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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 303
Concepto de Retención / Deducción HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
3046
1707083877001
MORALES JARAMILLO PABLO SANTIAGO
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000000051
1117528364
Fecha Comprobante 07/09/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 01/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
01/10/2015 MORALES JARAMILLO PABLO SANTIAGO, PAGO DE FACT. 51 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2015 SEGUN INFORME DE NECESIDAD DE LA CONTRATACION DE LA UATH E INFORME DE SATISFACCION PRODUCTOS ENTREGABLES EN EXPEDIENTE TESORERIA
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 332
Monto Deduc. / Ret.
7,460.00
746.00
7,460.00
746.00
7,460.00
746.00
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3028
1791317025001
3028
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
003-022-003458530
1116824808
02/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
1.00
0.00
0501443691001
TAIPE JUAN JOSE
002-001-000016324
1116908395
11/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
26.79
0.00
3028
1791317025001
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
002-015-004022008
1116824808
11/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
1.00
0.00
3028
1791317025001
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
002-021-003746497
1116824808
02/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
1.00
0.00
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3028
1791317025001
3028
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
003-013-002891344
1116824808
11/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
1.00
0.00
1791317025001
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
004-009-002118060
1116824808
11/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
1.00
0.00
3028
0691733009001
MERINO MONTOYA E HIJOS CIA 001-001-000056682 LTDA
1117481346
10/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
23.03
0.00
3028
0691733009001
MERINO MONTOYA E HIJOS CIA 001-001-000056532 LTDA
1117481346
07/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
23.03
0.00
3028
0691733009001
MERINO MONTOYA E HIJOS CIA 001-001-000056350 LTDA
1117481346
03/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
16.96
0.00
3028
1791317025001
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
004-015-002361767
1116824808
02/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
1.00
0.00
3103
1791407016001
GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.
001-001-002359007
1117564313
05/10/2015
14/10/2015
14/10/2015 GASOLINERA MADRID MEJIA S.A. FACT, 2359007 ADQUISICIÓN DE DIESEL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM SEGUN OF. 2015-0537-IGM-i-2 Y N-P 34291 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (TRANSPORTES) ADJ. INFORME, DETALLE LIQUIDACION
2,603.94
0.00
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3125
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE 012-022-000012131 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
1116905808
07/10/2015
14/10/2015
3198
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
137-003-000665043
1117257903
01/10/2015
16/10/2015
3198
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
137-003-000631587
1117257903
01/10/2015
16/10/2015
3198
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
137-003-000629326
1117257903
01/10/2015
16/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019502275 0710201520444217681 03/10/2015 525600019956070200
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019534520 0710201523593217681 03/10/2015 525600019961937461
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019503844 0710201520520917681 03/10/2015 525600019956351607
19/10/2015
14/10/2015 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACT. 12131 ADQUISICIÓN DE GASOLINA SUPER, PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN OF. 2015-237-IGM-i Y N-P 34615 SOLICITA SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORMES, DETALLE CONSUMO 16/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 631587629326-665043 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 16/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 631587629326-665043 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 16/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 631587629326-665043 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
1,343.63
0.00
475.00
0.00
23.22
0.00
254.99
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
729.33
0.00
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Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019537203 0810201500151317681 03/10/2015 525600019962336321
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019534518 0710201523593117681 03/10/2015 525600019961936835
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019534517 0710201523592917681 03/10/2015 525600019961936196
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019534516 0710201523592817681 03/10/2015 525600019961935365
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019511831 0710201521413517681 03/10/2015 525600019958217227
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019511463 0710201521401017681 03/10/2015 525600019958168996
19/10/2015
20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
13.03
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
41.78
0.00
6.20
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019509486 0710201521274217681 03/10/2015 525600019957746557
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019508351 0710201521204917681 03/10/2015 525600019957499546
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019508346 0710201521204717681 03/10/2015 525600019957497757
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019508345 0710201521204517681 03/10/2015 525600019957496697
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019501851 0710201520411917681 03/10/2015 525600019955939331
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019537198 0810201500151217681 03/10/2015 525600019962335851
19/10/2015
20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
6.20
0.00
136.20
0.00
6.20
0.00
6.20
0.00
23.22
0.00
7.23
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 6 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019534519 0710201523593117681 03/10/2015 525600019961937076
19/10/2015
3229
1768154260001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-003842360
1116581812
30/09/2015
20/10/2015
3229
1768154260001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-003842361
1116581812
30/09/2015
20/10/2015
3229
1768154260001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-003842495
1116581812
30/09/2015
20/10/2015
3230
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
001-999-000034447 0610201517074517900 05/10/2015 538810019904247327
20/10/2015
3230
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
999-999-000034447
05/10/2015
20/10/2015
3230
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
001-999-000034425 0610201517074517900 05/10/2015 538810019904247742
20/10/2015
9999999999
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACT. 3842361-38423603842495 PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO 2015-0520-IGM-i Y NP 4241 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20/10/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACT. 3842361-38423603842495 PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO 2015-0520-IGM-i Y NP 4241 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20/10/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACT. 3842361-38423603842495 PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO 2015-0520-IGM-i Y NP 4241 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
7.20
0.00
1,449.83
0.00
676.46
0.00
2.65
0.00
4,662.94
0.00
20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
572.26
0.00
20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
5,526.85
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 7 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3230
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
3250
999-999-000034425
9999999999
05/10/2015
20/10/2015
20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
671.94
0.00
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 092-001-004272359 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
08/10/2015
21/10/2015
127.76
0.00
3261
1790105342001
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO PABLO BORJA N 1
001-001-000025563
1117380581
07/10/2015
22/10/2015
100.00
0.00
3272
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
085-010-000000071 0710201514460317680 07/10/2015 426200019941128356
23/10/2015
2,164.61
0.00
3292
1768161550001
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
001-020-000005939 0810201517013017681 08/10/2015 615500019987698282
23/10/2015
3,292.71
0.00
3299
1792145481001
ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.
001-001-000002016
13/10/2015
28/10/2015
4,619.08
0.00
3319
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002775 0110201521173409912 01/10/2015 955420019742593221
28/10/2015
21/10/2015 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACT. 4272359 PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MUISNE DEL 04-09-2015 HASTA 05-102015 SEGUN OFICIO No. 2015-0066-IGM-i, Y N-S 3947 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 22/10/2015 UNIDAD EDUCATIVA PEDRO PABLO BORJA N 1 PAGO DE LA FACT. 25563 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAYANA MARIELIZA CHAMORRO VELASCO HIJA DE LA SRA. ELSY VELASCO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 23/10/2015 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE FACT. 71 CON CARGO AL CONTRATO 2015-012 POR EL SERVICIO DE RECEPCION ENTREGA DISTRIBUCION DE LA CORRESPONDENCIA MEDIANTE EMS, CERTIFICADO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 15 SEGUN REPORTES DE MERCADOTECNIA ADJ ARCHIVO TESORERIA 23/10/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACT. 5939 DEL CONTRATO 2015-003 POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL IGM SOL. POR LA UATH CF 223 E INFORME Y DETALLE DE PASAJES 28/10/2015 ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., PAGO DE FACT. 2016 PAGO DEL CONTRATO 2015-018 POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL IGM SOL. POR GESTION TALENTO HUMANO CF. 529 SEGUN REPORTE E INFORME DCTOS HABILITANTES ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES
756.86
0.00
1117295069
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 8 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3319
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002774 0110201521173309912 01/10/2015 955420019742593022
28/10/2015
3319
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002780 0110201521263709912 01/10/2015 955420019742823424
28/10/2015
3369
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002782 0110201521263809912 01/10/2015 955420019742823968
28/10/2015
3369
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002781 0110201521263809912 01/10/2015 955420019742823755
28/10/2015
3369
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002783 0110201521263909912 01/10/2015 955420019742824284
28/10/2015
3369
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002784 0110201521264009912 01/10/2015 955420019742824643
28/10/2015
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002776 0110201521173409912 01/10/2015 955420019742593477
28/10/2015
28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
840.11
0.00
641.06
0.00
107.10
0.00
27.14
0.00
80.45
0.00
112.42
0.00
735.15
0.00
Página: 9 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002777 0110201521263509912 01/10/2015 955420019742822593
28/10/2015
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002773 0110201521173309912 01/10/2015 955420019742592832
28/10/2015
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002778 0110201521263609912 01/10/2015 955420019742822830
28/10/2015
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002779 0110201521263709912 01/10/2015 955420019742823114
28/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 344
Monto Deduc. / Ret.
655.53
0.00
1,129.63
0.00
648.30
0.00
637.45
0.00
36,048.67
0.00
36,048.67
0.00
Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
2995
1768007200001
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000009655
1116711631
Fecha Comprobante 10/09/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 01/10/2015
01/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 171 No Entrada: 4249
Base Imponible Ret. / Ded. 26.32
Monto Deduc. / Ret. 0.53
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 10 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344
Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3028
1768007200001
3028
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
001-001-000009657
1116711631
10/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
125.00
2.50
1768007200001
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
001-001-000009647
1116711631
10/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
125.00
2.50
3105
0991327371001
TELCONET S.A.
002-011-000085186 0510201514370109913 05/10/2015 273710019857759757
14/10/2015
14/10/2015 TELCONET S.A. FACT. 85186 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUITO GUAYAQUIL SEGÚN MEMORANDO 2015-0153-IGM-o Y N-S 4145 SOLICITA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL ADJ. FORM. REG 008, CUADRO, PROFORMA,
2,000.00
40.00
3155
1707874887001
PROAÑO DUEÑAS SANTIAGO MAURICIO
002-001-000000583
1117411852
22/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
8.92
0.18
3188
1792516145001
INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA LTDA
001-001-000000280
1117532392
08/10/2015
16/10/2015
670.00
13.40
3216
1790978303001
PROAUTO C.A.
001-102-000017392 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685493
20/10/2015
89.68
1.79
3218
1707327001001
CARDENAS CARDENAS GUSTAVO RAMIRO
002-001-000008432
23/10/2015
16/10/2015 INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA LTDA FACT. 280 PARA SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO ENTRE LAS AREAS SALA AUXILIAR DE LA DIRECCION Y SALA DE MANDO Y CONTROL DEL IGM MEMORANDO NO. 2015-0201IGM-n Y N-S 4207SOLICITA LA GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. INFORMES, PROFORMAS, FOR.REG. 008 21/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17392 MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 10.000 KILOMETROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEC7122 SEGUN OF. 2015-0384-IGM-i Y N-S 4223 SOLICITA GESTION SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE SATISFACCION, REQUERIMIENTO, CONVENIO MARCO 23/10/2015 CARDENAS CARDENAS GUSTAVO RAMIRO FACT. 8453 SERVICIO DE ANALISIS DE VIBRACION DEL MOTOR BAUMULLER DE LA MÁQUINA OFFSET KBA SEGUN OF. 2015-0488-IGM-i Y N-S 4226 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM. REG. 008, ACTA, PROFORMA
370.00
7.40
1116401081
Fecha Comprobante
15/10/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 11 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344
Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3223
1792232287001
3234
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA.
