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02

79,595,850 9

DENTAL LAVAL LI

201400004981

82,110

29,893

I.M. DE RENGO

Página

:

5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

0 201499999999 00000000 99999999

Descripción

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Departamento

Código de Cuenta

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta 1 50 UNIDADES DE ANESTESIA DENTAL DENTSPLY, PARA EL

10/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02

85,462,700 7

BUHOS SOC. COME

201400005137

1 12 PELICULAS DE RAYOS DENTAL ADULTO Y 01 PEÍCULA

09/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.02

76,271,360 8

MAYORDENT DENT

201400005238

1 INSUMOS DENTALES POR CONTRATO DE SUMINISTROS

17/04/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.02

85,462,700 7

BUHOS SOC. COME

201400005288

1 ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES PARA CESFAM

13/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.005.002.001.01.02

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005359

1 INSUMOS DENTALES POR CONTRATO DE SUMINISTRO,

16/05/2014 GES PREVENTIVO SA 215.22.04.005.002.001.01.02

85,462,700 7

BUHOS SOC. COME

201400005380

1 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL

28/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02

76,128,840 7

TREMA DENTAL LIM

201400005430

1 ADQUISICION DE 200 GUANTES DE LATEX LIBRE DE

28/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02

76,271,360 8

MAYORDENT DENT

201400005431

201400005433

1 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL

28/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02

5,398,787 7

1 ADQUISICION DE FLUOR VARNISH PARA EDUCACION EN

02/06/2014 GES PREVENTIVO SA 215.22.04.005.002.001.01.02

76,128,840 7

TREMA DENTAL LIM

201400005448

1 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL

26/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02

76,128,840 7

TREMA DENTAL LIM

201400005522

1 ADQUISICION DE SELLANTE FISSURIT BLANCO PARA

26/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02

76,128,840 7

TREMA DENTAL LIM

201400005523

1 ADQUISICION DE 20 FRASCOS DE AMALGAMA PARA CESFAM

26/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02

79,807,250 1

IMPORTACIONES Y E

201400005524

1 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL

26/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.005.002.001.01.02

77,371,920 9

CLAN DENT COMERC

201400005525

Sub Total Cta.

9,401

375,070

903,686

16,000

490,280

485,520

949,620

EDUARDO AWAD MA 566,440

116,382

809,712

124,783

286,457

128,262

5,373,616

15.22.04.005.002.001.01.02 INSUMOS DENTALES

1 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM DE

28/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.007.003.001.01.01

78,906,980 8

COMERCIAL MUÑOZ

201400005436

1 ADQUISCION DE 01 BALDE DE QUIK FILL PARA EL CESFAM DE

29/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.007.003.001.01.01

10,141,708 5

MAX PALMA SANHUE

201400005437

1 MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD.

10/06/2014 DASMUN 215.22.04.007.003.001.01.01

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005464

1 ADQUISICION DE 01 PAD Y 01 BALDE DE BC- FIRST,

12/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.007.003.001.01.01

10,141,708 5

MAX PALMA SANHUE

201400005480

1 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CESFAM

26/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.007.003.001.01.01

78,906,980 8

COMERCIAL MUÑOZ

201400005518

1 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM DE

26/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.007.003.001.01.01

96,556,940 5

PROVEEDORES INT

201400005519

1 ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL CESFAM DE

26/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.007.003.001.01.01

96,670,840 9

DIMERC S.A.

201400005526

1 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM DE

30/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.007.003.001.01.01

78,906,980 8

COMERCIAL MUÑOZ

201400005529

1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CESFAM DE RENGO

30/06/2014 DASMUN 215.22.04.007.003.001.01.01

78,906,980 8

COMERCIAL MUÑOZ

201400005532

1 ADQUISICION DE 40 TOALLAS DE PAPEL PARA EL CESFAM DE

30/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.007.003.001.01.01

96,556,940 5

PROVEEDORES INT

201400005533

Sub Total Cta.

102,269

98,000

79,540

90,211

196,435

910,170

54,778

125,492

165,643

463,386

2,285,924

15.22.04.007.003.001.01.01 MATERIALES Y UTILES DE ASEO SALUD

1 ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA EL CESFAM DE

07/02/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.009.007.001.01.01

96,556,940 5

PROVEEDORES INT

201400005079

1 ADQUISICION DE TONERS PARA EL CESFAM DE RENGO

07/02/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.009.007.001.01.01

96,556,940 5

PROVEEDORES INT

201400005081

1 ADQUISICION DE TONERS Y DVD VIRGEN PARA CESFAM

23/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.009.007.001.01.01

77,339,180 7

COMERCIAL SERCO

201400005303

870,417

474,106

1,101,777

I.M. DE RENGO

Página

:

6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

0 201499999999 00000000 99999999

Descripción

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Departamento

Código de Cuenta

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta 1 ADQUISICION DE TONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD.

04/06/2014 DASMUN 215.22.04.009.007.001.01.01

96,556,940 5

PROVEEDORES INT

201400005449

1 ADQUISICION DE 10 MOUSE KENSIGTON PARA EL CESFAM

13/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.009.007.001.01.01

76,525,840 5

COMERCIALIZADOR

201400005485

2 ADQUISICION DE UPS PARA CESFAM ROSARIO.

13/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.009.007.001.01.01

76,068,574 7

MARCOTEC SERVI

201400005486

Sub Total Cta.

