PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 SEDALIB S.A

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 SEDALIB S.A. GERENCIA GENERAL APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 728-2014-SEDALIB S.A.-40000-GG. Trujil

9 downloads 113 Views 7MB Size

Recommend Stories

Story Transcript

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015

SEDALIB S.A.

GERENCIA GENERAL APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 728-2014-SEDALIB S.A.-40000-GG. Trujillo, Diciembre del 2014

ÍNDICE

Presentación

I.

Finalidad

II.

Base legal

III.

Misión y visión

IV.

Objetivos estratégicos

V.

Alineamiento Estratégico de la Gestión

VI.

Esquema de Formulación del Plan Operativo Institucional

VII.

Diagnóstico

VIII.

Objetivos específicos del Plan Operativo

IX.

Políticas de estado en saneamiento y el compromiso de SEDALIB S.A.

X.

Productos principales por cada objetivo

XI.

De los Indicadores de desempeño

XII.

Del Presupuesto Institucional

XIII.

De los Mecanismo de evaluación del POI

XIV. Planes operativos por sistemas y/o actividades 14.1. Sistema Operacional 14.1.1. Gerencia de Operaciones y Mantenimiento 14.1.2. Proyectos y Obras 14.2. Sistema de Comercial 14.2.1. Subgerencia de Programación y Control de Ventas 14.2.2. Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente 14.3. Sistema Administrativo XV. Resumen de Actividades del Plan Operativo Institucional XVI. Principales Indicadores de Desempeño XVII. Conclusiones y Recomendaciones

OPP

Página 2 de 92

PRESENTACIÓN

SEDALIB S.A. ha elaborado el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 POI 2015 en coordinación con las áreas responsables de su ejecución, en donde se han establecido las estrategias de las diversas actividades a ejecutar, con la finalidad de buscar el equilibrio operacional, comercial, administrativo, económico y financiero; así como, orientar y asesorar en la priorización de las actividades y proyectos necesarios a desarrollar por las diversas unidades orgánicas, siendo el propósito principal el de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas e indicadores aprobados y en consecuencia garantizar la prestación de los servicios que se brinda, con calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.

El POI 2015, es un documento de Gestión Institucional de corto plazo, articulado de manera técnica y funcional al Presupuesto Institucional Aprobado y a las exigencias establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PMO, Contratos de Explotación suscritos con las Municipalidades Provinciales de Trujillo, Ascope y Chepén, el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno Corporativo y Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño de SEDALIB S.A., alineado a las Políticas del Plan Estratégico 2013 – 2021 aprobado, constituyéndose en un instrumento que orienta el cumplimiento oportuno de las actividades y/o proyectos programados, superando las limitaciones técnicas que permitan alcanzar una gestión más eficaz.

El POI 2015, ha sido formulado en el marco general de las políticas del Sector Saneamiento - Plan Nacional de Saneamiento aprobado con el Decreto Supremo Nº 007-2006-VIVIENDA, y los lineamientos de las políticas establecidas para brindar los servicios de Agua Potable para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario dentro de los estándares de calidad generalmente aceptados en el ámbito de su jurisdicción.

El POI 2015, presenta las líneas maestras que SEDALIB S.A. espera lograr y sobre las cuales las diversas Gerencias, Subgerencias y Oficinas elaboraron sus Planes Operativos, destacando que la planificación se sustenta en la normatividad vigente, en el diagnóstico de los servicios al 31.12.2014 y en el uso racional de los recursos, lo que determinó los objetivos institucionales para cuyo logro se planteó una programación de actividades, metas e indicadores estrictamente priorizados y factibles de ser cumplidos con la participación activa e íntegra de todos los que conformamos SEDALIB S.A.

La Alta Dirección confía en el esfuerzo de todo el capital humano de SEDALIB S.A. para el logro de los objetivos institucionales y así avanzar en el camino de convertirnos en “Una Empresa Líder en la

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales” acorde a lo establecido en la visión institucional.

ECON. CARLOS H. VENEGAS GAMARRA Gerente General

OPP

Página 3 de 92

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

I.

DE LA FINALIDAD El POI 2015 constituye una de las herramientas de gestión fundamental para SEDALIB S.A., y sirve de guía para el desarrollo de actividades y proyectos previstos para el logro de los objetivos y metas de corto plazo establecidas.

Además, esta herramienta de gestión nos permite actuar con objetividad debido al establecimiento de indicadores de gestión que dan cuenta del cumplimiento de los objetivos y metas del presente ejercicio, establecidos en concordancia tanto con los lineamientos de los órganos de supervisión y control y con la Misión y Visión de SEDALIB S.A.

Por último, nos permite realizar la evaluación de lo que se ha ejecutado en comparación a lo programado en el POI 2014, a fin de aplicar oportunamente las medidas correctivas necesarias en la gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. El POI 2015, se ha elaborado en concordancia a las políticas del Plan Estratégico 2013 – 2021 aprobado y el desarrollo de sus actividades enmarca la ejecución y evaluación del cumplimiento de metas de gestión del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario 2014 – 2019, en su periodo respectivo.

II.

DE LA BASE LEGAL A. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. B. R.D. N° 015-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva Nº 004-2010-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial” y aprueba “Cronograma de Reuniones de Formulación Presupuestaria para las ETES”. C. R.D. Nº 022-2011-EF/50.01 Modifican Directiva para la Ejecución Presupuestaria. D. Ley Nº 30281 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 E. Ley Nº 30282 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. F. Ley Nº 30283 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2015. G. Directiva N° 002-2015-EF/50.01, Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”. H. Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 - Para la Aprobación del Presupuesto Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial (Aprobada mediante R.D. Nº 041-2009-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales Nº 029-2010EF/76.01 y 021-2011-EF/50.01). I. Decreto Supremo Nº 308-2013-EF – Aprueba Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2014 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. J. R.D. Nº 002-2012-EF/50.01 Aprueban modificatorias a la N° 001-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial” aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada con R. D. N° 003-2011-EF/76.01 y 002-2012-EF/50.01.

OPP

Página 4 de 92

K. Directiva Nº 108-2014-SEDALIB S.A.-40000-GG - Directiva de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal para el Año Fiscal 2015. L. Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Administración Pública. M. Plan Nacional de Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo N° 07-2006-Vivienda.

OPP

Página 5 de 92

III.

DE LA MISIÓN y VISIÓN MISIÓN Somos un equipo humano íntegro, innovador, comprometido con la calidad de vida de la población, la preservación del medio ambiente y el desarrollo del país, poniendo en práctica nuestra filosofía humanista para asegurar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, a satisfacción de nuestros clientes, con crecimiento sostenido y propiciando el bienestar de nuestros colaboradores

VISIÓN

Ser una empresa regional con liderazgo nacional en el sector saneamiento, reconocida por su excelencia en los servicios que brinda, y su contribución a la calidad de vida de la población y del medio ambiente

IV. DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. Los objetivos priorizados para el ejercicio 2015 son:

V.

OE. 1.1.

Fortalecer las competencias individuales e institucionales para lograr la mejora continua y la sostenibilidad de los servicios.

OE. 2.1.

Mejorar la calidad de los servicios para lograr estándares de excelencia.

OE. 2.2.

Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la eficiencia y productividad.

OE. 3.1.

Satisfacer las expectativas de los clientes internos y externos dotando servicios de calidad.

OE. 3.2.

Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente.

OE. 4.1.

Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio - ambiental.

OE. 4.2.

Propender a la universalización de los servicios en la región.

OE. 5.1.

Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios.

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN SEDALIB S.A., integra los documentos de gestión según el esquema siguiente:

OPP

Página 6 de 92

VI. ESQUEMA DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL El Plan Operativo Institucional busca la consecusión de los objetivos generales y estrategicos, a través de la generacion de productos principales, según el esquema siguiente:

VII. DEL DIAGNÓSTICO SEDALIB S.A. en los últimos años, ha mejorado la calidad de los servicios en concordancia con las metas establecidas en el POI 2014 y el PMO 2005- 2030, lo cual se refleja en los logros obtenidos en los indicadores más representativos de la gestión empresarial, que se pueden apreciar en el siguiente cuadro.

OPP

Página 7 de 92

Evaluación Nivel de Cumplimiento POI a Diciembre 2014 Sistema

Indicador

Unidad

Sentido

Tipo de Registro

Programación Ejecución Resultado

Nivel de Cumplimiento

OPERACIONAL - OPE ( 9 )

Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - GOM (6) 1

Pres enci a de Cl oro Res i dua l en Redes

2

Conti nui da d Promedi o

%

Ascendente

Acumulado

99.50%

99.75%

100.00%

Cumplida

Horas/Día

Ascendente

Acumulado

9.40

9.02

95.96%

3

Pres i ón Míni ma

Cumplida

m.c.a.

Ascendente

Acumulado

9.90

9.75

98.48%

4

Cumplida

Tra ta mi ento de Agua s Res i dua l es

%

Ascendente

Acumulado

64.80%

51.98%

80.22%

No Cumplida

5

Índi ce de Cumpl i mi ento de VMA pa ra Agua s Res i dua l es No Domés ti ca s

%

Ascendente

Acumulado

25.00%

5.08%

20.32%

No Cumplida

6

Ni vel de Ca l i da d de Servi ci o

%

Ascendente

Acumulado

79.22%

78.27%

98.80%

Cumplida

Subgerencia de Proyectos y Obras SGPO - (3) 7

Formul a ci ón de Es tudi os de Pre i nvers i ón

8

Formul a r Proyectos de Invers i ón Públ i ca a Ni vel de Proyecto Defi ni ti vo

9

Li qui da ci ón de Proyectos Ejecuta dos

Estudio

Ascendente

Mensual

48

35

72.92%

No Cumplida

Expediente Técnico

Ascendente

Mensual

48

22

45.83%

No Cumplida

Proyecto

Ascendente

Mensual

30

15

50.00%

No Cumplida

Ascendente

Acumulado

90.00%

64.27%

71.41%

No Cumplida

Descendente Acumulado

41.03%

44.13%

92.45%

Cumplida

COMERCIAL - COM ( 14 )

Subgerencia de Programación y Control de Ventas - SGPCV (9) 10

Ni vel de Actua l i za ci ón de Ca ta s tro Comerci a l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do

%

11

Agua No Fa ctura da – SEDALIB S.A. (Acumul a do)

%

12

Índi ce de Cumpl i mi ento de Regul a ri za ci ón de Conexi ones Cl a ndes ti na s

%

Ascendente

Acumulado

100.00%

420.00%

100.00%

Cumplida

13

Cobertura de Agua Pota bl e

%

Ascendente

Acumulado

85.25%

85.51%

100.00%

Cumplida

14

Cobertura de Al ca nta ri l l a do

%.

Ascendente

Acumulado

79.81%

80.14%

100.00%

Cumplida

15

Ni vel de Cumpl i mi ento en Incremento de Conexi ones de Agua Pota bl e

%

Ascendente

Acumulado

100.00%

275.64%

100.00%

Cumplida

16

Ni vel de Cumpl i mi ento en Incremento de Conexi ones de Al ca nta ri l l a do

Cumplida

17

Ta ri fa Medi a

18

Ni vel de Cumpl i mi ento en Incremento de Nuevos Medi dores

%

Ascendente

Acumulado

100.00%

193.64%

100.00%

S/. * m3

Ascendente

Acumulado

3.03

3.69

100.00%

Cumplida

%

Ascendente

Acumulado

100.00%

60.91%

60.91%

No Cumplida

Reclamos / Mes / Descendente 1000

Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC (5) 19

Dens i da d de Recl a mos Tota l es

Acumulado

110

105

100.00%

Cumplida

20

Ni vel de Sa ti s fa cci ón a l Cl i ente.

%

Ascendente

Acumulado

65.00%

100.00%

100.00%

Cumplida

21

Efi ci enci a Cobra nza del Mes

%

Ascendente

Acumulado

67.00%

60.96%

90.99%

Cumplida

22

Índi ce de Cobra bi l i da d

%

Ascendente

Acumulado

97.75%

94.37%

96.54%

Cumplida

23

Ni vel de Moros i da d

1.23

2

43.09%

No Cumplida

No Cumplida

Meses

Descendente Acumulado

Gerencia de Desarrollo Empresarial GDE - (6) 24

Ni vel de Impl ementa ci ón de l a Orga ni za ci ón

%

Ascendente

Acumulado

81.25%

65.90%

81.11%

25

Ni vel de Impl ementa ci ón del Model o "Ges ti ón Ca l i da d y Va l or"

%

Ascendente

Acumulado

100.00%

66.31%

66.31%

No Cumplida

26

Ni vel de Impl ementa ci ón de l os Proces os

%

Ascendente

Acumulado

0.00%

0.00%

0.00%

No Programada

27

Ni vel de Norma l i za ci ón de l os Proces os de Ges ti ón y Autocontrol

%

Ascendente

Acumulado

0.00%

0.00%

0.00%

No Programada

28

Ni vel de Actua l i za ci ón del Ca ta s tro Técni co

%

Ascendente

Acumulado

70.00%

50.51%

72.16%

No Cumplida

29

Ni vel de Cumpl i mi ento del Pl a n Opera ti vo de Ges ti ón Ambi enta l

%

Ascendente

Acumulado

100.00%

70.00%

70.00%

No Cumplida

ADMINISTRATIVO - ADM ( 19 )

Gerencia de Administración y Finanzas GAF - (3) 30

Rel a ci ón de Tra ba jo

31

Li qui dez Corri ente

32

Gra do de cumpl i mi ento de l a s deuda s de l a rgo pl a zo

73.00

68.00

100.00%

Cumplida

Índice

Ascendente

Acumulado

0.36

1.60

100.00%

Cumplida

%

Ascendente

Acumulado

100.00%

100.00%

100.00%

Cumplida

100.00%

80.62%

80.62%

No Cumplida

%

Descendente Acumulado

Subgerencia de Redursos Humanos SGRH - (5) 33

Ni vel de Impl ementa ci ón del Pl a n Opera ti vo de Forta l eci mi ento de Competenci a s

% (Trabajadores Capacitados / Total de Trabajadores)

Ascendente

Acumulado

34

Promedi o de Hora s de Forta l eci mi ento de Competenci a s por Col a bora dor

Horas/Persona

Ascendente

Acumulado

20.00

35.40

100.00%

Cumplida

35

Ni vel de Sa ti s fa cci ón La bora l

%

Ascendente

Acumulado

80.00%

75.00%

93.75%

Cumplida

36

Ni vel de Cumpl i mi ento del Pl a n de Seguri da d y Sa l ud en el Tra ba jo

%

Ascendente

Mensual

100.00%

187.04%

100.00%

Cumplida

37

Ni vel de Impl ementa ci ón del CAP

%

Ascendente

Acumulado

0.00%

0.00%

0.00%

No Programada

Subgerencia de Información e Informática SGII - (2) 38

Ni vel de i mpl ementa ci ón del Progra ma de Integra ci ón de l os Si s tema s Informá ti cos

%

Ascendente

Acumulado

100.00%

50.00%

50.00%

No Cumplida

39

Ni vel de i mpl ementa ci ón del Progra ma de Renova ci ón Tecnol ógi ca

%

Ascendente

Acumulado

100.00%

100.00%

100.00%

Cumplida

%

Ascendente

Acumulado

100.00%

100.00%

100.00%

Cumplida

Publicación

Ascendente

Mensual

500

588

100.00%

Cumplida

Persona

Ascendente

Mensual

11,360

25,512

100.00%

Cumplida

Subgerencia de Asesoría Jurídica SGAJ - (1) 40

Defens a Judi ci a l y/o Admi ni s tra ti va efi ci ente de l os Interes es de l a Empres a

Oficina de Imagen Institucional OII - (2)

OPP

41

Publ i ca ci ones en medi os de comuni ca ci ón (prens a , ra di o y tv)

42

Impa cto de l a s Ca mpa ña s de Educa ci ón Sa ni ta ri a

Página 8 de 92

RESUMEN NP

MC

NC

TOTAL

OPE

0

4

5

9

44.44%

GOM

0

4

2

6

66.67%

SGPO

0

0

3

3

IC

0.00% COM

0

11

3

14

SGPCV

0

7

2

9

SGCAC

0

4

1

5

ADM

3

10

6

19

GDE

2

0

4

6

GAF

0

3

0

3

SGRH

1

3

1

5

SGII

0

1

1

2

SGAJ

0

1

0

1

OII

0

2

0

2

TOTAL

3

25

14

42

78.57% 77.78% 80.00% 62.50% 0.00% 100.00% 75.00% 50.00% 100.00% 100.00% 64.10%

De los cuadros, se aprecia que el nivel de cumplimiento global de los 42 indicadores de desempeño evaluados es del 64.10 %; para la evaluación no se han considerado 03 indicadores a los que se les ha calificado como meta NO PROGRAMADA. De los resultados permite concluir que si bien hay logros saltantes en el cumplimiento de diversas metas, se observa que sólo el 04 actividades han sido CUMPLIDA al 100%. Si se considera las actividades que se encuentran por encima del 85% como metas CUMPLIDA, se estaría llegando al 64.10 %, equivalente a 25 actividades cumplidas del total; siendo un nivel de cumplimiento que exige mayores exigencias y retos por parte de las áreas responsables que contribuya a impulsar la mejora de la gestión empresarial. En este aspecto, es necesario que todas las áreas internalicen la implementación del POI 2015 y se orienten a su cumplimiento con interés, informando oportunamente sobre la ejecución de las actividades para realizar las evaluaciones pertinentes.

Estos resultados conllevaron a efectuar un diagnóstico al interno y externo, como se muestra en la siguiente matriz FODA: FORTALEZAS

DEBILIDADES.  Limitada gestión en la generación y acceso a fuentes de financiamiento.  Limitada implementación del Sistema de Gobernabilidad & Gobernanza

OPP

Página 9 de 92

   



Liderazgo transformador en evolución. Alta dirección comprometida con los objetivos estratégicos. Personal capacitado y con experiencia en la gestión sanitaria. Existencia de potenciales facilitadores para la creación de la Escuela de

 Débil defensa legal del cobro por uso de aguas subterráneas.  Deteriorada imagen corporativa.  Débil enfoque de gestión hacia el cliente  Procesos clave no están optimizados.  Inexistencia de un sistema integrado de gestión empresarial.

"Gestión Sanitaria" Laboratorio de Control Físico-QuímicoBacteriológico implementado y de calidad.

   

Elevado nivel de pérdidas de agua y energía. Limitada supervisión y control de terceros. Limitada gestión integral del recurso agua. Deficiente gestión a usuarios de desagües no domésticos.  Débil gestión de recuperación de la cartera morosa.  Limitado control de calidad de las especificaciones técnicas de bienes y servicios.  Autorizaciones para vertimientos de aguas servidas vencidas.  Inexistencia de un modelo y herramientas de gestión de calidad y valor.  Baja motivación y compromiso del personal.  Débil cultura organizacional.  Limitada gestión y desarrollo del talento.  OCI limita y frena la gestión empresarial.  Limitado cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Infraestructura mayor vulnerable para el abastecimiento de agua.  Tecnología sanitaria obsoleta y deficiente.  Infraestructura sanitaria insuficiente e inadecuada.  Inexistente sectorización en el sistema de distribución.  Infraestructura administrativa inadecuada y no estandarizada.  Insuficiente capacidad instalada en taller electromecánico y laboratorio de medidores.  Tecnologías de información obsoleta e insuficiente automatización de procesos.  Inexistente investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.  Catastro Integral incompleto.

OPP

Página 10 de 92

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

 Existencia de fuentes de Cooperación Financiera Nacional e Internacional.  Existencia de normativa para los valores máximos admisibles de usuarios no domésticos.  Ley de reserva de aguas subterráneas.

 Fórmulas tarifarias aprobadas no incluyen totalidad de costos de operación, mantenimiento y ampliación de los servicios.  Tarifa insuficiente para el servicio de alcantarillado sanitario impacta en la calidad y sostenibilidad del servicio.

 Existencia de instituciones que despliegan esfuerzos para la valoración de los servicios de agua y saneamiento.  Hegemonía en el mercado de saneamiento a nivel regional.  Crecimiento sostenido de la demanda en al ámbito jurisdiccional.  Mercados potenciales a nivel regional.  Existencia de mercado para negocios

 Deudas FONAVI de EPS sin resolver.  Riesgo cambiario por Servicio de Deuda.  Inexistencia de un Plan Financiero alineado a la Política de Estado sobre los Recursos Hídricos.  Demora en transferencias de recursos financieros para proyectos de inversión concertados con el Gobierno.  Lento proceso de gestión de financiamiento de proyectos de inversión por parte del Gobierno.  Baja valoración los servicios de agua y saneamiento.

alternativos relacionados a los servicios de agua y saneamiento.  Demanda de servicios complementarios diversos.  Disponibilidad de tecnologías adecuadas para la optimización de los procesos empresariales.  Existencia de fuentes de Cooperación

 Déficit de profesionales en la especialidad de la empresa.  Recursos hídricos insuficientes en la cuenca del pacífico.  Impactos ambientales en cuencas.  Cambio climático global.  Injerencia política afecta la gestión.  Ley de restructuración patrimonial que permite convertir

Técnica Nacional e Internacional.

pasivos en patrimonio.  Normas ambientales exigen obligaciones que la empresa no está en capacidad de cumplir.  Dualidad jurídica limita la eficiencia y productividad de la gestión de los servicios.  Existencia de competidores de servicios.  Producción del agua potable de fuente superficial en manos de terceros sin competencia.  Crecimiento urbano no planificado.  Injerencia política para gestión de estudios tarifarios.