001-001-000001904
1116075783
12/10/2015
20/10/2015
1791845870001
ACABADOSBRIKO S.A.
001-001-000073015 0910201508334117918 07/10/2015 458700010005198517
21/10/2015
3236
1714871678001
PACHACAMA CAIZA NORMA ELIZABETH
001-001-000001342
05/10/2015
22/10/2015
3251
1792067782001
DIRECTV ECUADOR C. LTDA.
001-003-002568515 0110201522534117920 01/10/2015 677820019744791085
21/10/2015
3251
1792067782001
DIRECTV ECUADOR C. LTDA.
001-003-002568514 0110201522534117920 01/10/2015 677820019744790951
3251
1792067782001
DIRECTV ECUADOR C. LTDA.
3258
1768007200001
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
21/10/2015 ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA. FACT. 1904 MANTENIMIENTO DE EQUIPO ATOM150520130001 POR PRESENTAR DAÑO EN MAINBOARD SEGUN OF. 2015-0175-IGM-n Y N-S 4187 SOLICITA GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. INFORME DE REQUERIMIENTO, SATISFACCION, FORM. REG. 008, PROFORMA 21/10/2015 ACABADOSBRIKO S.A. FACT. 73015 SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE PISO LAMAINADO PARA LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL Y SECRETARIA DEL DISPENSARIO MEDICO SEGUN OFICIO NO. 2015-0495-IGM-i Y N-S 4233 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM. REG 008, LIQUIACION PLANILLA, PROFORMA 22/10/2015 PACHACAMA CAIZA NORMA ELIZABETH (MICHAEL ANDRES) PAGO DE LA FACT. 1342 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALERIA AGUIRRE HIJA DEL SR. JUAN CARLOS AGUIRRE DEL MES OCTUBRE DE 2015 ADJ. LISTADO DE NIÑOS BENEFICIADOS, INFORME 21/10/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACT. 2568514-25685152568516 PARA PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.
330.00
6.60
626.72
12.53
100.00
2.00
30.90
0.62
21/10/2015
21/10/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACT. 2568514-25685152568516 PARA PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.
39.90
0.80
001-003-002568516 0110201522534217920 01/10/2015 677820019744791160
21/10/2015
21/10/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACT. 2568514-25685152568516 PARA PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.
30.90
0.62
001-001-000009659
23/10/2015
23/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 188 No Entrada: 4350
31.25
0.63
1116248827
1116711631
02/10/2015
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 12 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344
Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3262
1709409518001
3263
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
ARMAS TOBAR SONIA MARGARITA
001-001-000002502
1116757191
02/10/2015
22/10/2015
22/10/2015 ARMAS TOBAR SONIA MARGARITA FACT. 2502 POR EL SERVICO DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN MOSQUERA HIJO DEL SEÑOR PABLO MOSQUERA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 DOCUMENTACION DE RESPALDO ESTA EN EL CUR 3236
1705864757001
ALVEAR QUINTANA NORMA YOLANDA
001-001-000014335
1116148211
02/10/2015
22/10/2015
3264
1713543476001
VACA ESCOBAR VERONICA DEL CONSUELO
002-001-000002488
1115971887
01/10/2015
22/10/2015
3265
1102545256001
HIDALGO MERINO MARIA ELIZABETH
001-001-000000765
1117594248
05/10/2015
22/10/2015
3266
0401116256001
TINTIN YAGUAR BETTY GRACIELA
004-001-000001599
1115869614
06/10/2015
22/10/2015
22/10/2015 ALVEAR QUINTANA NORMA YOLANDA "MI NUEVO MUNDO" PAGO DE LA FACT. 14335 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO ISAAC ERAZO SANCHEZ HIJO DEL SRA ANA SÁNCHEZ POR EL MES OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 22/10/2015 VACA ESCOBAR VERONICA DEL CONSUELO "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VAQUITA´ S SABIAS" PAGO DE LA FACT. 2488 SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO HIJO DEL SEÑOR VICTOR BARAHONA POR EL MES OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 22/10/2015 HIDALGO MERINO MARIA ELIZABETH " CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RINCON DE LUZ" PAGO DE LA FACT. 765 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO HIJO DEL SR.MARCO YANEZ DEL MES OCTUBRE DE 2015 DCTOS. DE RESPALDO EN EL CUR 3236 22/10/2015 TINTIN YAGUAR BETTY GRACIELA (CDI "AMIGUITOS DE JESUS TU Y YO") PAGO DE LA FACT. 1599 POR SERVICIO DE GUARDERÍA DEL NIÑO HIJO DE LA SRA. VERÓNICA ZEA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236
3267
1710793819001
VALDIVIEZO GALLARDO EMMA GRACIELA
001-001-000001952
1117453476
01/10/2015
22/10/2015
3269
1703664647001
GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO
003-001-000000126
1116186198
01/10/2015
22/10/2015
22/10/2015 VALDIVIEZO GALLARDO EMMA GRACIELA (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAMILA) PAGO DE LA FACT. 1952 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA FABIANA MENA HIJA DEL SR. ROBERTO MENA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 22/10/2015 GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO, PAGO DE FACT. 126 POR EL SEGUNDO MANTENIMIENTO REALIZADO AL CALDERO DEL CONTRATO 2015-009 SEGUN ACTA DE ENTREGA PARCIAL SOL. POR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
100.80
2.02
83.00
1.66
100.00
2.00
100.00
2.00
100.80
2.02
100.80
2.02
500.00
10.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 13 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344
Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3276
1712641719001
CABASCANGO ALVAREZ JIMMY 002-001-000000201 MIGUEL
1117742919
16/10/2015
23/10/2015
3301
1792145481001
ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.
001-001-000002015
1117295069
13/10/2015
28/10/2015
3311
1391722907001
BLUECARD ECUADOR S.A
001-001-000132235 0110201510280813917 01/10/2015 229070019713123866
28/10/2015
3311
1391722907001
BLUECARD ECUADOR S.A
001-001-000132236 0110201510284013917 01/10/2015 229070019713144195
28/10/2015
3317
1717195653001
ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO
001-001-000000366
1116639895
05/10/2015
28/10/2015
3317
1717195653001
ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO
001-001-000000365
1116639895
05/10/2015
28/10/2015
3317
1717195653001
ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO
001-001-000000364
1116639895
05/10/2015
28/10/2015
23/10/2015 CABASCANGO ALVAREZ JIMMY MIGUEL FACT. 201 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE MALLA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MUISNE SEGUN OFICIO NO. 2015-0496-IGM-i Y N-S 4217 SOL. GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM. REG 008.PLANLLA DE LIQUIDACION,CUADRO,PROFORM 28/10/2015 ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., PAGO DE FACT. 2015 PAGO DEL CONTRATO 2015-018 POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL IGM SOL. POR GESTION TALENTO HUMANO CF. 529 SEGUN REPORTE E INFORME DCTOS HABILITANTES ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 BLUECARD ECUADOR S.A FACT. 132235-132236 PARA LA CONTRATACION DE SEGURO VIAJERO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN RODING ALEMANIA ING. LUIS GARCES E ING. CARMEN MIRANDA SEGUN OFICIO No. 2015-0513-IGM-j Y N.S. 4224 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE SEGUROS DEL IGM 28/10/2015 BLUECARD ECUADOR S.A FACT. 132235-132236 PARA LA CONTRATACION DE SEGURO VIAJERO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN RODING ALEMANIA ING. LUIS GARCES E ING. CARMEN MIRANDA SEGUN OFICIO No. 2015-0513-IGM-j Y N.S. 4224 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE SEGUROS DEL IGM 28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
3,128.25
62.57
125.00
2.50
111.00
2.22
111.00
2.22
5,135.00
102.70
6,151.00
123.02
9,302.00
186.04
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 14 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344
Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3317
1717195653001
3323
ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO
001-001-000000371
1116639895
05/10/2015
28/10/2015
1790978303001
PROAUTO C.A.
001-102-000017396 1310201513222517909 13/10/2015 783030010130705172
28/10/2015
3327
1790978303001
PROAUTO C.A.
001-102-000017395 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685507
28/10/2015
3329
1000894236001
PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO
001-001-000000468
07/10/2015
28/10/2015
3346
1790868044001
INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.
001-001-000018844 2610201515243317908 26/10/2015 680440010536610841
28/10/2015
3348
1790868044001
INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.
001-001-000018843 2610201515243217908 26/10/2015 680440010536610561
28/10/2015
3350
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A.
021-107-000061160 1510201516435517900 15/10/2015 088510010206164175
28/10/2015
1116899631
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17396 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 15000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3876 SEGUN MEMORANDO 2015-0505 -IGM-i Y N-S 4236 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION, CONVENIO 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17395 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 20000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3832 SEGUN MEMORANDO 2015-0506 -IGM-i Y N-S 4237 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (TRANSPORTES) ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION 28/10/2015 PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO FACT. 468 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CADENAS PORTA CABLES EN EL PROYECTOR UNIVERSAL DEL PLANETARIO SEGUN OFICIO 2015-0156-IGM-i Y N-S 4026 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORMULARIO 24-26, ACTA, PROFORMA 28/10/2015 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. FACT. 18844 PARA SERVICIO DE REPARACION DE UNA ESTACION DE MONITOREO CONTINUO DE GALAPAGOS, SEGUN MEMORANDO 2015-254-IGM-c-1, N-P 4193, INFORME, FPRM. REG. 008 28/10/2015 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. FACT, 18843 PARA SERVICIO DE REPARACION DE UN EQUIPO GPS RECEPTOR, SEGUN OF. 2015-244-IGM-c-1, N-S 4189, INFORME FORM. REG. 008
2,401.00
48.02
20.55
0.41
113.82
2.28
3,500.00
70.00
1,179.20
23.58
150.00
3.00
28/10/2015 GRUPO EL COMERCIO C.A. FACT. 61160 POR SUBSCRIPCION ANUAL DE 8 EJEMPLARES DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A VIERNES ENTREGA A DOMICILIO OFICIO 2015-0049-p Y N.S. 4230, SOLICITA LA GESTION DE COMUNICACION SOCIAL ADJ. INFORME DE SATISFACCION, OFICIO AUTORIZACION, FORM. REG 008
934.88
18.70
Página: 15 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344
Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3358
1792304180001
3373
3376
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.
001-001-000000937
1117119266
14/10/2015
28/10/2015
1708714041001
GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO
001-001-000000389
1116677457
01/10/2015
28/10/2015
1790646858001
MONDICOPIA S.A.