1,041,253

62,602

38,813

3,588,968

15.22.04.009.007.001.01.01 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SALUD

1 ADQUISICION DE 13 PLANCHAS DE ZINC DE 0.35 PRA

30/01/2014 DASMUN 215.22.04.010.999.002.01.01

79,677,620 K

SOCIEDAD COMERC

201400005054

1 8 MTS. DE GRAVILLA 3/4 PARA PATIO DE ESTACIONAMIENTO

05/05/2014 DASMUN 215.22.04.010.999.002.01.01

76,177,688 6

SOC. DE SERV. AGR

201400005326

1 ADQUISICION DE EQUIPO FLOURECENTES PARA EL

19/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.04.010.999.002.01.01

6,711,559 7

SERGIO DUARTE GA

201400005498

1 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION EN

26/06/2014 DASMUN 215.22.04.010.999.002.01.01

81,529,700 8

JOSE ROYO Y CIA. L

201400005517

1 ADQUISICION DE MATERIALES DE PARA PROTECCION DEL

26/06/2014 DASMUN 215.22.04.010.999.002.01.01

6,711,559 7

SERGIO DUARTE GA

201400005520

Sub Total Cta.

92,950

119,000

44,040

36,030

32,950

324,970

15.22.04.010.999.002.01.01 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEBLES - SALUD

1 COMPRA DE COLCHONETAS, CON CARGO AL PROGRAMA

27/03/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.04.999.003.001.01.01

96,978,670 2

SEIGARD CHILE S.A

201400005203

1 COMPRA DE 04 PIZARRAS DE CORCHO CON CARGO AL

31/03/2014 MEJORIA DE EQUIDA 215.22.04.999.003.001.01.01

76,699,810 0

DISMAT E.I.R.L.

201400005212

1 COMPRA DE 20 SOPORTES ACRILICOS, CON CARGO AL

31/03/2014 MEJORIA DE EQUIDA 215.22.04.999.003.001.01.01

76,243,568 3

COMERCIALIZADOR

201400005217

1 COMPRA DE 04 ESCABELES Y 04 DISPENSADORES DE JABON,

31/03/2014 MEJORIA DE EQUIDA 215.22.04.999.003.001.01.01

6,092,496 1

JUAN ALBERTO MOR

201400005218

1 1 SET DE FLORES DE BACH PARA PACIENTES DEL

09/04/2014 SALUD MENTAL 215.22.04.999.003.001.01.01

76,091,115 1

AYARZA Y HUERTA L

201400005239

1 ADQUISICION DE 01 SET FLORES DE BACH PARA SALUD

13/05/2014 SALUD MENTAL 215.22.04.999.003.001.01.01

99,580,530 8

COMERCIAL PAIMU

201400005360

1 ADQUISICION DE 01 ESCABEL PARA CESFAM DE RENGO

29/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.04.999.003.001.01.01

76,837,310 8

FAYMO S.A.

201400005441

2 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE SALUD

05/06/2014 SALUD MENTAL 215.22.04.999.003.001.01.01

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005452

1 ADQUISICION DE SOPORTE PARA LED 02 MANTAS POLAR Y

10/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.04.999.003.001.01.01

76,049,842 4

INVERSIONES JULI

201400005462

1 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VIDA

23/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.04.999.003.001.01.01

12,912,271 4

RODRIGO ALARCON

201400005509

1 ADQUISICION DE ESCALERA METALICA DE 2.44 PARA EL

26/06/2014 DASMUN 215.22.04.999.003.001.01.01

6,711,559 7

SERGIO DUARTE GA

201400005516

Sub Total Cta.

201400005457

54,835

357,000

179,928

327,250

169,900

24,385

3,520

36,960

72,050

61,900

1,554,693

15.22.04.999.003.001.01.01 OTROS SALUD

1 ADQUISICION DE 1900 GAS LICUADO A GRANEL

Sub Total Cta.

266,965

09/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.05.003.002.001.01.01

91,806,000 6

ABASTIBLE S.A. 653,429

653,429

15.22.05.003.002.001.01.01 GAS SALUD

201400005361

1 CAMBIO DE RECEPTACULO 70*70 MAS CODO Y UNION

13/05/2014 MANTENIMIENTO IN 215.22.06.001.003.001.01.01

6,582,146 K

JUAN ROSALES VAS

201400005390

1 ADQUISICION DE 26 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO PARA EL

20/05/2014 DASMUN 215.22.06.001.003.001.01.01

96,511,460 2

CONSTRUMART S.A

201400005489

1 CIERRE BULLDOG DE 2 METROS DE ALTURA, PARA CESFAM DE

16/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.06.001.003.001.01.01

6,582,146 K

JUAN ROSALES VAS

201400005499

1 CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE PROTECCIÓN SUPERIOR PARA

19/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.06.001.003.001.01.01

9,343,403 K

ANA VICTORIA CERO

101,150

224,788

4,879,253

1,413,720

I.M. DE RENGO

Página

:

7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

0 201499999999 00000000 99999999

Descripción

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Código de Cuenta

Departamento

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta 201400005513

1 REPARACIONES EN CESFAM RENGO.

Sub Total Cta.

201400005514

6,582,146 K

25/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.06.002.013.001.01.01

92,475,000 6

1 REPARACION DE EQUIPO AUTOCLAVE MARCA ALMED,

31/03/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.06.006.002.001.01.01

79,587,370 8

201400005381

1 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CORRECTIVA , PREVENTIVA DE

19/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.06.006.002.001.01.01

7,325,478 7

201400005365

6,708,161 KAUFMANN S.A. VE 333,066

333,066 ALVAREZ Y MEDINA 92,820

RAMON LUIS FLOR 123,998

216,818

15.22.06.006.002.001.01.01 MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SALUD

1 SERVICIO ANUNCIO PUBLICITARIO EN FORMATO DE

Sub Total Cta.

89,250

15.22.06.002.013.001.01.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-SALUD

201400005221

Sub Total Cta.

JUAN ROSALES VAS

15.22.06.001.003.001.01.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES SALUD

1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENCION DE

Sub Total Cta.