OPP

Página 11 de 92

VIII. DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO 1. Mejorar las Competencias Individuales e Institucionales para lograr la Mejora Continua y la Sostenibilidad de los Servicios. 2. Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia. 3. Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad. 4. Satisfacer las expectativas de los clientes dotando servicios de calidad. 5. Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente. 6. Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio – ambiental.. 7. Propender a la universalización de los servicios en la Región. 8. Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios.

IX.

DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO EN SANEAMIENTO Y EL COMPROMISO DE SEDALIB S.A. El Gobierno Peruano asumió el compromiso de contribuir a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incorporándolos en el Acuerdo Nacional y en materia de saneamiento plasmándolos en al Plan Nacional de Saneamiento. De los 8 objetivos del milenio, 02 tienen relación con los sistemas de agua potable y saneamiento, pero sólo es posible evaluar su progreso a partir del avance en las metas de cobertura de agua y saneamiento.

Objetivo 4: “Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años”  Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años. Este compromiso se asume por estar estrechamente relacionado a la disponibilidad de los servicios de saneamiento.

Objetivo 7: “Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente”.  Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. Este aspecto tiene relación con la reducción de la perdida de agua y con el buen uso de las aguas residuales tratadas.  Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

Servicio

Cobertura 2000

2005

2015

Agua Potable

74%

76%

82%

Saneamiento

55%

57%

77%

Tratamiento (*)

13%

22%

100%

(*): Porcentaje estimado sobre la poblacion urbana servida con sistemas de alcantarillado.

El Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento dispuso la implementación del Plan Nacional de Saneamiento y Vivienda 2006 - 2015 que busca eliminar el déficit en infraestructura y la vivienda, y con el objetivo de extender el acceso de los servicios sociales básicos de agua y saneamiento, de manera de proporcionar a cada familia peruana, las condiciones necesarias para una vida digna y un desarrollo saludable en un entorno adecuado. Estos planes llevan el signo de la lucha por superar la pobreza, al mismo tiempo de promover el empleo, con el fomento de la inversión pública y privada para propiciar el crecimiento económico y el desarrollo nacional.

OPP

Página 12 de 92

En este contexto, se muestran las metas establecidas para los diversos indicadores de gestión de las empresas de saneamiento en los próximos años hasta el 2015 y se comparan con los avances de SEDALIB S.A. en este propósito, los cuales como se puede ver en el cuadro adjunto son alentadores sin embargo se requiere de mayor esfuerzo en Continuidad y Micromedición lo cual de cierta forma tiene relación con la dotación ofertada actualmente.

METAS DEL PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO Y GESTION DE SEDALIB S.A.

UNIDAD DE MEDIDA

2005 -PNS

2010 - PNS

2013-SEDALIB S.A. /1

2015 - PNS

Urbano

81

84

84.36

87

Rural

62

66

70

Total

76

79

82

Urbano

68

75

Rural

30

43

60

Total

57

66

77

Tratamiento de Aguas Residuales (%)

Urbano

22

54

59.65

100

Continuidad (hrs/día)

Urbano

17

23

8.97

23

Producción Unitaria (lts/hab/día) /2

Urbano

291

230

175

200

Micromedición (%)

Urbano

54

92

75.05

95

Morosidad (mes) /3

Urbano

5

2

1.39

2

Conexiones Activas (%) /3

Urbano

89

95

93.73

95

Margen Operativo (%) /4

Urbano

28

42

9.03

50

Agua No Facturada (%) /3

Urbano

43.9

INDICADORES

Cobertura de Agua Potable (%)

Cobertura de Alcantarillado (%)

79.33

84

41.44

PNS: Plan Nacional de Saneamiento /1: Información a Dic. 2013 /2: Dotación Total Calculada en base a la Producción Total y Población Atendida /3: Promedio Anual /4: Información a Dic 2013, valor PRELIMINAR.

SEDALIB S.A. tiene como compromiso participar activamente en el aporte al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Plan Nacional de Saneamiento. POLÍTICAS CORPORATIVAS Son las políticas definidas por SEDALIB S.A. para orientar la gestión de la empresa hacia el logro de las metas propuestas en el POI 2015: 1. La satisfacción de los Clientes es el objetivo central, logrado a través de una cultura de servicio de calidad y mejora permanente de los procesos e infraestructura de atención al cliente. OPP

Página 13 de 92

2. Los trabajadores constituyen el recurso más importante, que se desempeñarán en un clima satisfactorio, propiciando el desarrollo de su potencial, reconociendo y premiando su desempeño. 3. La consolidación económica y financiera, a través del incremento real de los ingresos, reducción de pérdidas, racionalización de costos, mejora de la productividad y calidad de los servicios y un competitivo manejo financiero. 4. La gestión estratégica, sustentado en un modelo organizacional moderno, bajo una estructura flexible, plana, desconcentrada y descentralizada. 5. La producción y comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado se realizan orientados a cubrir la demanda y expectativa de la población objetivo, cumpliendo con estándares internacionales de calidad. 6. Las inversiones se realizan de acuerdo al Programa de Inversiones contemplado en el Estudio Tarifario 2014 – 2019, sujetos a criterios de evaluación y priorización en armonía con los objetivos económicos y financieros de la empresa. 7. La Expansión de los servicios se sustenta en evaluaciones favorables de las partes con fundamentos en estudios técnicos, económicos, financieros y sociales. 8. Las Tarifas se ajustarán sobre la base de criterios de sinceramiento y simplificación, en base a consumos reales, costos reales, así como inversiones de mejoramiento y reposición previstas en los planes de desarrollo. 9. Las actividades de la Empresa se realizan y brindan sin contaminar el ambiente y propenden a contribuir con el equilibrio ecológico a través del tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico, industrial y comercial.

X.

DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES POR CADA OBJETIVO 1. Desarrollar competencias de los colaboradores. 2. Mantener la calidad del agua 3. Incrementar la oferta de agua para consumo humano 4. Mantener actualizado el Catastro Comercial 5. Mejorar la presión del servicio de agua potable. 6. Incrementar el índice de cobrabilidad. 7. Mejorar el grado de cumplimiento estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas. 8. Incrementar las conexiones domiciliarias de Agua Potable. 9. Incrementar las conexiones domiciliarias de Alcantarillado. 10. Disminuir la cartera morosa. 11. Incrementar medidores de Agua Potable.

XI.

DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

11.1. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO SEDALIB S.A., por ser una Entidad de Tratamiento Empresarial - ETE, le corresponde formular INDICADORES DE DESEMPEÑO a nivel de Objetivo Generales, Específicos y de Productos Principales, de acuerdo al Capítulo II, artículos 7º - y 8º del TUO de la DIRECTIVA Nº 004-2010EF/76.01 - “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial”. En tal sentido, SEDALIB S.A. cuenta con una variedad de indicadores los que se han priorizado como los más representativos en las reuniones de trabajo con las áreas ejecutoras y responsables del logro de cada indicador; los mismos que garantizan la calidad de los servicios, la satisfacción de los clientes y apuntan al logro del crecimiento auto sostenido. OPP

Página 14 de 92

OPP

Página 1 de 92

FICHA Nº 01-A / ETE PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO ENTIDAD :

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A. Indicadores de Desempeño 4/

Objetivo General 1/

Objetivo Específico 2/

Unidad Responsable

Valor Programado Año 2014

Valor Proyectado Año 2016

Valor Proyectado Año 2017

Valor Proyectado Año 2018

%

GDE - ORCG

75.00

Semestral

38.33

79.17

82.50

85.00

85.00

%

SGRH

100

Semestral

50

100

100

100

100

horas / persona

SGRH

20

Trimestral

21

21

22

22

ID21.OG2 - Nivel de Implementación de los Procesos

%

GDE - ORCG

75

Semestral

85

95

100

100

ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio

%

GDE - ORCG

79.2

Trimestral

79.2

79.3

79.4

79.5

80.8

81.4

82.8

%

GOM

99.50

Trimestral

99.5

99.5

99.5

99.6

99.6

99.7

99.7

horas/día

GOM

9.40

Trimestral

9.4

9.5

9.5

9.6

10.5

10.9

11.7

ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico

%

GDE - OCTMD

55

Trimestral

60

70

72

74

85

100

100

ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Comercial

%

GCOM

93

Trimestral

51

75

85

93

95

97

100

ID41.OG3 - Nivel de Satisfacción del Cliente

%

ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos Totales

Reclamos/ mes/1000 Conexiones

GCOM

30

Anual

40

50

55

65

GCOM

110

Trimestral

30

55

95

100

100

95

90

ID44.OE3.1 - Presión Promedio

m.c.a.

GOM

9.9

Trimestral

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

10.0

ID47.OE3.2 - Agua No Facturada

%

GOM - GCOM

41

Trimestral

41

41

41

40

39

38

37

ID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad

%

GCOM

98

Trimestral

98.0

98.0

98.0

98.0

98.0

98.2

98.4

Nombre de Indicador 5/

ID01.OG1 - Nivel de Implementación de la

OG1. Fortalecer y Organización desarrollar las competencias como ID02.OE1.1 - Nivel de implementación del OE.1.1. - Fortalecer las 1 Plan de Fortalecimiento de Competencias Competencias Individuales e eje principal de una Institucionales para lograr la Mejora gestión empresarial ID03.OE.1.1 - Número Promedio de horas efectiva e innovadora Continua y la Sostenibilidad de los P.1.1.1 - Desarrollar competencias de de Fortalecimiento de Competencias por Servicios

los colaboradores

Colaborador

OG2. Optimizar los OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de P.2.1.1 - Mantener la calidad del agua ID23.OE2.1 - Presencia de Cloro Residual procesos con Excelencia 2 orientación a la P.2.1.2 - Incrementar la oferta de calidad y ID24.OE2.1 - Continuidad Promedio agua para consumo humano productividad OE.2.2. - Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad

OG3. Garantizar la satisfacción de los 3 clientes y la calidad de vida de la población

OPP

OE.3.1. - Satisfacer las expectativas de los clientes dotando servicios de calidad OE.3.2. - Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente

P.2.2.1 - Mantener actualizado el Catastro Comercial

P.3.1.1 - Mejorar la presión del servicio de agua potable

P.3.2.1 - Incrementar el Índice de Cobrabilidad

Programación 2015

Unidad de Medida

Productos Principal 3/

Frecuencia de Reporte

Al I Trim

5

Al II Trim

10

Al III Trim

15

40

Al IV Trim

Página 2 de 92

FICHA Nº 01-A / ETE PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO ENTIDAD :

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A. Indicadores de Desempeño 4/

Objetivo General 1/

OG4. Comprometer nuestra gestión con 4 la preservación y el cuidado del ambiente

Objetivo Específico 2/

OE.4.1. - Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio – ambiental

Valor Programado Año 2014

ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental

%

GDE - OGR

ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales

%

ID63.OE4.1 - Índice de cumplimiento de Valores Máximos Admisibles para Aguas Residuales No Domésticas

Programación 2015

Valor Proyectado Año 2016

Valor Proyectado Año 2017

Valor Proyectado Año 2018

100

100

100

100

64.8

65.0

67.0

70.0

73.0

10.0

12.5

15.0

20.0

40.0

50.0

85.3

86.0

86.5

87.0

88.0

88.2

88.5

Trimestral

79.7

80.0

80.5

81.0

82.0

82.2

82.5

100

Trimestral

25

50

75

100

100

100

100

GCOM

100

Trimestral

25

50

75

100

100

100

100

%

GAF

76

Trimestral

74

71

69

66

65

61

60

ID82.OE5.1 - Tarifa Media

Soles / m3

GCOM

3.02

Trimestral

3.03

3.03

3.03

3.03

3.03

3.08

3.08

Frecuencia de Reporte

Al I Trim

Al II Trim

Al III Trim

Al IV Trim

100

Trimestral

15

40

75

GOM

64.8

Trimestral

64.8

64.8

%

GOM

8.5

Trimestral

8.5

ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua Potable

%

GCOM

85.3

Trimestral

ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado

%

GCOM

79.7

ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable

%

GCOM

P.4.2.2 - Incrementar las conexiones ID67.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en domiciliarias de Alcantarillado Incremento de Conexiones de Alcantarillado

%

ID81.OG5 - Relación de Trabajo

P.4.1.1 - Mejorar el grado de cumplimiento de estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas

domiciliarias de Agua Potable

5

Unidad Responsable

Nombre de Indicador 5/

OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en P.4.2.1 - Incrementar las conexiones la Región

OG5. Obtener resultados económicofinancieros que permita el crecimiento sostenido

Unidad de Medida

Productos Principal 3/

OE.5.1. - Lograr crecimiento P.5.1.1 - Disminuir la cartera morosa continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios P.5.1.2 - Incrementar medidores de Agua Potable

ID83.OE5.1 – Morosidad

Índice

GCOM

1.20

Trimestral

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.19

1.18

ID84.OE5.1 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores

%

GCOM

100

Trimestral

25

50

75

100

100

100

100

Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores

%

GCOM

100

Trimestral

25

50

75

100

100

100

100

1/ Escala de Prioridad: Corresponde al orden de Prelación del Objetiv o General (Ficha Nº 1/ETES) . El número de indicadores no debe ser superior a dos por objetiv o. 2/ Corresponde a los Objetiv os Específicos, priorizados en el Ficha Nº 1/ETES, al cual esta asociado uno o mas indicadores. El número de indicadores no debe ser superior a tres por objetiv o. 3/ Corresponde a los productos principales que la ETE debe generar o prov eer con el propósito de alcanzar los Objetiv os Estratégicos establecidos en la Ficha N° 1/ETES 4/ Indicadores de Desempeño a niv el de Objetiv o General (no deben ex ceder de dos : I y /o II), a niv el de Objetiv o Estratégico Específico ( no debe ex ceder de tres: A y /o B y /o C) y a niv el de Productos Principales 5/ Los conceptos de cada indicador serán detallados en las Fichas de Indicadores de Desempeño ( Fichas Nos 2/ETES, 3/ETES, y 4/ETES)

OPP

___________________________________

________________________________________

____________________________

ELABORADO POR

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firm a

Sello y Firm a

Sello y Firm a

Página 3 de 92

11.1. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO Al interno de SEDALIB S.A., se ha considerado la necesidad de incorporar un mayor número de INDICADORES DE DESEMPEÑO, que se orientan a tener una mayor capacidad de medición del desempeño de todas las unidades orgánicas de la empresa, que se resumen en cuadro siguiente.

Sistema / Unidad Orgánica / Proceso

Total Indicadores

Sistema Operacional

129

Sistema de Agua Potable Producción

9

Cámaras de Bombeo de Agua Potable

4

Reservorios

2

Líneas y Redes de Agua Control de Calidad

4

36

2

34

2

4

Mantenimiento Líneas y Redes Cámaras de Bombeo de Desagües Operación y mantenimiento de los Sistemas de Tratamiento

13 5 11

Control de Calidad de Desagües

4

Acciones Complementarias

3

Subgerencia de Proyectos y Obras Pre Inversión

4

Inversión

30

Sistema Comercial

153

15

Catastro Comercial

65

5

Control de Pérdidas

6

2

Medición de Consumos

29

2

Facturación

16

1

Cobranzas

21

3

Atención al Cliente

5

1

Clientes Especiales

4

Marketing

7

1

Sistema Administrativo

97

Gerencia de Desarrollo Empresarial

19

46

Oficina de Racionalización y Control de Gestión

14

Oficina de Planificación y Presupuesto

13

Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres

19

Gerencia de Administración y Finanzas

4

2 9

3

Subgerencia de Recursos Humanos

15

5

Subgerencia de Información e Informática

17

2

Subgerencia de Asuntos Jurídicos

4

1

Oficina de Imagen Institucional

6

2

TOTAL

Página 1 de 92

8

59

40

Sistema de Alcantarillado

OPP

Indicadores de Desempeño

379

42

El detalle de los 42 Indicadores de Desempeño se enuncia en los cuadros siguientes: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2014 - Evaluación de Indicadores de Desempeño -

Destino

Sistema Unidad Orgánica Indicador

Unidad de M edida

R esultado lo grado al

R esultado P ro gramado

R esultado lo grado al

Nivel de Cumplimiento % Avance

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2014 M EF SUN A SS EP S

C

NC NP SI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

SISTEMA OPERACIONAL (8) Gerencia de Operaciones y Mantenimiento (6) 1 Presencia de Cloro Residual en Redes

X

X

%

99.32%

99.50%

0%

2 Continuidad Promedio

X

X

X

Horas/Día

8.97

9.40

0%

3 Presión Mínima

X

X

X

m.c.a.

10.00

9.90

0%

4 Tratamiento de Aguas Residuales

X

X

%

59.27%

64.80%

0%

5 Índice de Cumplimiento de VMA para Aguas Residuales No Domésticas

X

X

%

3%

25%

0%

6 Nivel de Calidad de Servicio

X

X

%

S.I.

79.22%

0%

1 Nivel de Ejecución del Programa de Inversiones

X

%

N.R.

100%

0%

2 Nivel de Liquidación de Proyectos Ejecutadas - Transferencias y Terceros

X

%

N.R.

100%

0%

Subgerencia de Proyectos y Obras (2)

Total de Indicadores de Desempeño - Sistema Operacional

SISTEMA COMERCIAL (15) Subgerencia de Programación y Control de Ventas (10) 1

Nivel de Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y X Alcantarillado

X

X

%

N.R.

90%

0%

X

2 Agua No Facturada

X

X

%

41.44%

41.02%

0%

3 Índice de Cumplimiento de Regularización de Conexiones Clandestinas

X

X

%

N.R.

100%

0%

4 Cobertura de Agua Potable

X

X

%

84.36%

85.25%

0%

5 Cobertura de Alcantarillado

X

X

%.

79.33%

79.69%

0%

6 Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable

X

X

X

%

65%

100%

0%

7 Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado

X

X

X

%

125%

100%

0%

X

S/. * m3

3.16

3.03

0%

X

X

%

75%

81%

0%

X

X

%

40%

100%

0%

116

110

0%

8 Tarifa Media ( Facturacion Media ) X Conexiones Facturadas por Medición (Medidores leídos / Conexiones 9 Activas) 10 Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores X

Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente (5) 1 Densidad de Reclamos Totales

X

X

Reclamos / Mes / 1000 Conexiones

2 Nivel de Satisfacción al Cliente.

X

X

%

S.I.

65%

0%

3 Eficiencia Cobranza del Mes

X

X

%

61.42%

65%

0%

4 Índice de Cobrabilidad

X

X

%

97.03%

98%

0%

5 Nivel de Morosidad

X

X

Meses

1.25

1.23

0%

Total de Indicadores de Desempeño - Sistema Comercial

OPP Página 2 de 92

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2014 - Evaluación de Indicadores de Desempeño -

Destino

Sistema Unidad Orgánica Indicador

Unidad de M edida

R esultado lo grado al

R esultado P ro gramado

R esultado lo grado al

Nivel de Cumplimiento % Avance

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2014

C

NC NP SI

Total de Indicadores de Desempeño - Sistema Administrativo

0

0

0

0

0

Total de Indicadores de Desempeño - SEDALIB S.A.

0

0

0

0

0

M EF SUN A SS EP S

Total

SISTEMA ADMINISTRATIVO (19) Gerencia de Desarrollo Empresarial (6) 1 Nivel de Implementación de la Organización

X

X

%

SI

81.25%

0%

2 Nivel de Implementación del Modelo "Gestión Calidad y Valor"

X

X

%

SI

100%

0%

3 Nivel de Implementación de los Procesos

X

X

%

SI

75%

0%

4 Nivel de Normalización de los Procesos de Gestión y Autocontrol

X

X

%

SI

70%

0%

5 Nivel de Actualización del Catastro Técnico

X

X

%

50.51%

70%

0%

6 Nivel de Cumplimiento del Plan Operativo de Gestión Ambiental

X

X

%

0

100%

0%

X

%

73%

73%

0%

2 Liquidez Corriente

X

Índice

39%

36%

0%

3 Grado de cumplimiento de las deudas de largo plazo

X

%

SI

100%

0%

S.I.

100%

0%

Gerencia de Administración y Finanzas (3) 1 Relación de Trabajo

X

X

Subgerencia de Recursos Humanos (5) 1

Nivel de Implementación del Plan Operativo de Fortalecimiento de X Competencias

% (Trabajadores

X Capacitados / Total de Trabajadores)

2 Promedio de Horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador

X

X

Horas/Persona

S.I.

20

0%

3 Nivel de Satisfacción Laboral

X

X

%

S.I.

80%

0%

4 Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

X

X

%

S.I.

100%

0%

5 Nivel de Implementación del CAP

X

X

%

S.I.

75%

0%

X

%

S.I.

100%

0%

X

%

S.I.

100%

0%

X

%

S.I.