001-001-000023645
1116804936
12/10/2015
28/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
28/10/2015 INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A. FACT. 937 RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS Y SERVIDORES QUE POSEE EL IGM SEGUN MEMORANDO No. 2015-0195-IGM-n Y N.S. 4200 SOLICITA LA GESTION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. FORM. REG. 008, CUADRO, PROFORMAS, INFORME 28/10/2015 GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO, PAGO DE FACT. 389 PRIMER PAGO DEL CONTRATO 2015-023 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TERMINADOS GRAFICOS SOL. POR SEGURIDAD DOCUMENTARIA CF. 493 SEGUN INFORME DE SATISFACCION 28/10/2015 MONDICOPIA S.A., PAGO DE FACT. 23645 LIQUIDACION DEL CONTRATO 2014-030 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EQUIPO MARCA OCE SOLICITA GESTION DE TECNOLOGIA, SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION
6,250.00
125.00
850.00
17.00
5,400.00
108.00
Total por Grupo:
50,552.69
1,011.08
50,552.69
1,011.08
Total General:
Página: 16 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 512
Concepto de Retención / Deducción Pago al exterior Servicios profesionales dependientes
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
3268
1768007200001
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000009736
1116711631
Fecha Comprobante 08/10/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 22/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
27/10/2015 GEOPROCESS MONITOREO Y MODELACION DE LA TIERRA FACT. 83 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO-TALLER "GENERACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS EMPLEANDO VEHÍCULOS NO TRIPULADOS OFICIO NO. 2015-0578-IGM-l Y N-S 4222 SOL. LA GESTION DE TALENTO HUMANO ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION, OF AUTORIZACION
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 322
Monto Deduc. / Ret.
3,024.00
665.28
3,024.00
665.28
3,024.00
665.28
Concepto de Retención / Deducción Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3319
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002775 0110201521173409912 01/10/2015 955420019742593221
28/10/2015
3319
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002774 0110201521173309912 01/10/2015 955420019742593022
28/10/2015
3319
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002780 0110201521263709912 01/10/2015 955420019742823424
28/10/2015
28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
80.47
0.80
89.32
0.89
68.15
0.68
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 17 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 322
Concepto de Retención / Deducción Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3369
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002784 0110201521264009912 01/10/2015 955420019742824643
28/10/2015
3369
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002783 0110201521263909912 01/10/2015 955420019742824284
28/10/2015
3369
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002781 0110201521263809912 01/10/2015 955420019742823755
28/10/2015
3369
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002782 0110201521263809912 01/10/2015 955420019742823968
28/10/2015
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002779 0110201521263709912 01/10/2015 955420019742823114
28/10/2015
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002778 0110201521263609912 01/10/2015 955420019742822830
28/10/2015
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002777 0110201521263509912 01/10/2015 955420019742822593
28/10/2015
28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
11.91
0.12
8.50
0.09
2.84
0.03
11.34
0.11
67.76
0.68
68.92
0.69
69.69
0.70
Página: 18 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 322
Concepto de Retención / Deducción Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002773 0110201521173309912 01/10/2015 955420019742592832
28/10/2015
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002776 0110201521173409912 01/10/2015 955420019742593477
28/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES
120.12
1.20
78.16
0.78
Total por Grupo:
677.18
6.77
677.18
6.77
Total General: Cod. Reten. / Deducción 307
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
3089
1790868044001
INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
001-001-000018796 0510201511283217908 02/10/2015 680440019850133620
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 08/10/2015
08/10/2015 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. FACT. 18796 PARA MANTENIMIENTO DE UNA ESTACIÓN TOTAL MARCA TRIMBLE SEGUN OF. 2015-147-IGM-c-1-1 Y N-S 4095 SOLICITA GESTIÓN CARTOGRÁFICA ADJ. INFORME DE SATISFACCION, PROFORMA, ESPECIFICACIONES TECNICAS
Base Imponible Ret. / Ded. 180.00
Monto Deduc. / Ret. 3.60
Página: 19 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 307
Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
3372
1708714041001
GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000000390
1116677457
Fecha Comprobante 01/10/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 28/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
28/10/2015 GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO, PAGO DE FACT. 390 PRIMER PAGO DEL CONTRATO 2015-023 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TERMINADOS GRAFICOS SOL. POR SEGURIDAD DOCUMENTARIA CF. 493 SEGUN INFORME DE SATISFACCION
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 312
Monto Deduc. / Ret.
6,800.00
136.00
6,980.00
139.60
6,980.00
139.60
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3026
1707549521001
3107
3109
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
CANELOS AYMACANA MARTA JEANETH
001-001-000015109
1116576931
24/09/2015
01/10/2015
01/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 3227
1790931676001
AEROMASTER AIRWAYS S.A.
001-001-000008825 0110201514342717909 01/10/2015 316760019722985927
14/10/2015
0990881561001
INDUTORRES S.A.
004-002-000000307 0510201515144109908 05/10/2015 815610019859186985
14/10/2015
14/10/2015 AEROMASTER AIRWAYS S.A. FACT. 8825 ADQUISICION DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL AVION CESSNA DEL IGM SEGUN OF.2015-238IGM-c-1 Y N-P 35544 SOLICITA GESTION CARTOGRAFICA ADJ. INFORME DE NECESIDAD Y CONFORMIDAD 14/10/2015 INDUTORRES S.A. FACT. 307 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL COMPRESOR KAESER SK 20T DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA, ADJUNTO N-P 35771, FORMULARIO REG. 008 MEMORANDO 2015-0447-IGM-i, PROFORMA,
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
173.50
1.74
3,840.00
38.40
307.64
3.08
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 20 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3112
1716712938001
3115
QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN
001-001-000004101
1117614329
01/10/2015
14/10/2015
14/10/2015 QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN FACT. 4101 ADQUISICION DE CARGADOR Y UN CABLE USB PARA EQUIPO IPAD2 SEGUN OF. 2015-0202-IGM-n Y N-P 35982 SOLICITA GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. INFORME. PROFORMA,
95.00
0.95
1705913083001
LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI
003-001-000002816
1116526548
01/10/2015
14/10/2015
4,200.00
42.00
3130
1792259630001
FERROTOOLS CIA.LTDA.
001-001-000017056
1117384205
01/10/2015
14/10/2015
164.46
1.64
3132
1792110955001
TURBOTELTIC CIA LTDA.
001-001-000002624
1117571526
02/10/2015
14/10/2015
14/10/2015 LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI FACT. 2816 ADQUISICION DE 2.000 LITROS DE ALCOHOL PARA IMPRENTA OFFSET PARA LAS PRENSAS SEGUN OFICIO 2015-00695-IGM-c-3 Y N.P. 35640 SOLICITA LA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORMULARIO SER-ABA-REG008, PROFORMAS, CUADRO, PROFORMAS. 14/10/2015 FERROTOOLS CIA.LTDA. FACT. 17056 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SEGUN OFICIO NO. 2015-0485-IGM-i, N-P 36246 ADJ. FORM. REG 008, PROFORMA 14/10/2015 TURBOTELTIC CIA LTDA. FACT. 2624 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA GESTION INVESTIGACION Y DESARROLLO SEGUN N-P 35680-35679-35673-35674 -35676, SOLICITA INVESTIGACION Y DESARROLLO ADJ. FORM. REG 008 , ACTA DE ENETREGA
419.70
4.20
3155
1703410215001
LLERENA BEDON CONSUELO DEL ROSARIO
001-001-000002090
1116860287
04/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
25.00
0.25
3155
1790577929001
VERNAZA GRAFIC CIA LTDA
001-001-000188583 0209201511023217905 01/09/2015 779290018740556356
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
11.82
0.12
3155
1724499197001
RUEDA BARRAGAN JOSE GUSTAVO
001-002-000000016
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
14.70
0.15
1117201008
Fecha Comprobante
22/09/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3155
0690012685001
3155
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
MAQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS
002-001-000031096
1117018158
01/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
15.50
0.16
1790041220001
COMERCIAL KYWI S.A.
001-906-000076933 0809201512403217900 08/09/2015 412200018983473819
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
5.39
0.05
3155
1790155102001
CASTILLO HERMANOS S.A.
002-001-000216978 0209201509013617901 01/09/2015 551020018735002731
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
14.79
0.15
3155
1790155102001
CASTILLO HERMANOS S.A.
001-001-000332249 2209201512110717901 22/09/2015 551020019435091924
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
23.04
0.23
3155
1704551025001
MEJIA TRIVIÑO TERESA DE JESUS
003-002-000008325 2309201509264017045 22/09/2015 510250019467252374
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
83.69
0.84
3157
1700664467001
GUERRERO CASTRO JORGE ENRIQUE
001-001-000029692
1117213841
18/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345
4.50
0.05
3157
1790001067001
DISTRIBUIDORA BOSTON S.A.
001-001-000243113
1116633035
18/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345
2.68
0.03
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 22 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
3157
1790040275001
PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
001-112-000031281 1709201515223017900 17/09/2015 402750019284794579
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345
6.23
0.06
3157
1700664467001
GUERRERO CASTRO JORGE ENRIQUE
001-001-000029665
1117213841
14/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345
4.50
0.05
3157
1700664467001
GUERRERO CASTRO JORGE ENRIQUE
001-001-000029627
1117213841
09/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345
5.50
0.06
3157
1790041220001
COMERCIAL KYWI S.A.
006-903-000050838 1409201517022517900 14/09/2015 412200019187031155
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345
2.33
0.02
3163
0906652953001
SANCHEZ BARRERA LUZ DIBIA
001-001-000284675
1117168883
29/07/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
12.95
0.13
3163
1791431006001
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL ECOREPUESTOS
003-001-000026864
1116565786
06/08/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
4.46
0.04
3163
0602259707001
ORTEGA UVIDIA HUGO DELFIN
001-001-000001872
1117131765
26/07/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
11.60
0.12
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 23 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3163
1710818103001
3163
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
MORA GAIBOR MESIAS FAUSTINO
001-001-000006663
1116827679
18/08/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
3.13
0.03
1802704153001
LEON SILVA GLADIS ZORAIDA
001-001-000011043
1116940750
19/08/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
31.25
0.31
3163
1706890389001
MORENO RAMIREZ IVAN RENE
001-001-000020139
1117379664
24/08/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
3.57
0.04
3163
1791305345001
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL REPUESTOS AMERICANOS
001-001-000096063
1117078439
08/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
3.57
0.04
3163
1791305345001
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL REPUESTOS AMERICANOS
001-001-000096512
1117078439
22/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
37.51
0.38
3174
1704973401001
ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR
002-001-000006025
1117558011
01/10/2015
21/10/2015
1,322.88
13.23
3176
0103779757001
BUENO MEJIA ADALBERTO SEGUNDO
001-001-000000816
1115845550
01/10/2015
15/10/2015
21/10/2015 ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR FACT. 6025 ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDO A DIFERENTES GESTIONES DEL IGM SEGUN MEMORANDO 2015-0502-IGM-i Y N-P 36492 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. DETALLE CONSUMO, ANALISIS DE LABORATORIO 15/10/2015 BUENO MEJIA ADALBERTO SEGUNDO FACT. 816 ADQUISICION DE MATERIALES DE SERIGRAFIA PARA LA EJECUCION DE CEDULAS Y PASAPORTES SEGUN MEMORANDO 2015-0615-IGM-c3 Y N-P 35096 SOLICITA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORM. REG 008, CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS,
5,254.00
52.54
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 24 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3195
1705913083001
3203
LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI
003-001-000002821
1117667526
12/10/2015
16/10/2015
16/10/2015 LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI FACT. 2821 ADQUISICION DE 6 BROCAS PARA PERFORAR PAPEL SEGUN OF. 2015-0730-IGM-c3 Y N-P 35946 SOLICITA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORM. REG 008, PROFORMA
390.00
3.90
1707549521001
CANELOS AYMACANA MARTA JEANETH
001-001-000015212
1117617053
14/10/2015
18/10/2015
18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 3227
178.55
1.79
3216
1790978303001
PROAUTO C.A.