23/06/2014 MANTENIMIENTO IN 215.22.06.001.003.001.01.01

13/05/2014 DASMUN 215.22.07.001.003.001.01.01

81,372,200 3

COMUNIDAD GONZ 55,997

55,997

15.22.07.001.003.001.01.01 SERVICIOS DE PUBLICIDAD SALUD

1 SERVICIO DE ASEO TERMINAL PARA CESFAM ROSARIO

08/04/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.08.001.005.001.01.01

10,141,708 5

MAX PALMA SANHUE

201400005231

2 SERVICIO DE ASEO TERMINAL PARA POSTA LO DE LOBOS,

08/04/2014 POSTA LO DE LOBO 215.22.08.001.005.001.01.01

10,141,708 5

MAX PALMA SANHUE

201400005231

3 SERVICIO DE ASEO TERMINAL PARA POSTA DE CERRILLOS

08/04/2014 POSTA CERRILLO 215.22.08.001.005.001.01.01

10,141,708 5

MAX PALMA SANHUE

201400005231

4 SERVICIO DE ASEO TERMINAL PARA POSTA DE POPERA

08/04/2014 POSTA POPETA 215.22.08.001.005.001.01.01

10,141,708 5

MAX PALMA SANHUE

201400005231

5 SERVICIO DE ASEO TERMINAL PARA POSTA DE LO

08/04/2014 POSTA LO CARTEGEN 215.22.08.001.005.001.01.01

10,141,708 5

MAX PALMA SANHUE

201400005231

Sub Total Cta.

201400005488

201400005357

201400005324

201400005373

666,666

10,166,662

16/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.08.002.002.001.01.01

76,338,297 4

SERVICIOS DE SEG 15,993,600

15,993,600

13/05/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.08.999.004.001.01.01

91,335,000 6

INDURA S.A. 81,266

81,266

05/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.09.005.002.001.01.01

82,983,100 7

COMISION CHILENA 202,482

202,482

15.22.09.005.002.001.01.01 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS SALUD

1 ADQUISICION DE CURSO DE ACREDITACION EN CALIDAD

Sub Total Cta.

666,666

15.22.08.999.004.001.01.01 OTROS SALUD

1 ARRIENDO DE DOSIMETROS PARA FUNCIONARIOS DEL

Sub Total Cta.

666,666

15.22.08.002.002.001.01.01 SERVICIOS DE VIGILANCIA SALUD

1 ADQUISICION DE RECARGA OXIGENO PARA CESFAM

Sub Total Cta.

666,666

15.22.08.001.005.001.01.01 SERVICIOS DE ASEO SALUD

1 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CESFAM DE RENGO, DESDE

Sub Total Cta.

7,499,998

15/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.11.002.004.001.01.01

77,453,330 3

MEDWARE CAPACI 412,000

412,000

15.22.11.002.004.001.01.01 CURSOS DE CAPACITACIÓN SALUD

1 ADQUISISCION DE 180 RADIOGRAFIAS DE CADERA

28/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.11.999.003.001.01.01

78,032,600 K

SOCIEDAD DE PRES

201400005040

2 ADQUISISCION DE 800 RADIOGRAFIAS DE CADERA

28/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.11.999.003.001.01.01

78,032,600 K

SOCIEDAD DE PRES

201400005040

1 ADQUISICION DE 400 EXAMENES DE ECOGRAFIA

28/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.11.999.003.001.01.01

78,032,600 K

SOCIEDAD DE PRES

201400005041

1 REALIZACION DE 165 ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS

28/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.11.999.003.001.01.01

77,452,190 9

IMAGEN SALUD LTD

201400005044

2 REALIZACION DE 165 ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS

28/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.11.999.003.001.01.01

77,452,190 9

IMAGEN SALUD LTD

201400005044

93,000

4,960,000

4,942,000

832,000

2,145,000

I.M. DE RENGO

Página

:

8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

0 201499999999 00000000 99999999

Descripción

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Departamento

Código de Cuenta

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta 1 ADQUISICION DE 360 RADIOGRAFIAS DE TORAX

06/02/2014 APOYO IRA RX 215.22.11.999.003.001.01.01

77,452,190 9

IMAGEN SALUD LTD

201400005073

1 100 TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS INTEGRALES

12/06/2014 GES ODONTOLOGICO 215.22.11.999.003.001.01.01

76,147,700 5

SOCIEDAD MEDICO

201400005473

1 ADQUISICION DE 121 TRATAMIENTOS INTEGRALES

12/06/2014 ODONTOLOGICO IN 215.22.11.999.003.001.01.01

22,081,829 2

DIANA LUCIA RICO R

201400005474

1 ADQUISICION DE SERVICIO DE 45 TRATAMIENTOS DE

12/06/2014 ODONTOLOGICO IN 215.22.11.999.003.001.01.01

76,190,501 5

SOCIEDAD DE SERV

201400005475

1 ADQUISICION DE 10 AUDIFIONOS GRUPO EXTRA 11

26/06/2014 OTORRINOLOGIA 215.22.11.999.003.001.01.01

76,004,615 9

CENTRO AUDIOLOG

201400005521

Sub Total Cta.

3,423,000

21,500,000

32,474,000

2,475,000

3,180,870

76,024,870

15.22.11.999.003.001.01.01 OTROS SALUD

1 GIRO DE FONDO GLOBAL PARA GASTOS MENORES DEL

11/02/2014 CESFAM ROSARIO 215.22.12.002.004.001.01.01

14,012,956 9

ARENAS MARTINEZ A

201400000032

1 GIRO DE FONDO GLOBAL PARA GASTOS MENORES DEL

11/02/2014 CESFAM URBANO REN 215.22.12.002.004.001.01.01

16,223,474 9

MARIANELA PEÑA Q

201400000033

1 GIRO DE FONDO GLOBAL PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO.

11/02/2014 DASMUN 215.22.12.002.004.001.01.01

11,342,053 7

LUIS MARTINEZ BAS

201400000034

Sub Total Cta.