100%

0%

1 Publicaciones en medios de comunicación (prensa, radio y tv)

X

Publicación

181

500

0%

2 Impacto de las Campañas de Educación Sanitaria

X

Persona

7,980

11,360

0%

Subgerencia de Informática e Información (2) 1

Nivel de implementación del Programa de Integración de los Sistemas Informáticos

2 Nivel de implementación del Programa de Renovación Tecnológica

Subgerencia de Asuntos Jurídicos (1) 1 Defensa Judicial y/o Administrativa eficiente de los Intereses de la Empresa

Oficina de Imagen Institucional (2)

Resumen Sistema Operacional

8

Sistema Comercial

15

Sistema Administrativo

19

Total

42

OPP Página 3 de 92

XII. DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

El Presupuesto para el Año Fiscal 2015 comprende un nivel de Ingresos y Egresos que asciende a la suma de S/. 113 340 625, distribuido de la siguiente forma:

SEDALIB S.A. Gerencia de Desarrollo Em presarial Oficina Planificación y Presupuesto

Anexo 01 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTOS R U B R O S

PIA 2015

PIm 2015

Ejecución 2015

I. INGRESOS 1. Ingresos Corrientes R.D.R. Por Cobranzas a clientes

113,340,625

0

0

0

0

0

0

105,433,530

Ingresos Diversos

7,907,095

Extraordinarios Ingresos Financieros 2. Ingresos de Capital 3. Donaciones y Transferencias MVCS 4. Saldos de Balance 4.1. Donaciones y Transferencias

0

4.2. Recursos Directamente Recaudados TOTAL INGRESOS

113,340,625

0

1. Total Gastos con R.D.R.

113,340,625

0

-

1.1. Gastos Corrientes

88,188,567

1.2. Gastos de Capital

17,152,058

0

-

0

II. EGRESOS

Inversiones

15,571,058

Otros Gastos de Capital

1,581,000

1.3. Servicios de la Deuda

8,000,000

2. Total Gastos con Donaciones y Transferencias 2.6. Gastos de Capital Proyectos Saneamiento Urbano TOTAL EGRESOS:

0

-

0

-

0 113,340,625

0

-0

0

0

Recursos Directamente Recaudados

0

0

Donaciones

0

0

Total

0

0

S A LD O F IN A L: IN G R E S O S - E G R E S O S

-

SALDO

XIII.

DE LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL POI 2015 La evaluación del POI 2015 se realizará en forma mensual en base al reporte de los avances de las diversas áreas y en cuanto éstas hayan entregado en su totalidad la información.

OPP Página 4 de 92

Varios de los indicadores del POI 2015 provienen del PMO, agregándose otras variables e indicadores propuestos por las diversas áreas. Se han propuesto indicadores para evaluación de las actividades operativas y que no necesariamente se orientan a medir la mejora efectiva en la gestión de sus áreas/procesos. Para una evaluación integrada la Gerencia de Desarrollo Empresarial ha propuesto que ésta sea efectuada por la Oficina de Racionalización y Control de Gestión - ORCG.

XIV. PLANES OPERATIVOS POR SISTEMAS y/o ACTIVIDADES 14.1. SISTEMA OPERACIONAL 14.1.1. Gerencia de Operaciones y Mantenimiento 

Sistema de Agua Potable



Sistema de Alcantarillado

14.1.2. Subgerencia de Proyectos y Obras 14.2. SISTEMA DE COMERCIAL 14.2.1. Subgerencia de Programación y Control de Ventas 

Catastro Comercial



Control de pérdidas.



Proceso de Medición de Consumos



Proceso de Facturación

14.2.2. Subgerencia de Comercialización y Atención Al Cliente 

Proceso de Cobranzas



Proceso de Atención al Cliente



Proceso de Atención a Clientes Especiales



División de Marketing

14.3. SISTEMA ADMINISTRATIVO

OPP Página 5 de 92



Gerencia de Desarrollo Empresarial



Subgerencia de Asuntos Jurídicos



Oficina de Imagen Institucional



Gerencia de Administración y Finanzas



Subgerencia de Recursos Humanos.



Subgerencia de Informática e Información

Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso

Producto

Indicador de Desempeño del PEI

Unidad Orgánica responsable

Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto

Tipo de Registro

Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)

Gasto de Inversión (S/.)

23,426,256

24,107,256

254,000

17,815,256

17,755,256

60,000

S01.01 Producción de Agua para Consumo Humano

12,775,256

12,715,256

60,000

S01.01.01 Produccion de Agua Superficial

6,875,000

6,875,000

0

6,825,000

6,825,000

0

6,825,000

6,825,000

0

SG01 Sistema de Gestión Operacional S01 Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano

A001 Compra de Agua

Programación / Ejecución / Avance

P ro gramado 2015

Año Fiscal 2015 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dic

2,500,000 30,000,000 0

Ejecutado

P001

Agua para consumo humano

SGOAP

miles m3

M

I

I

Nivel de A vance

0%

50,000

50,000

0

0

0

0

P ro gramado 2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

P002

Lecturas de Agua de Planta

SGOAP

unidad

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P003 Acta de Conformidad de Lectura

SGOAP

Do cumento

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P004

Reparación línea PETSO

SGOAP

Do cumento

A

I

I

50,000

50,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

S01.01.02 Produccion de Agua Subterránea A003 Operación de Pozos

5,480,000

5,480,000

0

5,400,000

5,400,000

0

0

0

0

P ro gramado 2015

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

24,000

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

750,184

703,737

810,268

794,684

777,255

758,632

748,550

741,991

699,664

700,160

703,785

737,887

8,926,795

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

P005 Agua para consumo humano

SGOAP

miles m3

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P006 Energía consumida

DTME

kw h

M

I

I

5,400,000

5,400,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

A004 Control Operacional en Pozos

0

0

0

0

0

0

P ro gramado 2015

P007

Verificaciones de funcionamiento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGOAP

Inspeccio nes

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P008 Reparaciones menores

SGOAP

Repo rtes

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

A005 Toma de Lectura de macromedidores de pozos

80,000

80,000

0

0

0

0

P ro gramado 2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

P009

Lecturación de macromedidores

DEM

Repo rtes

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

OPP

0% 0

Ejecutado 2014

A002 Toma de Lecturas de Agua de Planta

Total

Página 24 de 92

Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso

Producto

Indicador de Desempeño del PEI

Unidad Orgánica responsable

Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto

Tipo de Registro

Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)

SG01 Sistema de Gestión Operacional S01 Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano S01.01 Producción de Agua para Consumo Humano

Gasto de Inversión (S/.)

23,426,256

24,107,256

254,000

17,815,256

17,755,256

60,000

12,775,256

12,715,256

60,000

80,000

80,000

0

Programación / Ejecución / Avance

Año Fiscal 2015 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

P ro gramado 2015

Mantenimiento de Macromedidores

P010

Nov

Dic

38

38

0%

0%

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

A

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

P011

Informe de Producción

DEM

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

S01.01.03 Cloracion A006 Cloración en Pozos

260,256

260,256

0

0

0

0

0

0

0

P ro gramado 2015

P012

Control del sistema de cloración en pozos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

CLORACON

Inspeccio nes

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

A007 Cloración en Cámaras y Reservorios

0

0

0

0

0

0

P ro gramado 2015

P013

Control del sistema de cloración en cámaras y pozos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

CLORACON

Inspeccio nes

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

A008 Cloro utilizado

260,256

260,256

0 P ro gramado 2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

P014

Cloro gas al 99.9%

CLORACON

Inspeccio nes

M

I

I

145,296

145,296

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P015

Hipoclorito de calcio al 65 %

CLORACON

Inspeccio nes

M

I

I

2,160

2,160

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P016

Servicio de transporte de sustancias tóxicas

0

Ejecutado

CLORACON

Info rme

M

I

I

48,000

48,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P017

Mantenimiento de cloradores

CLORACON

Inspeccio nes

A

I

I

32,000

32,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P018

Mantenimiento mecánico de bombas Booster

0

Ejecutado

CLORACON

Info rme

A

I

I

20,000

20,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P019

Mantenimiento de sistemas de cloración en árboles de salida

0

Ejecutado

CLORACON

Info rme

A

I

I

8,000

8,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P020

Mantenimiento eléctrico de bombas Booster

0

Ejecutado

CLORACON

Info rme

A

I

I

2,400

2,400

0 Nivel de A vance Ejecutado 2014

OPP

P ro gramado 2015

P021

Equipos y herramientas de seguridad usados en cloración

Página 25 de 92

0

0

Ejecutado

CLORACON

Info rme

A

I

I

2,400

2,400

Total

0 Nivel de A vance Ejecutado 2014

0

Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso

Producto

Indicador de Desempeño del PEI

Unidad Orgánica responsable

Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto

Tipo de Registro

Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)

23,426,256

24,107,256

254,000

17,815,256

17,755,256

60,000

12,775,256

12,715,256

60,000

#¡REF!

160,000

100,000

60,000

A009 Operaciones de arranque y parada de Pozos

160,000

100,000

60,000

0

0

0

SG01 Sistema de Gestión Operacional S01 Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano S01.01 Producción de Agua para Consumo Humano #¡REF!

Gasto de Inversión (S/.)

Programación / Ejecución / Avance

P ro gramado 2015

P022

Control del sistema automatizado de Pozos

Año Fiscal 2015 Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGOAP

Repo rtes

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P022

Reporte automatizado de producción

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P022

Mantenimiento del sistema operacional automatizado

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

A

I

I

100,000

100,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P022

Servicio de internet móvil scada

SGOAP

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P022

Licencias de Soft w are (Autocad y w atercad)

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

A

I

I

60,000

60,000 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

S01.02 Almacenamiento de agua S01.02.01 Almacenamiento de Agua para consumo humano A010 Operación de reservorios

80,000

80,000

0

80,000

80,000

0

80,000

80,000

0

0

0

0

P ro gramado 2015

P023

Operación Manual de reservorios y cámaras

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGOAP

Repo rtes

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P024

Operación Automatizada de reservorios y cámaras

0

Ejecutado

SGOAP

Repo rtes

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P025

Limpieza de reservorios y cámaras

1

1

2

0%

0%

0%

1

1

2

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

S

I

I

80,000

80,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P026

Reparación de líneas de fierro en cámaras y reservorios

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

S

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

OPP

Total

Ene

Página 26 de 92

Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso

Producto

Indicador de Desempeño del PEI

Unidad Orgánica responsable

Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto

Tipo de Registro

Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)

Gasto de Inversión (S/.)

23,426,256

24,107,256

254,000

17,815,256

17,755,256

60,000

S01.01 Producción de Agua para Consumo Humano

12,775,256

12,715,256

60,000

S01.03 Distribución de agua

4,960,000

4,960,000

0

4,960,000

4,960,000

0

4,960,000

4,960,000

0

0

0

0

SG01 Sistema de Gestión Operacional S01 Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano

S01.03.01 Distribución de Agua para consumo humano A011 Operación de redes de distribución de agua

Programación / Ejecución / Avance

P ro gramado 2015

P027

Operación de válvulas de circuitos de distribución

Año Fiscal 2015 Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGOAP

Repo rtes

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P028

Limpieza de redes de circuitos de distribución

1

1

0%

0%

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

A

I

I

80,000

80,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P029

Limpieza y mantenimiento de hidrantes

1

1

2

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

S

I

I

100,000

100,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P030

Limpieza y mantenimiento de válvulas de aire

1

1

1

1

4

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

T

I

I

80,000

80,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P031

Mantenimiento de válvulas reguladoras

1

1

2

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

S

I

I

80,000

80,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P032

Control de Presiones de circuitos de distribución

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Página 27 de 92

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P033

Reparación de fugas en caja domiciliaria

0

Ejecutado

SGOAP

Repo rtes

M

I

I

120,000

120,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P035

Reparación de Redes de Agua (Incluye impulsión, aducción, conducción y distribución)

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

M

I

I

4,500,000

4,500,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P036

Reparación de Válvulas de distribución

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P037

Reparación de conexiones domiciliarias

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P038

Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua

0

Ejecutado

SGOAP

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

OPP P039

Servicios operacionales por emergencias

Ejecutado

SGOAP

Info rme

M

I

I

0

0

0

0 Nivel de A vance Ejecutado 2014

Total

Ene

0

Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso

Producto

Indicador de Desempeño del PEI

Unidad Orgánica responsable

Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto

Tipo de Registro

Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)

SG01 Sistema de Gestión Operacional S01 Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano S01.01 Producción de Agua para Consumo Humano S02 Servicio de Recolección y Transporte de Aguas Residuales S02.04 Sistema de Recolección y Transporte A012 Operaciones con Conexones Domcliarias

Gasto de Inversión (S/.)

23,426,256

24,107,256

254,000

17,815,256

17,755,256

60,000

12,775,256

12,715,256

60,000

4,500,000

4,500,000

0

4,500,000

4,500,000

0

0

0

0

0

0

0

Programación / Ejecución / Avance

P ro gramado 2015

P040

Limpieza de cajas de registro de desague

Año Fiscal 2015 Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P041

Reparación de cajas de regiistro.

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P042

Instalación de conexión domiciliaria nueva

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P043

Instalación de caja de registro

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P044

Desatoro de conexión domiciliaria

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P045

Reparación e instalación de buzones

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P046

Reparación de conexión domiciliaria

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

A013 Operaciones en redes de desague

0

0

0 P ro gramado 2015

P047

Monitoreo y medición de caudales en redes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P048

Desatoro de redes de alcantarillado

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P049

Reparación de redes de alcantarillado

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P050

OPP

Renovación de redes de alcantarillado

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

Total

Ene

0 Nivel de A vance Ejecutado 2014

Página 28 de 92

0

Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso

Producto

Indicador de Desempeño del PEI

Unidad Orgánica responsable

Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto

Tipo de Registro

Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)

SG01 Sistema de Gestión Operacional S01 Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano S01.01 Producción de Agua para Consumo Humano S02 Servicio de Recolección y Transporte de Aguas Residuales

Gasto de Inversión (S/.)

23,426,256

24,107,256

254,000

17,815,256

17,755,256

60,000

12,775,256

12,715,256

60,000

4,500,000

4,500,000

0

0

0

0

Programación / Ejecución / Avance

P ro gramado 2015

Año Fiscal 2015 Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

P051

Limpieza de buzones

SGAS

Info rme

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P052

Renovación de tapas de buzón

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P053

Cambio de techo de buzón.

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P054

Limpieza de redes con máquina de baldes

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P055

Limpieza de redes con Hidrojet

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P056

Limpieza de buzones y cámaras desarenadoras

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P057

Construcción de buzones

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P058

Disposición de residuos sólidos

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

A014 Operaciones en cámaras de bombeo

4,500,000

4,500,000

0

0

0

0

P ro gramado 2015

P059

Operaciión de cámaras de bombeo de aguas servidas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P060

Control de bombeo de aguas servidas

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P061

Limpieza de cámaras de bombeo

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

OPP

P062

Disposición de residuos sólidos de cámaras de bombeo

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

Página 29 de 92

0

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P063

Servicios de mantenimiento de los sistemas de alcantarillado

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

4,500,000

4,500,000

0 Nivel de A vance

Total

Ene

Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso

Producto

Indicador de Desempeño del PEI

Unidad Orgánica responsable

Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto

Tipo de Registro

Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)

SG01 Sistema de Gestión Operacional S03.05 Tratamiento de Aguas residuales A015 Tratamiento de Aguas residuales

Gasto de Inversión (S/.)

23,426,256

24,107,256

254,000

337,000

337,000

0

280,000

280,000

0

0

0

0

Programación / Ejecución / Avance

P ro gramado 2015

P064

Operación de lagunas de estabilización

Año Fiscal 2015 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P065

Control Operacional de lagunas de estabilización.

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P066

Mantenimiento de Lagunas de estabilización

1

1

1

1

4

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

T

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

P067

Control de volumen dispuesto

SGAS

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P068

Mantenimiento de PTARs

SGAS

Info rme

M

I

I

280,000

280,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

A016 Disposición final de Aguas residuales

57,000

57,000

0

0

0

0

P ro gramado 2015

P069

Disposición de residuos sólidos de PTAR Valdivia y Delicias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P070

Monitoreo de los afluentes y Efluentes de PTARs-PAMAs

0

Ejecutado

SGAS

Info rme

M

I

I

57,000

57,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

S04 Servicio de Control de Calidad S04.06 Control de calidad de Agua para consumo humano A017 Control de calidad del agua

102,000

102,000

0

102,000

102,000

0

0

0

0

0

0

0

P ro gramado 2015

P071

Análisis Microbiológicos del agua

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

DCC

Info rme

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P072

Análisis Físico Químicos del agua

0

Ejecutado

DCC

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P073

Presencia de Cloro Residual en redes de distribución de agua

0

Ejecutado

DCC

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

OPP

Total

Página 30 de 92

Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso

Producto

Indicador de Desempeño del PEI

Unidad Orgánica responsable

Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto

Tipo de Registro

Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)

SG01 Sistema de Gestión Operacional S03.05 Tratamiento de Aguas residuales A018 Control de calidad del desague

Gasto de Inversión (S/.)

23,426,256

24,107,256

254,000

337,000

337,000

0

0

0

0

0

0

0

Programación / Ejecución / Avance

P ro gramado 2015

P074

Análisis Microbiológicos del desague

Año Fiscal 2015 Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

DCC

Info rme

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P075

Análisis Físico Químicos del desague

0

Ejecutado

DCC

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P076

Caracterización de Aguas residuales en sistemas de tratamiento

0

Ejecutado

DCC

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P077

Caracterización de Aguas residuales en conexiones de usuarios no domésticos

0

Ejecutado

DCC

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

A019 Mantenimiento de equipos de laboratorio

102,000

102,000

0

40,000

40,000

0

P ro gramado 2015

P078

Servicios de mantenimiento y calibración de equipos de análisis

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado

DCC

Info rme

M

I

I

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

Auditorías internas de P079 Laboratorio Sistemas de Gestión 17025

0

Ejecutado

DCC

Info rme

M

I

I

30,000

30,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P080

Ensayos Intrerlab

DCC

Info rme

M

I

I

12,000

12,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P081

Acreditación 17025

DCC

Info rme

M

I

I

20,000

20,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

0

Ejecutado

P082 Capacitación personal IN HOUSE

DCC

Info rme

M

I

I

0

0

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

OPP

S06 Exploración y Gestión de Servicios Diversos

672,000

1,413,000

194,000

S06.10 Mantenimiento Electromecánico

672,000

1,413,000

194,000

Total

Ene

Página 31 de 92

Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso

Producto

Indicador de Desempeño del PEI

Unidad Orgánica responsable

Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto

SG01 Sistema de Gestión Operacional

A020

Mantenimiento predictivo y correctivo en equipos de Producción de Agua para consumo humano

Tipo de Registro

Sentido del Indicador

Costo Estimado Gasto Corriente del Producto (S/.) (S/.)

Gasto de Inversión (S/.)

23,426,256

24,107,256

254,000

0

545,000

0

0

100,000

0

Programación / Ejecución / Avance

P ro gramado 2015

P083

Mantenimiento de redes y equipos eléctricos de Pozos

Año Fiscal 2015 Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Página 0% 32 de 92

0%

0%

0%

0

Ejecutado

DEM

Repo rtes

M

Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P084

Mantenimiento de redes y equipos mecánicos de Pozos

0

Ejecutado

DEM

Repo rtes

M

0

300,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P085

Control de consumo eléctrico en Pozos

0

Ejecutado

DEM

Repo rtes

M

0

25,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P086

Reparación de equipos de cloración

0

Ejecutado

DEM

Repo rtes

M

0

20,000

0 Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P087

Servicio de mantenimiento en Media tensión para agua

DEM

Info rme

M

0

100,000

0

0

Ejecutado Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

A021 Mantenimiento predictivo y correctivo en Plantas y equipos de Aguas Residuales

0

220,000

0 P ro gramado 2015

P088

Mantenimiento de redes y equipos eléctricos de Plantas Residuales

DEM

Info rme

M

0

50,000

0

0

Ejecutado Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P089

Mantenimiento de redes y equipos mecánicos de Plantas residuales

DEM

Info rme

M

0

150,000

0

0

Ejecutado Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P090

Control de consumo eléctrico en PTARs

DEM

Info rme

M

0

20,000

0

0

Ejecutado Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014

A023 Mantenimiento predictivo y correctivo en Cámaras de bombeo de aguas residuales

354,000

330,000

194,000 P ro gramado 2015

P091

Mantenimiento de redes y equipos eléctricos de cámaras de bombeo de desague

DEM

Info rme

M

0

100,000

0

0

Ejecutado Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P092

Mantenimiento de redes y equipos mecánicos de Plantas residuales

DEM

Info rme

M

0

50,000

0

0

Ejecutado Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P093

Control de consumo eléctrico en Cámaras de bombeo

DEM

Info rme

M

114,000

20,000

114,000

0

Ejecutado Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

P094

Servicio de mantenimiento en Media tensión para desague

P095

Reparación de bombas sumergibles de desague e infraestructura

DEM

Info rme

M

120,000

120,000

0

0

Ejecutado Nivel de A vance

0

Ejecutado 2014 P ro gramado 2015

OPP

DEM

Info rme

M

120,000

40,000

Total

Ene

80,000

0

Ejecutado Nivel de A vance Ejecutado 2014

0

Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso

Producto

Indicador de Unidad Unidad de Costo Estimado Frecuencia Tipo de Sentido del Gasto Corriente Desempeño Orgánica Medida del del Producto de Reporte Registro Indicador (S/.) del PEI responsable Producto (S/.)

Gasto de Inversión (S/.)

23,426,256 24,107,256

254,000

SG01 Sistema de Gestión Operacional

A024 Reparación de unidades vehiculares

318,000

318,000

Programación / Ejecución / Avance

P096

DEM

Informe

M

120,000

120,000

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Ejecutado Nivel de Avance

0

Ejecutado 2014 Programado 2015

P097

Reparación de maquinaria Industrial y pesada

DEM

Informe

M

120,000

120,000

0

0

Ejecutado Nivel de Avance

0

Ejecutado 2014 Programado 2015

P098

Reparación de equipos utilizados en agua

DEM

Informe

M

78,000

78,000

0

0

Ejecutado Nivel de Avance

0

Ejecutado 2014

1. Frecuencia de Reporte: A : Anual S : Semestral T : Trimestral M : Mensual

OPP

Total

Ene

0 Programado 2015

Reparación de unidades vehiculares

Año Fiscal 2015

1. Tipo de Registro: A : Acumulado I : Individual

Página 33 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

Unidad de Medida

Programación / Ejecución

Año Fiscal 2014 Total Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

1

1

1

0%

0%

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1

1

1

1

1

1

1

10

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

III Subgerencia de Proyectos y Obras 3.2. Inversión Ejecución de Obras por Renovación 3.2.5. de Redes de Alcantarillado por Emergencia

Supervisión de Obras Renovación 3.2.6. de Redes de Alcantarillado Ejecutado por Terceros.