001-102-000017392 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685493
20/10/2015
145.52
1.46
3269
1703664647001
GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO
003-001-000000126
1116186198
01/10/2015
22/10/2015
21/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17392 MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 10.000 KILOMETROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEC7122 SEGUN OF. 2015-0384-IGM-i Y N-S 4223 SOLICITA GESTION SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE SATISFACCION, REQUERIMIENTO, CONVENIO MARCO 22/10/2015 GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO, PAGO DE FACT. 126 POR EL SEGUNDO MANTENIMIENTO REALIZADO AL CALDERO DEL CONTRATO 2015-009 SEGUN ACTA DE ENTREGA PARCIAL SOL. POR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
451.51
4.52
3278
1792524199001
DISTRIBUIDORA DE 001-001-000002563 LUBRICANTES OSCAR VARGAS GRUPO-DISVAC S.A.
1117402287
13/10/2015
23/10/2015
619.96
6.20
3290
1000894236001
PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO
1116899631
19/10/2015
23/10/2015
23/10/2015 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES OSCAR VARGAS GRUPO DISVAC S.A. FACT. 2563 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINA MUHLBAUER CP-2020 DE LA FABRICA DE CEDULAS SEGUN OF. 2015-0471-IGM-i Y N-P 36171 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM.REG. 008, PROFORMA 23/10/2015 PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO FACT. 470 ADQUISICION DE UN TRANSMISOR RECEPTOR DE SEÑAL DMX WIRELESS DE LUCES PARA MANEJO DE LUCES ROBOTICAS INALAMBRICO SEGUN OFICIO 2015-0096-IGM-c4 Y N.P. 36588 SOLICITA LA GESTION CENTRO CULTURAL ADJ. PROFORMAS, CUADRO, FORM. REG 008
1,284.00
12.84
001-001-000000470
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 25 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3296
1705913083001
3312
LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI
003-001-000002825
1117667526
20/10/2015
28/10/2015
0401138144001
VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO
002-001-000000116
1117429477
08/10/2015
28/10/2015
3312
0401138144001
VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO
002-001-000000112
1117429477
08/10/2015
28/10/2015
28/10/2015 VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO FACT. 112 116 PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0595-IGM-l, N-P 36205 ADJ. FORM. REG 008 , CUADRO, PROFORMAS
3321
1791351088001
GRAPHICSOURCE C.A.
001-010-000007976 1410201513265117913 14/10/2015 510880010165141971
28/10/2015
3323
1790978303001
PROAUTO C.A.
001-102-000017396 1310201513222517909 13/10/2015 783030010130705172
28/10/2015
3325
1703017598001
GRADOS CALAHORRANO LASTENIA IMELDA
001-001-000001670
19/10/2015
28/10/2015
3327
1790978303001
PROAUTO C.A.
001-102-000017395 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685507
28/10/2015
28/10/2015 GRAPHICSOURCE C.A. FACT. 7976 POR LA ADQUISICION DE REVELADOR THERMAL KODAK PREBAKE PARA STOCK D ELA BODEGA SEGUN OF. 2015-0580-IGM-i-2 Y N-P 33448 SOLICITA GESTION SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. INFORME DE REQUERIMIENTO, PROFORMA 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17396 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 15000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3876 SEGUN MEMORANDO 2015-0505 -IGM-i Y N-S 4236 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION, CONVENIO 28/10/2015 GRADOS CALAHORRANO LASTENIA IMELDA FACT. 1670 ADQUISICION DE HIELO SECO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO MUSEABLE "VIAJE DE COMETAS" EN LA SALA DE ASTRONOMIA DEL CENTRO CULTURAL DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0468-IGM-i, N-P 36116 ADJ. FORM. REG 008, PROFORMA 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17395 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 20000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3832 SEGUN MEMORANDO 2015-0506 -IGM-i Y N-S 4237 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (TRANSPORTES) ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION
1116929297
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 28/10/2015 LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI FACT. 2825 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS DE SERIGRAFIA (LAMPARA UV PARA TUNEL DE SECADO Y LAMPARAS DE INSOLOACION) PARA SEGUN OF. 2015-0238-IGM-i Y N-P 33750 SOLICITA GESTIÓN DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. INFORME MOTIVADO,CUADRO, PROFORMA 28/10/2015 VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO FACT. 112 116 PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0595-IGM-l, N-P 36205 ADJ. FORM. REG 008 , CUADRO, PROFORMAS
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
2,960.00
29.60
1,029.06
10.29
911.49
9.11
6,350.00
63.50
59.72
0.60
738.00
7.38
175.62
1.76
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 26 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3336
1714061932001
3339
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
ORTIZ VEGA NELSON FABIAN
003-002-000006393
1117283814
19/10/2015
28/10/2015
1791319869001
TECHCOMPUTER CIA. LTDA.
001-004-000005201 1310201512162917913 13/10/2015 198690010127973170
28/10/2015
3360
1707984884001
JARAMILLO CAMACHO JOHN WENCESLAO
003-001-000012025
1117648719
20/10/2015
28/10/2015
3364
1713169165001
HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA
001-001-000157636
1116657787
21/10/2015
28/10/2015
3364
1713169165001
HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA
001-001-000157589
1116657787
19/10/2015
28/10/2015
28/10/2015 ORTIZ VEGA NELSON FABIAN FACT. 6393 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA GESTION INVESTIGACION Y DESARROLLO SEGUN N-P 35658, 35665, 35666, 35667, 35668, 35669, 35670, 35671, 35672, 35677, 35678, 35673, 35674, 35675, 35676, 35679 Y 35680, 12 FORMULARIOS REG. 008. 28/10/2015 TECHCOMPUTER CIA. LTDA. FACT. 5201 ADQUISICION DE KIT FUSOR Y KIT TRANSFER PARA MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA JEFATURA DE LA GESTION CARTOGRAFICA SEGUN OFICIO NO. 2015-259-IGM-c1 Y N-P 35979 SOLICITA LA GESTION CARTOGRAFICA ADJ. FOR, REG. 008 E INFORME 28/10/2015 JARAMILLO CAMACHO JOHN WENCESLAO FACT. 12025 ADQUISICION DE 35 KILOGRAMOS DE DILUYENTE OFFSET PARA LA SECCION DE PRESAS SEGUN MEMORANDO No. 2015-0700-IGM-c3 Y NOTA DE PEDIDO 35642 VALOR INCLUYE IVA SOLICITA LA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORMULARIO SER-ABA-REG-008, 28/10/2015 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA FACT. 15763615758 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CUADRO, PRO 28/10/2015 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA FACT. 15763615758 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CUADRO, PRO
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
890.25
8.90
1,100.00
11.00
700.00
7.00
332.13
3.32
2,246.52
22.47
Página: 27 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
3366
1700518390001
SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000022594
1117418029
Fecha Comprobante 21/10/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 28/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
28/10/2015 SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OFICIO 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORMULARIO 24-25
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
488.76
4.89
37,155.98
371.62
37,155.98
371.62
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3028
1791317025001
3028
1791317025001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
002-015-004022008
1116824808
11/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
0.00
0.00
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
002-021-003746497
1116824808
02/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
0.00
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 28 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3028
1791317025001
3028
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
003-013-002891344
1116824808
11/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
0.00
0.00
1791317025001
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
003-022-003458530
1116824808
02/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
0.00
0.00
3028
1791317025001
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
004-009-002118060
1116824808
11/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
0.00
0.00
3028
1791317025001
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
004-015-002361767
1116824808
02/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
0.00
0.00
3166
1791317025001
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
002-015-004043841
1116824808
18/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
0.00
0.00
3166
1791317025001
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
003-014-003871934
1116824808
18/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
0.00
0.00
3186
0860023100001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICHE
001-001-000003439
1117296579
07/09/2015
16/10/2015
16/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 4288
0.00
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 29 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3229
1768154260001
3229
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-003842360
1116581812
30/09/2015
20/10/2015
1768154260001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-003842495
1116581812
30/09/2015
20/10/2015
3229
1768154260001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
001-001-003842361
1116581812
30/09/2015
20/10/2015
3230
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
001-999-000034425 0610201517074517900 05/10/2015 538810019904247742
20/10/2015
3230
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
001-999-000034447 0610201517074517900 05/10/2015 538810019904247327
3236
1714871678001
PACHACAMA CAIZA NORMA ELIZABETH
001-001-000001342
1116248827
3250
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 092-001-004272359 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
20/10/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACT. 3842361-38423603842495 PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO 2015-0520-IGM-i Y NP 4241 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20/10/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACT. 3842361-38423603842495 PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO 2015-0520-IGM-i Y NP 4241 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20/10/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACT. 3842361-38423603842495 PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO 2015-0520-IGM-i Y NP 4241 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20/10/2015
20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0.00
0.00
05/10/2015
22/10/2015
0.00
0.00
08/10/2015
21/10/2015
22/10/2015 PACHACAMA CAIZA NORMA ELIZABETH (MICHAEL ANDRES) PAGO DE LA FACT. 1342 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALERIA AGUIRRE HIJA DEL SR. JUAN CARLOS AGUIRRE DEL MES OCTUBRE DE 2015 ADJ. LISTADO DE NIÑOS BENEFICIADOS, INFORME 21/10/2015 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACT. 4272359 PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MUISNE DEL 04-09-2015 HASTA 05-102015 SEGUN OFICIO No. 2015-0066-IGM-i, Y N-S 3947 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0.00
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 30 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3261
1790105342001
3262
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO PABLO BORJA N 1
001-001-000025563
1117380581
07/10/2015
22/10/2015
1709409518001
ARMAS TOBAR SONIA MARGARITA
001-001-000002502
1116757191
02/10/2015
22/10/2015
3263
1705864757001
ALVEAR QUINTANA NORMA YOLANDA
001-001-000014335
1116148211
02/10/2015
22/10/2015
3264
1713543476001
VACA ESCOBAR VERONICA DEL CONSUELO
002-001-000002488
1115971887
01/10/2015
22/10/2015
3265
1102545256001
HIDALGO MERINO MARIA ELIZABETH
001-001-000000765
1117594248
05/10/2015
22/10/2015
3266
0401116256001
TINTIN YAGUAR BETTY GRACIELA
004-001-000001599
1115869614
06/10/2015
22/10/2015
3267
1710793819001
VALDIVIEZO GALLARDO EMMA GRACIELA
001-001-000001952
1117453476
01/10/2015
22/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
22/10/2015 UNIDAD EDUCATIVA PEDRO PABLO BORJA N 1 PAGO DE LA FACT. 25563 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAYANA MARIELIZA CHAMORRO VELASCO HIJA DE LA SRA. ELSY VELASCO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 22/10/2015 ARMAS TOBAR SONIA MARGARITA FACT. 2502 POR EL SERVICO DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN MOSQUERA HIJO DEL SEÑOR PABLO MOSQUERA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 DOCUMENTACION DE RESPALDO ESTA EN EL CUR 3236
0.00
0.00
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22/10/2015 ALVEAR QUINTANA NORMA YOLANDA "MI NUEVO MUNDO" PAGO DE LA FACT. 14335 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO ISAAC ERAZO SANCHEZ HIJO DEL SRA ANA SÁNCHEZ POR EL MES OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 22/10/2015 VACA ESCOBAR VERONICA DEL CONSUELO "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VAQUITA´ S SABIAS" PAGO DE LA FACT. 2488 SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO HIJO DEL SEÑOR VICTOR BARAHONA POR EL MES OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 22/10/2015 HIDALGO MERINO MARIA ELIZABETH " CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RINCON DE LUZ" PAGO DE LA FACT. 765 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO HIJO DEL SR.MARCO YANEZ DEL MES OCTUBRE DE 2015 DCTOS. DE RESPALDO EN EL CUR 3236 22/10/2015 TINTIN YAGUAR BETTY GRACIELA (CDI "AMIGUITOS DE JESUS TU Y YO") PAGO DE LA FACT. 1599 POR SERVICIO DE GUARDERÍA DEL NIÑO HIJO DE LA SRA. VERÓNICA ZEA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236
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22/10/2015 VALDIVIEZO GALLARDO EMMA GRACIELA (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAMILA) PAGO DE LA FACT. 1952 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA FABIANA MENA HIJA DEL SR. ROBERTO MENA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 31 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
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No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3312
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3319
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO
002-001-000000116
1117429477
08/10/2015
28/10/2015
28/10/2015 VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO FACT. 112 116 PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0595-IGM-l, N-P 36205 ADJ. FORM. REG 008 , CUADRO, PROFORMAS
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0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