350,000

350,000

350,000

1,050,000

15.22.12.002.004.001.01.01 GASTOS MENORES SALUD

1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE SALUD

05/06/2014 SALUD MENTAL 215.22.12.999.005.001.01.01

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005452

1 INSUMOS PARA TALLERES VIDA SANA CESFAM ROSARIO.

11/06/2014 VIDA SANA 215.22.12.999.005.001.01.01

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005469

1 ADQUISICION DE 01 CANASTA DE FRUTAS YFRUTOS SECOS

12/06/2014 VIDA SANA 215.22.12.999.005.001.01.01

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005481

1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE CHILE

12/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.12.999.005.001.01.01

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005482

1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES CHILE CRECE

17/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.12.999.005.001.01.01

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005492

1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE SALUD

23/06/2014 SALUD MENTAL 215.22.12.999.005.001.01.01

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005507

1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA CHILE CRECE

23/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.22.12.999.005.001.01.01

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005510

1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLES DE SALUD

23/06/2014 SALUD MENTAL 215.22.12.999.005.001.01.01

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005511

1 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE SALUD

23/06/2014 SALUD MENTAL 215.22.12.999.005.001.01.01

15,137,569 3

ROBERTO MATUS C

201400005512

Sub Total Cta.

20,168

15,059

12,990

20,973

96,730

30,290

36,169

99,052

26,188

357,619

15.22.12.999.005.001.01.01 OTROS SALUD

1 COMPRA DE 02 BERGERE, CON CARGO AL PROGRAMA CHILE

27/03/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.29.04.003.001.001.01.01

85,985,700 0

SAUL ZUÑIGA DAZA

201400005208

1 1 MESA LB BASFLEX 120X74 MODELO BASFLEX.

29/04/2014 MEJORIA DE EQUIDA 215.29.04.003.001.001.01.01

76,270,519 2

JESUS GARCIA Y CI

201400005318

1 ADQUISICION DE MOVILIARIO PARA EL CESFAM DE ROSARIO.

13/05/2014 MEJORIA DE EQUIDA 215.29.04.003.001.001.01.01

76,837,310 8

FAYMO S.A.

201400005356

1 ADQUISICION DE 02 SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE

29/05/2014 DASMUN 215.29.04.003.001.001.01.01

83,732,700 8

INDUMAC LTDA.

201400005438

1 ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO, SILLA , 2 SILLAS

10/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.29.04.003.001.001.01.01

76,909,170 K

AGM & DIMAD S.A.

201400005461

1 ADQUISICION DE 10 ESTUFAS SOMELA PARA CESFAM

17/06/2014 MEJORIA DE EQUIDA 215.29.04.003.001.001.01.01

76,193,188 1

COMERCIAL MOTOR

201400005490

1 ADQUISICION DE MUEBLE DE MELAMINA CON CORREDERA

20/06/2014 DASMUN 215.29.04.003.001.001.01.01

50,986,050 5

CASTRO MADRID A

201400005505

1 ADQUISICION DE 01 ESTANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE

30/06/2014 DASMUN 215.29.04.003.001.001.01.01

50,986,050 5

CASTRO MADRID A

201400005528

399,980

110,789

1,442,006

147,517

410,233

917,407

119,000

122,570

I.M. DE RENGO

Página

:

9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

0 201499999999 00000000 99999999

Descripción

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Departamento

Código de Cuenta

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta

Sub Total Cta.

3,669,502

15.29.04.003.001.001.01.01 MOBILIARIO Y OTROS SALUD

1 ADQUISICION DE ESCALERA, ESPEJO, BARRA PARALELA DE 3

13/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.29.05.999.002.001.01.01

6,471,377 9

OCTAVIO ABRAHAM

201400004994

1 ADQUISICION DE UNA BICICLETA MAGNETICA, 01

13/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.29.05.999.002.001.01.01

76,133,399 2

COMERCIALIZADOR

201400004998

1 ADQUISICION DE 01 MUDADOR CON 2 PUERTAS PARA EL

11/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.29.05.999.002.001.01.01

6,092,496 1

JUAN ALBERTO MOR

201400005466

1 ADQUISICION DE 01 TURBINA ULTRA PUCH PARA EL CESFAM

12/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.29.05.999.002.001.01.01

7,325,478 7

RAMON LUIS FLOR

201400005470

1 ADQUISICION DE PREMIO PARA CONCURSO SUPER PAPA DEL

30/06/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.29.05.999.002.001.01.01

76,179,170 2

SOCIEDAD INFORM

201400005530

1 ADQUISICION DE MELETIN PROFESIONAL NSK MODELO 18,

30/06/2014 CESFAM URBANO REN 215.29.05.999.002.001.01.01

83,217,600 1

SOC. CILA LTDA.

201400005531

Sub Total Cta.

1,195,950

198,599

117,810

125,000

20,395

395,000

2,052,754

15.29.05.999.002.001.01.01 OTRAS SALUD

1 ADQUISISICON DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL

13/05/2014 CESFAM URBANO REN 215.29.06.001.002.001.01.01

76,525,840 5

COMERCIALIZADOR

201400005362

1 ADQUISICION DE 10 TECLADOS Y 2 MOUSE INALAMBRICOS

13/06/2014 CESFAM ROSARIO 215.29.06.001.002.001.01.01

76,068,574 7

MARCOTEC SERVI

201400005486

Sub Total Cta.