Programado 2014 Obra

Obra

Ejecutado

0

Avance Ejecutado 2013

0

0

0

1

2

1

6

3

3

1

2

0

19

Programado 2014

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Avance

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ejecutado 2013

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

150

600

Ejecutado

0

Programado 2014 Renovación de Redes de Agua 3.2.7. Recursos Propios

ml

N.R.

N.R.

ml

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

50

200

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

1,200

1,200

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

1,200

N.R.

N.R.

1,200

4,800

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

200

200

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

200

N.R.

N.R.

200

800

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

15

15

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

15

N.R.

N.R.

15

60

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

2

2

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

2

N.R.

N.R.

2

8

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

150

150

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

150

N.R.

N.R.

150

600

Ejecutado

0

Avance Ejecutado 2013

OPP

N.R.

50

0

Avance Ejecutado 2013

Unidad

N.R.

Ejecutado

Programado 2014 Conexiones renovadas de Redes de 3.2.15. Alcantarillado - Recursos Propios

0%

N.R.

0

Avance Programado 2014

Unidad

0%

N.R.

Ejecutado Ejecutado 2013

Construcción de Buzones por 3.2.14. Ampliación de Redes - Recursos Propios

50

0

Avance Programado 2014

Unidad

N.R.

Ejecutado Ejecutado 2013

Construcción de Buzones por 3.2.13. Renovación de Redes de Alcantarillado - Recursos Propios

N.R.

0

Avance Ejecutado 2013

ml

N.R.

50

Ejecutado

Programado 2014 Ampliación de Redes de 3.2.12. Alcantarillado - Recursos Propios

N.R.

0%

0

Avance Ejecutado 2013

Renovación de Redes de Alcantarillado - Recursos Propios

0%

Ejecutado

Programado 2014 3.2.11.

0%

150

0

Avance Ejecutado 2013

ml

150

Ejecutado

Programado 2014 Ampliaciones de Redes de Agua 3.2.10. Recursos Propios

150

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

Página 34 de 92

N.R.

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

Unidad de Medida

Programación / Ejecución

Año Fiscal 2014 Total Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

III Subgerencia de Proyectos y Obras 3.2. Inversión Conexiones nuevas por Ampliación 3.2.16. de Redes de Alcantarillado Recursos Propios

Programado 2014 Unidad

Ejecutado 2013 Conexiones renovadas de Redes de Agua - Recursos Propios

Unidad

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

Renovación de Redes de Agua Transferencias y Terceros

ml

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

Construcción de Buzones por 3.2.24. Ampliación de Redes Transferencias y Terceros

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

15

N.R.

N.R.

15

60

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

5

5

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

5

N.R.

N.R.

5

20

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

1,000

1,000

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

1,000

N.R.

N.R.

1,000

4,000

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

100

100

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

100

N.R.

N.R.

100

400

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

1,500

1,500

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

1,500

N.R.

N.R.

1,500

6,000

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

150

150

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

150

N.R.

N.R.

150

600 0

Avance N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

20

20

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

20

N.R.

N.R.

20

80

Ejecutado

0

Avance Ejecutado 2013

N.R.

N.R.

Programado 2014 Unidad

N.R.

0

Programado 2014 Unidad

0%

N.R.

Ejecutado

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

2

2

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

2

N.R.

N.R.

2

8

Ejecutado

0

Avance Ejecutado 2013

OPP

N.R.

Avance

Ejecutado 2013 Construcción de Buzones por Renovación de Redes de 3.2.23. Alcantarillado - Transferencias y Terceros

N.R.

Programado 2014 ml

0%

N.R.

Ejecutado Ejecutado 2013

Ampliación de Redes de 3.2.22. Alcantarillado - Transferencias y Terceros

15

0

Avance Programado 2014

ml

N.R.

Ejecutado Ejecutado 2013

Renovación de Redes de 3.2.21. Alcantarillado - Transferencias y Terceros

N.R.

0

Avance Ejecutado 2013

ml

N.R.

15

Ejecutado

Programado 2014 Ampliaciones de Redes de Agua 3.2.20. Transferencias y Terceros

N.R.

0

Avance Ejecutado 2013

80 0%

Ejecutado

Programado 2014 3.2.19.

0%

20

0

Avance Programado 2014

Unidad

0%

20

Ejecutado Ejecutado 2013

Conexiones nuevas por Ampliación 3.2.18. de Redes de Agua - Recursos Propios

20

0

Avance Programado 2014

3.2.17.

20

Ejecutado

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

Página 35 de 92

N.R.

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

Unidad de Medida

Programación / Ejecución

Año Fiscal 2014 Total Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

III Subgerencia de Proyectos y Obras 3.2. Inversión Conexiones renovadas de Redes de 3.2.25. Alcantarillado - Transferencias y Terceros

Programado 2014 Unidad

N.R.

N.R.

Programado 2014 Unidad

N.R.

N.R.

Nivel de Liquidación de Proyectos 3.2.29. Ejecutadas - Transferencias y Terceros

3.2.30. Liquidación de Proyectos Ejecutados

OPP

%

Proyecto

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

15

15

0%

0%

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

15

N.R.

N.R.

15

60

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

100

100

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

100

N.R.

N.R.

100

400 0

Avance N.R.

N.R.

Programado 2014 Unidad

720 0%

Ejecutado Ejecutado 2013

Conexiones nuevas por Ampliación 3.2.28. de Redes de Agua - Transferencias y Terceros

0%

180

0

Avance Ejecutado 2013

Unidad

0%

180

Ejecutado

Programado 2014 Conexiones renovadas de Redes de 3.2.27. Agua - Transferencias y Terceros

180

0

Avance Ejecutado 2013

Conexiones nuevas por Ampliación 3.2.26. de Redes de Alcantarillado Transferencias y Terceros

180

Ejecutado

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

10

10

0%

0%

0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

10

N.R.

N.R.

10

40

Ejecutado

0

Avance

0%

Ejecutado 2013

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

Programado 2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Avance

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ejecutado 2013

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

Programado 2014

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

30

Avance

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ejecutado 2013

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

Ejecutado

0

Ejecutado

0 0% N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

Página 36 de 92

N.R.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Oficina de Planificación y Presupuesto

PLAN OPERATIVO AÑO FISCAL 2014 - SISTEMA COMERCIAL Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades I.

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

166,114

166,566

166,768

166,970

167,172

167,374

167,576

167,778

167,980

168,182

168,384

168,586

168,586

0% 161,430 100% 0 0% 31% 1,282

0% 161,684 100% 0 0% 41% 452

0% 161,996 100% 0 0% 42% 202

0% 162,268 100% 0 0% 58% 202

0% 162,700 100% 0 0% 76% 202

0% 162,962 100% 0 0% 76% 202

0% 163,390 100% 0 0% 87% 202

0% 163,582 100% 0 0% 33% 202

0% 163,863 100% 0 0% 48% 202

0% 164,164 100% 0 0% 62% 202

0% 165,176 100% 0 0% 193% 202

0% 165,558 100% 0 0% 29% 202

0% 106 1,232

0% 191 401

0% 228 152

0% 201 152

0% 254 152

0% 345 152

0% 285 152

0% 188 151

0% 235 151

0% 216 151

0% 770 151

0% 315 154

0% 165,558 100% 0 0% 65% 3,754 0 0% 3,334 3,154

0% 82 1,181

0% 106 384

0% 188 146

0% 151 146

0% 199 146

0% 199 146

0% 226 146

0% 87 145

0% 126 145

0% 161 145

0% 472 145

0% 70 148

0% 73 479

0% 77 156

0% 153 59

0% 125 59

0% 170 59

0% 142 59

0% 185 59

0% 78 59

0% 110 59

0% 143 59

0% 435 59

0% 70 61

0% 2,067 3,021 0 0% 1,761 1227

0 32 110

0 33 36

0 100 14

0 61 14

0 45 14

0 87 14

0 76 14

0 34 13

0 40 13

0 59 13

0 261 13

0 35 13

0 863 281

0% 12 204

0% 9 66

0% 9 25

0% 12 25

0% 23 25

0% 7 25

0% 14 25

0% 2 25

0% 7 25

0% 19 25

0% 16 25

0% 7 26

0% 137 521

0% 11 239

0% 8 78

0% 13 30

0% 30 30

0% 17 30

0% 22 30

0% 66 30

0% 11 30

0% 45 30

0% 38 30

0% 73 30

0% 16 30

0% 350 613

0% 3 40

0% 7 13

0% 15 5

0% 9 5

0% 75 5

0% 17 5

0% 14 5

0% 28 5

0% 2 5

0% 13 5

0% 45 5

0% 12 5

0% 240 102

0% 1

0% 2

0% 2

0% 7

0% 4

0% 4

0% 4

0% 3

0% 4

0% 2

0% 3

0% 0

0% 36

Catastro Com ercial

1.1.

Número Total de Conexiones Domiciliarias de Agua

1.2.

Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable

1.2.1.

OPP

Unidad de Medida

Número de Conexiones Nuevas de Agua (Incluye Clandestinas)

Conexión

%

Conexión

1.3.

Número de Conexiones Nuevas de Agua (Proyectos + Crecimiento Vegetativo + Terceros)

Conexión

1.4.

Trujillo Metropolitano - Conexiones Nuevas De Agua Potable

Conexión

1.4.1.

Trujillo

Conexión

1.4.2.

Víctor Larco

Conexión

1.4.3.

La Esperanza

Conexión

1.4.4.

El Porvenir

Conexión

1.4.5.

Florencia De Mora

Conexión

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Página 37 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades I.

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

83

27

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

211

0% 7 26

0% 17 8

0% 13 3

0% 3 3

0% 6 3

0% 4 3

0% 4 3

0% 0 3

0% 10 3

0% 4 3

0% 1 3

0% 0 3

0% 69 66

0% 7 6

0% 1 2

0% 1 1

0% 3 1

0% 0 1

0% 1 1

0% 7 1

0% 0 1

0% 2 1

0% 8 1

0% 36 1

0% 0 1

0% 66 14

0% 7 31

0% 5 10

0% 11 4

0% 3 4

0% 8 4

0% 43 4

0% 28 4

0% 0 4

0% 2 4

0% 10 4

0% 23 4

0% 0 4

0% 140 81

0% 2 6

0% 12 2

0% 11 1

0% 1 1

0% 15 1

0% 11 1

0% 3 1

0% 1 1

0% 6 1

0% 0 1

0% 1 1

0% 0 1

0% 63 16

0% 0 2

0% 1 2

0% 2 3

0% 0 2

0% 4 2

0% 0 3

0% 0 2

0% 0 2

0% 2 3

0% 0 2

0% 0 2

0% 0 3

0% 9 28

0% 0 8

0% 0 3

0% 7 1

0% 5 1

0% 1 1

0% 0 1

0% 7 1

0% 6 1

0% 0 1

0% 2 1

0% 11 1

0% 0 1

0% 39 20

0% 0 1

0% 11 0

0% 3 0

0% 15 0

0% 1 0

0% 2 0

0% 2 0

0% 0 0

0% 6 0

0% 0 0

0% 2 0

0% 0 0

0% 42 2

0% 0 155,492

0% 0 155,944

0% 1 156,146

0% 2 156,348

0% 0 156,550

0% 1 156,752

0% 1 156,954

0% 2 157,156

0% 0 157,358

0% 6 157,560

0% 0 157,762

0% 0 157,964

0% 13 157,964

0% 151,361 93.61%

0% 151,639 93.62%

0% 151,714 93.63%

0% 151,845 93.64%

0% 152,109 93.65%

0% 152,541 93.00%

0% 152,880 93.66%

0% 153,060 93.67%

0% 153,660 93.68%

0% 154,280 93.68%

0% 155,189 93.69%

0% 155,723 93.50%

0% 155,723 93.59%

0% 93.76%

0% 93.79%

0% 93.65%

0% 93.58%

0% 93.49%

0% 93.61%

0% 93.57%

0% 93.57%

0% 93.77%

0% 93.98%

0% 93.95%

0% 94.06%

94.06%

Catastro Com ercial

1.4.6.

Huanchaco

Conexión

1.4.7.

Salaverry

Conexión

1.5.

Moche

Conexión

1.6.

Chepén

Conexión

1.7.

Pacanguilla

Conexión

1.8.

Puerto Malabrigo

Conexión

1.9.

Paiján

Conexión

1.10. Chocope

1.11.

Número de Conexiones Activas de Agua (Incluye Conexión e Piletas)

1.12. Conexiones Activas de Agua SEDALIB S.A.

OPP

Unidad de Medida

Conexión

Conexión

%

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Página 38 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades I.

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

95.49%

95.48%

95.48%

95.48%

95.47%

95.47%

95.47%

95.46%

95.46%

95.46%

95.46%

95.45%

95.47%

0% 95.41% 94.60%

0% 95.56% 94.55%

0% 95.57% 94.52%

0% 95.57% 94.50%

0% 95.53% 94.48%

0% 95.54% 94.46%

0% 95.55% 94.43%

0% 95.58% 94.41%

0% 95.64% 94.39%

0% 95.60% 94.37%

0% 95.51% 94.34%

0% 95.64% 94.32%

0% 95.56% 94.45%

0% 95.01% 94.45%

0% 94.95% 94.50%

0% 94.80% 94.53%

0% 94.65% 94.55%

0% 94.48% 94.58%

0% 94.74% 94.60%

0% 94.65% 94.63%

0% 94.56% 94.65%

0% 94.69% 94.68%

0% 93.42% 94.70%

0% 94.76% 94.72%

0% 94.78% 94.75%

0% 94.62% 94.61%

0% 94.87% 91.92%

0% 94.79% 91.92%

0% 94.15% 91.93%

0% 94.19% 91.93%

0% 94.20% 91.93%

0% 94.38% 91.93%

0% 94.38% 91.93%

0% 98.89% 91.93%

0% 94.89% 91.93%

0% 94.89% 91.93%

0% 94.77% 91.93%

0% 94.91% 91.93%

0% 94.94% 91.93%

0% 92.12% 92.83%

0% 91.86% 92.89%

0% 97.02% 92.92%

0% 97.02% 92.94%

0% 91.59% 92.97%

0% 91.86% 92.99%

0% 91.68% 93.02%

0% 91.60% 93.05%

0% 91.82% 93.07%

0% 91.83% 93.10%

0% 92.06% 93.12%

0% 92.18% 93.15%

0% 92.72% 93.00%

0% 93.45% 90.42%

0% 93.21% 90.21%

0% 93.40% 90.12%

0% 91.79% 90.02%

0% 93.11% 89.93%

0% 93.34% 89.84%

0% 93.29% 89.75%

0% 93.05% 89.66%

0% 93.04% 89.57%

0% 92.88% 89.48%

0% 92.76% 89.39%

0% 92.82% 89.30%

0% 93.01% 89.81%

0% 91.34% 90.98%

0% 91.62% 90.87%

0% 90.88% 90.81%

0% 91.05% 90.76%

0% 90.77% 90.71%

0% 90.65% 90.66%

0% 90.29% 90.61%

0% 90.19% 90.56%

0% 90.92% 90.51%

0% 90.97% 90.46%

0% 90.85% 90.41%

0% 91.05% 90.37%

0% 90.88% 90.64%

0% 88.17% 90.21%

0% 88.08% 90.40%

0% 87.45% 90.49%

0% 87.92% 90.58%

0% 87.40% 90.66%

0% 87.49% 90.75%

0% 88.43% 90.84%

0% 88.01% 90.92%

0% 88.45% 91.01%

0% 91.08% 91.10%

0% 90.47% 91.18%

0% 91.05% 91.27%

0% 88.67% 90.78%

0% 90.02% 90.33%

0% 90.23% 90.46%

0% 90.14% 90.51%

0% 89.74% 90.57%

0% 90.16% 90.63%

0% 89.95% 90.68%

0% 90.05% 90.74%

0% 89.95% 90.80%

0% 89.88% 90.85%

0% 90.19% 90.91%

0% 90.25% 90.97%

0% 90.12% 91.02%

0% 90.06% 90.71%

0% 90.65% 89.99%

0% 90.76% 90.10%

0% 90.79% 90.15%

0% 90.82% 90.20%

0% 90.83% 90.24%

0% 90.74% 90.29%

0% 90.92% 90.34%

0% 91.21% 90.39%

0% 91.35% 90.44%

0% 91.39% 90.48%

0% 90.68% 90.53%

0% 90.69% 90.58%

0% 90.90% 90.31%

0% 91.76% 95.34%

0% 91.64% 95.61%

0% 91.86% 95.74%

0% 91.86% 95.86%

0% 91.72% 95.98%

0% 91.58% 96.11%

0% 91.74% 96.23%

0% 91.66% 96.35%

0% 91.68% 96.48%

0% 91.54% 96.60%

0% 89.92% 96.72%

0% 89.81% 96.85%

0% 91.40% 96.16%

0% 89.39%

0% 89.41%

0% 89.14%

0% 88.61%

0% 88.62%

0% 88.81%

0% 88.19%

0% 87.80%

0% 88.28%

0% 96.78%

0% 95.54%

0% 95.41%

0% 91.33%

Catastro Com ercial

1.12.1.

Conexiones Activas de Agua Trujillo

%

1.12.2.

Conexiones Activas de Agua Víctor Larco

%

1.12.3.

Conexiones Activas de Agua la Esperanza

%

1.12.4.

Conexiones Activas de Agua Porvenir

%

1.12.5.

Conexiones Activas de Agua Florencia de Mora

%

1.12.6.

Conexiones Activas de Agua Huanchaco

%

1.12.7.

Conexiones Activas de Agua Salaverry

%

1.12.8.

Conexiones Activas de Agua Moche

%

1.12.9.

Conexiones Activas de Agua Chepén

%

1.12.10. Conexiones Activas de Agua Pacanguilla

1.12.11.

OPP

Unidad de Medida

Conexiones Activas de Agua Pto. Malabrigo

%

%

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Página 39 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades I.

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

93.65%

93.84%

93.93%

94.02%

94.11%

94.19%

94.28%

94.37%

94.45%

94.54%

94.63%

94.71%

94.23%

0% 88.71% 93.70%

0% 89.30% 93.96%

0% 89.35% 94.07%

0% 87.86% 94.18%

0% 87.80% 94.29%

0% 88.45% 94.41%

0% 88.19% 94.52%

0% 88.43% 94.63%

0% 88.76% 94.74%

0% 95.46% 94.86%

0% 94.46% 94.97%

0% 94.42% 95.08%

0% 90.10% 94.45%

0% 86.53% 155,607

0% 89.29% 156,044

0% 89.08% 156,231

0% 88.48% 156,418

0% 88.17% 156,605

0% 87.65% 156,792

0% 87.63% 156,979

0% 87.88% 157,166

0% 88.69% 157,353

0% 94.86% 157,540

0% 93.91% 157,727

0% 93.57% 157,914

0% 89.65% 157,914

0% 148,815 192,698

0% 149,071 193,150

0% 149,345 193,352

0% 149,607 193,554

0% 150,123 193,756

0% 151,650 193,958

0% 151,977 194,160

0% 152,368 194,362

0% 153,012 194,564

0% 153,312 194,766

0% 154,300 194,968

0% 155,623 195,170

0% 155,623 195,170

0% 185,704 84.86%

0% 185,987 84.88%

0% 186,290 84.90%

0% 186,892 84.92%

0% 187,255 84.94%

0% 187,668 84.96%

0% 188,053 84.98%

0% 188,188 85.05%

0% 188,681 85.07%

0% 189,747 85.15%

0% 190,911 85.20%

0% 191,416 85.25%

0% 191,416 85.25%

0% 83.51% 79.27%

0% 83.53% 79.32%

0% 83.56% 79.37%

0% 83.64% 79.42%

0% 83.67% 79.47%

0% 83.74% 79.52%

0% 83.87% 79.57%

0% 83.86% 79.62%

0% 83.93% 79.67%

0% 83.93% 79.72%

0% 84.30% 79.76%

0% 84.36% 79.81%

0% 84.36% 79.69%

0% 76.97% 796,594

0% 77.05% 798,016

0% 77.11% 799,444

0% 77.17% 800,871

0% 77.29% 802,299

0% 77.97% 803,726

0% 78.08% 805,154

0% 78.12% 807,110

0% 78.37% 808,537

0% 78.42% 810,493

0% 78.78% 812,243

0% 79.33% 814,011

0% 79.33% 814,011

0% 769,451 744,136

0% 770,876 745,764

0% 772,367 747,392

0% 774,283 749,019

0% 775,781 750,647

0% 777,676 752,274

0% 780,065 753,902

0% 781,191 755,529

0% 783,004 757,157

0% 784,207 758,784

0% 788,882 760,412

0% 790,755 762,039

0% 790,755 762,039

0% 709,202 50

0% 711,091 50

0% 712,694 50

0% 714,383 50

0% 716,641 50

0% 724,055 50

0% 726,152 50

0% 727,709 50

0% 731,128 50

0% 732,742 50

0% 737,302 50

0% 743,520 50

0% 743,520 600

0% 27 10

0% 30 10

0% 22 10

0% 35 10

0% 24 10

0% 24 10

0% 33 10

0% 49 10

0% 66 10

0% 50 10

0% 63 10

0% 39 10

0% 462 120

0% 7 10

5 10

8 10

3 10

7 10

19 10

12 10

8 10

4 10

7 10

9 10

2 10

91 120

0% 16

0% 9

0% 5

0% 4

0% 10

0% 9

0% 3

0% 5

0% 6

0% 9

0% 5

0% 10

0% 91

Catastro Com ercial

1.13.