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28/10/2015
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3319
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002775 0110201521173409912 01/10/2015 955420019742593221
28/10/2015
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3319
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002780 0110201521263709912 01/10/2015 955420019742823424
28/10/2015
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3338
1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225
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3338
1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
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3338
1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 32 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
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3338
1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-125-000075541 0209201504383817600 31/08/2015 033300018725604712
28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-133-000079811 2108201505310517600 20/08/2015 033300018394577931
28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-133-000089404 2308201505381517600 22/08/2015 033300018452466071
28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-134-000090266 0809201506285117600 07/09/2015 033300018972333150
28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 33 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
3338
1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-121-000095981 1908201502573517600 18/08/2015 033300018319577827
28/10/2015
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-133-000101049 2608201505335117600 25/08/2015 033300018538968727
28/10/2015
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-124-000105116 2108201503553517600 20/08/2015 033300018393593531
28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-123-000105638 1908201507565617600 18/08/2015 033300018324399967
28/10/2015
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 34 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
3338
1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-123-000106063 2008201503270317600 19/08/2015 033300018360040721
28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-132-000106839 2008201505001717600 19/08/2015 033300018361121337
28/10/2015
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-133-000108279 2808201505554717600 27/08/2015 033300018604853761
28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-124-000110484 2208201504080817600 21/08/2015 033300018431329681
28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-125-000111531 1709201504025717600 16/09/2015 033300019269589034
28/10/2015
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-122-000112578 2108201503080517600 20/08/2015 033300018392834948
28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 35 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
010-131-000118247 1908201504492617600 18/08/2015 033300018321149088
28/10/2015
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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28/10/2015
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1760003330001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
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Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
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Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
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1115865175
28/08/2015
28/10/2015
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1115865175
28/08/2015
28/10/2015
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
012-011-001763645
1115865175
26/08/2015
28/10/2015
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
012-011-001770440
1115865175
28/08/2015
28/10/2015
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EMPRESA PUBLICA 002-025-000908666 1908201514410817681 19/08/2015 METROPOLITANA DE 546900018338202723 MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
28/10/2015
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15/09/2015
28/10/2015
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PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
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1116824808
04/09/2015
28/10/2015
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 42 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
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.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3338
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3338
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
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1116824808
08/08/2015
28/10/2015
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11/09/2015
28/10/2015
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PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
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04/09/2015
28/10/2015
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14/09/2015
28/10/2015
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PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
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15/09/2015
28/10/2015
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PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
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22/08/2015
28/10/2015
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PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
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07/09/2015
28/10/2015
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
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Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3338
1791317025001
3338
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
002-017-002559378
1116824808
14/09/2015
28/10/2015
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07/08/2015
28/10/2015
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18/09/2015
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21/08/2015
28/10/2015
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PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
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29/08/2015
28/10/2015
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20/08/2015
28/10/2015
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PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
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27/08/2015
28/10/2015
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 44 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3338
1791317025001
3338
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
003-022-003462859
1116824808
04/09/2015
28/10/2015
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28/10/2015
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29/08/2015
28/10/2015
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04/09/2015
28/10/2015
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28/10/2015
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20/08/2015
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30/07/2015
28/10/2015
28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 45 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3338
1791317025001
3338
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
002-021-003759236
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07/09/2015
28/10/2015
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28/10/2015
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PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
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28/10/2015
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 46 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
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.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3338
1791317025001
3338
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
003-015-004045724
1116824808
08/08/2015
28/10/2015
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28/08/2015
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04/09/2015
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04/09/2015
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27/08/2015
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 47 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3338
1791317025001
3338
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
002-022-004709320
1116824808
27/08/2015
28/10/2015
28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225
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PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
002-022-004712899
1116824808
28/08/2015
28/10/2015
28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225
0.00
0.00
3338
1791317025001
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
002-022-004718973
1116824808
29/08/2015
28/10/2015
28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225
0.00
0.00
3338
1791317025001
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
002-022-004741466
1116824808
04/09/2015
28/10/2015
28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225
0.00
0.00
3364
1713169165001
HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA
001-001-000157636
1116657787
21/10/2015
28/10/2015
0.00
0.00
3366
1700518390001
SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL
001-001-000022594
1117418029
21/10/2015
28/10/2015
0.00
0.00
3369
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002784 0110201521264009912 01/10/2015 955420019742824643
28/10/2015
28/10/2015 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA FACT. 15763615758 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CUADRO, PRO 28/10/2015 SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OFICIO 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORMULARIO 24-25 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS
0.00
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 48 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3369
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002781 0110201521263809912 01/10/2015 955420019742823755
28/10/2015
3369
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002782 0110201521263809912 01/10/2015 955420019742823968
28/10/2015
3369
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002783 0110201521263909912 01/10/2015 955420019742824284
28/10/2015
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002779 0110201521263709912 01/10/2015 955420019742823114
28/10/2015
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002776 0110201521173409912 01/10/2015 955420019742593477
28/10/2015
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002777 0110201521263509912 01/10/2015 955420019742822593
28/10/2015
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
002-002-000002778 0110201521263609912 01/10/2015 955420019742822830
28/10/2015
28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Página: 49 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
3370
0991295542001
HISPANA DE SEGUROS S.A.
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
002-002-000002773 0110201521173309912 01/10/2015 955420019742592832
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 28/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES
0.00
0.00
Total por Grupo:
0.00
0.00
0.00
0.00
Total General: Cod. Reten. / Deducción 0
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción No Sujeto a IVA
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3230
1790053881001
3230
3292
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
999-999-000034447
9999999999
05/10/2015
20/10/2015
20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0.00
0.00
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
999-999-000034425
9999999999
05/10/2015
20/10/2015
20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0.00
0.00
1768161550001
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
001-020-000005939 0810201517013017681 08/10/2015 615500019987698282
23/10/2015
23/10/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACT. 5939 DEL CONTRATO 2015-003 POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL IGM SOL. POR LA UATH CF 223 E INFORME Y DETALLE DE PASAJES
0.00
0.00
Página: 50 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción No Sujeto a IVA
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3299
1792145481001
3311
3311
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.
001-001-000002016
1117295069
13/10/2015
28/10/2015
1391722907001
BLUECARD ECUADOR S.A
001-001-000132236 0110201510284013917 01/10/2015 229070019713144195
28/10/2015
1391722907001
BLUECARD ECUADOR S.A
001-001-000132235 0110201510280813917 01/10/2015 229070019713123866
28/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
28/10/2015 ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., PAGO DE FACT. 2016 PAGO DEL CONTRATO 2015-018 POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL IGM SOL. POR GESTION TALENTO HUMANO CF. 529 SEGUN REPORTE E INFORME DCTOS HABILITANTES ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 BLUECARD ECUADOR S.A FACT. 132235-132236 PARA LA CONTRATACION DE SEGURO VIAJERO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN RODING ALEMANIA ING. LUIS GARCES E ING. CARMEN MIRANDA SEGUN OFICIO No. 2015-0513-IGM-j Y N.S. 4224 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE SEGUROS DEL IGM 28/10/2015 BLUECARD ECUADOR S.A FACT. 132235-132236 PARA LA CONTRATACION DE SEGURO VIAJERO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN RODING ALEMANIA ING. LUIS GARCES E ING. CARMEN MIRANDA SEGUN OFICIO No. 2015-0513-IGM-j Y N.S. 4224 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE SEGUROS DEL IGM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total por Grupo:
0.00
0.00
0.00
0.00
Total General: Cod. Reten. / Deducción 10
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción Retención 10%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
3107
1790931676001
AEROMASTER AIRWAYS S.A.
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
001-001-000008825 0110201514342717909 01/10/2015 316760019722985927
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 14/10/2015
14/10/2015 AEROMASTER AIRWAYS S.A. FACT. 8825 ADQUISICION DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL AVION CESSNA DEL IGM SEGUN OF.2015-238IGM-c-1 Y N-P 35544 SOLICITA GESTION CARTOGRAFICA ADJ. INFORME DE NECESIDAD Y CONFORMIDAD
Base Imponible Ret. / Ded. 460.80
Monto Deduc. / Ret. 46.08
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 51 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 10
Concepto de Retención / Deducción Retención 10%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3109
0990881561001
INDUTORRES S.A.