579,419

110,772

690,191

15.29.06.001.002.001.01.01 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS SALUD

1 NUECES, CIRUELAS, MANI Y PASAS PARA EL CESFAM DE

02/01/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.34.07.090.001.002.01.01

4,755,091 2

EMILIA CASTAÑEDA

201300003874

1 COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA EL PROG. CHILE

02/01/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.34.07.090.001.002.01.01

76,462,500 5

SURTI VENTAS LTD

201300004466

Sub Total Cta.

201300004472

119,342

147,342

15.34.07.090.001.002.01.01 DEUDA FLOTANTE - ALIMENTO Y BEBIDAS

1 COMPRA DE POLAR CON CIERRE, CAMISA OXFORD,

Sub Total Cta.

28,000

02/01/2014 DASMUN 215.34.07.090.001.002.02.02

77,519,600 9

COMERCIAL PEREZ D 81,930

81,930

15.34.07.090.001.002.02.02 DEUDA FLOTANTE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

1 TALONARIO MEDICAMENTOS CONTROLADOS (VERDE) PARA

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.01

61,608,700 2

CENTRAL DE ABAST

201200002946

1 COMPRA DE 03 PIZARRA ACRILICA PARA LA POSTA LO

02/01/2014 POSTA POPETA 215.34.07.090.001.002.04.01

76,626,390 9

BAZAR Y LIBRERIA C

201200003173

2 COMPRA DE 03 PIZARRA ACRILICA PARA LA POSTA LO

02/01/2014 POSTA LO DE LOBO 215.34.07.090.001.002.04.01

76,626,390 9

BAZAR Y LIBRERIA C

201200003173

1 COMPRA DE 04 TELAS PVC DE 55 X 55 CN. 01 TELA DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.01

9,844,234 0

LUIS PARRA TAMAY

201300004132

1 COMPRA DE 01 CONTINUO 11 X 95 ORIGINAL. PARA EL

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.01

12,912,271 4

RODRIGO ALARCON

201300004348

Sub Total Cta.

51,064

4,990

9,980

108,766

15,900

190,700

15.34.07.090.001.002.04.01 DEUDA FLOTANTE MAT OFICINA SALUD

1 COMPRA DE 120 GINEMAXIN DE 28 COMP. Y 400 TIAMINA

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

91,575,000 1

SOCOFAR S.A

201100002339

1 COMPRA DE ACIDO ACETIL, ACIDO FOLICO, SUERO

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201200002880

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGÚN CONTRATO DE

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201200002923

1 COMPRA DE PEDIDO Nº 5 MEDICAMENTOS POR EL

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201200003090

1 COMPRA DE PEDIDO DEL CESFAM DE ROSARIO, DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201200003220

1 COMPRA DE 40 TINIDAZOL 500 MG. Y 80

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,830,090 9

FARMACEUTICA CAR

201200003227

18,036

137,838

3,521

9,532

5,711

47,362

I.M. DE RENGO

Página

:

10

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

Descripción

0 201499999999 00000000 99999999

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Departamento

Código de Cuenta

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta 1 COMPRA DE NIFEDIPINO, RANITIDINA,

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

78,307,040 5

FARMACEUTICA SAN

201200003600

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO.

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201200003676

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201200003731

1 COMPRA DE 1000 CLORDIAZEPOXIDO 10 MG. Y

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201200003790

1 MEDICAMENTOS POR EL CONTRATO DE SUMINISTRO,

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201300003853

1 MEDICAMENTOS SEGUN CONVENIO, DE ACUERDO A

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300003903

1 COMPRA DE 01 MEDICAMENTOS DE ACUERDO

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201300003932

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO.

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300003987

1 COMPRA DE 60 CJ. AMIODARONA 200 MG. PARA EL

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

94,544,000 7

PHARMA INVESTI D

201300004003

1 COMPRA DE DICLOFENACO SODICO, TOLBUTAMIDA 500

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

91,575,000 1

SOCOFAR S.A

201300004008

1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO, DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004032

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM ROSARIO.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201300004148

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM ROSARIO.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004149

1 COMPRA DE PREDNISONA PARA EL CESFAM RENGO.

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004220

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM ROSARIO.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201300004225

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM ROSARIO.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004226

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO AL CONTRATO

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201300004318

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO,

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004319

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN PEDIDO Nº 06. CESFAM

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201300004351

1 MEDICAMENTOS DE ACUERDO A PEDIDO N°6.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004352

1 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS. PARA EL CESFAM DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004404

1 COMPRA DE 40 LACTULOSA 65 % JBE. PARA EL CESFAM DE

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

78,087,980 7

FARMACEUTICA SCH

201300004412

1 COMPRA DE FRASCOS DE LACTULOSA 5 % . PARA EL

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004439

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN CONTRATO DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201300004473

1 COMPRA DE GENTAMICINA, NITROFURANTOINA,

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004488

1 COMPRA DE 50 CARBOMOZEPINA 200 MG. Y

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,511,550 7

SOCIEDAD COMERC

201300004489

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO,

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201300004558

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE RENGO,

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004559

513,604

12,805

5,116

8,330

2,030,071

31,309

58,703

42,781

14,280

37,716

178,214

322,942

7,201

71,257

168,094

1,059

390,616

6,903

138,730

229,349

39,984

80,920

78,044

75,922

23,562

149,940

133,280

206,584

I.M. DE RENGO

Página

:

11

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

0 201499999999 00000000 99999999

Descripción

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Departamento

Código de Cuenta

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta 1 COMPRA DE 250 AMOXICILINA 1 GR. PARA EL CESFAM DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,830,090 9

FARMACEUTICA CAR

201300004606

1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201300004731

1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,845,190 7

LABORATORIOS RI

201300004734

1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004736

1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201300004749

1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004750

1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

5,398,787 7

EDUARDO AWAD MA

201300004757

1 ADQUISICION DE GUANTES DOMESTICOS TM

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,171,754 5

BIOXCELL MEDICAL

201300004814

3 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO NOTA DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004830

1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201300004837

1 MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE ROSARIO

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

96,981,250 9

PFIZER CHILE S.A.