1.12.12. Conexiones Activas de Agua Paiján

%

1.12.13. Conexiones Activas de Agua Chocope

%

Numero Total de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

1.14. Número de Clientes Reales (Activos E Inactivos)

Conexión

Cliente

1.15. Cobertura de Agua Potable

%

1.16. Cobertura de Alcantarillado

%.

1.17. Población Servida con Agua Potable

Habitante

1.18. Población Servida con Alcantarillado Sanitario

Habitante

1.19.

Detección y/o Regularización de Conexiones Clandestinas

1.20. Conexiones Inactivas con Servicio Regularizadas

1.21. Detección y Regularización de By Pass

OPP

Unidad de Medida

Conexión

Conexión

Conexión

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Página 40 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades I.

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

0% 0 2%

0% 2 10%

0% 2 14%

0% 0 24%

0% 2 34%

0% 1 45%

0% 1 55%

0% 2 65%

0% 0 75%

0% 0 80%

0% 0 85%

0% 1 90%

0% 11 90%

0% N.R. 100% 0 0% 37% 1,989

0% N.R. 100% 0 0% 46% 437

0% N.R. 100% 0 0% 80% 187

0% N.R. 100% 0 0% 71% 187

0% N.R. 100% 0 0% 95% 187

0% N.R. 100% 0 0% 90% 187

0% N.R. 100% 0 0% 101% 187

0% N.R. 100% 0 0% 74% 187

0% N.R. 100% 0 0% 80% 187

0% N.R. 100% 0 0% 73% 187

0% N.R. 100% 0 0% 217% 187

0% N.R. 100% 0 0% 537% 187

0% N.R. 100% 0 0% 125% 4,296

0% 109 1,933

0% 182 381

0% 215 131

0% 228 131

0% 313 131

0% 1,145 131

0% 279 131

0% 426 131

0% 255 131

0% 280 131

0% 706 131

0% 1,324 131

0% 5,462 3,624

0% 80 1,540

0% 100 304

0% 174 104

0% 155 104

0% 207 104

0% 195 104

0% 219 104

0% 161 104

0% 173 104

0% 159 104

0% 427 104

0% 1,058 104

0% 3,108 2,888

0% 69 551

0% 73 109

0% 138 37

0% 112 37

0% 169 37

0% 120 37

0% 146 37

0% 143 37

0% 166 37

0% 137 37

0% 391 37

0% 996 37

0% 2,660 1,033

0% 33 93

0% 29 18

0% 95 6

0% 60 6

0% 50 6

0% 62 6

0% 72 6

0% 54 6

0% 44 6

0% 58 6

0% 266 6

0% 58 6

0% 881 175

0% 11 294

0% 8 58

0% 9 20

0% 12 20

0% 23 20

0% 7 20

0% 14 20

0% 2 20

0% 8 20

0% 20 20

0% 16 20

0% 23 20

0% 153 550

0% 12 369

0% 7 73

0% 12 25

0% 19 25

0% 12 25

0% 17 25

0% 29 25

0% 10 25

0% 89 25

0% 34 25

0% 81 25

0% 15 25

0% 337 691

0% 5 44

0% 18 9

0% 14 3

0% 10 3

0% 77 3

0% 28 3

0% 17 3

0% 69 3

0% 10 3

0% 17 3

0% 16 3

0% 16 3

0% 297 82

0% 1 146

0% 2 29

0% 2 10

0% 5 10

0% 4 10

0% 5 10

0% 4 10

0% 4 10

0% 3 10

0% 2 10

0% 3 10

0% 0 10

0% 35 274

0% 1

0% 9

0% 5

0% 3

0% 3

0% 1

0% 3

0% 3

0% 11

0% 4

0% 1

0% 883

0% 927

Catastro Com ercial

1.22.

Regularización de Conexiones de Predios en Construcción

1.23.

Nivel de Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado

%

1.24.

Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado

%

Número de Conexiones Nuevas De 1.24.1. Alcantarillado (Total, incluido Clandestinas)

1.25.

OPP

Unidad de Medida

Número de Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Proyectos + Crecimiento Vegetativo + Terceros)

Conexión

Conexión

Conexión

1.25.1.

Trujillo Metropolitano - Conexiones Nuevas de Alcantarillado

Conexión

1.25.2.

Trujillo

Conexión

1.25.3.

Víctor Larco

Conexión

1.25.4.

La Esperanza

Conexión

1.25.5.

El Porvenir

Conexión

1.25.6.

Florencia de Mora

Conexión

1.25.7.

Huanchaco

Conexión

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Página 41 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades I.

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

44

9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

83

0% 6 104

0% 0 21

0% 1 7

0% 3 7

0% 0 7

0% 0 7

0% 7 7

0% 1 7

0% 1 7

0% 2 7

0% 8 7

0% 1 7

0% 30 195

0% 7 81

0% 5 16

0% 13 5

0% 4 5

0% 8 5

0% 44 5

0% 29 5

0% 4 5

0% 2 5

0% 9 5

0% 23 5

0% 11 5

0% 159 151

0% 3 11

0% 11 2

0% 11 1

0% 1 1

0% 15 1

0% 11 1

0% 3 1

0% 7 1

0% 4 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 9 1

0% 77 21

0% 1 34

0% 1 7

0% 1 2

0% 0 2

0% 3 2

0% 0 2

0% 0 2

0% 0 2

0% 1 2

0% 0 2

0% 1 2

0% 3 2

0% 11 64

0% 0 147

0% 0 29

0% 8 10

0% 5 10

0% 4 10

0% 12 10

0% 4 10

0% 4 10

0% 0 10

0% 7 10

0% 7 10

0% 0 10

0% 51 276

0% 0 15

0% 10 3

0% 2 1

0% 30 1

0% 8 1

0% 7 1

0% 36 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 3 1

0% 33 1

0% 129 28

0% 0 154,262

0% 0 154,700

0% 1 154,887

0% 3 155,074

0% 0 155,261

0% 1 155,448

0% 1 155,635

0% 3 155,822

0% 0 156,009

0% 5 156,196

0% 1 156,383

0% 6 148,439

0% 21 148,439

0% 145,660 1,899

0% 145,927 0

0% 146,104 0

0% 146,333 649

0% 146,883 966

0% 148,376 2,147

0% 148,733 479

0% 149,161 978

0% 150,082 751

0% 150,581 291

0% 151,557 388

0% 152,927 289

0% 152,927 8,837

0% 0 189,752

0 190,204

3,707 190,406

0% 631 190,608

0% 948 190,810

0% 2,129 191,012

0% 461 191,214

0% 4,266 191,416

0% 733 191,618

0% 273 191,820

0% 0 192,022

0% 47 192,224

0% 13,195 192,224

0% 183,039 178,717

0% 183,328 179,098

0% 183,663 179,229

0% 184,300 179,360

0% 184,611 179,491

0% 184,991 179,622

0% 185,544 179,753

0% 185,763 179,884

0% 186,243 180,015

0% 186,470 180,146

0% 187,709 180,277

0% 188,470 180,408

0% 188,470 180,408

0% 168,872

0% 169,071

0% 169,412

0% 169,999

0% 170,503

0% 172,134

0% 172,625

0% 172,951

0% 173,804

0% 174,108

0% 175,304

0% 176,784

0% 176,784

Catastro Com ercial

1.25.8.

Salaverry

Conexión

1.25.9.

Moche

Conexión

1.25.10. Chepén

Conexión

1.25.11. Pacanguilla

Conexión

1.25.12. Puerto Malabrigo

Conexión

1.25.13. Paiján

Conexión

1.25.14. Chocope

Conexión

1.26. Conexiones Activas de Alcantarillado

1.27.

OPP

Unidad de Medida

Conexión

Número Total de Inspecciones realizadas en el mes Conexión (Actualización Catastral E Inspecciones Internas)

1.28. Unidades de Uso de Agua Potable

Unidad

1.29. Unidades de Uso de Alcantarillado

Unidad

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Página 42 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades II.

Unidad de Medida

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

0% 27 15

0% 30 15

0% 22 15

0% 35 15

0% 24 15

0% 24 15

0% 33 15

0% 49 15

0% 66 15

0% 50 15

0% 63 15

0% 39 15

0%

0% 7 10

0% 5 10

0% 8 10

0% 3 10

0% 7 10

0% 19 10

0% 12 10

0% 8 10

0% 4 10

0% 7 10

0% 9 10

0% 2 10

0%

0% 0 5

0% 0 5

0% 2 5

0% 2 5

0% 0 10

0% 2 10

0% 1 10

0% 1 10

0% 2 10

0% 0 10

0% 0 10

0% 0 10

0%

0% 16 7,667

0% 9 7,667

0% 5 7,667

0% 4 7,667

0% 10 9,200

0% 9 9,200

0% 3 9,200

0% 5 9,200

0% 6 9,200

0% 9 9,200

0% 5 9,200

0% 10 9,200

0%

0% 0 25%

0% 0 25%

0% 0 25%

0% 0 50%

0% 0 50%

0% 0 50%

0% 0 75%

0% 0 75%

0% 0 75%

0% 0 100%

0% 0 100%

0% 0 100%

100%

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

2,004,697

2,042,798

2,101,979

2,007,967

2,050,562

2,227,564

2,022,635

1,946,950

1,896,540

1,958,064

1,985,755

1,993,415

24,238,926

0% 1,955,672 123,926

0% 1,994,269 124,376

0% 2,059,860 124,826

0% 1,947,576 125,276

0% 1,936,839 125,726

0% 2,222,369 126,176

0% 1,952,497 126,626

0% 1,909,241 127,076

0% 1,924,584 127,526

0% 1,926,492 127,976

0% 1,926,492 128,426

0% 1,968,408 128,876

0% 23,724,299 128,876

0% 121,130 118,703

0% 121,004 119,417

0% 120,971 120,231

0% 121,461 121,045

0% 121,822 121,959

0% 121,892 122,873

0% 122,269 123,323

0% 122,541 123,773

0% 122,791 124,223

0% 122,862 124,673

0% 123,119 125,123

0% 128,259 125,573

0% 128,259 125,573

0% 114,441 116,090

0% 116,826 116,790

0% 116,665 117,490

0% 116,193 118,190

0% 116,760 118,890

0% 116,878 119,590

0% 117,497 120,290

0% 117,836 120,990

0% 117,584 121,690

0% 117,932 122,390

0% 117,932 123,090

0% 118,805 123,790

0% 118,805 123,790

0% 116,182 79.80%

0% 113,786 79.85%

0% 113,630 80.04%

0% 113,176 80.22%

0% 113,359 80.41%

0% 114,462 80.59%

0% 115,200 80.77%

0% 115,660 80.96%

0% 115,451 81.14%

0% 115,633 81.32%

0% 115,633 81.50%

0% 116,645 81.68%

0% 116,645 80.69%

0% 76.76%

0% 75.04%

0% 74.90%

0% 74.53%

0% 74.52%

0% 75.04%

0% 75.35%

0% 75.57%

0% 75.13%

0% 74.95%

0% 74.51%

0% 74.91%

0% 75.10%

Control de Pérdidas

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Conexiones Clandestinas de A/D

Conexiones A/D Saldo de Obras

Inactivas con Servicio Morosidad

Clandestino Adicional (By Pass)

Recupero - Aporte Económico Total

Índice de Cumplimiento de Regularización de Conexiones Clandestinas

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

%

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

180

462 180

91 120

10 100

91 104,268 0%

III. Medición de Consum os

OPP

3.1.

Volumen Medido

3.2.

Conexiones con Medidor

3.3.

Medidores Operativos

3.4.

Medidores Leídos

3.5.

Conexiones Facturadas por Medición (Medidores leídos / Conexiones Activas)

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Conexión Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Medidor Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Medidor Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado % Avance Ejecutado 2013 m3

Página 43 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

Unidad de Medida

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

74.60%

74.67%

74.85%

75.03%

75.21%

75.39%

75.56%

75.74%

75.92%

76.09%

76.27%

76.45%

75.48%

0% 75.04% 165

0% 74.84% 290

0% 74.68% 308

0% 74.85% 414

0% 74.88% 537

0% 74.80% 781

0% 74.83% 539

0% 74.91% 694

0% 74.94% 813

0% 74.84% 793

0% 74.54% 790

0% 77.47% 811

0% 75.05% 6,932

0% 63 100% 0 0% 42% 165

0% 72 100% 0 0% 30% 290

0% 81 100% 0 0% 35% 308

0% 88 100% 0 0% 117% 414

0% 107 100% 0 0% 9% 537

0% 142 100% 0 0% 13% 781

0% 121 100% 0 0% 10% 539

0% 140 100% 0 0% 10% 694

0% 150 100% 0 0% 10% 813

0% 151 100% 0 0% 8% 793

0% 151 100% 0 0% 33% 790

0% 261 100% 0 0% 163% 811

0% 1,527 100% 0 0% 40% 6,932

0% 63 165

0% 72 288

0% 81 279

0% 88 393

0% 107 537

0% 142 730

0% 121 510

0% 140 671

0% 150 811

0% 151 779

0% 151 785

0% 261 781

0% 1,527 6,726

III. Medición de Consum os

3.6.

Micromedición (Conexiones con Medidor / Número Total de Conexiones)

3.7.

Instalación Nueva de Medidor 1era vez

3.8.

Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores

%

3.8.1. Incremento Anual de Micromedidores

Medidor

3.9.

Incremento Anual De Micromedidores Trujillo Metropolitano

Medidor

Medidor

3.9.1. Trujillo

Medidor

3.9.2. Víctor Larco

Medidor

3.9.3

Medidor

La Esperanza

3.9.4. El Porvenir

3.9.5. Florencia de Mora

3.9.6. Huanchaco

3.9.7. Salaverry

OPP

%

Medidor

Medidor

Medidor

Medidor

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

0%

0% 63

0% 71

0% 58

0% 82

0% 107

0% 127

0% 108

0% 133

0% 149

0% 138

0% 147

259

0% 1,442 1,440

155

120

75

93

110

93

145

150

145

120

103

133

0% 63 10

0% 46 20

0% 29 23

0% 35 25

0% 42 35

0% 35 30

0% 56 25

0% 57 38

0% 55 18

0% 46 28

0% 39 50

0% 60 68

0% 563 368

0% 0 0

0% 7 36

0% 8 99

0% 9 153

0% 13 162

0% 11 153

0% 9 108

0% 14 135

0% 6 207

0% 10 270

0% 19 234

0% 60 243

0% 166 1,800

0 0

0% 3 112

0% 10 56

0% 16 56

0% 17 182

0% 16 385

0% 11 196

0% 14 287

0% 22 343

0% 26 273

0% 24 308

0% 33 224

0% 192 2,422

0 0

0% 15 0

0% 7 14

0% 7 21

0% 25 21

0% 53 42

0% 27 21

0% 39 49

0% 47 56

0% 37 49

0% 42 21

0% 95 42

0% 394 336

0 0

0 0

0% 1 12

0% 2 27

0% 2 27

0% 5 15

0% 2 9

0% 6 12

0% 7 18

0% 8 24

0% 2 63

0% 8 63

0% 43 270

0 0

0 0

0% 3 0

0% 8 18

0% 8 0

0% 4 12

0% 2 6

0% 3 0

0% 5 24

0% 7 15

0% 20 6

0% 3 9

0% 63 90

0

0

0

0% 5

0

0% 3

0% 1

0

0% 7

0% 4

0% 1

0% 0

0% 21

Página 44 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

Unidad de Medida

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0

2

23

0

0

0

8

2

2

14

5

6

62

0 0

0% 1 0

0% 22 0

0 21

0 0

0 39

0% 7 21

0% 1 21

0% 1 0

0% 13 0

0% 4 0

0% 1 18

0% 50 120

0 0

0 0

0 0

0% 6 0

0 0

0% 12 12

0% 6 0

0% 6 0

0 0

0 0

0 0

0% 0 0

0% 30 12

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 3 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 3 0

0 0

0 0

0 6

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 6

1 12

0 0

0 0

0 1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 1 0

0 1,850

0 1,850

0 1,850

0 1,850

0 1,850

0 1,850

0 1,850

0 250

0 250

0 250

0 250

0 250

0 14,200

0% 143 150

0% 249 150

0% 303 150

0% 550 150

0% 286 150

0% 585 150

0% 681 150

0% 328 150

0% 348 150

0% 398 150

0% 815 150

0% 781 150

0% 5,467 1,800

0% 65 2,050

0% 357 2,100

0% 330 2,150

0% 337 2,650

0% 583 2,650

0% 291 2,650

0% 636 2,650

0% 406 1,050

0% 331 900

0% 530 850

0% 658 850

0% 237 850

0% 4,761 21,400

0% 758 250

0% 678 250

0% 714 250

0% 975 250

0% 976 250

0% 1,018 250

0% 1,438 250

0% 874 250

0% 829 250

0% 1,079 250

0% 1,624 250

0% 1,227 250

0% 12,190 3,000

0% 236 900

0% 229 900

0% 238 900

0% 237 900

0% 206 900

0% 228 900

0% 300 900

0% 200 900

0% 220 900

0% 250 900

0% 234 900

0% 240 900

0% 2,818 10,800

0% 542 85

0% 1,356 80

0% 1,428 80

0% 1,950 75

0% 786 75

0% 1,454 70

0% 1,604 70

0% 936 65

0% 996 65

0% 1,098 60

0% 1,932 60

0% 1,980 60

0% 16,062 845

0% 31

0% 134

0% 71

0% 185

0% 74

0% 84

0% 71

0% 65

0% 59

0% 61

0% 51

0% 96

0% 982

III. Medición de Consum os

3.10. Incremento Anual de Micromedidores Moche

3.11. Incremento Anual de Micromedidores Chepén

3.12. Incremento Anual de Micromedidores Pacanguilla

3.13. Incremento Anual de Micromedidores Pto. Malabrigo

3.14. Incremento Anual de Micromedidores Paiján

3.15. Incremento Anual de Micromedidores Chocope

Medidor

Medidor

Medidor

Medidor

Medidor

3.16. Instalación de Medidor por Cambio y/o Reposición

Medidor

3.17 Mantenimiento Preventivo de Medidores (Campo)

Medidor

3.18. Instalación de Protectores de Seguridad

Unidad

3.19.

OPP

Medidor

Ubicación y Adecuación ce Conexiones (CajaMarco- Tapa)

Unidad

Número Total de Inspecciones Realizadas en el 3.20. Mes (Por altos Consumos, malas lecturas, medidores deteriorados, etc.)

Unidad

3.21. Medidores Robados

Medidor

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Página 45 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

Unidad de Medida

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

IV. Facturación

4.1.

Lecturas Tomadas

4.2.

Volumen Total Facturado

m3

4.3.

Agua No Facturada

%

4.3..1

Agua No Facturada – SEDALIB S.A. (Acumulado)

%

4.4.

Facturación por Servicio de Agua (Neto Incluido Cargo Fijo)

S/.

4.5.

Facturación por Alcantarillado (Neto Del Ejercicio)

S/.

4.6.

Facturación por Conexiones Agua / Desagüe

S/.

4.7.

Facturación por Ingresos Diversos (Uso Aguas Subterráneas, Otros Ingresos

S/.

4.8.

Importe Facturado por IGV.

S/.

4.9.

Total Facturación Neta (Incluido Cuentas 76 Y 77 ) = (3.4)+(3.5)+(3.6)+(3.7)+(3.8)

S/.

4.10.

Volumen Facturado por Uso de Aguas Subterráneas

m3

4.11. Facturación por Cargo Fijo (Neto)

OPP

Lectura

S/.