004-002-000000307 0510201515144109908 05/10/2015 815610019859186985
14/10/2015
14/10/2015 INDUTORRES S.A. FACT. 307 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL COMPRESOR KAESER SK 20T DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA, ADJUNTO N-P 35771, FORMULARIO REG. 008 MEMORANDO 2015-0447-IGM-i, PROFORMA,
3155
1790577929001
VERNAZA GRAFIC CIA LTDA
001-001-000188583 0209201511023217905 01/09/2015 779290018740556356
14/10/2015
3155
1790155102001
CASTILLO HERMANOS S.A.
001-001-000332249 2209201512110717901 22/09/2015 551020019435091924
3155
1704551025001
MEJIA TRIVIÑO TERESA DE JESUS
3155
1790041220001
3155
3157
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
36.92
3.69
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
1.42
0.14
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
2.76
0.28
003-002-000008325 2309201509264017045 22/09/2015 510250019467252374
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
10.04
1.00
COMERCIAL KYWI S.A.
001-906-000076933 0809201512403217900 08/09/2015 412200018983473819
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
0.65
0.06
1790155102001
CASTILLO HERMANOS S.A.
002-001-000216978 0209201509013617901 01/09/2015 551020018735002731
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
1.77
0.18
1790040275001
PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
001-112-000031281 1709201515223017900 17/09/2015 402750019284794579
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345
0.75
0.08
Página: 52 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 10
Concepto de Retención / Deducción Retención 10%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
3157
1790041220001
COMERCIAL KYWI S.A.
006-903-000050838 1409201517022517900 14/09/2015 412200019187031155
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345
3216
1790978303001
PROAUTO C.A.
001-102-000017392 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685493
20/10/2015
3321
1791351088001
GRAPHICSOURCE C.A.
001-010-000007976 1410201513265117913 14/10/2015 510880010165141971
28/10/2015
3323
1790978303001
PROAUTO C.A.
001-102-000017396 1310201513222517909 13/10/2015 783030010130705172
28/10/2015
3327
1790978303001
PROAUTO C.A.
001-102-000017395 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685507
28/10/2015
3339
1791319869001
TECHCOMPUTER CIA. LTDA.
001-004-000005201 1310201512162917913 13/10/2015 198690010127973170
28/10/2015
21/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17392 MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 10.000 KILOMETROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEC7122 SEGUN OF. 2015-0384-IGM-i Y N-S 4223 SOLICITA GESTION SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE SATISFACCION, REQUERIMIENTO, CONVENIO MARCO 28/10/2015 GRAPHICSOURCE C.A. FACT. 7976 POR LA ADQUISICION DE REVELADOR THERMAL KODAK PREBAKE PARA STOCK D ELA BODEGA SEGUN OF. 2015-0580-IGM-i-2 Y N-P 33448 SOLICITA GESTION SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. INFORME DE REQUERIMIENTO, PROFORMA 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17396 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 15000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3876 SEGUN MEMORANDO 2015-0505 -IGM-i Y N-S 4236 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION, CONVENIO 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17395 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 20000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3832 SEGUN MEMORANDO 2015-0506 -IGM-i Y N-S 4237 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (TRANSPORTES) ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION 28/10/2015 TECHCOMPUTER CIA. LTDA. FACT. 5201 ADQUISICION DE KIT FUSOR Y KIT TRANSFER PARA MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA JEFATURA DE LA GESTION CARTOGRAFICA SEGUN OFICIO NO. 2015-259-IGM-c1 Y N-P 35979 SOLICITA LA GESTION CARTOGRAFICA ADJ. FOR, REG. 008 E INFORME
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
0.28
0.03
17.46
1.75
762.00
76.20
7.17
0.72
21.07
2.11
132.00
13.20
1,455.09
145.52
1,455.09
145.52
Página: 53 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 100
Concepto de Retención / Deducción Retencion 100%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
2995
1768007200001
3028
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
001-001-000009655
1116711631
10/09/2015
01/10/2015
01/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 171 No Entrada: 4249
3.16
3.16
1768007200001
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
001-001-000009657
1116711631
10/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
15.00
15.00
3028
1768007200001
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
001-001-000009647
1116711631
10/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
15.00
15.00
3046
1707083877001
MORALES JARAMILLO PABLO SANTIAGO
001-001-000000051
1117528364
07/09/2015
01/10/2015
895.20
895.20
3258
1768007200001
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
001-001-000009659
1116711631
02/10/2015
23/10/2015
01/10/2015 MORALES JARAMILLO PABLO SANTIAGO, PAGO DE FACT. 51 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2015 SEGUN INFORME DE NECESIDAD DE LA CONTRATACION DE LA UATH E INFORME DE SATISFACCION PRODUCTOS ENTREGABLES EN EXPEDIENTE TESORERIA 23/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 188 No Entrada: 4350
3.75
3.75
3268
1768007200001
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
001-001-000009736
1116711631
08/10/2015
22/10/2015
27/10/2015 GEOPROCESS MONITOREO Y MODELACION DE LA TIERRA FACT. 83 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO-TALLER "GENERACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS EMPLEANDO VEHÍCULOS NO TRIPULADOS OFICIO NO. 2015-0578-IGM-l Y N-S 4222 SOL. LA GESTION DE TALENTO HUMANO ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION, OF AUTORIZACION
362.88
362.88
1,294.99
1,294.99
1,294.99
1,294.99
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 54 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 20
Concepto de Retención / Deducción Retención 20%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
3089
1790868044001
INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.
001-001-000018796 0510201511283217908 02/10/2015 680440019850133620
08/10/2015
08/10/2015 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. FACT. 18796 PARA MANTENIMIENTO DE UNA ESTACIÓN TOTAL MARCA TRIMBLE SEGUN OF. 2015-147-IGM-c-1-1 Y N-S 4095 SOLICITA GESTIÓN CARTOGRÁFICA ADJ. INFORME DE SATISFACCION, PROFORMA, ESPECIFICACIONES TECNICAS
21.60
4.32
3105
0991327371001
TELCONET S.A.
002-011-000085186 0510201514370109913 05/10/2015 273710019857759757
14/10/2015
14/10/2015 TELCONET S.A. FACT. 85186 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUITO GUAYAQUIL SEGÚN MEMORANDO 2015-0153-IGM-o Y N-S 4145 SOLICITA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL ADJ. FORM. REG 008, CUADRO, PROFORMA,
240.00
48.00
3216
1790978303001
PROAUTO C.A.
001-102-000017392 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685493
20/10/2015
10.76
2.15
3234
1791845870001
ACABADOSBRIKO S.A.
001-001-000073015 0910201508334117918 07/10/2015 458700010005198517
21/10/2015
75.21
15.04
3251
1792067782001
DIRECTV ECUADOR C. LTDA.
001-003-002568514 0110201522534117920 01/10/2015 677820019744790951
21/10/2015
21/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17392 MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 10.000 KILOMETROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEC7122 SEGUN OF. 2015-0384-IGM-i Y N-S 4223 SOLICITA GESTION SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE SATISFACCION, REQUERIMIENTO, CONVENIO MARCO 21/10/2015 ACABADOSBRIKO S.A. FACT. 73015 SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE PISO LAMAINADO PARA LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL Y SECRETARIA DEL DISPENSARIO MEDICO SEGUN OFICIO NO. 2015-0495-IGM-i Y N-S 4233 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM. REG 008, LIQUIACION PLANILLA, PROFORMA 21/10/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACT. 2568514-25685152568516 PARA PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.
5.51
1.10
3251
1792067782001
DIRECTV ECUADOR C. LTDA.
001-003-002568515 0110201522534117920 01/10/2015 677820019744791085
21/10/2015
21/10/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACT. 2568514-25685152568516 PARA PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.
4.27
0.85
3251
1792067782001
DIRECTV ECUADOR C. LTDA.
001-003-002568516 0110201522534217920 01/10/2015 677820019744791160
21/10/2015
21/10/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACT. 2568514-25685152568516 PARA PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.
4.27
0.85
Página: 55 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 20
Concepto de Retención / Deducción Retención 20%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3323
1790978303001
PROAUTO C.A.
001-102-000017396 1310201513222517909 13/10/2015 783030010130705172
28/10/2015
3327
1790978303001
PROAUTO C.A.
001-102-000017395 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685507
28/10/2015
3346
1790868044001
INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.
001-001-000018844 2610201515243317908 26/10/2015 680440010536610841
28/10/2015
3348
1790868044001
INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.
001-001-000018843 2610201515243217908 26/10/2015 680440010536610561
28/10/2015
3350
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A.
021-107-000061160 1510201516435517900 15/10/2015 088510010206164175
28/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17396 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 15000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3876 SEGUN MEMORANDO 2015-0505 -IGM-i Y N-S 4236 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION, CONVENIO 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17395 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 20000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3832 SEGUN MEMORANDO 2015-0506 -IGM-i Y N-S 4237 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (TRANSPORTES) ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION 28/10/2015 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. FACT. 18844 PARA SERVICIO DE REPARACION DE UNA ESTACION DE MONITOREO CONTINUO DE GALAPAGOS, SEGUN MEMORANDO 2015-254-IGM-c-1, N-P 4193, INFORME, FPRM. REG. 008 28/10/2015 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. FACT, 18843 PARA SERVICIO DE REPARACION DE UN EQUIPO GPS RECEPTOR, SEGUN OF. 2015-244-IGM-c-1, N-S 4189, INFORME FORM. REG. 008
Monto Deduc. / Ret.
2.46
0.49
13.66
2.73
141.50
28.30
18.00
3.60
28/10/2015 GRUPO EL COMERCIO C.A. FACT. 61160 POR SUBSCRIPCION ANUAL DE 8 EJEMPLARES DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A VIERNES ENTREGA A DOMICILIO OFICIO 2015-0049-p Y N.S. 4230, SOLICITA LA GESTION DE COMUNICACION SOCIAL ADJ. INFORME DE SATISFACCION, OFICIO AUTORIZACION, FORM. REG 008
112.19
22.44
Total por Grupo:
649.43
129.87
649.43
129.87
Total General:
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 56 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3026
1707549521001
3112
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
CANELOS AYMACANA MARTA JEANETH
001-001-000015109
1116576931
24/09/2015
01/10/2015
01/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 3227
20.82
6.25
1716712938001
QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN
001-001-000004101
1117614329
01/10/2015
14/10/2015
14/10/2015 QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN FACT. 4101 ADQUISICION DE CARGADOR Y UN CABLE USB PARA EQUIPO IPAD2 SEGUN OF. 2015-0202-IGM-n Y N-P 35982 SOLICITA GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. INFORME. PROFORMA,
11.40
3.42
3115
1705913083001
LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI
003-001-000002816
1116526548
01/10/2015
14/10/2015
504.00
151.20
3130
1792259630001
FERROTOOLS CIA.LTDA.
001-001-000017056
1117384205
01/10/2015
14/10/2015
19.74
5.92
3132
1792110955001
TURBOTELTIC CIA LTDA.