201300004841

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA EL CESFAM DE ROSARIO.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004909

1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

77,596,940 7

LABORATORIO CHI

201300004925

1 COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.04

76,956,140 4

ETHON PHARMACEU

201300004475

Sub Total Cta.

84,490

242,760

244,902

62,194

355,432

3,702,486

66,640

8,925

9,287

66,401

674,730

50

1,366,120

215,152

12,378,885

15.34.07.090.001.002.04.04 DEUDA FLOTANTE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALUD

1 COMPRA DE 06 JERINGA COMP. P-60 A3. PARA EL

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

85,025,400 1

SOCIEDAD DE MANU

201300004077

1 1 ESPATULAS PARA COMPOSITE DOBLE EXTREMO TIPO COLA DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

79,595,850 9

DENTAL LAVAL LI

201200002817

1 ANESTECIA, COMPOSITE, HOJA DE BISTURI, Y FRESAS.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

76,128,840 7

TREMA DENTAL LIM

201200002841

1 COMPRA DE PAPEL ARTICULADO, SERVILLETA, KIT

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05

77,239,430 6

MURUA Y ASOCIADO

201200002879

1 COMPRA DE 04 DESINFECTANTE DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

78,378,160 3

COMERCIAL EXPRE

201200003209

1 COMPRA DE JERINGAS, VENDAS, SEDA NEGRA Y

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

92,288,000 K

DROGUERIA HOFMA

201200003289

1 COMPRA DE CLORHEXIDINA 0.12 % Y VASOS

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05

78,378,160 3

COMERCIAL EXPRE

201200003761

1 4 DYCAL PAR EL CESFAM DE ROSARIO.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

85,462,700 7

BUHOS SOC. COME

201300003834

1 COMPRA DE 200 BOTAS DESECHABLES PARA EX. Y

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05

76,171,754 5

BIOXCELL MEDICAL

201300003978

1 COMPRA DE 100 SABANILLAS 48 MT. PARA EL CESFAM DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

76,257,696 1

ARTICULOS MEDIC

201300004043

1 COMPRA DE 05 VENDAS ELASTAMILL 4 CN. PARA EL

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

76,070,686 8

BRUNO ELIO MOGG

201300004045

1 COMPRA DE VENDA ELASTOMULL. PARA EL CESFAM

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

78,027,120 5

DIPROLAB LTDA.

201300004187

1 COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL CESFAM

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

85,025,400 1

SOCIEDAD DE MANU

201300004205

80,254

38,292

276,235

211,820

35,800

57,263

36,390

37,932

73,435

249,900

17,255

147,274

636,070

I.M. DE RENGO

Página

:

12

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

0 201499999999 00000000 99999999

Descripción

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Código de Cuenta

Departamento

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta 1 COMPRA DE 100 PARCHE ALGUINATO DE CALCIO, CJ.

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05

76,020,266 5

BOSTON MEDICAL D

201300004247

1 COMPRA DE APOSITO, PARCHE Y VENDA. PARA EL CESFAM DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

86,821,000 1

INMED DROGUERIA L

201300004296

1 COMPRA DE 3000 JERINGA MEDICAS INSULINA. PARA EL

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

76,245,774 1

EMPRESA MODEC Y D

201300004298

1 COMPRA DE 01 APARATO TOMA DE PRESION

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

77,556,010 K

COMERCIALIZADOR

201300004314

1 COMPRA DE 08 HILO DENTAL CON CERA. PARA EL CESFAM

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

77,239,430 6

MURUA Y ASOCIADO

201300004458

1 COMPRA DE 01 HERTZ GLUTARALDEHIDO 30 CC. PARA

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

76,271,360 8

MAYORDENT DENT

201300004459

1 COMPRA DE 03 SET CEPILLO ERGOMETRICO PARA

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05

77,606,220 0

SERVICIOS ASESORI

201300004493

1 COMPRA DE 02 SUPRASORB F-APOSITO LAMINA ADH. PARA

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

86,821,000 1

INMED DROGUERIA L

201300004510

1 COMPRA DE 300 JERINGA 5 CC SIN AGUJA. PARA EL

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

76,109,233 2

NEWEN FARMA COM

201300004534

1 COMPRA DE MARIPOSA 23 3/4 PARA EL CESFAM DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

76,171,754 5

BIOXCELL MEDICAL

201300004601

1 COMPRA DE SET DESECH. DE CURACION, GASA ROLLO

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

77,606,220 0

SERVICIOS ASESORI

201300004603

1 COMPRA DE INSUMOS DENTALES. PARA EL CESFAM

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

85,025,400 1

SOCIEDAD DE MANU

201300004618

1 COMPRA DE 10 CLOREXHIDINA 2 % LT. PARA

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

78,087,980 7

FARMACEUTICA SCH

201300004620

1 COMPRA DE 10 CONTROL BIOLOGICO PARA

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05

78,124,770 7

CODIMED CHILE LT

201300004647

1 COMPRA TEST COMPLY BOWIE - DICK. PARA EL CESFAM DE

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05

91,575,000 1

SOCOFAR S.A

201300004656

1 COMPRA DE ALCOHOL GEL, MALLA PROTECTORA,

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05

78,027,120 5

DIPROLAB LTDA.