Programado 2014 124,078 124,528 124,978 125,428 125,878 126,328 126,778 127,228 127,678 128,128 128,578 129,028 1,518,636 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 116,182 116,218 113,630 113,176 116,760 114,462 115,200 115,660 115,451 115,633 115,633 116,645 1,384,650 Programado 2014 2,569,468 2,593,336 2,645,153 2,561,151 2,547,860 2,510,465 2,508,828 2,431,212 2,360,774 2,439,450 2,497,893 2,517,408 30,182,999 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 2,497,309 2,519,032 2,579,320 2,471,503 2,451,565 2,490,698 2,416,189 2,378,467 2,389,752 2,388,622 2,417,777 2,498,823 29,499,057 Programado 2014 41.34% 41.28% 41.23% 41.17% 41.11% 41.05% 40.99% 40.93% 40.88% 40.82% 40.76% 40.70% 41.02% Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 43.83% 39.60% 42.73% 42.13% 41.41% 38.15% 40.91% 42.16% 38.43% 42.44% 42.14% 43.32% 41.44% Programado 2014 41.34% 41.31% 41.28% 41.25% 41.23% 41.20% 41.17% 41.14% 41.11% 41.08% 41.06% 41.03% 41.03% Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 43.83% 41.78% 42.11% 42.11% 41.98% 41.37% 41.31% 41.41% 41.11% 41.24% 41.32% 41.50% 41.50% Programado 2014 5,216,020.04 5,264,472.08 5,369,660.59 5,199,136.53 5,172,155.80 5,096,243.95 5,092,920.84 4,935,360.36 4,792,371.22 4,952,083.50 4,970,722.79 4,998,042.22 61,059,190 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 4,879,725 4,998,004 5,172,980 4,922,826 4,884,964 5,030,970 4,849,902 4,740,410 4,738,087 4,770,657 4,977,308 5,272,409 59,238,242 Programado 2014 2,569,468.00 2,593,336.00 2,645,153.00 2,561,151.00 2,547,860.00 2,510,465.00 2,508,828.00 2,431,212.00 2,360,774.00 2,439,450.00 2,497,893.00 2,517,409.00 30,182,999 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 2,500,709 2,547,695 2,597,102 2,438,260 2,395,062 2,444,015 2,358,392 2,302,924 2,348,632 2,379,285 2,483,276 2,552,422 29,347,774 Programado 2014 72,495 74,041 76,401 72,227 72,894 71,934 72,904 72,898 72,079 71,839 75,672 77,192 882,576 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 52,014 32,183 90,024 75,077 69,181 53,077 62,849 60,005 64,086 51,421 62,551 53,716 726,184 Programado 2014 782,125 775,678 797,110 784,376 779,451 779,126 782,193 782,217 780,199 781,289 787,066 796,174 9,407,004 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 653,425 571,862 593,322 806,311 679,778 552,585 770,646 759,837 755,411 467,728 707,752 793,100 8,111,756 Programado 2014 1,503,379 1,515,110 1,546,568 1,499,339 1,491,591 1,471,652 1,471,491 1,430,574 1,392,944 1,434,571 1,449,656 1,459,654 17,666,528 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 1,437,506 1,454,191 1,507,813 1,462,872 1,419,342 1,434,939 1,428,508 1,393,318 1,365,909 1,325,930 1,411,268 1,503,326 17,144,922 Programado 2014 10,143,487 10,222,637 10,434,893 10,116,229 10,063,952 10,110,930 9,928,337 9,652,261 9,398,367 9,679,233 9,781,009 9,848,471 119,379,806 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 9,523,379 9,603,935 9,961,241 9,705,346 9,448,327 9,515,586 9,470,297 9,256,494 9,272,125 8,995,021 9,642,155 10,174,973 114,568,878 Programado 2014 365,534 347,112 337,009 307,022 328,313 336,007 371,917 327,892 324,679 321,966 320,966 326,585 4,015,002 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 361,915 343,675 333,672 303,982 325,062 332,680 368,235 324,646 321,464 318,778 346,243 321,441 4,001,793 Programado 2014 486,034 489,081 492,069 502,891 503,817 506,895 508,241 511,110 512,553 522,298 534,947 536,232 6,106,167 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 451,826 452,602 453,460 453,603 453,869 454,446 455,321 456,828 457,499 458,674 478,661 478,959 5,505,747

Página 46 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

Unidad de Medida

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

278,132

255,846

275,600

223,254

241,752

243,740

273,113

241,327

237,884

236,215

238,554

242,062

2,987,480

0% 275,378 3.03

0% 253,313 3.03

0% 272,872 3.03

0% 221,044 3.03

0% 239,358 3.03

0% 241,327 3.03

0% 270,409 3.03

0% 238,938 3.03

0% 235,529 3.03

0% 233,876 3.03

0% 266,130 3.03

0% 244,759 3.03

0% 2,992,932 3.03

0% 3.00 159,821

0% 3.03 160,636

0% 3.06 161,545

0% 3.03 162,187

0% 3.03 162,425

0% 3.05 163,122

0% 3.03 163,654

0% 3.00 164,282

0% 3.02 164,646

0% 3.05 165,108

0% 3.13 165,995

0% 3.16 166,376

0% 3.16 1,959,797

0% 153,705 943

0% 153,901 1,128

0% 154,134 1,175

0% 154,182 643

0% 154,288 995

0% 154,536 152

0% 155,332 701

0% 155,559 800

0% 155,750 734

0% 156,094 636

0% 157,455 766

0% 157,604 658

0% 1,862,540 9,331

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

0% N.R.

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

6,131,333

5,879,500

6,139,712

6,102,125

6,068,370

5,986,832

6,103,534

5,986,313

5,883,192

6,167,667

6,248,885

6,300,053

72,997,516

0% 5,504,814 0

5,238,662 2,444,312

5,962,698 2,924,961

5,990,205 3,033,367

5,924,539 3,104,454

5,418,480 3,094,096

6,012,685 3,028,705

5,811,701 2,978,824

5,906,576 2,957,414

5,746,743 2,964,374

6,097,437 3,057,014

6,418,244 3,082,797

70,032,783 32,670,318

0 3,557,224

3,050,560 824,582

3,522,503 490,131

3,084,849 215,911

2,823,644 135,143

2,673,054 101,773

3,130,107 80,200

2,744,661 58,627

3,132,229 48,856

2,699,593 37,126

2,629,693 21,753

2,717,295 18,970

32,208,187 5,590,295

0% 3,010,893 362,809

154,192 490,131

461,266 510,298

670,937 490,734

805,301 479,727

48,478 473,480

391,534 475,711

19,341 478,320

8,296 448,938

5,635 467,812

13,328 436,231

3,528 442,013

5,592,729 5,556,202

0% 275,358 10,051,366

255,643 9,638,524

281,579 10,065,102

280,335 9,842,137

282,909 9,787,694

262,307 9,694,674

309,655 9,688,150

305,242 9,502,084

295,435 9,338,399

304,891 9,636,979

295,277 9,763,883

257,145 9,843,833

3,405,776 116,852,824

8,791,065 35,421,845

8,699,057 35,916,208

10,228,046 36,222,457

10,026,326 36,429,963

9,836,393 36,638,381

8,402,319 36,847,742

9,843,981 37,025,383

8,880,945 37,125,686

9,342,536 37,133,175

8,756,862 37,123,783

9,035,735 37,104,422

9,396,212 111,239,477 37,072,182 37,072,182

0% 34,168,143 1.14

34,996,996 1.19

34,688,662 1.20

34,332,046 1.22

33,898,960 1.23

35,006,154 1.25

34,591,052 1.26

34,942,572 1.27

34,816,368 1.27

35,039,665 1.26

35,622,547 1.25

30,783,966 1.23

30,783,966 1.23

0% 1.23

1.30

1.23

1.18

1.12

1.25

1.19

1.23

1.22

1.27

1.33

1.41

1.25

IV. Facturación

4.12. Facturación por Uso de Aguas Subterráneas

S/.

4.13. Tarifa Media

S/. * m3

4.14. Recibos Emitidos

Recibo

Número Total de Inspecciones Realizadas en el 4.15. Mes (Reclamos atípicos, elección de tarifa no adecuada)

Unidad

V. Cobranzas

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

OPP

Cobranza del Mes (Incluido Cuentas.76 Y 77)

Cobranza de otros meses del Ejercicio

Cobranza de otros Ejercicios

Cobranza por Convenios

Total Cobranza (Sin Excesos, Sin FONAVI) = (4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)

Cuentas por Cobrar al Cierre de Mes

Nivel de Morosidad

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

Meses

Página 47 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

Unidad de Medida

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

183,403.50

124,269.60

222,573.75

177,899.40

207,761.40

180,008.85

242,413.50

124,393.50

182,666.40

176,625.75

181,500.00

182,560.00

2,186,076

0% 174,670 311,062

0% 118,352 454,062

0% 211,975 473,363

0% 169,428 451,596

0% 197,868 495,252

0% 171,437 468,726

0% 230,870 523,519

0% 118,470 503,750

0% 173,968 498,201

0% 168,215 519,634

0% 220,503 505,691

0% 187,220 525,336

2,142,976 5,730,193

0% 289,159 134,378

420,209 112,414

436,222 140,634

451,940 134,652

446,151 138,543

420,248 128,101

469,009 140,644

450,260 155,125

444,687 142,100

456,328 151,807

452,483 133,059

469,227 151,782

5,205,923 1,663,239

0% 127,979 421,819

107,061 375,426

133,937 487,588

128,240 480,204

131,946 397,886

122,001 805,453

133,947 376,423

147,738 483,937

135,333 531,819

144,578 479,903

137,414 418,613

123,068 424,112

1,573,241 5,683,182

0% 425,408 4,299

355,324 5,019

588,479 4,914

425,022 5,367

386,045 5,195

362,571 4,894

379,213 4,626

421,333 3,980

445,644 4,246

449,797 4,320

392,352 4,329

397,506 4,653

5,028,694 55,841

0% 4,559 4,058

6,306 4,279

5,980 4,400

5,814 4,728

5,308 5,168

5,150 4,802

4,858 4,519

3,360 3,945

3,990 4,039

3,870 4,292

3,572 3,996

4,134 4,384

56,901 52,606

0% 4,574 4,557

5,200 3,846

5,485 4,574

5,750 4,479

6,129 5,839

5,700 6,186

4,766 6,162

3,528 6,029

3,919 6,019

4,440 6,602

3,626 6,052

3,800 5,753

56,917 66,097

0% 4,559 64%

3,950 63%

4,500 63%

4,437 64%

4,230 64%

5,600 64%

5,451 65%

5,337 65%

5,213 66%

5,400 67%

4,880 67%

4,435 67%

57,992 65%

0% 59% 61.00%

0% 55% 86.36%

0% 60% 90.06%

0% 62% 92.82%

0% 63% 93.72%

0% 57% 94.04%

0% 64% 94.26%

0% 62% 94.35%

0% 64% 94.67%

0% 64% 94.76%

0% 64% 95.31%

0% 63% 95.32%

61% 90.56%

0% 58.70% 35.39

0% 72.30% 8.56

0% 80.21% 4.87

0% 83.66% 2.19

0% 85.57% 1.38

0% 85.54% 1.05

0% 87.15% 0.83

0% 87.86% 0.62

0% 88.88% 0.52

0% 89.36% 0.39

0% 89.51% 0.22

0% 89.55% 0.19 +

0% 35.05 98%

0% 19.59 98%

0% 15.47 98%

0% 14.10 98%

0% 13.64 98%

0% 11.94 98%

0% 11.32 98%

0% 10.38 98%

0% 9.62 98%

0% 9.04 98%

0% 8.50 98%

7.98 98%

0% 13.89 98%

0% 93.15%

0% 91.89%

0% 95.67%

0% 97.76%

0% 99.21%

0% 97.48%

0% 98.47%

0% 98.24%

0% 98.50%

0% 98.39%

0% 98.01%

0% 97.53%

0% 97.03%

V. Cobranzas

5.8.

5.9.

Cobranza del Mes por Uso de Aguas Subterráneas, Sin IGV

Cobranza de Cargo Fijo Ejercicio

5.10. Programa Cuentas por Cobrar - Ingreso En Efectivo

5.11.

Programa Cuentas por Cobrar - Total Deudas Regularizadas

5.12. Cortes Ejecutados (Acumulado)

5.13. Reconexiones Ejecutadas (Acumuladas)

5.14. Supervisión de Acciones Coercitivas (Acumulado)

5.15. Eficiencia Cobranza del Mes

S/.

S/.

S/.

Acción

Acción

Acción

%

5.16. Eficiencia Cobranza del Ejercicio

%

5.17. Eficiencia Cobranza otros Ejercicios

%

5.18. Índice de Cobrabilidad

OPP

S/.

%

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Página 48 de 92

0% 83.19% 4.68

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

Unidad de Medida

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

128.50

86.13

69.69

57.22

53.86

52.93

57.84

64.04

66.90

86.20

107.10

113.17

944

0% 220 102

0% 240 98

0% 175 80

0% 207 71

0% 341 54

0% 210 46

0% 124 45

0% 231 53

0% 368 47

0% 370 97

0% 298 93

0% 357 107

0% 3,141 891

0% 208 155,466

0% 173 147,202

0% 150 151,392

0% 150 156,344

0% 210 154,113

0% 160 145,126

0% 153 161,801

0% 191 155,403

0% 225 152,562

0% 243 157,202

0% 210 146,603

0% 345 156,324

0% 2,418 153,295

0% 153,852

0% 145,695

0% 149,782

0% 154,770

0% 152,562

0% 143,647

0% 160,177

0% 153,819

0% 151,022

0% 155,623

0% 151,001

0% 154,927

0% 152,240

1,519

1,523

1,524

1,526

1,527

1,529

1,531

1,532

1,534

1,536

1,537

1,589

18,407

0% 1706 782

0% 1469 782

0% 1574 782

0% 1513 782

0% 1500 782

0% 1434 782

0% 1,300 782

0% 1,276 782

0% 1,219 782

0% 1,148 782

0% 1,206 782

0% 1,090 782

0% 16,435 9,384

0% 1,013 1,886

0% 786 2,745

0% 878 2,297

0% 929 2,413

0% 806 2,456

0% 782 2,072

0% 653 2,066

0% 748 1,921

0% 581 2,029

0% 643 1,952

0% 601 1,862

0% 489 1,955

0% 8,909 25,654

0% 663 1,285

0% 653 1,298

0% 2,163 1,374

0% 2,760 1,214

0% 2,911 1,206

0% 5,483 1,117

0% 2,491 982

0% 2,286 907

0% 5,801 763

0% 5,127 828

0% 4,812 871

0% 1,697 834

0% 36,847 12,676

0% 1,276 9

0% 1,096 18

0% 1,201 27

0% 1,098 37

0% 1,022 46

0% 1,001 55

0% 898 64

0% 838 73

0% 835 82

0% 758 92

0% 836 101

0% 709 110

0% 11,568 110

0% 11

0% 20

0% 29

0% 39

0% 48

0% 57

0% 65

0% 73

0% 80

0% 87

0% 109

0% 116

0% 116

V. Cobranzas

5.19. Levantamiento de Conexiones Agua

Acción

5.20. Levantamiento de Conexiones de Alcantarillado

Acción

5.21. Número de Recibos Cobrados

Recibo

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

VI. Atención al Cliente

OPP

6.1.

Reclamos Recibidos

6.2.

Reclamos atendidos dentro del Plazo.

6.3.

Número Total de Inspecciones Realizadas en el Mes

6.4.

Reclamos por Consumos Elevados Medidos.

6.5.

Densidad de Reclamos Totales

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Reclamo Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Inspecció Ejecutado n. Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Reclamo Avance Ejecutado 2013 Reclamos Programado 2014 / Mes / Ejecutado 1000 Avance Conexione Ejecutado 2013 s Reclamo

Página 49 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

Unidad de Medida

Programación/ Ejecución

Año Fiscal 2014 TOTAL Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

9,805

9,854

9,903

9,953

10,002

10,052

10,103

10,153

10,204

10,255

10,306

10,358

10,358

0% 10,621 734,617

10,737 679,304

10,617 677,191

10,946 723,143

10,944 748,941

11,250 739,502

11,322 759,954

11,237 701,244

12,403 671,499

11,740 737,773

11,729 703,855

11,743 783,052

11,743 8,660,076

0% 784,540 1,188,971

0% 747,053 1,001,536

0% 759,579 1,150,368

0% 708,500 1,054,054

0% 732,924 1,050,051

0% 779,858 1,043,969

0% 815,289 1,059,887

0% 673,462 986,388

0% 659,453 967,243

0% 744,430 1,033,209

0% 744,430 895,588

0% 770,223 1,091,899

0% 8,919,741 12,523,162

0% 1,010,967 2,999,419

0% 989,393 2,702,570

0% 1,019,421 2,933,199

0% 929,069 2,880,101

0% 938,659 2,894,550

0% 975,796 2,918,576

0% 994,396 2,876,708

0% 910,114 2,661,712

0% 931,172 2,618,262

0% 931,350 2,872,529

0% 972,705 3,040,994

0% 960,245 3,112,036

0% 11,563,287 34,510,656

0% 3,069,534

0% 3,089,788

0% 3,243,418

0% 3,003,971

0% 3,012,004

0% 3,093,217

0% 3,093,397

0% 2,869,173

0% 2,876,097

0% 2,914,127

0% 3,115,537

0% 3,181,405

0% 36,561,668

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

1 1

0 1

0 1

0 1

0% 0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0% 0 1

0% 1 12

0% 1 1

0% 1 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 1 1

0% 3 12

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 12 12

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 0 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 2 12

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 1 1

0% 12 12

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1 65%

0% 1

0% 1

0% 12 65%

VII. Clientes Especiales

7.1.

Número de Unidades de Uso Facturadas como Clientes Especiales.

Cliente

7.2.

Volumen Medido a Cliente Especiales.

m3

7.3.

Volumen Total Facturado a Clientes Especiales.

m3

7.4.

Importe Total Facturado x Servicio del Mes.

S/.

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

VIII.Marketing

8.1.

OPP

Campañas de Incentivos y premiación del Cliente Puntual.

Campaña

8.2.

Educación al Usuario

Charla

8.3.

Evaluación y Seguimiento de Indicadores y Variables de Gestión Comercial

Reporte

8.4.

Evaluación de Metas del PMO - Comercial

Informe

8.5.

Reporte Contable Comercial

Reporte

8.6.

Evaluación del Plan Operativo y de la Gestión Comercial 2014

Informe

8.7.

Nivel de Satisfacción al Cliente.

%

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

0% S.I.

0% S.I.

Página 50 de 92

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Oficina de Planificación y Presupuesto

PLAN OPERATIVO AÑO FISCAL 2014 - SISTEMA ADMINISTRATIVO Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

I.

Unidad de Medida

Año Fiscal 2014

Programación / Ejecución

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Programado 2014

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Total

Gerencia de Desarrollo Empresarial

1.1. Oficina de Racionalización y Control de Gestión

1.1.1 Formulación del Boletín Estadístico

1.1.2. Elaboración de los Indicadores de Gestión Institucional

Documento

Documento

Ejecutado Avance

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ejecutado 2013

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Programado 2014

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Avance

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ejecutado 2013

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Ejecutado

Programado 2014 1.1.3. Coordinar la Actualización o Elaboración de Directivas

Directiva

1

1

1

3

Avance

0%

0%

0%

0%

Ejecutado 2013

1

1

Ejecutado

Programado 2014 Evaluación del Índice de Cumplimiento de las Metas de 1.1.4. Gestión del Estudio Tarifario

Informe

2

1

1

1

1

1

1

1

1

8

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014

1.1.5. Formulación de Nueva Estructura Orgánica

%

10%

30%

60%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

30%

60%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

40%

70%

Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014

Elaborar el Reglamento de Organización y Funciones 1.1.6. (ROF)

%

Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014

1.1.7.

Elaborar el Cuadro para Asignación de Personal (CAP Empleados y Obreros)

%

100%

100%

Ejecutado Avance Ejecutado 2013

OPP

Página 51 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

I.

Gerencia de Desarrollo Empresarial

1.1.

Oficina de Racionalización y Control de Gestión Elaboración del Manual de Organización y Funciones 1.1.8. (MOF)

1.1.9.

Diseño de Tablero de Mando para el Control de la Gestión

Seguimiento de Indicadores de Gobernabilidad y 1.1.10. Gobernanza

1.1.11. Nivel de Implementación de la Organización

Nivel de Implementación del Modelo "Gestión Calidad y 1.1.12. Valor"

1.1.13. Nivel de Implementación de los Procesos

Nivel de Normalización de los Procesos de Gestión y 1.1.14. Autocontrol

OPP

Unidad de Medida

%

%

Informe

%

%

%

%

Programación / Ejecución

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Año Fiscal 2014 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Total

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

20%

40%

60%

80%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

30%

50%

70%

90%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

2

0%

0%

0%

40.63%

81.25% 81.25%

0% 25% 0%

0%

0%

50%

75%

0%

0%

0%

0%

25%

50%

75%

75%

0%

0%

0%

0%

15%

30%

70%

70%

0%

0%

0%

0%

100% 100%

Página 52 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

I.

Gerencia de Desarrollo Empresarial

1.2.

Oficina de Planificación y Presupuesto

1.2.1 Reformulación del Plan Operativo - 2014

1.2.2. Formulación del Plan Operativo - 2015

Documento

Documento

Evaluación de la Directiva de Medidas de Austeridad, 1.2.3. Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal - 2014

Documento

Elaboración de la Directiva de Medidas de Austeridad, 1.2.4. Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal - 2015

Documento

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Informe de Ejecución Presupuestal a la Dirección General Documento De Presupuesto Público (DGPP)

Informe de Ejecución Presupuestaria a la Dirección General De Contabilidad Pública (DGCP)

Elaboración, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Presupuesto 2014

Programación, Formulación y Gestión de Aprobación del Presupuesto - 2015

1.2.9. Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública

1.2.10.

OPP

Unidad de Medida

Evaluación de la Implementación del Plan Estratégico Institucional

Informe

Documento

%

Expediente Técnico

Informe

Programación / Ejecución

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Año Fiscal 2014 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Total Setiembre

Octubre

Noviembre

1

1

2

0%

0%

0%

100%

100%

100% 1

100% 4

1 1

2 1

1

1 4

70%

1

1

1

1

1

Diciembre

1

1

1

0% 1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

4 12

0% 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

12 12

1 20%

1

1

60%

100%

20% 2

30%

45%

100% 2

N.E. 1

N.E.

0% 1

0%

0%

2

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

4 100%

N.E.

N.E.

Página 53 de 92

2

100% 8

N.E. 1

0 2

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

I.

Gerencia de Desarrollo Empresarial

1.2.

Oficina de Planificación y Presupuesto

1.2.11. Revisión, Evaluación y Aprobación de Perfiles Técnicos

1.2.12. Monitoreo del Plan de Fortalecimiento de Capacidades

Evaluación de la Factibilidad Técnica y Económica de la 1.2.13. incorporación de Nuevas Localidades

1.3.

Estudio

Informe

Informe

Programación / Ejecución

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Año Fiscal 2014

Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0% 16

3

3

2

2

0

5

3 1

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I.

1

S.I.

S.I.

1

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I.

1

S.I.

S.I.

36

S.I.

0% S.I.

34 2 0% 2 0%

S.I.

S.I.

S.I.

Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres Elaboración y Gestión de Aprobación del Plan de 1.3.1. Emergencia y Mitigación de Desastres

1.3.2.