001-001-000002624
1117571526
02/10/2015
14/10/2015
14/10/2015 LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI FACT. 2816 ADQUISICION DE 2.000 LITROS DE ALCOHOL PARA IMPRENTA OFFSET PARA LAS PRENSAS SEGUN OFICIO 2015-00695-IGM-c-3 Y N.P. 35640 SOLICITA LA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORMULARIO SER-ABA-REG008, PROFORMAS, CUADRO, PROFORMAS. 14/10/2015 FERROTOOLS CIA.LTDA. FACT. 17056 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SEGUN OFICIO NO. 2015-0485-IGM-i, N-P 36246 ADJ. FORM. REG 008, PROFORMA 14/10/2015 TURBOTELTIC CIA LTDA. FACT. 2624 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA GESTION INVESTIGACION Y DESARROLLO SEGUN N-P 35680-35679-35673-35674 -35676, SOLICITA INVESTIGACION Y DESARROLLO ADJ. FORM. REG 008 , ACTA DE ENETREGA
50.36
15.11
3155
0690012685001
MAQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS
002-001-000031096
1117018158
01/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
1.86
0.56
3155
1703410215001
LLERENA BEDON CONSUELO DEL ROSARIO
001-001-000002090
1116860287
04/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
3.00
0.90
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 57 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3155
1724499197001
3157
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
RUEDA BARRAGAN JOSE GUSTAVO
001-002-000000016
1117201008
22/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
1.76
0.53
1700664467001
GUERRERO CASTRO JORGE ENRIQUE
001-001-000029665
1117213841
14/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345
0.54
0.16
3157
1700664467001
GUERRERO CASTRO JORGE ENRIQUE
001-001-000029692
1117213841
18/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345
0.54
0.16
3157
1700664467001
GUERRERO CASTRO JORGE ENRIQUE
001-001-000029627
1117213841
09/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345
0.66
0.20
3157
1790001067001
DISTRIBUIDORA BOSTON S.A.
001-001-000243113
1116633035
18/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345
0.32
0.10
3163
1710818103001
MORA GAIBOR MESIAS FAUSTINO
001-001-000006663
1116827679
18/08/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
0.38
0.11
3163
1802704153001
LEON SILVA GLADIS ZORAIDA
001-001-000011043
1116940750
19/08/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
3.75
1.12
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 58 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3163
1791431006001
3163
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL ECOREPUESTOS
003-001-000026864
1116565786
06/08/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
0.54
0.16
1791305345001
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL REPUESTOS AMERICANOS
001-001-000096512
1117078439
22/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
4.50
1.35
3163
1791305345001
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL REPUESTOS AMERICANOS
001-001-000096063
1117078439
08/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
0.43
0.13
3163
1706890389001
MORENO RAMIREZ IVAN RENE
001-001-000020139
1117379664
24/08/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
0.42
0.13
3163
0906652953001
SANCHEZ BARRERA LUZ DIBIA
001-001-000284675
1117168883
29/07/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
1.55
0.46
3163
0602259707001
ORTEGA UVIDIA HUGO DELFIN
001-001-000001872
1117131765
26/07/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689
1.40
0.42
3174
1704973401001
ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR
002-001-000006025
1117558011
01/10/2015
21/10/2015
21/10/2015 ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR FACT. 6025 ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDO A DIFERENTES GESTIONES DEL IGM SEGUN MEMORANDO 2015-0502-IGM-i Y N-P 36492 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. DETALLE CONSUMO, ANALISIS DE LABORATORIO
158.75
47.62
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 59 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3176
0103779757001
3195
BUENO MEJIA ADALBERTO SEGUNDO
001-001-000000816
1115845550
01/10/2015
15/10/2015
1705913083001
LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI
003-001-000002821
1117667526
12/10/2015
16/10/2015
3203
1707549521001
CANELOS AYMACANA MARTA JEANETH
001-001-000015212
1117617053
14/10/2015
18/10/2015
3269
1703664647001
GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO
003-001-000000126
1116186198
01/10/2015
3278
1792524199001
DISTRIBUIDORA DE 001-001-000002563 LUBRICANTES OSCAR VARGAS GRUPO-DISVAC S.A.
1117402287
3290
1000894236001
PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO
1116899631
001-001-000000470
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 15/10/2015 BUENO MEJIA ADALBERTO SEGUNDO FACT. 816 ADQUISICION DE MATERIALES DE SERIGRAFIA PARA LA EJECUCION DE CEDULAS Y PASAPORTES SEGUN MEMORANDO 2015-0615-IGM-c3 Y N-P 35096 SOLICITA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORM. REG 008, CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS, 16/10/2015 LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI FACT. 2821 ADQUISICION DE 6 BROCAS PARA PERFORAR PAPEL SEGUN OF. 2015-0730-IGM-c3 Y N-P 35946 SOLICITA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORM. REG 008, PROFORMA
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
630.48
189.14
46.80
14.04
18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 3227
21.43
6.43
22/10/2015
22/10/2015 GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO, PAGO DE FACT. 126 POR EL SEGUNDO MANTENIMIENTO REALIZADO AL CALDERO DEL CONTRATO 2015-009 SEGUN ACTA DE ENTREGA PARCIAL SOL. POR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
54.18
16.25
13/10/2015
23/10/2015
74.40
22.32
19/10/2015
23/10/2015
23/10/2015 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES OSCAR VARGAS GRUPO DISVAC S.A. FACT. 2563 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINA MUHLBAUER CP-2020 DE LA FABRICA DE CEDULAS SEGUN OF. 2015-0471-IGM-i Y N-P 36171 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM.REG. 008, PROFORMA 23/10/2015 PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO FACT. 470 ADQUISICION DE UN TRANSMISOR RECEPTOR DE SEÑAL DMX WIRELESS DE LUCES PARA MANEJO DE LUCES ROBOTICAS INALAMBRICO SEGUN OFICIO 2015-0096-IGM-c4 Y N.P. 36588 SOLICITA LA GESTION CENTRO CULTURAL ADJ. PROFORMAS, CUADRO, FORM. REG 008
154.08
46.22
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 60 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3296
1705913083001
3312
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI
003-001-000002825
1117667526
20/10/2015
28/10/2015
0401138144001
VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO
002-001-000000112
1117429477
08/10/2015
28/10/2015
3312
0401138144001
VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO
002-001-000000116
1117429477
08/10/2015
3325
1703017598001
GRADOS CALAHORRANO LASTENIA IMELDA
001-001-000001670
1116929297
3336
1714061932001
ORTIZ VEGA NELSON FABIAN
003-002-000006393
3360
1707984884001
JARAMILLO CAMACHO JOHN WENCESLAO
3364
1713169165001
HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
28/10/2015 LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI FACT. 2825 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS DE SERIGRAFIA (LAMPARA UV PARA TUNEL DE SECADO Y LAMPARAS DE INSOLOACION) PARA SEGUN OF. 2015-0238-IGM-i Y N-P 33750 SOLICITA GESTIÓN DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. INFORME MOTIVADO,CUADRO, PROFORMA 28/10/2015 VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO FACT. 112 116 PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0595-IGM-l, N-P 36205 ADJ. FORM. REG 008 , CUADRO, PROFORMAS
355.20
106.56
109.38
32.81
28/10/2015
28/10/2015 VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO FACT. 112 116 PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0595-IGM-l, N-P 36205 ADJ. FORM. REG 008 , CUADRO, PROFORMAS
116.77
35.03
19/10/2015
28/10/2015
88.56
26.57
1117283814
19/10/2015
28/10/2015
106.83
32.05
003-001-000012025
1117648719
20/10/2015
28/10/2015
84.00
25.20
001-001-000157636
1116657787
21/10/2015
28/10/2015
28/10/2015 GRADOS CALAHORRANO LASTENIA IMELDA FACT. 1670 ADQUISICION DE HIELO SECO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO MUSEABLE "VIAJE DE COMETAS" EN LA SALA DE ASTRONOMIA DEL CENTRO CULTURAL DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0468-IGM-i, N-P 36116 ADJ. FORM. REG 008, PROFORMA 28/10/2015 ORTIZ VEGA NELSON FABIAN FACT. 6393 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA GESTION INVESTIGACION Y DESARROLLO SEGUN N-P 35658, 35665, 35666, 35667, 35668, 35669, 35670, 35671, 35672, 35677, 35678, 35673, 35674, 35675, 35676, 35679 Y 35680, 12 FORMULARIOS REG. 008. 28/10/2015 JARAMILLO CAMACHO JOHN WENCESLAO FACT. 12025 ADQUISICION DE 35 KILOGRAMOS DE DILUYENTE OFFSET PARA LA SECCION DE PRESAS SEGUN MEMORANDO No. 2015-0700-IGM-c3 Y NOTA DE PEDIDO 35642 VALOR INCLUYE IVA SOLICITA LA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORMULARIO SER-ABA-REG-008, 28/10/2015 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA FACT. 15763615758 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CUADRO, PRO
36.86
11.06
Página: 61 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3364
1713169165001
3366
1700518390001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA
001-001-000157589
1116657787
19/10/2015
28/10/2015
SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL
001-001-000022594
1117418029
21/10/2015
28/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
28/10/2015 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA FACT. 15763615758 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CUADRO, PRO 28/10/2015 SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OFICIO 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORMULARIO 24-25
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 70
Monto Deduc. / Ret.
269.58
80.87
7.20
2.16
2,942.47
882.72
2,942.47
882.72
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3155
1707874887001
3188
1792516145001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
PROAÑO DUEÑAS SANTIAGO MAURICIO
002-001-000000583
1117411852
22/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179
INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA LTDA
001-001-000000280
1117532392
08/10/2015
16/10/2015
16/10/2015 INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA LTDA FACT. 280 PARA SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO ENTRE LAS AREAS SALA AUXILIAR DE LA DIRECCION Y SALA DE MANDO Y CONTROL DEL IGM MEMORANDO NO. 2015-0201IGM-n Y N-S 4207SOLICITA LA GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. INFORMES, PROFORMAS, FOR.REG. 008
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
1.07
0.75
80.40
56.28
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 62 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3218
1707327001001
3223
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
CARDENAS CARDENAS GUSTAVO RAMIRO
002-001-000008432
1116401081
15/10/2015
23/10/2015
1792232287001
ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA.
001-001-000001904
1116075783
12/10/2015
20/10/2015
3269
1703664647001
GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO
003-001-000000126
1116186198
01/10/2015
22/10/2015
3276
1712641719001
CABASCANGO ALVAREZ JIMMY 002-001-000000201 MIGUEL
1117742919
16/10/2015
23/10/2015
3301
1792145481001
ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.