201300004657

1 COMPRA DE 15 TERMOMET DIGITAL PARA EL CESFAM DE

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.05

76,174,812 2

MAURICIO ALFARO A

201300004658

1 FLEBOCLISIS ADULTO

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

76,511,550 7

SOCIEDAD COMERC

201300004795

1 JERINGAS PARA EL CESFAM DE ROSARIO

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

11,852,524 8

MARCELO UTRERAS

201300004796

1 CLORURO DE SADIO PARA EL CESFAM DE ROSARIO

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.05

76,079,782 0

WINPHARM SPA.

201300004831

Sub Total Cta.

1 COMPRA DE 135 BOLSA DE BASUTA VIRUTEX 70 X 90 10

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.04.07

201300003909

1 12 CONTENEDORA TRANSPARENTES PARA EL

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.07

201300004857

201300004119

69,900

7,140

950

116,620

22,610

17,493

9,520

243,760

52,586

47,481

63,889

78,461

92,739

24,936

15,232

32,130

76,160

3,415,440 96,556,940 5

9,910,387 6

PROVEEDORES INT 67,434

CHANDRA KUMAR R 47,400

114,834

02/01/2014 DASMUN 215.34.07.090.001.002.04.09

96,556,940 5

PROVEEDORES INT 35,224

35,224

15.34.07.090.001.002.04.09 DEUDA FLOTANTE INS. COMPUTAC. SALUD

1 COMPRA DE 50 MT. DE MANGUERA DE JARDIN DE 3/4.

Sub Total Cta.

192,780

15.34.07.090.001.002.04.07 DEUDA FLOTANTE MAT. Y UT.ASEO SALUD

1 TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub Total Cta.

103,233

15.34.07.090.001.002.04.05 DEUDA FLOTANTE MAT. Y UT.QUIRURG. SALUD

201100002725

Sub Total Cta.

249,900

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.10

6,596,937 8

15.34.07.090.001.002.04.10 DEUDA FLOTANTE MATER. PARA MANT Y REP. INM

CARLOS SANDOVAL 26,000

26,000

I.M. DE RENGO

Página

:

13

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

0 201499999999 00000000 99999999

Descripción

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Departamento

Código de Cuenta

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta 1 COMPRA DE 15 COJINES PARA TALLER DE PREPARACION

02/01/2014 CHILE CRECE CONTIG 215.34.07.090.001.002.04.99

76,029,126 9

COMERCIAL FENIX L

201100002188

1 COMPRA DE 01 TIJERA MUNDIALL 660-8. PARA EL

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.04.99

81,571,600 0

GARCIA, RIO Y CIA.

201200003696

Sub Total Cta.

201300004382

3,610

97,323

15.34.07.090.001.002.04.99 DEUDA FLOTANTE OTROS

1 COMPRA DE RECARGA DE GAS 5, 11, 15 K. PARA EL CESFAM

Sub Total Cta.

93,713

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.05.03

96,568,740 8

GASCO GLP S.A 1,521,745

1,521,745

15.34.07.090.001.002.05.03 DEUDA FLOTANTE - GAS

1 CAMBIO DE RECEPTACULO Y HORMIGONADO DE SUMIDERO.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.01

6,582,146 K

JUAN ROSALES VAS

201200003733

1 COMPRA DE 01 INSTALACION DE ANTENA DE TV PARA EL

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.01

15,110,338 3

LUIS CANTILLANA G

201300003921

1 INSTALACION DE ANTENA DE TV AEREA. PARA EL CESFAM DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.01

15,110,338 3

LUIS CANTILLANA G

201300004059

1 COMPRA DE CAMBIO SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE EN EL

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.01

79,907,260 2

ABARCA Y ABARCA L

201300004111

201300004476

1 PREPARACION DE PORTON Y MODIF. DE REJA. DEPTO. DE

02/01/2014 DASMUN 215.34.07.090.001.002.06.01

Sub Total Cta.

6,582,146 K

101,150

77,350

77,350

999,098

JUAN ROSALES VAS 227,290

1,482,238

15.34.07.090.001.002.06.01 DEUDA FLOTANTE MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES

1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.06.04

92,083,000 5

DIMACOFI S.A.

201200002955

1 COMPRA DE MANTENCION DE CONTROL TELEFONICO

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.06.04

15,110,338 3

LUIS CANTILLANA G

201200003551

1 COMPRA DE 01 TARJETA PARA AMPLIAR ANEXOS DE LA

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.04

8,801,430 8

MAURICIO ALBERTO

201200003663

1 MANTENCION DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.04

7,888,403 7

PATRICIO GUILLERM

201200003665

1 COMPRA DE MANTENCION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.04

7,888,403 7

PATRICIO GUILLERM

201300004357

Sub Total Cta.

83,300

101,745

568,558

113,050

118,524

985,177

15.34.07.090.001.002.06.04 DEUDA FLOTANTE MANT. REP. MAQ. Y EQUIPOS SALUD

1 REPARACION DE EQUIPO FOTOCURADO. PARA EL

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.06.06

76,142,730 K

GEMCO GENERAL M

201100002585

1 REPARACION POR FUGA EN AL RED DE OCIGENO DEL CESFAM

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.06.06

91,335,000 6

INDURA S.A.

201300003851

1 REPARACION DE EQUIPO DE RAYOS DENTALES. PARA EL

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.06.06

76,142,730 K

GEMCO GENERAL M

201300003993

1 CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMAGNETICO DE

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.06

79,587,370 8

ALVAREZ Y MEDINA

201300004135

201300004684

1 INSTALACION DE NUEVO COMPRESOR PARA SILLON

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.06.06

7,325,478 7

Sub Total Cta.

201100002436

201300004884

201200002778

316,241

101,150

RAMON LUIS FLOR 119,000

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.08.07

79,909,150 K

02/01/2014 MODELO DE ATENCI 215.34.07.090.001.002.11.02

23,562

23,562 60,910,000 1

UNIVERSIDAD DE C 2,300,000

2,300,000

15.34.07.090.001.002.11.02 DEUDA FLOTANTE CURSOS DE CAPACITACION SALUD

1 COMPRA DE 450 EXAMENES DE ECOGRAFIAS APROX.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.11.99

698,826

METALURGICA SIL

15.34.07.090.001.002.08.07 DEUDA FLOTANTE PASAJES Y FLETES

1 CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE SALUD DEL

Sub Total Cta.

113,050

15.34.07.090.001.002.06.06 DEUDA FLOTANTE MANT. REP. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS SALUD

1 01 SERVICIO FLETE TRASLADO DE COMPRA DE 3 SILLAS.

Sub Total Cta.

49,385

78,504,640 4

SOC.ANGEL ULLOA Y 611,000

I.M. DE RENGO

Página

:

14

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha

:

14/07/2014

Hora

:

16:07:48

Listado de Deuda Exigible

Desde Obligación

:

Desde RUT

:

Desde Area

:

0003 0003

Desde Centro de Costo

:

0000000 9999999

Obligación

0 201499999999 00000000 99999999

Descripción

Fec.Emis.

Orden

:

Condición

:

Fecha Emis.

:

Desde Cuenta

:

Código de Cuenta

Departamento

01/01/2014 30/06/2014 00.000.000.00.00 215.99.99.999.999.

Rut Proveedor

Nombre Proveedor

Valor

Cuenta 1 CONSULTORIA PARA APOYO EN PROCESO DE ACREDITACION

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.11.99

9,372,735 5

CLAUDIA CARRASC

201300003922

2 CONSULTORIA PARA APOYO EN PROCESO DE ACREDITACION

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.11.99

9,372,735 5

CLAUDIA CARRASC

201300003922

3 CONSULTORIA PARA APOYO EN PROCESO DE ACREDITACION

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.11.99

9,372,735 5

CLAUDIA CARRASC

201300003922

4 CONSULTORIA PARA APOYO EN PROCESO DE ACREDITACION

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.11.99

9,372,735 5

CLAUDIA CARRASC

201300003922

2 COMPRA DE 100 ECOTOMOGRAFIA MAMARIA.

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.11.99

77,452,190 9

IMAGEN SALUD LTD

201300004317

1 COMPRA DE RX DE TORAX ANTERO POSTERIOR Y

02/01/2014 APOYO IRA RX 215.34.07.090.001.002.11.99

77,452,190 9

IMAGEN SALUD LTD

201300004520

1 1225 EXAMENES DE FONDO DE OJO.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.11.99

77,726,970 4

RAUL ROJAS INZUN

201300004850

2 1225 EXAMENES DE FONDO DE OJO.

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.11.99

77,726,970 4

RAUL ROJAS INZUN

201300004850

1 170 ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.11.99

77,452,190 9

IMAGEN SALUD LTD

201300004861

Sub Total Cta.

5,747,000

5,747,000

-1,642,000

-1,642,000

100,000

1,597,724

504,000

464,000

2,210,000

13,696,724

15.34.07.090.001.002.11.99 DEUDA FLOTANTE OTROS SERVICIOS SALUD

1 COMPRA DE 01 MUEBLE CAJONERA DE 4 CAJONES EN

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.29.04

50,986,050 5

CASTRO MADRID A

201200002958

1 1 MUEBLE COLGANTE PARA ARCHIVOS EN BOX MEDICO.

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.29.04

50,986,050 5

CASTRO MADRID A

201200003153

1 01 MUEBLE COLGANTE CON PUERTA DE CORREDERA, PARA

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.29.04

50,986,050 5

CASTRO MADRID A

201200003281

1 COMPRA DE REPISA CENTRAL, MUEBLE CON LLAVE, REPISA

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.29.04

50,986,050 5

CASTRO MADRID A

201200003672

1 COMPRA DE CAJAS CON COMPARTIMIENTOS Y MUEBLE

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.29.04

50,986,050 5

CASTRO MADRID A

201200003673

Sub Total Cta.

83,300

83,300

83,300

3,885,350

196,350

4,331,600

15.34.07.090.001.002.29.04 DEUDA FLOTANTE MOBILIARIOS Y OTROS SALUD

1 10 ESPECULOS.

02/01/2014 POSTA LO DE LOBO 215.34.07.090.001.002.29.05

77,556,010 K

COMERCIALIZADOR

201100002469

1 COMPRA DE 01 AMPLIFICADOR DE LLAMADAS MUSICA

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.29.05

16,528,381 3

NATALIE VALENZUEL

201200003319

1 COMPRA DE 01 LARINGOSCOPIO PEDIATRICO.

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.29.05

78,027,120 5

DIPROLAB LTDA.

201300004574

1 COMPRA DE 15 LINTERNA, 10 OTO OFTALMOSCOPIO, 01

02/01/2014 CESFAM URBANO REN 215.34.07.090.001.002.29.05

92,823,000 7

PROMEX S.A. ARTI

201300004579

Sub Total Cta.

201300003847

731,255

78,226

476,000

1,315,181

15.34.07.090.001.002.29.05 DEUDA FLOTANTE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SALUD

1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA EL CESFAM DE

Sub Total Cta.

29,700

02/01/2014 CESFAM ROSARIO 215.34.07.090.001.002.29.06

78,359,230 4

15.34.07.090.001.002.29.06 DEUDA FLOTANTE EQUIPOS INFORMATICOS SALUD

Totales

CHILENA DE COMPU 63,530

63,530

252,024,771

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.