Difusión del Plan de Emergencia y Mitigación de Desastres

Documento

Taller

Elaboración del Programa de Adecuación y Manejo 1.3.3. Ambiental de SEDALIB S.A. - Primera Parte Trujillo Metropolitano

%

1.3.4. Elaboración de los Planes de Seguridad del Agua (PSA)

%

1.3.5.

1.3.6.

OPP

Unidad de Medida

Elaboración de los Programas de Adecuación Sanitaria de Agua del Distrito de Trujillo (PAS)

Elaboración del Programa de Ecoeficiencia en SEDALIB S.A.

%

%

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

1

S.I.

S.I.

0% S.I.

1

S.I.

S.I. 1

S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I.

S.I. 1

S.I.

S.I.

0% S.I. 60%

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I. 10%

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I. 20%

S.I. 40%

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I.

S.I.

S.I. 60%

S.I.

S.I.

0% S.I. 60%

0% S.I.

S.I. 80% 0% S.I. 80% 0% S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I. 2

1 100%

0% 1 100%

0% S.I.

S.I.

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

S.I.

S.I.

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

S.I. 80%

S.I.

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

S.I.

Página 54 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

I.

Gerencia de Desarrollo Empresarial

1.3.

Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres

1.3.7 Estudio de Vulnerabilidad Trujillo Metropolitano

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

Elaboración del Modelo de Gestión Ambiental Empresarial de SEDALIB S.A.

Formulación del Proyecto de la Gestión de Aceite usado en la Ciudad de Trujillo

Formulación del Proyecto Planta de Tratamiento de Residuos Solidos

Evaluación del Programa Valores Máximos Admisibles (VMA)

Participación en el Desarrollo de Eventos de Valoración de los Servicios

Gestión del Financiamiento de Proyectos de Inversión 1.3.13 Pública

1.3.14. Nivel de Actualización del Catastro Técnico

1.3.14.1.

1.3.14.2.

OPP

Catastro Geo Referenciado de Redes de Agua Potable

Catastro Geo Referenciado de Redes de Alcantarillado

Unidad de Medida

%

%

%

%

Informe

Evento

Proyecto

%

Km

Km

Programación / Ejecución

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Año Fiscal 2014 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

30%

Junio

Julio

Agosto

60%

Total Setiembre

Octubre

Noviembre

90%

100%

100%

S.I.

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

S.I.

S.I.

0% S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I. 60%

S.I.

0% S.I. 80%

S.I.

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I. 60%

S.I.

0% S.I. 80%

S.I.

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

S.I.

S.I.

S.I. 1

S.I.

S.I.

S.I. 1

S.I.

0% S.I.

S.I.

0% S.I. 1

0% S.I. 4

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I.

0% S.I. 2

0% S.I. 1 0% 1 1

S.I.

S.I.

0% S.I. 50%

0% S.I.

S.I. 60%

0% S.I.

Diciembre

S.I. 1 0% S.I.

S.I. 80%

0% S.I.

S.I.

S.I. 1 0%

1

S.I.

S.I.

0% S.I. 53%

1

S.I.

S.I.

0% S.I. 61%

S.I.

S.I.

1

0% 1 4

0% S.I. 70%

0% S.I. 70%

0% 44.62% 0

0% 45.55% 50

0% 48.06% 150

0% 50.51% 315

0% 50.51% 315

0 0

0% 12 50

0% 49 150

0% 83 224

0% 83 224

0

0% 13

0% 50

0% 89

0% 89

Página 55 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

I.

Gerencia de Desarrollo Empresarial

1.3.

Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres

1.3.14.3.

1.3.14.4.

1.3.15

II.

Elaboración del Sistema de Información Geo referenciado Corporativo (GIS)

Nivel de Cumplimiento del Plan Operativo de Gestión Ambiental

Unidad

%

%

Programación / Ejecución

Año Fiscal 2014 Enero

Febrero

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Total

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0

10

40

75

75

0 5%

0% 0 9%

0% 1 10%

0% 3 10%

0% 3 34%

0% S.I. 15%

0% S.I. 40%

0% S.I. 75%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

Gerencia de Administración y Finanzas 4.1.

Relación de Trabajo

4.2.

Liquidez Corriente

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

OPP

Catastro Geo Referenciado de Infraestructura Mayor

Unidad de Medida

Monitoreo del FEI/ Transferencias

Elaborar el Cuadro de Necesidades para el Plan Anual 2015

Monitorear el consumo de Fotocopias y Telefonía Celular

Monitorear el Consumo de Combustible por áreas

%

Índice

Informe

Documento

Informe

Informe

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

73.00%

73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00%

73.00%

73.00%

73.00%

73.00%

73.00%

0% 79.00% 0.36

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 71.00% 67.00% 76.30% 80.68% 57.28% 76.85% 74.65% 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

0% 72.30% 0.36

0% 76.00% 0.36

0% 77.00% 0.36

0% 74.00% 0.36

74.00% 0.36

0% 1.27 1.0

0% 1.26 1.0

0% 1.33 1.0

0% 1.67 1.0

0% 1.60 1.0

0% 1.56 1.0

0% 1.44 1.0

0% 1.37 1.0

0% 1.45 1.0

0% 0.42 1.0

0% 0.42

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

1.0

0% 0.39 1.0 0% S.I.

0.39 12 S.I.

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0% 1

0

1

0

1

0

0

0% 1

1

0

0% 1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0% 1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Página 56 de 92

1

4

1

4 4

0% 1

1

0

1

1

4

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

II.

4.8.

4.9.

Año Fiscal 2014 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Total Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Monitorear los locales alquilados

Verificar los impuestos Municipales de los Inmuebles de la Empresa

Grado de cumplimiento de las deudas de largo plazo

Informe

Informe

%

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

1

0

0

0% 1

1

0

0

0% 1

1

0

0

S.I.

S.I.

0% 1 100%

1

0

0

0% 1

0

1

0

0

0% S.I.

S.I.

S.I.

1

1

0% 0 25%

0% 0

0% 1 100% 0% S.I.

0

S.I.

S.I.

0% 1 100% 0% S.I.

0

0

S.I.

S.I.

1

1

0% 1

0% 4

4

1

4 4

0% 1

0

1

0

1

0% 1 100%

4 100%

0% S.I.

S.I.

-

Subgerencia de Recursos Humanos 5.1.

Contribuir a Mejorar la Productividad de los Trabajadores Mediante el Examen de Salud Ocupacional y Fortalecidas con Programas de Prevención y Exámenes de la Salud.

Programa

5.2

Nivel de Implementación del Plan Operativo de Fortalecimiento de Competencias

% (Trabajadore s Capacitados / Total de

5.3.

Promedio de Horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador

Horas/Perso na

5.4.

Elaborar los Requerimientos Técnicos para la Adquisición de Condiciones de Trabajo Y Contratación de Servicios de la SGRH.

Expediente

5.5.

Implementar el Cuadro de Asignación de Personal Reformulado de Empleados y Obreros

%

5.6.

Elaborar el Presupuesto Analítico de Personal 2015

%

5.7.

OPP

Programación / Ejecución

Gerencia de Administración y Finanzas 4.7.

III.

Unidad de Medida

Gestionar el Estándar de Número de Trabajadores/Mil Conexiones

Trabajador / Mil Conexiones

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

0

0

1

0

0% S.I. 2

0% 0 50%

1

0

0% 1

0% S.I. 8

1 75%

6

0% S.I. 14

S.I. 2

S.I. 1

0% S.I. 2

S.I. 1

S.I. 2

0% S.I. 1

S.I. 1

S.I. 2

0% S.I. 1

0% S.I. 10

0% S.I. 15

0% S.I. 20

0% S.I. 25

0% S.I. 30

0% S.I. 35

0% S.I. 40

0% S.I. 45

0% SI

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I. 25%

0% S.I.

0% S.I. 50%

0% S.I. 80%

0% S.I. 100%

3.2

3.2

3.3

3.3

3.3

3.3

3.4

3.4

0% 3.09

0% 3.11

0% 3.25

0% 3.17

0% 3.34

0% 3.47

0% 3.45

0% 3.45

3 100%

0% 10 100%

0% S.I. 20

0% S.I. 20

S.I. 1

S.I. 1

0% S.I. 0

0% S.I. 15

0% S.I. 55

0% S.I.

S.I.

0% S.I. 70.0

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

100% 3.3

3.4

3.4

3.2

100% 3.3

0% 3.41

0% 3.50

0% 3.51

0% 3.64

0% 3.37

0% S.I. 50

60

Página 57 de 92

70

0% S.I. 100%

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

III.

Gestionar la Optimización Softw are Spring Referente a los Aplicativos de uso de Recursos Humanos

Informe

5.9.

Mejorar y/u Optimizar el Sistema de Control de Personal Ingresos - Salidas en el Ámbito de SEDALIB S.A.

%

5.10.

Contribuir a Mejorar el Nivel de Satisfacción Laboral en la Empresa

%

5.11.

Contribuir al Cumplimiento de la Implementación del Plan o Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

%

Desarrollar Programas de Reducción de Gastos de 5.12. Personal a fin de Equilibrar el Presupuesto Analítico de Personal 2014

5.13. Nivel de Satisfacción Laboral

5.14.

Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

5.15. Nivel de Implementación del CAP

Año Fiscal 2014 Enero

Febrero

Marzo

1.00

1.00

Abril

Mayo

Junio

Julio

Total

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Persona

%

%

%

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

11.0

S.I. 20%

0% S.I. 25%

0% S.I. 30%

0% S.I. 35%

0% S.I. 40%

0% S.I. 45%

0% S.I. 50%

0% S.I. 55%

0% S.I. 60%

0% S.I. 70%

0% S.I. 75%

0% S.I. 80%

0% S.I. 80%

0% 85 10%

0% 85 15%

0% 0 20%

0% 0 25%

0% 0 30%

0% 0 35%

0% 0 40%

0% N.R. 45%

0% N.R. 52%

0% N.R. 61%

0% N.R. 69%

0% N.R. 76%

0% N.R. 76%

0% S.I. 2%

0% S.I. 4%

0% S.I. 6%

0% S.I. 8%

0% S.I. 10%

0% S.I. 12%

0% S.I. 14%

0% S.I. 16%

0% S.I. 17%

0% S.I. 18%

0% S.I. 19%

0% S.I. 20%

0% S.I. 20%

0% S.I. 1

0% S.I. 2

0% S.I. 1

0% S.I. 2

0% S.I. 1

0% S.I. 2

0% S.I. 2

0% S.I. 0

0% S.I. 0

0% S.I. 0

0% S.I. 0

0% S.I. 1

0% S.I. 12

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I. 80%

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I.

0% S.I. 80%

S.I.

S.I.

0% S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I. 25%

S.I.

S.I.

S.I. 50%

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I.

0% S.I.

S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 75%

0% S.I. 75%

0% S.I.

0% S.I.

Subgerencia de Información e Informática 6.1.

6.2.

OPP

Programación / Ejecución

Subgerencia de Recursos Humanos 5.8.

IV.

Unidad de Medida

Adquisición de accesorios y repuestos y Renovación de Equipamiento de cómputo

Dispositivos de Video-seguridad (Interiores – Exteriores – Pozos)

%

%

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

33.30%

33.33%

33.33%

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

99.96%

25%

25%

25%

25%

S.I. 100%

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

Página 58 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

IV.

Programación / Ejecución

Año Fiscal 2014 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Total Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Subgerencia de Información e Informática 6.3.

Implementación de Solución Biométrica

%

6.4.

Adquisición de Licenciamiento de Sistema SCADA

%

6.5.

Implementación de la Sala de Automatización

%

6.6.

Implementación sistema eléctrico – Local Principal

6.7.

Implementación sistema de seguridad: Gas para el Data Center

%

6.8.

Implementación y adquisición de infraestructura – Data Center

%

6.9.

Renovación cableado de datos – Administraciones

6.10. Implementación Sistema de Geo localización (GPS)

Adquisición e Implementación Sistema Comercial – 6.11. Administrativo

Implementación de Backbone de fibra óptica – Local 6.12. principal

OPP

Unidad de Medida

%

%

%

%

%

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

100%

100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I.

0% S.I. 100%

50%

50% 0% S.I.

33.33%

0% S.I. 33.33%

0% S.I. 33.33% 0% S.I.

33.33%

0% S.I. 99.99%

0% S.I. 33.33%

0% S.I. 33.33%

0% S.I. 99.99%

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I. 100%

50%

50%

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I. 100%

100% 19.00 0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 50.00

50.00

0% S.I. 100.00

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

Página 59 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

IV.

6.13. Servicio de Arrendamiento de Pc´s

%

Desarrollo del Sistema Informático Operacional: Agua 6.14. Potable, Alcantarillado, Control de Calidad, Proyectos y Obras, GIS

%

Implementación del Módulo Informático de Enlace de los diversos sistemas SCADA

%

6.16.

6.17.

OPP

Programación / Ejecución

Año Fiscal 2014 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Total Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Subgerencia de Información e Informática

6.15.

V.

Unidad de Medida

Nivel de implementación del Programa de Integración de los Sistemas Informáticos

Nivel de implementación del Programa de Renovación Tecnológica

%

%

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

100%

100%

10%

0% S.I. 10%

0% S.I. 100%

S.I.

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

S.I.

S.I. 50%

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I. 50%

S.I.

S.I.

S.I. 100%

S.I. 10%

S.I. 20%

S.I. 30%

S.I. 40%

S.I. 50%

S.I. 60%

S.I. 70%

S.I. 80%

S.I. 90%

S.I. 100%

S.I. 100%

0% S.I. 10%

0% S.I. 20%

0% S.I. 30%

0% S.I. 40%

0% S.I. 50%

0% S.I. 60%

0% S.I. 70%

0% S.I. 80%

0% S.I. 90%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

142

143

142

142

142

143

143

143

144

143

143

144

1,714

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I. 1

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I. 1

S.I. 50

S.I. 50

S.I. 50

S.I. 50

S.I. 50

0% S.I. 50

S.I. 50

S.I. 50

S.I. 50

S.I. 50

S.I. 50

S.I. 50

0% S.I. 600

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I. 100%

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

0% S.I.

Subgerencia de Asuntos Jurídicos 5.1.

Asesoramiento Técnico Legal a los Diferentes Órganos de la Entidad, en Términos Concluyentes.

5.2.

Sistematización, Integración y Actualización de la Normatividad Aplicable a La Institución.

5.3.

Defensa Judicial y/o Administrativa de los Intereses de la Empresa

5.4.

Defensa Judicial y/o Administrativa eficiente de los Intereses de la Empresa

Acción

Sistema

Proceso Judicial

%

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Página 60 de 92

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades

VI.

OPP

Unidad de Medida

Programación / Ejecución

Año Fiscal 2014

Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

41

41

41

42

41

41

43

41

41

43

41

44

500

0% 17 10

0% 14 15

0% 16 16

0% 17 15

0% 3 17

0% 17 15

0% 15 22

0% 13 17

0% 19 17

0% 25 17

0% 15 22

0% 10 17

0% 181 200

0% 3 50

0% 11 100

0% 17 100

0% 12 100

0% 18 100

0% 8 100

0% 25 100

0% 17 100

0% 19 100

0% 3 100

0% 31 100

0% 34 80

0% 198 1,130

0% 10 10

0% 31 20

0% 80 20

0% 30 20

0% 40 20

0% 210 20

0% 162 20

0% 116 20

0% 219 20

0% 0 20

0% 312 20

0% 345 10

0% 1,555 220.00

0% 0 360

0% 0 1000

0% 0 1000

0% 4 1000

0% 0 1000

0% 3 1000

0% 0 1000

0% 0 1000

0% | 1000

0% 0 1000

0% 0 1000

0% 0 1000

0% 7 11,360

0% 0 0

0% 0 0

0% 0 0

0% 0 0

0% 1,013 0

0% 1,928 1

0% 1,333 0

0% 380 0

0% 680 0

0% 1,010 0

0% 1,636 0

0% 0 1

0% 7,980 2.00

0

0

0

0

0

0% 0

0

0

0

0

0

0% 1

0% 1

Oficina de Imagen Institucional 6.1.

Publicaciones en medios de comunicación (prensa, radio y tv)

6.2.

Avisos Impresos

Unidad

6.3.

Spots en Radio

Unidad

6.4.

Spots en TV

Unidad

6.5.

Impacto de las Campañas de Educación Sanitaria

Persona

6.6.

Boletín interno impreso SEDALIB S.A.

Publicación

Boletín

Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013

Página 61 de 92

XV. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

: OG1. Fortalecer y desarrollar las competencias como eje principal de una gestión empresarial efectiva e innovadora

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID01.OG1 - Nivel de Implementación de la Organización

Indicador

Calidad

Dimensión del Indicador

Indicador que mide el grado de Implementación del Módulo de Gestión

Fundamento

NIO = (NIPFC + NCN°HFCOL + NIP) /3

Forma de Cálculo

Donde: NIO, es el Nivel de implementación de la Organización. NIPFC, es el Nivel de Implementación Plan de Fortalecimiento de Capacidades. NCN°HFCOL, es el Nivel de Cumplimiento del N° de Horas por Fortalecimiento por Colaborador respecto a 40 horas. NIP, es el Nivel de Implementación de los Procesos)

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de las Áreas Involucradas Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

2016

2017

2018

75%

79%

83%

85%

85%

Semestral Gerencia de Desarrollo Empresarial - Subgerencia de Recursos Humanos

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

_____________________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :

OPP Página 27 de 92

044-482361 [email protected]

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD

:SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :

OG2. Optimizar los procesos con orientación a la calidad y productividad

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID21.OG2 - Nivel de Implementación de los Procesos

Indicador

Calidad

Dimensión del Indicador

Indicador que muestra el porcentaje de procesos que se encuentran implementados respecto al total de procesos identificados en la empresa

Fundamento

NIP = (N°PI x 100) / N°PIMG Donde:

Forma de Cálculo

NIP, es el nivel de implementación de los procesos N°PIt, es el número de Procesos Implementados en el periodo N°PIMG, es el número de procesos identificados en el Modelo de Gestión

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de gestión de la Oficina de Racionalización y Control de Gestión Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

2016

2017

2018

75%

85%

95%

100%

100%

Semestral Gerencia de Desarrollo Empresarial

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 28 de 92

044-482361 [email protected]

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :

OG3. Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de vida de la población

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID41.OG3 - Nivel de Satisfacción del Cliente

Indicador

Calidad

Dimensión del Indicador

Permite medir la percepción de la calidad de los servicios por parte del Cliente, en función de sus expectativas

Fundamento

NSC = VSCE / VSME Donde:

Forma de Cálculo

NSC, es el Nivel de Satisfacción del Cliente VSCE, es la Valoración de Satisfacción de los Clientes Externos VSME, es la valoración de Satisfacción Máxima según Encuestas. Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia Comercial

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años Datos históricos

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

2016

2017

2018

30.00

40.00

50.00

55.00

65.00

Anual Gerencia Comercial

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

____________________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :

OPP Página 29 de 92

044-482358 [email protected]

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD

:SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :

OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental

Indicador

Eficiencia

Dimensión del Indicador

Permite medir el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en los tiempos programados

Fundamento

NCPGA = (N°AEt x 100) / N°AP t Donde:

Forma de Cálculo

NCPGA, es el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental N°AE t, es el número de Actividades Ejecutadas en el periodo. N°AP t, es el número de Actividades Programadas en el periodo.

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión - Gerencia de Desarrollo Empresarial - Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

Trimestral Gerencia de Desarrollo Empresarial

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :

OPP Página 30 de 92

044-482361 [email protected]

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD

:SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :

OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental

Indicador

Eficiencia

Dimensión del Indicador

Permite medir el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en los tiempos programados

Fundamento

NCPGA = (N°AEt x 100) / N°AP t Donde:

Forma de Cálculo

NCPGA, es el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental N°AE t, es el número de Actividades Ejecutadas en el periodo. N°AP t, es el número de Actividades Programadas en el periodo.

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión - Gerencia de Desarrollo Empresarial - Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

Trimestral Gerencia de Desarrollo Empresarial

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :

OPP Página 31 de 92

044-482361 [email protected]

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :

OG5. Obtener resultados económico-financieros que permita el crecimiento sostenido

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID81.OG5 - Relación de Trabajo

Indicador

Economía

Dimensión del Indicador

Mide la eficiencia operativa y permite controlar la estructura de los costos desembolsables frente a las ventas

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de verificación

Estados Financieros - Gerencia de Administración y Finanzas

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años Datos históricos

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

2016

2017

2018

76%

66%

65%

61%

60%

Trimestral Gerencia de Administración y Finanzas

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

____________________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :

OPP Página 32 de 92

044-482359 [email protected]

FICHA N° 03/ETE PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO

: OE.1.1. - Fortalecer las Competencias Individuales e Institucionales para lograr la Mejora Continua y la Sostenibilidad de los Servicios

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID02.OE1.1 - Nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Competencias

Indicador

Eficiencia

Dimensión del indicador

Permite medir el nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en función de las actividades programadas

Fundamento

NIPFCt = (N°AEPFCt x 100) / N°APPFCt Forma de Cálculo

Donde. NIPFCt, es Nivel de Implementación del Plan de Fortalecimiento del Plan de Competencias en el periodo determinado N°AEPFCt, es el número de Actividades Ejecutadas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en el periodo N°APPFCt, es el número de Actividades Programadas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en el periodo

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de avance de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Área de Capacitación Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

Semestral Subgerencia de Recursos Humanos

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 33 de 92

044-482357 [email protected]

FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO

: OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio

Indicador

Calidad

Dimensión del indicador

Indicador que mide la calidad en la prestación del servicio de Agua

Fundamento

NCSt = (%CPPt + %CCt + %PCRt) / 3 Donde:

Forma de Cálculo

NCSt, es el Nivel de Calidad de Servicio en el periodo en evaluación. %CPMt, es el % de cumplimiento de Presión Promedio respecto a 10 mca. Del periodo en evaluación %CCt, es el % de cumplimiento de Continuidad Promedio respecto a 24 horas del periodo en evaluación %PCRt, es el % de Presencia de Cloro Residual en el agua del periodo en evaluación

Fuente de Información, medios de verificación

Informes de gestión de Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Boletines Operativos de la Empresa Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

2016

2017

2018

79.22%

79.52%

80.76%

81.41%

82.82%

Trimestral Gerencia de Operación y Mantenimiento - Gerencia de Desarrollo Empresarial

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 34 de 92

044-482361 [email protected]

FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO

: OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio

Indicador

Calidad

Dimensión del indicador

Indicador que mide la calidad en la prestación del servicio de Agua

Fundamento

NCSt = (%CPPt + %CCt + %PCRt) / 3 Donde:

Forma de Cálculo

NCSt, es el Nivel de Calidad de Servicio en el periodo en evaluación. %CPMt, es el % de cumplimiento de Presión Promedio respecto a 10 mca. Del periodo en evaluación %CCt, es el % de cumplimiento de Continuidad Promedio respecto a 24 horas del periodo en evaluación %PCRt, es el % de Presencia de Cloro Residual en el agua del periodo en evaluación

Fuente de Información, medios de verificación

Informes de gestión de Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Boletines Operativos de la Empresa Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

2016

2017

2018

79.22%

79.52%

80.76%

81.41%

82.82%

Trimestral Gerencia de Operación y Mantenimiento - Gerencia de Desarrollo Empresarial

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 35 de 92

044-482361 [email protected]

FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO

: OE.2.2. - Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico

Indicador

Calidad

Dimensión del indicador

Indicador que muestra el porcentaje de procesos que cuentan con sus respectivos manuales de procedimientos respecto al total de procesos implementados

Fundamento

CTAPAt = CTAPt + CTAt + CTIMt

Forma de Cálculo

Donde: CTAPA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado actualizado al mes “t” CTAP: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable actualizado en el mes “t” CTA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Alcantarillado actualizado en el mes “t” CTIM: es el porcentaje de Catastro Técnico de Infraestructura Mayor de Agua y Alcantarillado actualizado en el mes “t”.

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Oficina de Racionalización y Control e Gestión Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

2016

2017

2018

55%

74%

85%

100%

100%

Trimestral Gerencia de Desarrollo Empresarial

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 36 de 92

044-482361 [email protected]

FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO

: OE.2.2. - Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico

Indicador

Calidad

Dimensión del indicador

Indicador que muestra el porcentaje de procesos que cuentan con sus respectivos manuales de procedimientos respecto al total de procesos implementados

Fundamento

CTAPAt = CTAPt + CTAt + CTIMt

Forma de Cálculo

Donde: CTAPA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado actualizado al mes “t” CTAP: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable actualizado en el mes “t” CTA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Alcantarillado actualizado en el mes “t” CTIM: es el porcentaje de Catastro Técnico de Infraestructura Mayor de Agua y Alcantarillado actualizado en el mes “t”.

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Oficina de Racionalización y Control e Gestión Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

2016

2017

2018

55%

74%

85%

100%

100%

Trimestral Gerencia de Desarrollo Empresarial

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 37 de 92

044-482361 [email protected]

FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO

: OE.3.1. - SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DOTANDO DE SERVICIOS DE CALIDAD.

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos Totales

Indicador

Calidad

Dimensión del indicador Fundamento

Muestra la magnitud de reclamos recibidos por la empresa, sea comerciales u operacionales en relación de cada 1000 conexiones de agua

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión Gerencia Comercial, Base de Datos Catastro y Registro de Reclamos de Clientes Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

2016

2017

2018

110

100

100

95

90

Trimestral Gerencia Comercial

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :

OPP Página 38 de 92

044-482358 [email protected]

FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO

: OE.3.2. - Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID47.OE3.2 - Agua No Facturada

Indicador

Eficiencia

Dimensión del indicador Fundamento

Indicador que relaciona el volumen de agua producida con el volumen de agua facturada.

ANFt = (Volumen Producido - Volumen Facturado) x 100 / (Volumen Producido) Forma de Cálculo Donde: ANFt, es % de agua no facturada en el periodo en evaluación

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento y la Gerencia Comercial Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

41.00%

40.00%

2016

39.00% Trimestral

2017

2018

38.00%

37.00%

Gerencia Comercial - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :

OPP Página 39 de 92

044-482358 [email protected]

FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO ENTIDAD OBJETIVO ESPECIFICO

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A. : OE.4.1. - Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio –

CONCEPTOS Indicador Dimensión del indicador Fundamento

DEFINICIÓN ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales Calidad Permite Reducir la Contaminación Ambiental , producto de las descargas directas a cuerpos receptores de las aguas residuales

TARt = (Volumen de Aguas Residuales con Tratamiento Efectivo) x 100 / (Volumen Recolectado de Aguas Residuales) Forma de Cálculo Donde: TARt, es el % de tratamiento de aguas residuales.

Fuente de Información, medios de verificación Datos históricos

Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Reportes Estadísticos de la Subgerencia de Aguas Servidas Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años 2014 2015 2016 2017 2018

64.80% Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

65.00%

67.00%

70.00%

73.00%

Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 40 de 92

044-482363 [email protected]

FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO ENTIDAD OBJETIVO ESPECIFICO

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A. : OE.4.1. - Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio –

CONCEPTOS Indicador Dimensión del indicador Fundamento

DEFINICIÓN ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales Calidad Permite Reducir la Contaminación Ambiental , producto de las descargas directas a cuerpos receptores de las aguas residuales

TARt = (Volumen de Aguas Residuales con Tratamiento Efectivo) x 100 / (Volumen Recolectado de Aguas Residuales) Forma de Cálculo Donde: TARt, es el % de tratamiento de aguas residuales.

Fuente de Información, medios de verificación Datos históricos

Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Reportes Estadísticos de la Subgerencia de Aguas Servidas Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años 2014 2015 2016 2017 2018

64.80% Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

65.00%

67.00%

70.00%

73.00%

Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 41 de 92

044-482363 [email protected]

FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO

: OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en la Región

CONCEPTOS

DEFINICIÓN

Indicador

ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua Potable

Economía

Dimensión del indicador

Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al servicio de agua a través de una conexión domiciliaria.

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - INEI - Base de Datos de Catastro y Proyección de Población Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

2016

2017

2018

85.25%

87.00%

88.00%

88.20%

88.50%

Trimestral Gerencia Comercial

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :

OPP Página 42 de 92

044-482358 [email protected]

FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO

: OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en la Región

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado

Indicador

Economía

Dimensión del indicador

Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al servicio de Alcantarillado a través de una conexión domiciliaria.

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - INI - Base de Datos de Catastro y Proyección de Población Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

2014

2015

79.69%

81.00%

2016

82.00% Trimestral

2017

2018

82.20%

82.50%

Gerencia Comercial

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :

OPP Página 43 de 92

044-482358 [email protected]

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2014 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

PRODUCTO PRINCIPAL

: P.4.1.1 - Mejorar el grado de cumplimiento estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas

CONCEPTOS

DEFINICIÓN

Indicador

Índice de cumplimiento de valores máximos admisibles para aguas residuales no domésticas. Calidad

Dimensión del indicador Fundamento

Reducir el nivel de carga contaminante que aportan las aguas residuales de clientes no domésticos con la Implementación de la Directiva de SUNASS respecto a los Valores Máximos Admisibles

ECICUT x 100 ECICC

Forma de Cálculo

Donde: ECICUT: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes con Unidades de Tratamiento ECICC: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes Catastradas

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Subgerencia de Aguas Servidas

Detallar los valores estimados al 2013, el valor a alcanzar el 2014 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

2013

2014

2015

2016

2017 25%

0%

9%

15%

20%

Al Primer Trimestre

Al Segundo Trimestre

Al Tercer Trimestre

Al Cuarto Trimestre

6.50%

7.00%

8.00%

8.50%

Resultado para el año 2014 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : E-mail :

OPP Página 44 de 92

044-482363 [email protected]

FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO

: OE.5.1. - Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios

CONCEPTOS Indicador Dimensión del indicador Fundamento

DEFINICIÓN ID82.OE5.1 - Tarifa Media Eficiencia Es el monto facturado promedio por cada unidad de volumen de agua facturado, que nos mide si la tarifa está cubriendo la totalidad de los costos operativos

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de verificación Datos históricos

Informe de Gestión de Gerencia Comercial - Base de Datos Facturación y Registros Financieros

2014

3.02 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años 2015 2016 2017 2018

3.03

3.03

3.08

3.08

Trimestral Gerencia Comercial

------------------------------------

--------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 45 de 92

044-482358 [email protected]

FICHA N° 04/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

PRODUCTO PRINCIPAL

: P.1.1.1 - Desarrollar competencias de los colaboradores

CONCEPTOS

DEFINICIÓN

Indicador

ID03.OE.1.1 - Número Promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador

Dimensión del indicador

Calidad

Fundamento

Mide el Número de horas de capacitación por trabajador.

N°PHFCCt = (N°Ct x N°H) / N°C Donde:

Forma de Cálculo

N°PHFCCt, es el número promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador en el periodo en evaluación. N°Pt, es el número de participantes que reciben el fortalecimiento de competencias en el periodo en evaluación. N°H, es el número de horas capacitadas por colaborador en el periodo en evaluación N°T, es el número total de colaboradores.

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de avance de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Área de Capacitación

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años Datos históricos 2014

2015

2016

2017

2018

20.00

21.00

21.00

22.00

22.00

Al Primer Trimestre

Al Segundo Trimestre

Al Tercer Trimestre

Al Cuarto Trimestre

5.00

10.00

15.00

21.00

Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Trimestral Subgerencia de Recursos Humanos

Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : E-mail : OPP Página 46 de 92

044-482357 [email protected]

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

PRODUCTO PRINCIPAL

: P.2.1.2 - Incrementar la oferta de agua para consumo humano

CONCEPTOS

DEFINICIÓN

Indicador

ID24.OE2.1 - Continuidad Promedio Calidad

Dimensión del indicador

Indicador que mide las horas de servicio de agua otorgado al día.

Fundamento

∑(Horas Servicio Distribución x N°Total de Conexiones del Sector) / ∑(N° de Conexiones del Sector de Distribución)

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

2014

2015

2016

2017

2018

9.40

9.59

10.48

10.93

11.70

Al Primer Trimestre

Al Segundo Trimestre

Al Tercer Trimestre

Al Cuarto Trimestre

9.40

9.45

9.50

9.59

Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : E-mail : OPP Página 47 de 92

044-482363 [email protected]

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

PRODUCTO PRINCIPAL

: P.2.2.1 - Mantener actualizado el Catastro Comercial

CONCEPTOS

DEFINICIÓN

Indicador

ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Comercial Eficiencia

Dimensión del indicador Fundamento

Permitirá el sinceramiento y saneamiento de datos del Cliente, predios y conexiones, contribuyendo a mejorar la calidad de facturación CCAPA = CCAPt + CCAt Donde: CCAPA es el poprcentaje de Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado actualizado al finalizar el mes "t"

Forma de Cálculo

CCAP es el porcentaje de Catastro Comercial de agua potable actualizado al finalizar el mes "t" CTA es el poprcentaje de Catastro Comercial de alcantarillado actualizado al finalizar el mes "t" "t" es el mes en el cual se hace la evaluacion

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - Catastro

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

2014

2015

2016

2017

2018

93%

93%

95%

97%

100%

Al Primer Trimestre

Al Segundo Trimestre

Al Tercer Trimestre

Al Cuarto Trimestre

51%

75%

85%

93%

Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Trimestral Gerencia Comercial

Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : E-mail : OPP Página 48 de 92

044-482358 [email protected]

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

PRODUCTO PRINCIPAL

: P.3.1.1 - Mejorar la presión del servicio de agua potable

CONCEPTOS

DEFINICIÓN

Indicador

ID44.OE3.1 - Presión Promedio Calidad

Dimensión del indicador

Fundamento

Permite medir la presión que el usuario debe tener en su domicilio y se medirá en metros de columna de agua (m.c.a.) para el abastecimiento con el servicio de agua potable. Toma de presión de la red, en zona alta, media y baja por sector de abastecimiento, para obtener la presión mínima será en horario de máxima demanda y la presión máxima en horario de menor demanda, la presión se tomara con manómetros calibrados. Los criterios de cálculo adoptados son los que considera SUNASS en los cuales las presiones mayores a 10 m.c.a se consideran solo como 10 m.c.a. El indicador se medirá cada fin de año o de mes.

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

2014

2015

2016

2017

2018

9.90

9.90

9.90

9.90

10.00

Al Primer Trimestre

Al Segundo Trimestre

Al Tercer Trimestre

Al Cuarto Trimestre

9.90

9.90

9.90

9.90

Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : E-mail : OPP Página 49 de 92

044-482363 [email protected]

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

PRODUCTO PRINCIPAL

: P.3.2.1 - Incrementar el Índice de Cobrabilidad

CONCEPTOS

DEFINICIÓN

Indicador

ID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad Eficiencia

Dimensión del indicador

Permite medir el nivel de cobranza del periodo respecto al monto facturado de la empresa

Fundamento

ICt = MCTCSAAt x 100 / MFTCSAAt Donde: IC t, es el Indice de Cobrabilidad en el periodo en evaluación MCTCAAt, es el monto cobrado por todo concepto de los Servicios de Agua y Alcantarillado en el periodo en evaluación MFTCSAAt, es el monto facturado por todo concepto por los Servicios de Agua y Alcantarillado en el periodo en evaluación.

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia Comercial, Base de datos de catastro

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

2014

2015

2016

2017

2018

98.00%

98.00%

98.00%

98.20%

98.40%

Al Primer Trimestre

Al Segundo Trimestre

Al Tercer Trimestre

Al Cuarto Trimestre

98.00%

98.00%

98.00%

98.00%

Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Trimestral Gerencia Comercial

Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : E-mail : OPP Página 50 de 92

044-482358 [email protected]

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

PRODUCTO PRINCIPAL

: P.4.1.1 - Mejorar el grado de cumplimiento de estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas

CONCEPTOS

DEFINICIÓN

Indicador

ID63.OE4.1 - Índice de cumplimiento de Valores Máximos Admisibles para Aguas Residuales No Domésticas Calidad

Dimensión del indicador Fundamento

Reducir el nivel de carga contaminante que aportan las aguas residuales de clientes no domésticos con la Implementación de la Directiva de SUNASS respecto a los Valores Máximos Admisibles ECICUT x 100 ECICC

Forma de Cálculo

Donde: ECICUT: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes con Unidades de Tratamiento ECICC: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes Catastradas

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Subgerencia de Aguas Servidas

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

2014

2015

2016

2017

2018

8.50%

15.00%

20.00%

40.00%

50.00%

Al Primer Trimestre

Al Segundo Trimestre

Al Tercer Trimestre

Al Cuarto Trimestre

8.50%

10.00%

12.50%

15.00%

Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : E-mail : OPP Página 51 de 92

044-482363 [email protected]

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

PRODUCTO PRINCIPAL

: P.4.2.1 - Incrementar las conexiones domiciliarias de Agua Potable

CONCEPTOS

DEFINICIÓN

Indicador

ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable Eficiencia

Dimensión del indicador Fundamento

Permite medir la Cantidad de Conexiones Nuevas de Agua Potable que la Empresa incorpora como producto de la ejecución de Obras y crecimiento vegetativo respecto de la Meta en Incremento de Conexiones previstas en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS. Incremento Anual de Nuevas Conexiones de Agua x100 Incremento Anual de Nuevas Conexiones de Agua previsto en PMO

Forma de Cálculo Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - - Registro Base de Datos Catastral

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

2014

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

Al Primer Trimestre

Al Segundo Trimestre

Al Tercer Trimestre

Al Cuarto Trimestre

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Trimestral Gerencia Comercial

Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : E-mail : OPP Página 52 de 92

044-482358 [email protected]

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

PRODUCTO PRINCIPAL

: P.4.2.2 - Incrementar las conexiones domiciliarias de Alcantarillado

CONCEPTOS

DEFINICIÓN

Indicador

ID67.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado Eficiencia

Dimensión del indicador Fundamento

Permite medir la Cantidad de Conexiones Nuevas de Alcantarillado que la Empresa incorpora como producto de la ejecución de Obras y crecimiento vegetativo respecto de la Meta en Incremento de Conexiones previstas en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.

Incremento Anual de Nuevas Conexiones de Alcantarillado x100 Incremento Anual de Nuevas Conexiones de Alcantarillado previsto en PMO

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - - Registro Base de Datos Catastral

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

2014

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

Al Primer Trimestre

Al Segundo Trimestre

Al Tercer Trimestre

Al Cuarto Trimestre

25%

50%

75%

100%

Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Trimestral Gerencia Comercial

Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : E-mail : OPP Página 53 de 92

044-482358 [email protected]

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

PRODUCTO PRINCIPAL

: P.5.1.1 - Disminuir la cartera morosa

CONCEPTOS

DEFINICIÓN ID83.OE5.1 – Morosidad

Indicador

Eficiencia

Dimensión del indicador Fundamento

Mide el nivel de las cuentas comerciales netas por cobrar, medido como número de meses equivalentes de la facturación, que en promedio, los usuarios adeudan a la Empresa

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de Gerencia Comercial - Base de Datos Cobranza

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

2014

2015

2016

2017

2018

1.20

1.20

1.20

1.19

1.18

Al Primer Trimestre

Al Segundo Trimestre

Al Tercer Trimestre

Al Cuarto Trimestre

1.20

1.20

1.20

1.20

Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Trimestral Gerencia Comercial

Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : E-mail : OPP Página 54 de 92

044-482358 [email protected]

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

PRODUCTO PRINCIPAL

: P.5.1.2 - Incrementar medidores de Agua Potable

CONCEPTOS

DEFINICIÓN

Indicador

ID84.OE5.1 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores Eficiencia

Dimensión del indicador Fundamento

Permite medir la Cantidad de Nuevos Medidores que la Empresa incorpora respecto de la Meta en Incremento de Nuevos Medidores previstos en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS. Incremento Anual de Nuevos Medidores x100 Incremento Anual de Nuevos Medidores previstos en el PMO

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - - Base de Datos de Catastro y Medición

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

2014

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

Al Primer Trimestre

Al Segundo Trimestre

Al Tercer Trimestre

Al Cuarto Trimestre

25%

50%

75%

100%

Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Trimestral Gerencia Comercial

Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : E-mail :

OPP Página 55 de 92

044-482358 [email protected]

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

PRODUCTO PRINCIPAL

: P.5.1.2 - Incrementar medidores de Agua Potable

CONCEPTOS

DEFINICIÓN

Indicador

Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores Eficiencia

Dimensión del indicador Fundamento

Permite medir la Cantidad de Instalación de Medidores por concepto de Renovación de los que han cumplido su vida Util o que se encuentran Subregistrando respecto de la Meta prevista en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.

Forma de Cálculo

(Número de Medidores Instalados por Renovación) x 100 / (Número de Medidores para Renovación Programados en PMO)

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - - Base de Datos de Catastro y Medición

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Datos históricos

2014

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

Al Primer Trimestre

Al Segundo Trimestre

Al Tercer Trimestre

Al Cuarto Trimestre

25%

50%

75%

100%

Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Trimestral Gerencia Comercial

Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : E-mail :

OPP Página 56 de 92

044-482358 [email protected]

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL ENTIDAD

: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

PRODUCTO PRINCIPAL

: P.2.1.1 - Mantener la calidad del agua

CONCEPTOS

DEFINICIÓN

Indicador

ID23.OE2.1 - Presencia de Cloro Residual

Dimensión del indicador

Calidad

Fundamento

Indicador que mide el grado de confiabilidad del uso doméstico del agua.

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de verificación

Informe de Gestión - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - División de Control de Calidad

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años Datos históricos

2014

2015

2016

2017

2018

99.50%

99.60%

99.60%

99.70%

99.70%

Al Primer Trimestre

Al Segundo Trimestre

Al Tercer Trimestre

Al Cuarto Trimestre

99.50%

99.50%

99.50%

99.60%

Resultado para el año 2015

Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador

Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : E-mail : OPP Página 57 de 92

044-482363 [email protected]

XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. El POI 2015 constituye una herramienta de gestión institucional, que permitirá evaluar el nivel de cumplimiento de las actividades y proyectos establecidos para el Año Fiscal 2015, las mismas que están orientadas a lograr los objetivos institucionales. 2. Las metas e indicadores de gestión, tienen alcance a nivel Institucional, y se han establecido con participación y consenso de los responsables de todas las unidades orgánicas de SEDALIB S.A. 3. Los responsables de cada Gerencia, Subgerencia, Oficina y Proceso, según su competencia, deben elaborar con oportunidad y calidad la información conducente a la evaluación del POI 2015, en forma mensual, para preparar la información necesaria para la alta dirección. 4. La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de Oficina de Racionalización y Control de Gestión, elaborará el informe de evaluación de la gestión, con periodicidad mensual, con un análisis de situación y las recomendaciones pertinentes para adoptar las medidas preventivas y correctivas, de ser el caso. 5. La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Oficinas de Planificación y Presupuesto y Racionalización y Control de Gestión, implementará mecanismos que facilite la recopilación y procesamiento de los datos orientados a la evaluación oportuna del POI 2015.

OPP Página 58 de 92

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.