001-001-000002015
1117295069
13/10/2015
28/10/2015
3317
1717195653001
ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO
001-001-000000364
1116639895
05/10/2015
28/10/2015
3317
1717195653001
ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO
001-001-000000365
1116639895
05/10/2015
28/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
23/10/2015 CARDENAS CARDENAS GUSTAVO RAMIRO FACT. 8453 SERVICIO DE ANALISIS DE VIBRACION DEL MOTOR BAUMULLER DE LA MÁQUINA OFFSET KBA SEGUN OF. 2015-0488-IGM-i Y N-S 4226 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM. REG. 008, ACTA, PROFORMA 21/10/2015 ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA. FACT. 1904 MANTENIMIENTO DE EQUIPO ATOM150520130001 POR PRESENTAR DAÑO EN MAINBOARD SEGUN OF. 2015-0175-IGM-n Y N-S 4187 SOLICITA GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. INFORME DE REQUERIMIENTO, SATISFACCION, FORM. REG. 008, PROFORMA 22/10/2015 GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO, PAGO DE FACT. 126 POR EL SEGUNDO MANTENIMIENTO REALIZADO AL CALDERO DEL CONTRATO 2015-009 SEGUN ACTA DE ENTREGA PARCIAL SOL. POR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
44.40
31.08
39.60
27.72
60.00
42.00
23/10/2015 CABASCANGO ALVAREZ JIMMY MIGUEL FACT. 201 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE MALLA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MUISNE SEGUN OFICIO NO. 2015-0496-IGM-i Y N-S 4217 SOL. GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM. REG 008.PLANLLA DE LIQUIDACION,CUADRO,PROFORM 28/10/2015 ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., PAGO DE FACT. 2015 PAGO DEL CONTRATO 2015-018 POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL IGM SOL. POR GESTION TALENTO HUMANO CF. 529 SEGUN REPORTE E INFORME DCTOS HABILITANTES ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA
375.39
262.77
15.00
10.50
1,116.24
781.37
738.12
516.68
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 63 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3317
1717195653001
3317
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO
001-001-000000366
1116639895
05/10/2015
28/10/2015
1717195653001
ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO
001-001-000000371
1116639895
05/10/2015
28/10/2015
3329
1000894236001
PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO
001-001-000000468
1116899631
07/10/2015
28/10/2015
3358
1792304180001
INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.
001-001-000000937
1117119266
14/10/2015
28/10/2015
3372
1708714041001
GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO
001-001-000000390
1116677457
01/10/2015
28/10/2015
3373
1708714041001
GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO
001-001-000000389
1116677457
01/10/2015
28/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO FACT. 468 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CADENAS PORTA CABLES EN EL PROYECTOR UNIVERSAL DEL PLANETARIO SEGUN OFICIO 2015-0156-IGM-i Y N-S 4026 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORMULARIO 24-26, ACTA, PROFORMA 28/10/2015 INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A. FACT. 937 RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS Y SERVIDORES QUE POSEE EL IGM SEGUN MEMORANDO No. 2015-0195-IGM-n Y N.S. 4200 SOLICITA LA GESTION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. FORM. REG. 008, CUADRO, PROFORMAS, INFORME 28/10/2015 GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO, PAGO DE FACT. 390 PRIMER PAGO DEL CONTRATO 2015-023 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TERMINADOS GRAFICOS SOL. POR SEGURIDAD DOCUMENTARIA CF. 493 SEGUN INFORME DE SATISFACCION
616.20
431.34
288.12
201.68
420.00
294.00
750.00
525.00
816.00
571.20
28/10/2015 GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO, PAGO DE FACT. 389 PRIMER PAGO DEL CONTRATO 2015-023 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TERMINADOS GRAFICOS SOL. POR SEGURIDAD DOCUMENTARIA CF. 493 SEGUN INFORME DE SATISFACCION
102.00
71.40
Página: 64 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
3376
1790646858001
MONDICOPIA S.A.
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000023645
1116804936
Fecha Comprobante 12/10/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 28/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
28/10/2015 MONDICOPIA S.A., PAGO DE FACT. 23645 LIQUIDACION DEL CONTRATO 2014-030 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EQUIPO MARCA OCE SOLICITA GESTION DE TECNOLOGIA, SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION
648.00
453.60
Total por Grupo:
6,110.54
4,277.37
6,110.54
4,277.37
Total General: Cod. Reten. / Deducción 0
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
3028
0691733009001
MERINO MONTOYA E HIJOS CIA 001-001-000056682 LTDA
1117481346
10/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
2.77
0.00
3028
0501443691001
TAIPE JUAN JOSE
002-001-000016324
1116908395
11/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
3.21
0.00
3028
0691733009001
MERINO MONTOYA E HIJOS CIA 001-001-000056350 LTDA
1117481346
03/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
2.04
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 65 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3028
0691733009001
MERINO MONTOYA E HIJOS CIA 001-001-000056532 LTDA
1117481346
07/09/2015
03/10/2015
03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214
3103
1791407016001
GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.
001-001-002359007
1117564313
05/10/2015
14/10/2015
3125
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE 012-022-000012131 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
1116905808
07/10/2015
14/10/2015
3136
1707819460001
JARAMILLO PINEDA MIGUEL ANGEL
002-001-000247871
1116814187
19/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 GASOLINERA MADRID MEJIA S.A. FACT, 2359007 ADQUISICIÓN DE DIESEL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM SEGUN OF. 2015-0537-IGM-i-2 Y N-P 34291 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (TRANSPORTES) ADJ. INFORME, DETALLE LIQUIDACION 14/10/2015 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACT. 12131 ADQUISICIÓN DE GASOLINA SUPER, PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN OF. 2015-237-IGM-i Y N-P 34615 SOLICITA SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORMES, DETALLE CONSUMO 14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 177 No Entrada: 4276
3136
1703494367001
AGUILERA RIOS RAUL VINICIO
002-010-000023121 2309201510031217034 23/09/2015 943670019468502697
14/10/2015
3166
1900189935001
DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH
001-001-000388612
1116367094
14/09/2015
3166
1792128919001
ALOAGAS CIA. LTDA.
001-003-000092831
1117475973
18/09/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
2.77
0.00
312.47
0.00
161.24
0.00
1.53
0.00
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 177 No Entrada: 4276
2.04
0.00
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
1.34
0.00
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
0.86
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 66 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
3166
0990818231001
DISTRIAZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES P. AZUL CIA.LTDA.
001-009-000311898 1309201512564409908 13/09/2015 182310019149128392
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
1.98
0.00
3166
1001049517001
VASQUEZ MERA BOLIVAR IPOLITO
001-001-000098718
1115648911
08/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
1.82
0.00
3166
1310369390001
FARFAN MUENTES MARIA BELEN
001-001-000204139
1117221624
16/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
1.82
0.00
3166
1700899600001
OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY
002-001-000277769
1117341020
17/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
1.55
0.00
3166
1707819460001
JARAMILLO PINEDA MIGUEL ANGEL
002-001-000247310
1116814187
11/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
2.04
0.00
3166
1709389561001
GALARRAGA SANTAMARIA VICENTE MIGUEL
002-001-000095740
1116807884
18/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
1.93
0.00
3166
0290030382001
COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA
006-001-000209427
1117233388
17/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
1.40
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 67 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
3166
0991519246001
3166
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
ELIPOL S.A.
003-002-000078811
1115733263
10/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
1.29
0.00
1001049517001
VASQUEZ MERA BOLIVAR IPOLITO
001-001-000098720
1115648911
08/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
2.14
0.00
3166
1391785585001
NEIED ECUADOR S.A.
003-001-000032597
1117439590
12/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
1.61
0.00
3166
1712182136001
VILLARREAL CEDEÑO MARIA ALEXANDRA
002-001-000109649
1116913533
15/09/2015
14/10/2015
14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239
1.39
0.00
3198
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
137-003-000629326
1117257903
01/10/2015
16/10/2015
30.60
0.00
3198
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
137-003-000665043
1117257903
01/10/2015
16/10/2015
57.00
0.00
3198
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
137-003-000631587
1117257903
01/10/2015
16/10/2015
16/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 631587629326-665043 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 16/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 631587629326-665043 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 16/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 631587629326-665043 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.
2.79
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 68 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019501851 0710201520411917681 03/10/2015 525600019955939331
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019537203 0810201500151317681 03/10/2015 525600019962336321
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019503844 0710201520520917681 03/10/2015 525600019956351607
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019508345 0710201521204517681 03/10/2015 525600019957496697
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019508346 0710201521204717681 03/10/2015 525600019957497757
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019508351 0710201521204917681 03/10/2015 525600019957499546
19/10/2015
20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109
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0.74
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 69 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
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Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019511463 0710201521401017681 03/10/2015 525600019958168996
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019511831 0710201521413517681 03/10/2015 525600019958217227
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019534516 0710201523592817681 03/10/2015 525600019961935365
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019534518 0710201523593117681 03/10/2015 525600019961936835
19/10/2015
20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 70 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019534520 0710201523593217681 03/10/2015 525600019961937461
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019537198 0810201500151217681 03/10/2015 525600019962335851
19/10/2015
3201
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-019502275 0710201520444217681 03/10/2015 525600019956070200
19/10/2015
3205
0991306498001
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
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1117354782
10/09/2015
18/10/2015
3205
0991306498001
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
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1117354782
15/09/2015
3205
0991306498001
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
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1117354782
29/09/2015
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Monto Deduc. / Ret.
20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264
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18/10/2015
18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264
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18/10/2015
18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 71 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
3205
0990014094001
INDUAUTO S.A.
008-101-000004695 1809201515133409900 18/09/2015 140940019323285086
18/10/2015
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3205
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NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
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1117354823
17/09/2015
18/10/2015
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3205
0991306498001
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
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1117039680
10/09/2015
18/10/2015
18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264
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0.00
3205
0991306498001
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
050-001-000854213
1117354782
21/09/2015
18/10/2015
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3205
0991306498001
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
050-001-000854976
1117354782
22/09/2015
18/10/2015
18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264
1.07
0.00
3205
0991306498001
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
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25/09/2015
18/10/2015
18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264
0.54
0.00
3254
1792246091001
COMPAÑIA DE TRANSPORTES TYDCOSERVICES S.A.
004-001-000095852
1117305769
29/09/2015
23/10/2015
23/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 173 No Entrada: 4257
16.07
0.00
Página: 72 de 72
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Período:
OCTUBRE
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
3272
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
085-010-000000071 0710201514460317680 07/10/2015 426200019941128356
23/10/2015
3292
1768161550001
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
001-020-000005939 0810201517013017681 08/10/2015 615500019987698282
23/10/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
23/10/2015 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE FACT. 71 CON CARGO AL CONTRATO 2015-012 POR EL SERVICIO DE RECEPCION ENTREGA DISTRIBUCION DE LA CORRESPONDENCIA MEDIANTE EMS, CERTIFICADO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 15 SEGUN REPORTES DE MERCADOTECNIA ADJ ARCHIVO TESORERIA 23/10/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACT. 5939 DEL CONTRATO 2015-003 POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL IGM SOL. POR LA UATH CF 223 E INFORME Y DETALLE DE PASAJES
259.75
0.00
353.76
0.00
Total por Grupo:
1,357.33
0.00
1,357.33
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Total General: