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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 303
Concepto de Retención / Deducción Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
372
0908286644001
LOPEZ YEPEZ MARCELO XAVIER
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000001938
1117859350
Fecha Comprobante 13/04/2016
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 19/04/2016
Base Imponible Ret. / Ded.
20/04/2016 DAF.- LOPEZ YEPEZ MARCELO XAVIER PARA EL PAGO F 001-001-1938 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO DE ARCSA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCSAARCSA-DAF-2016-0603-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2016, C.P. 76. MEMV..AB
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 332
Monto Deduc. / Ret.
1,500.00
150.00
1,500.00
150.00
1,500.00
150.00
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
388
1792430224001
390
404
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
CONSTRUCTORA NEOURBANA S.A.
001-001-000000069
1118367308
12/04/2016
20/04/2016
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
137-888-001252657 0204201600313217681 01/04/2016 525600015778468017
21/04/2016
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
085-010-000001244 0604201615494817680 06/04/2016 426200015919768581
29/04/2016
21/04/2016 DAF.- CONSTRUCTORA NEOURBANA S.A.:f001-001-69PARA EL REEMBOLSO POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRCA DEL EDIFICIO DE ARCSA CORRESPONDIENTE A ENERO FEBRERO DEL 2015, SOLICITUD DE PAGO No. 70, CERT No. 089. ORC....vs 22/04/2016 DAF.- CNT EP F137-888-1252657 PAGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA MAXIMA AUTORIDAD FEB-MAR DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. ARCSA-ARCSA-DAF-2016-0634M ORDEN DE PAGO Nro. 77. C.P. 33,ORC...VS 29/04/2016 DSG.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA EL PAGO F 1229-1244 POR EL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION,CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA,POR EL MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°76,CERT.N°45.MEMV..AB
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
841.92
0.00
256.77
0.00
208.61
0.00
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
404
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
085-010-000001229 0604201610053817680 06/04/2016 426200015908596447
29/04/2016
417
1768161550001
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 001-020-000010139 0904201610180817681 09/04/2016 AEREA DEL ECUADOR TAME 615500016008384952 EP
29/04/2016
424
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-001-000077783
1118328736
03/04/2016
29/04/2016
427
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
137-003-001524298
1117257903
18/04/2016
29/04/2016
Base Imponible Ret. / Ded.
29/04/2016 DSG.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA EL PAGO F 1229-1244 POR EL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION,CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA,POR EL MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°76,CERT.N°45.MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA EL PAGO F 10139 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA,MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°85,CERT.N°46,MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO F 77783 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA PARA EL AÑO 2016 MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO N°81,CERT N °52,MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO F 1524298 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA PARA EL AÑO 2016, MES DE FEBRERO,SOLICITUD DE PAGO N°80 CERT.N °52.MEMV..AB
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
191.98
0.00
6,468.25
0.00
643.31
0.00
638.32
0.00
9,249.16
0.00
9,249.16
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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Reporte: R00818889.rdlc
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344
Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
374
0991253408001
380
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
001-001-000029265
1118001041
05/04/2016
19/04/2016
1792145686001
INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
001-001-000002669
1117480238
04/04/2016
20/04/2016
385
0992542454001
PERITAJES, TASACIONES Y ASESORIA, PERITASE S.A.
001-001-000001720
1117518459
08/04/2016
20/04/2016
413
0800639536001
ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA
001-001-000000511
1118682461
21/04/2016
29/04/2016
420
1791312503001
ESPECTROCROM CIA. LTDA.
001-001-000016283
1118148124
20/04/2016
422
1714660188001
BUSTOS ZUÑIGA MANOLO XAVIER
001-001-000000220
1116779730
21/04/2016
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
19/04/2016 DCIP.- ESCOPUSA S.A. PARA EL PAGO F 001-00129265 DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN NACIONAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE ARCSA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCSA-ARCSA-DCIP-2016-0028-M DEL 06 DE ABRIL DEL 2016.C.P.29 MEMV.AB 21/04/2016 DAF.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.:f001-001-2669 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES ARCSA EN PLANTA CENTRAL DESDE EL 22 DE FEBRERO AL 21 DEMARZO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-20160607-M, SOL DE PAGO No. 75, CERT No. 023. ORC...VS. 21/04/2016 DAF.- PERITAJES, TASACIONES Y ASESORIA, PERITASE S.A.: f001-001-1720-PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ADECUACIONES DE LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA QUITO Y GUAYAQUIL DE LA ARCSA. SOLICITUD DE PAGO No. 79, CERT No. 44. ORC...VS 29/04/2016 DAF.- ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA PARA EL PAGO F 001-001-511 DEL PROCESO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REUBICACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ARCSA,SOLICITUD DE PAGO N°84,CERT.N°80,MEMV..AB
1,416.74
28.33
2,325.62
46.51
6,600.00
132.00
4,450.00
89.00
29/04/2016
29/04/2016 DTLB.-ESPECTROCROM CIA. LTDA. PARA EL PAGO F 16283 POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN DESINSTANLACIÓN DE EQUIPOS,SOLICITUD DE PAGO N°87,CERT.N°87,MEMV..AB
5,050.00
101.00
29/04/2016
29/04/2016 DAF.- BUSTOS ZUNIGA MANOLO XAVIER PARA EL PAGO F 001-001-220 POR EL PROCESO DE "TRASLADO DE MOBILIARIO (OFICINAS PLANTA CENTRAL DE ARCSA EN QUITO A LAS OFICINAS PLANTA CENTRAL DE ARCSA GUAYAQUIL",SOLICITUD DE PAGO N°86,CERT.N °72,MEMV..AB
5,700.00
114.00
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344
Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
431
1792392349001
PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000000319
1117804251
Fecha Comprobante 21/04/2016
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 29/04/2016
Base Imponible Ret. / Ded.
29/04/2016 DAF.- PROMOSTANDSEC CIA. LTDA. PARA EL PAGO F 001-001-319 POR EL PROCESO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOBILIARIO" SOLICITUD DE PAGO N°83 CERT.N °99.MEMV...AB
5,200.00
104.00
Total por Grupo:
30,742.36
614.84
30,742.36
614.84
Total General: Cod. Reten. / Deducción 312
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
401
1706888037001
409
1792117771001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO
001-001-000001798
1117872200
21/04/2016
29/04/2016
AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.
001-001-000003381
1118571817
20/04/2016
29/04/2016
Base Imponible Ret. / Ded.
29/04/2016 DCIP.-CESAR ALMEIDA MOSQUERA PARA EL PAGO F 001-001-1798 POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DIARIA DE PERIÓDICOS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA, SOLICITUD DE PAGO N°89,CERT.N°39.MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.PARA EL PAGO F 001-001-3381 POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOLICITUD DE PAGO No. 82, CERT No. 68.MEMV...AB
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
68.67
0.69
794.64
7.95
863.31
8.64
863.31
8.64
Página: 5 de 9
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción No Sujeto a IVA
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000000069
1118367308
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
388
1792430224001
CONSTRUCTORA NEOURBANA S.A.
12/04/2016
20/04/2016
417
1768161550001
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 001-020-000010139 0904201610180817681 09/04/2016 AEREA DEL ECUADOR TAME 615500016008384952 EP
29/04/2016
Base Imponible Ret. / Ded.
21/04/2016 DAF.- CONSTRUCTORA NEOURBANA S.A.:f001-001-69PARA EL REEMBOLSO POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRCA DEL EDIFICIO DE ARCSA CORRESPONDIENTE A ENERO FEBRERO DEL 2015, SOLICITUD DE PAGO No. 70, CERT No. 089. ORC....vs 29/04/2016 DAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA EL PAGO F 10139 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA,MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°85,CERT.N°46,MEMV..AB
0.00
0.00
0.00
0.00
Total por Grupo:
0.00
0.00
0.00
0.00
Total General: Cod. Reten. / Deducción 100
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción Retencion 100%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
372
0908286644001
LOPEZ YEPEZ MARCELO XAVIER
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000001938
1117859350
Fecha Comprobante 13/04/2016
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 19/04/2016
Base Imponible Ret. / Ded.
20/04/2016 DAF.- LOPEZ YEPEZ MARCELO XAVIER PARA EL PAGO F 001-001-1938 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO DE ARCSA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCSAARCSA-DAF-2016-0603-M DEL 13 DE ABRIL DEL 2016, C.P. 76. MEMV..AB
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
Página: 6 de 9
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
409
1792117771001
AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000003381
1118571817
Fecha Comprobante 20/04/2016
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 29/04/2016
Base Imponible Ret. / Ded.
29/04/2016 DAF.- AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.PARA EL PAGO F 001-001-3381 POR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOLICITUD DE PAGO No. 82, CERT No. 68.MEMV...AB
95.36
28.61
Total por Grupo:
95.36
28.61
95.36
28.61
Total General: Cod. Reten. / Deducción 70
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
374
0991253408001
380
1792145686001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
001-001-000029265
1118001041
05/04/2016
19/04/2016
INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
001-001-000002669
1117480238
04/04/2016
20/04/2016
19/04/2016 DCIP.- ESCOPUSA S.A. PARA EL PAGO F 001-00129265 DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN NACIONAL PARA LA AGENCIA NACIONAL DE ARCSA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCSA-ARCSA-DCIP-2016-0028-M DEL 06 DE ABRIL DEL 2016.C.P.29 MEMV.AB 21/04/2016 DAF.- INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.:f001-001-2669 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES ARCSA EN PLANTA CENTRAL DESDE EL 22 DE FEBRERO AL 21 DEMARZO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO ARCSA-ARCSA-DAF-20160607-M, SOL DE PAGO No. 75, CERT No. 023. ORC...VS.
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
170.01
119.01
279.07
195.35
Página: 7 de 9
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
385
0992542454001
413
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
PERITAJES, TASACIONES Y ASESORIA, PERITASE S.A.
001-001-000001720
1117518459
08/04/2016
20/04/2016
0800639536001
ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA
001-001-000000511
1118682461
21/04/2016
29/04/2016
420
1791312503001
ESPECTROCROM CIA. LTDA.
001-001-000016283
1118148124
20/04/2016
422
1714660188001
BUSTOS ZUÑIGA MANOLO XAVIER
001-001-000000220
1116779730
431
1792392349001
PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.
001-001-000000319
1117804251
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
21/04/2016 DAF.- PERITAJES, TASACIONES Y ASESORIA, PERITASE S.A.: f001-001-1720-PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ADECUACIONES DE LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA QUITO Y GUAYAQUIL DE LA ARCSA. SOLICITUD DE PAGO No. 79, CERT No. 44. ORC...VS 29/04/2016 DAF.- ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA PARA EL PAGO F 001-001-511 DEL PROCESO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REUBICACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ARCSA,SOLICITUD DE PAGO N°84,CERT.N°80,MEMV..AB
792.00
554.40
534.00
373.80
29/04/2016
29/04/2016 DTLB.-ESPECTROCROM CIA. LTDA. PARA EL PAGO F 16283 POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN DESINSTANLACIÓN DE EQUIPOS,SOLICITUD DE PAGO N°87,CERT.N°87,MEMV..AB
606.00
424.20
21/04/2016
29/04/2016
684.00
478.80
21/04/2016
29/04/2016
29/04/2016 DAF.- BUSTOS ZUNIGA MANOLO XAVIER PARA EL PAGO F 001-001-220 POR EL PROCESO DE "TRASLADO DE MOBILIARIO (OFICINAS PLANTA CENTRAL DE ARCSA EN QUITO A LAS OFICINAS PLANTA CENTRAL DE ARCSA GUAYAQUIL",SOLICITUD DE PAGO N°86,CERT.N °72,MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- PROMOSTANDSEC CIA. LTDA. PARA EL PAGO F 001-001-319 POR EL PROCESO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOBILIARIO" SOLICITUD DE PAGO N°83 CERT.N °99.MEMV...AB
624.00
436.80
Total por Grupo:
3,689.08
2,582.36
3,689.08
2,582.36
Total General:
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 8 de 9 Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
390
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
137-888-001252657 0204201600313217681 01/04/2016 525600015778468017
21/04/2016
401
1706888037001
ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO
001-001-000001798
21/04/2016
29/04/2016
404
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
085-010-000001244 0604201615494817680 06/04/2016 426200015919768581
29/04/2016
404
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
085-010-000001229 0604201610053817680 06/04/2016 426200015908596447
29/04/2016
417
1768161550001
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA 001-020-000010139 0904201610180817681 09/04/2016 AEREA DEL ECUADOR TAME 615500016008384952 EP
29/04/2016
424
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
29/04/2016
001-001-000077783
No. Autorización
1117872200
1118328736
Fecha Comprobante
03/04/2016
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 22/04/2016 DAF.- CNT EP F137-888-1252657 PAGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA MAXIMA AUTORIDAD FEB-MAR DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. ARCSA-ARCSA-DAF-2016-0634M ORDEN DE PAGO Nro. 77. C.P. 33,ORC...VS 29/04/2016 DCIP.-CESAR ALMEIDA MOSQUERA PARA EL PAGO F 001-001-1798 POR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DIARIA DE PERIÓDICOS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA, SOLICITUD DE PAGO N°89,CERT.N°39.MEMV..AB 29/04/2016 DSG.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA EL PAGO F 1229-1244 POR EL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION,CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA,POR EL MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°76,CERT.N°45.MEMV..AB 29/04/2016 DSG.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA EL PAGO F 1229-1244 POR EL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR PARA LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION,CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA,POR EL MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°76,CERT.N°45.MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA EL PAGO F 10139 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA,MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO N°85,CERT.N°46,MEMV..AB 29/04/2016 DAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO F 77783 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA PARA EL AÑO 2016 MES DE MARZO , SOLICITUD DE PAGO N°81,CERT N °52,MEMV..AB
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
30.81
0.00
8.24
0.00
25.03
0.00
23.04
0.00
663.36
0.00
77.20
0.00
Página: 9 de 9
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 10/05/2016 Hora: 15:49:47
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2016
Institución:
217-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
Período:
ABRIL
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
427
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
No. de Comprobante
No. Autorización
137-003-001524298
1117257903
Fecha Comprobante 18/04/2016
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 29/04/2016
Base Imponible Ret. / Ded.
29/04/2016 DAF.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO F 1524298 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA SIP DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA PARA EL AÑO 2016, MES DE FEBRERO,SOLICITUD DE PAGO N°80 CERT.N °52.MEMV..AB
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
76.60
0.00
904.28
0.00
904.28
0.00