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REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
2013 1 VALOR REFERENCIAL
MONEDA
CANTIDAD
U.M
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
4
PZA
ESCALERA TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO 32 PASOS.
DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL
20498430113
5,210.76
S/.
3
PZA
ESCALERA DE PLATAFORMA CON BARANDA Y RUEDAS
DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL
20498430113
5,618.07
S/.
7
PZA
ESCALERA DE ALUMINIO MULTIUSOS DE 1.83 A 3.66 MTS.
DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL
20498430113
4,586.33
S/.
4
PZA
ESCALERA TELESCOPICA FIBRA VIDRIO MODELO 7124-2
DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL
20498430113
7,730.32
S/.
8
PZA
ESCALERA TIJERA 6 PELDAÑOS ACCESO SIMPLE WERNER 16- 206
DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL
20498430113
4,325.52
S/.
BIENES
O/C 2013-000001
27,471.44
S/.
27,471.00 O/C 2013-000002
O/C 2013-000003
34,000.00
38,803.64
S/.
S/.
12
PZA
MAQUINA DE TEJIDO ARTESANAL TARJETERA
MAQUIPUNTO E.I.R.L.
20455369127
33,360.00
S/.
30 20
KGS
SOLDADURA INOX CW E310-16 DE 1/8"
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
2,899.80
S/.
KGS
SOLDADURA INOX 29/9 E312-16 DE 1/8"
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
1,890.00
S/.
20
KGS
SOLDADURA CITOFONTE E NI-CL DE 3/32"
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
7,706.00
S/.
20
KGS
SOLDADURA CITOFONTE E NI CL 1/8"
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
7,052.00
S/.
30
KGS
SOLDADURA SAF INOX AWS-A 5.4-E 308L 1/8"
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
2,175.00
S/.
20
KGS
SOLDADURA COBRE FOSFOROSO A5.2 92:R60 3.15 MM.
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
646.00
S/.
1
KGS
SOLDADURA PLATA 3/32" B AG-1 3.25 MM
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
3,175.79
S/.
80
KGS
SOLDADURA CELLOCORD E-7010 1/8
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
1,496.00
S/.
20
KGS
SOLDADURA ACERO INOXIDABLE DE 3/32" E-312
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
2,094.00
S/.
20
KGS
SOLDADURA FONTARGEN E-308 L DE 3/32"
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
1,696.00
S/.
80
KGS
SOLDADURA 6011 DE 3/32"-CELLOCORD
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
1,152.00
S/.
80
KGS
SOLDADURA 7018 DE 3/32"(SUPERCITO)
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
1,080.00
S/.
80
KGS
SOLDADURA 7018 DE 1/8"(SUPERCITO)
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
1,104.00
S/.
20
KGS
SOLDADURA INOXIDABLE CW DE 1/8" 3/32" E-310
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
1,984.40
S/.
80
KGS
SOLDADURA CHANFERCORD DE Ø 1/8
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
1,608.00
S/.
80
KGS
SOLDADURA 6011 DE 1/8"(CELLOCORD)
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
1,044.00
S/.
38,802.99
O/C 2013-000004
33,940.20
4
KGS
EMPAQUETADURA EN CORDÓN SECCIÓN CUADRADA DE 4.8 MM
4
KGS
EMPAQUETADURA EN CORDÓN SECCIÓN CUADRADA DE 6.4 MM
5
PCH
EMPAQUETADURA EN PLANCHA DE 3 MM CON INSERCION ALAMBRE
5
PZA
EMPAQUETADURA NO ASBESTADA CON INSERCIÓN DE MALLA METÁLICA DE 1.5MM
4
KGS
S/.
EMPAQUETADURA EN CORDÓN SECCIÓN CUADRADA DE 12.8 MM EMPAQUETADURA NO ASBESTADA CON INSERCIÓN DE MALLA METÁLICA DE 1/8" EMPAQUETADURA NO ASBESTADA CON INSERCIÓN DE MALLA METÁLICA DE 3/32"
4
PZA
6
PZA
8
KGS
4
KGS
EMPAQUETADURA EN CORDÓN SECCIÓN CUADRADA 5/16"
PZA
EMPAQUETADURA NO ASBESTADA CON INSERCIÓN DE MALLA METÁLICA DE 2.4MM
5
EMPAQUETADURA EN CORDÓN SECCIÓN CUADRADA 9.5 MM
IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC
20453967892
2,320.00
S/.
20453967892
2,320.00
S/.
20453967892
5,250.00
S/.
20453967892
3,450.00
S/.
20453967892
1,840.00
S/.
20453967892
4,200.00
S/.
20453967892
5,280.00
S/.
20453967892
3,760.00
S/.
20453967892
1,840.00
S/.
20453967892
3,600.00
S/.
33,860.00
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
2013 1
DOCUMENTO
VALOR REFERENCIAL
MONEDA
CANTIDAD
U.M
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
O/C 2013-000005
14,040.00
S/.
26
PZA
LETRERO MOTIVACIONAL EN SEGURIDAD
LOPEZ AYERBE REYNALDO SALOMON
10293945930
13,988.00
S/.
O/C 2013-000006
33,729.60
S/.
120
PZS
GRAPA ANCLAJE AL.4/0 AWG.
FERRETERIA INDUSTRIAL GBC S.A.C.
20502490690
800.00
S/.
600
MTS
CABLE DE CU DESNUDO DE 120 MM.
FERRETERIA INDUSTRIAL GBC S.A.C.
20502490690
23,000.00
S/.
23,800.00
O/C 2013-000011
5,869.89
S/.
4
PZA
RODAJE 6207 2 RS
CORPORACION RODASUR S.A.C.
20144961146
103.20
S/.
6
PZA
RETEN CHUMACERA U-LOCK 509
CORPORACION RODASUR S.A.C.
20144961146
210.00
S/.
6
PZA
SEPARADOR FRB 3 5/85
CORPORACION RODASUR S.A.C.
20144961146
73.20
S/.
6
PZA
RETEN TSN 509
CORPORACION RODASUR S.A.C.
20144961146
210.00
S/.
5
PZA
COJINETES DE BOLAS 6203-2Z
CORPORACION RODASUR S.A.C.
20144961146
40.00
S/.
6
PZA
MANGUITO DE FIJACIÓN H309
CORPORACION RODASUR S.A.C.
20144961146
309.00
S/.
10
PZS
COJINETE 6309-2Z/C3
CORPORACION RODASUR S.A.C.
20144961146
673.00
S/.
10
PZS
RODAMIENTO 6311-2Z/C3.
CORPORACION RODASUR S.A.C.
20144961146
1,274.00
S/.
36
PZA
FAJA EN V AX59
CORPORACION RODASUR S.A.C.
20144961146
1,008.00
S/.
6
PZA
RODAJE OSCILANTE 22209 EK/C3
CORPORACION RODASUR S.A.C.
20144961146
1,092.00
S/.
4
PZA
COJINETES DE BOLAS SKF 6308 RS
CORPORACION RODASUR S.A.C.
20144961146
260.00
S/.
5,252.40 O/C 2013-000012
590.00
S/.
1
PZA
BATERIA 12V 17 PLACAS 94 AH/20 LIBRE DE MANTENIMIENTO
EL EXTRA REPRESENTACIONES GENERALES SAC
20497261393
590.00
S/.
O/C 2013-000013
10,200.00
S/.
500
MLL
PAPEL BOND A-4 DE 75 GRAMOS
SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.
20101085199
10,200.00
S/.
O/C 2013-000014
3,975.00
S/.
159
PZS
POLOS ALGODON - EGASA
IND. DE LA MODA Y LA CONFECCION SRL
20371326082
3,386.70
S/.
O/C 2013-000015
531.00
S/.
300
MTS
CABLE TELEFONICO DE ACOMETIDA 2 X 18 - 22 AWG PARA INTEMPERIE
HIFI MICROELECTRONICA S.A.C.
20455684405
230.00
S/.
100
MTS
CABLE APANTALLADO 4 HILOS PARA RED 485
HIFI MICROELECTRONICA S.A.C.
20455684405
300.00
S/.
530.00 O/C 2013-000019
3,068.00
S/.
4
PZS
RIMMER O ESCARIADOR 20 MM.CONICO 2%
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
3,527.20
S/.
O/C 2013-000020
10,945.68
S/.
6
PZA
TAPA DE ALABE DIRECTRIZ CH-VI
SIGMA INGENIEROS SAC
20453851835
10,900.00
S/.
25
PZA
UNION UNIVERSAL DE FE GALV.DE 2"
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
533.75
S/.
32
MTS
TUBO DE FE GALV. DE 2"
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
736.30
S/.
25.6
MTS
TUBO DE FE GALV.DE 1.1/2"
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
398.00
S/.
32
MTS
TUBO DE FE GALV. DE 1"
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
374.75
S/.
160
MTS
TUBO DE FE GALV. DE 3/4"
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
1,221.25
S/.
20
PZS
UNION RECTA DE FE GALV.2" C/ROSCA
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
99.20
S/.
20
PZS
CODO FE GALV.2"X90 GRAD.C/ROSCA
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
154.00
S/.
100
PZS
CODO FE GALV.3/4"X90 GRAD.C/ROSCA
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
165.00
S/.
20
PZS
CODO FE GALV.1"X90 GRAD.C/ROSCA
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
57.00
S/.
20
PZA
UNION RECTA GALV. DE 1.1/2" CON ROSCA
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
78.00
S/.
50
PZA
UNIONES UNIVERSALES DE 3/4" GALV.
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
348.00
S/.
20
PZA
UNION UNIVERSAL GALV. DE 1"
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
161.00
S/.
O/C 2013-000021
4,992.60
S/.
4,326.25 O/C 2013-000022
7,400.00
S/.
1
PZA
FILTRO DOBLE DE ACEITE 250 L/MIN
BRAMERTZ INGENIEROS S.A.
20337787755
9,029.36
S/.
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
O/C 2013-000024
2013 1 VALOR REFERENCIAL
8,931.20
MONEDA
S/.
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
KGS
SOLDADURA ACERO INOX.29.9 V/DIM.
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
960.00
S/.
KGS
SOLDADURA INOX CW E310-16 DE 1/8"
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
490.00
S/.
10
KGS
SOLDADURA CITOFONTE FE FUND.1/8"
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
3,550.00
S/.
40
KGS
SOLDADURA 6011 DE 1/8"(CELLOCORD)
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
540.00
S/.
20
KGS
SOLDADURA 7018 DE 1/8"(SUPERCITO)
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
282.00
S/.
5
KGS
SOLDADURA CITOFONTE FE FUND.3/32"
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
1,935.00
S/.
5
KGS
SOLDADURA ACERO INOXIDABLE DE 3/32" E-312
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
482.50
S/.
20
KGS
SOLDADURA 6011 DE 3/32"-CELLOCORD
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
294.00
S/.
10
KGS
SOLDADURA 7018 DE 3/32"(SUPERCITO)
ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.
20455494371
139.00
S/.
CANTIDAD
U.M
10 5
8,672.50 O/C 2013-000025
10,800.00
S/.
32
PZA
CASQUILLO DE ACERO INOXIDABLE Ø100/90X75 MM
VYP INDUSTRIAS S.A.C.
20543574601
10,800.00
S/.
O/C 2013-000026
510.00
US$
2
PZS
TELEFONO CELULAR CON CONVERSOR GSM Y ACCESORIOS
MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.
20125118501
510.00
US$
O/C 2013-000027
5,955.00
S/.
15
PZA
VALVULA DE BOLA DE 1.1/2" BRIDADA
DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL
20498430113
5,955.00
S/.
O/C 2013-000028
10,880.00
S/.
32
PIE
COJINETE GLACIER MB10050DU
VYP INDUSTRIAS S.A.C.
20543574601
10,880.00
S/.
2000
PZA
SOBRES MANILA CON MEMBRETE OFICIO
EMPASTES DE LUJO & ENCUADERNACION E.I.R.L.
20539306112
800.00
S/.
O/C 2013-000029
3,400.00
S/.
2000
PZA
SOBRES MANILA C/MENBRETE 1/2 OFICIO
EMPASTES DE LUJO & ENCUADERNACION E.I.R.L.
20539306112
600.00
S/.
5000
PZA
SEPARADORES DE CARTULINA T/OFICIAL
EMPASTES DE LUJO & ENCUADERNACION E.I.R.L.
20539306112
2,000.00
S/.
3,400.00 O/C 2013-000030
3,050.00
S/.
10
PZA
SEÑALES REGULADORAS DE TRANSITO
PEREZ MURGUIA JAQUELINE MARGOT
10297263213
3,350.00
S/.
O/C 2013-000031
2,600.00
US$
2
PZA
TRASMISOR ULTRASONICO DE NIVEL
INSTRUMENTACION INDUSTRIAL E.I.R.LTDA
20510165561
7,190.92
S/.
20
PZS
CODO FE.NEGRO 5"X90 P/SOLDAR
ACEROS COMERCIALES S C R L
20100241022
876.00
S/.
30
PZS
CODOS 2" SCH40-API 650 P/SOLDAR
ACEROS COMERCIALES S C R L
20100241022
189.00
S/.
90
MTS
TUBO DE FE NEGRO DE 2"
ACEROS COMERCIALES S C R L
20100241022
2,960.10
S/.
36
MTS
TUBO DE FE.DE 3" NEGRO
ACEROS COMERCIALES S C R L
20100241022
1,619.46
S/.
30
PZA
CODO DE FE.NEGRO P.SOLDAR 3X90
ACEROS COMERCIALES S C R L
20100241022
435.00
S/.
24
MTS
TUBO DE FIERRO FUNDIDO DE 5''
ACEROS COMERCIALES S C R L
20100241022
1,937.60
S/.
24
MTS
TUBOS DE FE NEGRO DE 6"
ACEROS COMERCIALES S C R L
20100241022
2,516.00
S/.
20
PZS
CODOS DE 6" X 90 GRD.
ACEROS COMERCIALES S C R L
20100241022
1,326.00
S/.
15
PZS
CODOS DE ACERO SCH-40 DE 4" X 90°
ACEROS COMERCIALES S C R L
20100241022
391.50
S/.
48
MTS
TUBO DE FE.NEGRO DE 4"
ACEROS COMERCIALES S C R L
20100241022
2,859.60
S/.
O/C 2013-000032
19,351.50
S/.
15,110.26
O/C 2013-000033
4,974.00
S/.
12
PZS
VALVULA BOLA 2" CON ROSCA
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
2,137.20
S/.
18
PZA
VALVULA DE BOLA DE 1 1/2" CON ROSCA
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
1,506.60
S/.
6
PZA
VALVULAS DE BOLA DE 1"CON ROSCA
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
281.70
S/.
6
PZA
VALVULAS DE BOLA DE 3/4"CON ROSCA
FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.
20193471928
201.00
S/.
4,126.50 O/C 2013-000034
8,250.00
S/.
50
PZS
EMPAQUETADURA 1/2X15-GORETEX
PERU SEAL SAC
20500129213
7,994.50
S/.
O/C 2013-000035
2,053.50
US$
5
PZA
CAMARA DE VIDEO TV COLOR CCTV
M & R CORPORATION SRLTDA
20223880615
2,050.00
US$
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
2013 1
DOCUMENTO
VALOR REFERENCIAL
MONEDA
O/C 2013-000036
1,190.00
US$
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
EQP
RADIO TRASMISOR MOVIL VHF
M & M COMUNICACIONES EIRL
20413361452
1,180.00
US$
PZA
ANTENA PARA RADIO MOVIL DE 1/4 DE ONDA
M & M COMUNICACIONES EIRL
20413361452
66.08
US$
CANTIDAD
U.M
2 2
1,246.08 O/C 2013-000037
9,892.00
S/.
1
PZA
INTERCAMBIADOR DE CALOR ACEITE AGUA REGULADOR CH-VI
GUBKIN EIRL
20498425110
9,892.00
S/.
O/C 2013-000038
8,827.50
S/.
110
GLN
SOLVENTE DIELECTRICO PARA AMBIENTES CERRADOS
NCH PERU SA
20388203111
8,826.40
S/.
5
PZS
TERMOMETRO INDUSTRIAL DE 0 A 100 GRAD.C.
COMERVAL SRL
20497719594
1,851.15
S/.
O/C 2013-000039
7,751.20
S/.
7
PZS
MANOMETRO 12 BAR-160 LBS.
COMERVAL SRL
20497719594
2,343.81
S/.
2
PZA
VOLTIMETRO DE TABLERO ESCALA 0 A150V CC DE 90X90 MM
COMERVAL SRL
20497719594
230.00
S/.
4
PZA
MANOMETRO DE 0 A 6 BAR DIAL 4" (0-100 PSI)
COMERVAL SRL
20497719594
1,765.60
S/.
6,190.56
O/C 2013-000040
9,969.64
S/.
10.8
KGS
COMPUESTO POLIMERICO
TECNIMPORT S.A.
20131044179
6,958.40
S/.
8
LBS
CERAMICA APLICABLE CON BROCHA
TECNIMPORT S.A.
20131044179
3,011.20
S/.
9,969.60
O/C 2013-000041
7,108.96
S/.
52
PZA
FIERRO CORRUGADO DE 5/8"
PACHECO EDUARDO JESSICA FELIPA
10400140974
2,044.22
S/.
1728
KGS
FIERRO CORRUGADO 1/2"
PACHECO EDUARDO JESSICA FELIPA
10400140974
4,924.80
S/.
20
KGS
ALAMBRE NEGRO N' 16
PACHECO EDUARDO JESSICA FELIPA
10400140974
86.00
S/.
7,055.02 O/C 2013-000042
2,560.00
S/.
32
PZA
COJINETE GLACIER MB3020DU
VYP INDUSTRIAS S.A.C.
20543574601
2,454.40
S/.
O/C 2013-000043
15,104.00
US$
2
PAR
BOBINA ESTATORICA EXTRERIOR
ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S.R.L.
20100072590
14,900.00
US$
O/C 2013-000044
598.00
S/.
1
PZA
BATERIA 12V 17 PLACAS 94 AH/20 LIBRE DE MANTENIMIENTO
EL EXTRA REPRESENTACIONES GENERALES SAC
20497261393
598.00
S/.
O/C 2013-000045
2,560.00
S/.
16
PZA
BATERIA DE 12 V 18 AH SECA LIBRE DE MANTENIMIENTO
EL EXTRA REPRESENTACIONES GENERALES SAC
20497261393
2,560.00
S/.
20
MTS
CORDON DE NITRILO 3MM. -SECCION
COMERVAL SRL
20497719594
124.20
S/.
80
MTS
CORDON REDONDO DE NITRILO 6 MM.
COMERVAL SRL
20497719594
726.40
S/.
50
MTS
CORDON DE NITRILO DE 5.5MM DE SECCION.
COMERVAL SRL
20497719594
406.50
S/.
50
MTS
CORDON NITRILO DE 7 MM DE DIAMETRO
COMERVAL SRL
20497719594
549.50
S/.
20
MTS
CORDON REDONDO DE NITRILO DE 8.2 MM
COMERVAL SRL
20497719594
286.80
S/.
20
MTS
JEBE DE NITRILO 4 MM. DE SECCION
COMERVAL SRL
20497719594
143.40
S/.
O/C 2013-000046
3,154.00
S/.
2,236.80
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
2013 1 VALOR REFERENCIAL
MONEDA
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
GLN
PINTURA ROJO SINTETICA
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
20100073723
1,309.80
S/.
GLN
PINTURA AMARILLO CATERPILLER
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
20100073723
1,309.80
S/.
22
GLN
PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
20100073723
960.52
S/.
20
GLN
PINTURA ESMALTE SINTETICO VERDE ESMERALDA
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
20100073723
873.20
S/.
22
GLN
PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
20100073723
960.52
S/.
10
GLN
PINTURA ESMALTE COLOR VIOLETA
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
20100073723
436.60
S/.
22
GLN
PINTURA ESMALTE SINTETICO CELESTE
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
20100073723
960.52
S/.
60
GLN
PINTURA ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
20100073723
6,287.04
S/.
110
GLN
DILUYENTE THINER
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
20100073723
3,803.14
S/.
42
GLN
PINTURA ANTICORROSIVA GRIS CLARO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
20100073723
1,580.96
S/.
10
GLN
PINTURA ESMALTE COLOR CAFE
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
20100073723
436.60
S/.
30
GLN
PINTURA ESMALTE SINTETICO AZUL ELECTRICO
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
20100073723
1,309.80
S/.
CANTIDAD
U.M
30 30
SUMINISTRO
O/C 2013-000023
25,247.59
S/.
20,228.50
SERVICIO DE CONSULTORIA
O/S 2013-000002
O/S 2013-000007
O/S 2013-000012
O/S 2013-000015
39,000.00
700.00
10,800.00
10,900.00
S/.
S/.
S/.
S/.
RESPONSABILIDAD SOCIAL SISTEMA DE REPRESAS - EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS, CONSERVACION, MANEJO Y AMPLIACIÓN DE PASTURAS ALTOANDINAS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE CIERRE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PRESA CHALHUANCA. ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS - PROCESO DE CONCILIACIÓN ENTRE EGASA Y SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A., COMO CONSECUENCIA DEL DOCUMENTO DENOMINADO "LIQUIDACIÓN DE LA PRESA PILLONES" A FIN DE LOGRAR QUE SE DECLARE LA RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DE ESTA Y SE PRACTIQUE UNA NUEVA LIQUIDACIÓN. PLAZO: INDETERMINADO.
CONSULTORIA E INTERVENCIONES EN TRABAJOS CONTABLES - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LIQUIDACIÓN TÉCNICO, CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE OBRAS REALIZADAS POR EGASA -CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CAQUEMAYO -CONSTRUCCIÓN CASETA DE COMUNICACIONES PRESA BAMPUTAÑE -CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PAMPA HUTAÑA
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS - ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS SUSCRITOS ENTRE EGASA Y SOCIEDAD MINERO CERRO VERDE S.A.A. EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PILLONES Y LA CONFIGURACIÓN DE LA MATRIZ LEGAL DE LOS MISMOS. FORMA DE PAGO: A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME PLAZO: 20 DÍAS
CONSULTORES AMBIENTALES CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES AMBIENTAR S.A.C.
20455736138
38,800.00
S/.
CENTRO DE CONCILACION Y ARBITRAJE SIGLO XXI
20498537694
700.00
S/.
GAMERO JUAREZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
20162542070
10,800.00
S/.
PUBLIC CONTRACT S.A.C.
20455462411
10,900.00
S/.
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
2013 1
DOCUMENTO
VALOR REFERENCIAL
MONEDA
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
O/S 2013-000022
39,500.00
S/.
OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PRE LIQUIDACION TECNICA, CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE ACTIVOS SINIESTRADOS DE LA CENTRAL TERMICA MOLLENDO.
SALINAS SANCHEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
20220664474
39,400.00
S/.
O/S 2013-000023
38,000.00
S/.
OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LIQUIDACIÓN TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDRÁULICA DE CHARCANI V.
SALINAS SANCHEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
20220664474
37,900.00
S/.
O/S 2013-000024
35,570.66
S/.
OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LIQUIDACIÓN TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS GENERADORES Nº 1, 2 Y 3 DE LA CENTRAL HIDRÁULICA CHARCANI V.
SALINAS SANCHEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
20220664474
35,470.00
S/.
O/S 2013-000039
27,000.00
S/.
CONSULTORÍA EN TRABAJOS Y ACTIVIDADES CONTABLES - CONSULTORIA SOBRE EL DESARROLLO ANALITICO DE APLICACIÓN DE LA NIC 36 DESVALORIZACION DE ACTIVOS EJERCICIO 2012
SALINAS SANCHEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
20220664474
26,900.00
S/.
O/S 2013-000043
11,000.00
S/.
OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS - PRELIQUIDACIÓN TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL GENERADOR NOS. 1 DE LA CENTRAL HIDRÁULICA CHARCANI III.
SALINAS SANCHEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
20220664474
11,000.00
S/.
BDO CONSULTORES TRIBUTARIOS Y LEGALES S.A.
20158279984
11,092.00
S/.
CANTIDAD
U.M
O/S 2013-000050
11,092.00
S/.
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTABLE, LEGAL Y TRIBUTARIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME QUE SUSTENTE EL REGISTRO CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR A SUNAT DEL ORDEN DE S/. 18`000.000.00; PRODUCTO DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL FAVORABLES A LA EMPRESA Y QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CORRESPONDE COMPENSAR CON VALORES RESULTANTES DE AUDITORÍAS POSTERIORES, TENIENDO EN CUENTA QUE LA EMPRESA HA IMPUGNADO ESOS VALORES ANTE EL TRIBUNAL FISCAL. LA CUENTA POR COBRAR A EGASA ESTÁ SUSTENTADA EN LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL EL CRITERIO QUE DEBE ANALIZARSE, ES QUE SIENDO CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES DE PAGO, NO PROCEDERÍA UNA PROVISIÓN DE COBRANZA DUDOSA NI UN GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES. PLAZO DE ENTREGA: 14 DÍAS HABILES FORMA DE PAGO: 70% ENTREGA DEL BORRADOR DE INFORME Y SALDO A LA EMISION FINAL DEL MISMO
O/S 2013-000058
4,484.00
S/.
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ANÁLISIS TRIBUTARIO, PARA REVISAR CON EL AREA DE CONTABILIDAD LA RAZONABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR CONTINGENTES (31/12/2012).
BDO CONSULTORES TRIBUTARIOS Y LEGALES S.A.
20158279984
4,484.00
S/.
S/.
CONSULTORIA E INTERVENCIONES EN TRABAJOS CONTABLES - SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN MATERIA TRIBUTARIA, ANÀLISIS E IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS RELACIONADAS A LAS OPERACIONES CORRIENTES Y EXTRAORDINARIAS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013.
TORRES RIVEROS JIM HERBERT
10308323787
36,000.00
S/.
O/S 2013-000074
36,000.00
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
2013 1
DOCUMENTO
VALOR REFERENCIAL
MONEDA
O/S 2013-000080
20,880.00
O/S 2013-000083
10,500.00
O/S 2013-000103
800.00
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
S/.
OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LIQUIDACIÓN TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL MANTENIMIENTO MAYOR FINAL DE LAS 70 000 HRS DEL MOTOR SULZER Nº 1 DE LA CENTRAL TÉRMICA DE CHILINA.
SALINAS SANCHEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
20220664474
20,800.00
S/.
S/.
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS - SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA POR EL PERIODO FEBRERO 2013 A ENERO 2014
MUÑIZ , RAMIREZ, PEREZ-TAIMAN & LUNA- VICTORIA, ABOGADOS-AREQUIPA S.C.R.L.
20498216545
10,500.00
S/.
S/.
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS - PROCESO DE CONCILIACIÓN ENTRE EGASA Y SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. COMO CONSECUENCIA DEL DOCUMENTO DENOMINADO "LIQUIDACIÓN DE LA PRESA PILLONES" A FIN DE LOGRAR QUE SE DECLARE LA RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DE ESTA Y SE PRACTIQUE UNA NUEVA LIQUIDACIÓN.
CENTRO DE CONCILACION Y ARBITRAJE SIGLO XXI
20498537694
800.00
S/.
CANTIDAD
U.M
SERVICIO EN GENERAL O/S 2013 - 000001
35,872.00
S/.
ADECUACION DE INSTALACIONES-ACONDICIONAMIENTO DE ALMACENES PARA RESIDUOS SOLIDOS DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE CHARCANI II,II,III,IV,V Y VI.
RUEDA YATTO JORGE ALBERTO
10296062818
34,900.00
S/.
O/S 2013 - 000003
11,000.00
S/.
MANTENIMIENTO DE PUENTES GRUA-SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE UN PUENTE GRUA DE 36T DE LA C.H. CHARCANI VI.
GUBKIN EIRL
20498425110
11,000.00
S/.
O/S 2013 - 000005
10,600.00
S/.
SUPERVISION DE MANTENIMIENTO-SERVICIO DE DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS DE GENERACIÓN Y DE LOS AUXILIARES, LLENADO DE ÓRDENES DE TRABAJO, INFORMES Y APOYO EN TRABAJOS DE LA CENTRAL TÉRMICA DE CHILINA, MOLLENDO Y PISCO.
SERVIKOR S.A.C.
20455729191
10,600.00
S/.
S/.
PROGRAMA DE VACACIONES UTILES-PROGRAMA DE VACACIONES UTILES SEGUN CONVENIO COLECTIVO - PERIODO 2013 42 REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES POR 21 DIAS HABILES Y ATENCION EN LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES INCLUYE BOCADITOS.
DELGADO BUTRON DE MARIÑO IRENE GLADYS
10295276636
5,895.60
S/.
S/.
PROGRAMA DE VACACIONES UTILES-PROGRAMA DE VACACIONES UTILES PARA 42 HIJOS DE TRABAJADORES SEGUN CONVENIO COLECTIVO. EL PROGRAMA DEBERA TENER UNA DURACION DE 21 DIAS HABILES CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: -DIBUJO Y PINTIRA, TAEKWONDO, TEATRO, HIPHOP, CERAMICA, CIRCO, CINE ROBOTICA Y TALLER DE SUPERVIVENCIA.
UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO
20327998413
10,206.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTESERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD EGC-391 DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30.000 KM. ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUYE PLOMOS ADHESIVOS LAVADO Y ENGRASE CAMBIO DE FILTROS DE: ACEITE, AIRE, SEDIMENTADOR Y COMBUSTIBLE CAMBIO DE ACEITE 15W40 (MOTOR) EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.
20100202124
1,154.69
S/.
O/S 2013 - 000006
O/S 2013 - 000008
O/S 2013 - 000009
5,895.60
10,206.00
1,154.69
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
O/S 2013 - 000010
O/S 2013 - 000011
2013 1 VALOR REFERENCIAL
1,818.34
395.00
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
S/.
MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTESERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD EGC-394 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE 50,000 KM ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUYE PLOMOS ADHESIVOS PLANCHADO Y PINTURA (ARREGLO DE PUERTA DE TOLVA) CAMBIO DE ACEITE 15W40 (MOTOR) CAMBIO DE FILTROS DE: ACEITE, SEDIMENTADOR, COMBUSTIBLE Y AIRE CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.
20100202124
1,818.34
S/.
US$
MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTESERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD OH-8060 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TÉRMICO SERVICIO DE 120,938 KM. CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE REFRIGERANTE CAMBIO DE ACEITE 15W40 (MOTOR) CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO Y ZAPATA DE FRENO EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
PERUMOTOR H.G. S.R.L.
20453919651
395.00
US$
RANSA COMERCIAL S A
20100039207
10,765.00
S/.
MONEDA
CANTIDAD
U.M
O/S 2013 - 000013
10,780.00
S/.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGURIDAD INFORMATICA E INFORMACIONSERVICIO DE CUSTODIO DE 05 CAJAS METÁLICAS COMO MÁXIMO POR UN PERIODO DE 12 MESES SE MANTENDRÁ EL CONTROL DE LOS MEDIOS MAGNÉTICOS EN CAJAS MAGNÉTICAS ESPECIALES Y SERÁN CUSTODIADAS EN BÓVEDAS DE SEGURIDAD DEBIDAMENTE ADECUADAS DE TAL MANERA QUE SE ASEGURE SU INFORMACIÓN SE REQUERIRÁ LOS MEDIOS MAGNÉTICOS DE MANERA PROGRAMADA Y NO PROGRAMADA O A REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA LAS CAJAS DE SEGURIDAD EN LAS QUE SE CONSERVARAN LOS MEDIOS MAGNÉTICOS SON CAJAS DE METAL ANTIESTÁTICAS REVESTIDAS CON UN AISLAMIENTO TÉRMICO DE 10 MILÍMETROS CONTRA LA HUMEDAD Y ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE CUSTODIA Y SIGUIENDO LAS CONSIDERACIONES DE AMBIENTE NECESARIAS SE DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTROL DE ACCESO RESTRINGIDO Y PUERTAS BLINDADAS SISTEMA DE MONITOREO INTERNO Y EXTERNO SISTEMA DE ALARMA SENSORES DE MOVIMIENTO SISTEMA AUTOMÁTICO CONTRA INCENDIOS, QUE NO DAÑA LOS MEDIOS MAGNÉTICOS (GAS DE EXTINCIÓN - AGENTE LIMPIO) MECANISMOS DE CONTROL DE ESTÁTICA
O/S 2013 - 000014
6,230.00
S/.
LICENCIAS DE SOFTWARE - GENERACION-RENOVACIÒN DE SUBSCRIPCION DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD POR EL PERIODO DE 1 AÑO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
BUSINESS TECHNOLOGY S.A.
20521302390
6,221.20
S/.
S/.
ASESORIA EN ADMINISTRACION-SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE 18,000 HOJAS DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DE LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010 EL PROCESO INCLUYE ESCANEO POR HOJA, DESEMPASTE Y EMPASTE DE LOS ARCHIVOS ENTREGADOS.
GRUPO COMET E.I.R.L.
20455511641
10,756.23
S/.
O/S 2013 - 000016
10,760.00
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
2013 1 VALOR REFERENCIAL
MONEDA
CANTIDAD
U.M
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
TURISBUS S.R.L.
20369414055
2,000.00
S/.
O/S 2013 - 000017
2,000.00
S/.
PROGRAMA DE VACACIONES UTILES-PROGRAMA DE VACACIONES UTILES TRANSPORTE DE AREQUIPA - CATARINDO (MOLLENDO) - AREQUIPA, PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES BUS DE 49 ASIENTOS EN LA RUTA AREQUIPA /CATARINDO (MOLLENDO)/AREQUIPA
O/S 2013 - 000018
3,835.00
S/.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEDIO AMBIENTE-ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA POZA DE NEUTRALIZACION Y POZA SEPARADORA DE GRASAS DE LA CENTRAL TERMICA CHILINA (OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA)
OIKOS CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.C.
20454314108
3,835.00
S/.
S/.
SERVICIO DE ENTREGA Y TRAMITE DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALESSERVICIO DE ENTREGA Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DE LA ALTA DIRECCION ENERO - DICIEMBRE 2013 Características del servicio: Disponer de un vehículo que recoja la correspondencia del aeropuerto internacional La correspondencia debe ser entregada el mismo día que se recibe de Arequipa, sin importar su volumen o lejanía de las direcciones en que haya que entregarla. En caso se requiera por los horarios de atención de las dependencias públicas o las distancias, deberán contar con dos vehículos para completar la entrega. Los cargos de la correspondencia, debidamente sellados por la institución que los ha recibido, deben ser devueltos a EGASA en un lapso que no exceda las 48 horas. El personal que designen para entregar la correspondencia deberá tener la suficiente preparación y responsabilidad para velar por su correcta entrega y cuidado de los cargos, considerando la importancia de estos y su cantidad. El repartidor debe contar con un teléfono celular de requerirse algún cambio o instalación especial que se reciba de Arequipa. De los vehículos: El servicio se brindara en unidades con un mínimo de 6 años de antigüedad, estarán en optimo estado de operatividad, estando EGASA facultado a rechazar cualquier vehículo que no cumpla con estas indicaciones. Deberán contar permanentemente con todos sus documentos (tarjeta de propiedad, SOAT, etc.) llanta de repuesto, herramientas, triangulo de seguridad, extintor botiquín de primeros auxilios. Contara con licencia B, C y D; presentarse debidamente aseado y en perfecto estado de ecuanimidad, EGASA podrá exigir su cambio si así lo considere conveniente, sin expresión de causa. Conducir cumpliendo estrictamente con todos los reglamentos y normas de transito y contar con teléfono celular. Prohibiciones Durante la prestación del servicio de reparto de documentación el contratista está prohibido de transportar bienes y/o personas ajenas o no autorizadas a EGASA bajo sanción de rescisión de contrato. El pago se abonara en forma quincenal a la presentación de los comprobantes emitidos durante el periodo correspondiente.
ZAPATA YACTAYO JUAN CARLOS
10086015604
10,950.00
S/.
O/S 2013 - 000019
10,950.00
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
O/S 2013 - 000020
O/S 2013 - 000021
2013 1 VALOR REFERENCIAL
2,400.00
750.18
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
S/.
PROGRAMA DE VACACIONES UTILES-PROGRAMA DE VACACIONES UTILES PERIODO 2013 CONFECCIÓN DE: 42 POLOS DE PIQUE CON CUELLO CAMISA E HILO COLOR AMARILLO YEMA CON LOGOTIPO BORDADO DE 3 CM DE LARGO X1 ½ DE ALTO COLOCADO EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO VARIAS TALLAS SEGÚN CUADRO ADJUNTO 42 GORROS VISERA PATO CON LOGOTIPO BORDADO, VISERA AMARILLO YEMA, CON GORRO AZUL 42 MOCHILAS TWILL CON LOGOTIPO BORDADO DE 43 CMS. DE LARGO X 33 DE ANCHO COLOR AZUL CON AMARILLO YEMA
CERVANTES DELGADO DIEGO WENCESLAO
10292198120
2,400.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTESERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD PQA-230 DE LA DIVISIÓN HIDRÁULICA (SERVICIOS GENERALES) SERVICIO DE 118,928 KM. ALINEAMIENTO Y BALANCEO CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE ACEITE 15W40 (MOTOR) CAMBIO DE FLASHER INTERIOR CAMBIO DE PISOS DE PVC EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.
20100202124
750.18
S/.
MONJARAS SALVO ROSA ESTHER
10295399681
680.00
S/.
MONEDA
CANTIDAD
U.M
O/S 2013 - 000025
680.00
S/.
SUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS-SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE REVISTA CONTABLE TRIBUTARIA PARA USO DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. 24 REVISTAS AL AÑO ENTREGA QUINCENAL 07 LIBROS FISICOS 07 ASESORES PRACTICOS FISICOS 01 AGENDA EMPRESARIAL 01 SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO AL DIA 02 CALENDARIOS DE PARED Y DE ESCRITORIO 01 CARNET SUSCRIPTOR ASESORIA Y CONSULTORIA, SEMINARIOS Y TALLERES PRESENCIALES
O/S 2013 - 000026
6,372.00
S/.
SUPERVISION DE ESTUDIOS-SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA PARA EL CAMBIO DE PETRÓLEO RESIDUAL A PETRÓLEO DIESEL B5 EN LOS GRUPOS MIRRLEES BLACKSTONE DE LA C.T. MOLLENDO.
HAMEK INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.
20536124153
6,372.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE INGRESO DE ÁREAS GERENCIAS C.T. CHILINA ARREGLO DE PUERTA INGRESO A GERENCIA GENERAL Y ASESORÍA LEGAL INCLUYE LIJADO PINTADO Y BARNIZADO ARREGLO DE PUERTA INGRESO A OFICINA MESA DE PARTES INCLUYE LIJADO PINTADO Y BARNIZADO EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
HERRERA HUARACHA ELVIS WILBERT
10400019431
980.00
S/.
O/S 2013 - 000027
980.00
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
O/S 2013 - 000028
2013 1 VALOR REFERENCIAL
1,650.00
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE TECHO METÁLICO DEL ALMACÉN RESIDUOS INDUSTRIALES C.H. CHARCANI V CAMBIO DE CALAMINAS DAÑADAS REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ÁNGULO DE 1" X 1/8" DE ESPESOR MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA DE INGRESO, REEMPLAZO DE BISAGRAS DETERIORADAS MANTENIMIENTO DE PICAPORTES SOLDADO DE MALLA METÁLICA EN LAS ZONAS LATERALES DEL ALMACÉN (PBC ASKAREL) EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
CORNEJO LINARES REYNALDO MANUEL
10432893516
1,580.00
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DE CONCRETO DEL CUARTO DE LA TOMA IV EN LA CENTRAL CHARCANI ACONDICIONAMIENTO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA COLOCACIÓN DE CARGA DE CEMENTO Y ARENA DE 4CM DE ESPESOR INSTALACIÓN DE DUCTOS DE DESFOGUE DE AGUA TUBERÍA DE PVC DE 2" INSTALACIÓN DE PARAPETO EN TODO EL PERÍMETRO EXTERNO DEL TECHO CON MATERIALES: LADRILLOS ARENA Y CEMENTO REPARACIÓN DE PUERTA Y MARCOS DE MADERA AL INGRESO DE LA CASETA INCLUYE PINTADO DE MARCOS Y PUERTA CON PINTURA ESMALTE EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
MAMANI INFANTAS JULIA LUCIA
10292348792
2,180.00
S/.
GUTIERREZ SANDOVAL LUIS ALBERTO
10294489571
860.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD RIP-161 DE LA DIVISION DE OBRAS SERVICIO DE 128,139 KM. CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE CAMBIO DE ACEITE (MOTOR) LAVADO Y ENGRASE REVISION DE FUGA DE HIDROLINA Y DE NIVELES (MOTOR) EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
AUTOPREMIUM E.I.R.L.
20455590176
554.00
S/.
REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.
20100202124
894.50
S/.
EMPRESA AMPOWER E.I.R.L.
20454351992
32,326.00
S/.
MONEDA
O/S 2013 - 000029
2,340.00
S/.
O/S 2013 - 000030
860.00
S/.
O/S 2013 - 000031
554.00
CANTIDAD
U.M
SUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADASSUSCRIPCIÓN ANUAL A LA PUBLICACION DE NORMAS LEGALES (LEGISLACION Y DOCTRINA DEL PAIS) DE ENERO A DICIEMBRE 2013
O/S 2013 - 000032
894.50
S/.
MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD EGC-991 DE LA GERENCIA COMERCIAL SERVICIO DE 25,869 KM. CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS CAMBIO DE ACEITE 15W40 (MOTOR) EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
O/S 2013 - 000033
32,326.00
S/.
SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS-SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE ENERGÍA MULTIFUNCIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS EN SS.EE. CAYLLOMA, ARCATA, CALLALLI, HUANCARAMA.
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
O/S 2013 - 000034
2013 1 VALOR REFERENCIAL
2,050.00
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
S/.
SUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADASSUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 01 SUSCCRIPCION DE INFORMATIVO TRIBUTARIO CONTABLE CABALLERO BUSTAMANTE PARA ASISTENTE DE CONTABILIDAD OBLIGACIONES CORRIENTES S/. 850.00 CHECK POINT :BASE TRIBUTARIA FULL PARA TODO EL PERSONAL DE LA DIVISION CONTABLE S/. 1200.00
ECB EDICIONES S.A.C.
20547685246
2,050.00
S/.
AELE - ASESORAMIENTO Y ANALISIS LABORALES S.A.C.
20100986028
795.00
S/.
MONEDA
CANTIDAD
U.M
O/S 2013 - 000035
795.00
S/.
SUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADASSUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS SUSCRIPCION DE REVISTA "ANALISIS TRIBUTARIO" RENOVACION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 PARA LA JEFATURA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD "AELE"
O/S 2013 - 000036
670.00
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TRAMPA DE LAVATORIO DE BAÑO SULZER Y CAMBIO DE VALVULA DE PRESION DE THERMA EN VESTUARIOS DE USOS MULTIPLES DE LA C.T. CHILINA
HERRERA HUARACHA ELVIS WILBERT
10400019431
670.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS CONTABILIDAD, FINANZAS, TESORERIA, TRATAMIENTO DE AGUAS Y EFLUENTES Y SALA DE ESPERA DE LA CENTRAL TERMICA CHILINA -MANTENIMIENTO OFICINA CONTABILIDAD REUBICACION DE FLUORESCENTE LINEAL, COLOCADO DE CHAPA TIPO PERILLA ARREGLO DE MARCOS DE PUERTA E INSTALACION DE LUZ EN SSHH -REPARACION GENERAL DE 02 PERSIANAS, CAMBIO DE FLUORESCENTE LINEAL (02), Y ARREGLO DE SILLON GIRATORIO OFICINAS DE TESORERIA Y FINANZAS -INSTALACION DE CORTINA CON GALERIA EN TELA DOBLE Y CAMBIO DE VIDRIOS TIPO CATEDRAL DE 45CM X 26CM OFICINA DE TRATAMIENTO DE AGUA -REPARACION GENERAL DE PERSIANA SALA DE ESPERA C.T. CHILINA
BARRIGA VALENCIA ELVA AURORA
10404528071
2,300.00
S/.
APOYO EJECUTIVO S.A.C.
20498520376
2,460.00
S/.
RUEDA YATTO JORGE ALBERTO
10296062818
38,990.00
S/.
O/S 2013 - 000037
2,300.00
O/S 2013 - 000038
2,460.00
S/.
SUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADASSUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 03 SUSCRIPCIONES DE INFORMATIVO CONTABLE Y TRIBUTARIO "CONTADORES & EMPRESAS" PARA : -JEFA DIVISION DE CONTABILIDAD -SUB- CONTADOR -ASISTENTE CONTROL VALORADO DE EXISTENCIAS E IMPORTACIONES CADA SUSCRIPCION S/. 820.00
O/S 2013 - 000041
39,952.26
S/.
MANTENIMENTO DE CARRETERAS ASFALTADAS-SERVICIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES EN LA VIA DE ACCESO CABRERIAS - CHARCANI V
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
O/S 2013 - 000042
O/S 2013 - 000044
O/S 2013 - 000045
O/S 2013 - 000046
2013 1 VALOR REFERENCIAL
3,180.00
2,360.00
1,063.80
2,480.00
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
S/.
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES DE MADERA-MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES DE MADERA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE MEDICION DE LA C.T. CHILINA LIMPIEZA Y RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO DE PAREDES, LIJADO Y SELLADO DE TODA EL AREA APLICACION DE PINTURA BASE Y DOS PASADAS CON PINTURA VENCE LATEX DEL COLOR SEÑALADO POR EGASA CAMBIO DE 02 CHAPAS DE BOLA A PUERTAS DE ACCESO A OFICINA, BARNIZADO DE 02 PUERTAS DE INGRESO MANTENIMIENTO Y PINTADO DE 02 ESTANTES DE MADERA EMPOTRADOS, REPARACION DE ZOCALOS Y MANTENIMIENTO DE UNA PERSIANA DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE MEDICION
SERVICIOS MULTIPLES VIRGEN DE CHAPI EIRL
20454794983
3,180.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES -SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE SUCCION DE CAPACIDAD DE 2 HP CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS QUE ES UTILIZADA PARA LA ALIMENTACION DE AGUA A LOS SERVICIOS HIGIENICOS , JARDINES EXTERIORES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. -MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ALIMENTACION DE AGUA. -MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS -LIMPIEZA Y PURGA DE TUBERIAS DE AGUA -LIMPIEZA GENERAL DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (INTERIORMENTE) Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUA.
AYALA CHAMPI YOLANDA VICENTINA
10297245517
2,360.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD PQA-235 DE LA DIVISION DE OBRAS - CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE - CAMBIO DE FILTRO DE PETROLEO - CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTADOR - CAMBIO DE ACEITE - CAMBIO DE BATERIA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO DE MEDICION DE CARGA DE ALTERNADOR . EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
REPRESENTACIONES E INVERSIONES P & B S.A.C.
20452814936
1,063.80
S/.
BARRIGA VALENCIA ELVA AURORA
10404528071
2,480.00
S/.
MONEDA
S/.
CANTIDAD
U.M
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES ZONAS DE REALIZACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHOS : A. OFICINAS ADMINISTRATIVAS B. GARITAS DE VIGILANCIA C. CENTRO DE CONTROL D. RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD E. GERENCIA DE GENERACION F. CONTROL PATRIMONIAL G. CONTROL INTERNO H. TRTAMIENTO DE AGUAS Y AFLUENTES -LIMPIEZA GENERAL DE LOS TECHOS EN MENCION QUE SE DESCRIBEN PARA LA CUAL CONSISTE EN RETIRO DE BASURA TIERRA ACUMULADA Y OTROS OBJETIVOS SOLIDOS PRESENTES. -SERVICIO DE LIMPIEZA DE DESATORO Y PURGADO DE LOS DUCTOS DE DESAGUE DE AGUA. -REPARACION, ARREGLO Y LIMPIEZA DE CANALETAS METALICAS DE DESFOQUE DE AGUA.
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
2013 1
DOCUMENTO
VALOR REFERENCIAL
MONEDA
O/S 2013 - 000047
1,350.00
O/S 2013 - 000048
O/S 2013 - 000049
O/S 2013 - 000051
O/S 2013 - 000052
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
S/.
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO O CORRECTIVO - SERVICIO DE RECARGA DE SISTEMA ESTACIONARIO DE CO2 DE TRANSFORMADORGRUPO Nº 03 DE CHARCANI V
R & S EXTINGUIDORES S.R.L.
20455000638
1,125.00
S/.
35,677.45
S/.
MANTENIMENTO DE CARRETERAS ASFALTADAS-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAMOS CRITICOS EN LA VIA DE ACCESO CABRERIAS CHARCANI V
PACHECO EDUARDO JESSICA FELIPA
10400140974
33,900.00
S/.
1,414.00
US$
LICENCIAS DE SOFTWARE - ADMINISTRACION-LICENCIAS DE SOFTWARE ADMINISTRACION RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER, STANDAR(1-2 SOCKETS)(UP TO 4 GUEST) - 1 YEAR (RENOVACION POR 01 AÑO)
LSCV SYSTEMS E.I.R.L.
20455664391
1,414.00
US$
S/.
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO O CORRECTIVO-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE SERVIDORES EL SERVICIO INCLUYE LIMPIEZA DE UNIDAD CONDENSADORA PULVERIZADO UNIDAD CONDENSADORA VERIFICACION DE PRECIONES Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE SER NECESARIO REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO LIMPIEZA DE MOTONIVELADORES PRUEBA Y LIMPIEZA DEL DRENAJE PARA VERIFICAR QUE NO ACUMULE EL AGUA EN LA BANDEJA Y EVITAR POSIBLES GOTEOS ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
COLD IMPORT S A
20100049857
295.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO DE LA RED DE FIBRA OPTICA EN LA CENTRAL TERMICA DE PISCO, CONSISTENTE EN : REALIZAR 16 EMPALMES POR FUSION, PRUEBAS REFLECTOMETRICAS Y DE ATENUACION DE INSERCION, SUMINISTRO DE UNA BANDEJA PARA TERMINACION DE FIBRA OPTICA, EXTENCIONES, ACOPLADORES Y PATCH CORD.
VIAS DE TELECOMUNICACIONES E.I.R.L.
20505785933
4,376.82
S/.
A.S.B. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20558060558
4,460.00
S/.
GUBKIN EIRL
20498425110
9,648.00
S/.
300.00
4,377.00
CANTIDAD
U.M
O/S 2013 - 000053
4,460.00
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO, POSTES, REJAS (MALLAS) Y SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL ALMACÉN DE RECUPEROS DE C.H. CHARCANI V ENDEREZADO Y SOLDADO DE VIGAS TRANSVERSALES DE SOPORTE EN TECHO DE ALMACÉN SOLDADO DE POSTE DE METAL EN PATIO DE RECUPEROS DE ENDEREZADO Y FIJADO CON SOLDADURA EN MALLA DE PROTECCIÓN CAMBIO DE TUBO DE ASBESTO Y TRAMPA DE LAVATORIO DE BAÑO DE ALMACÉN, REPARACIÓN Y ENCOFRADO DE PUERTA ALMACÉN DE RECUPEROS ZONA "Q" EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
O/S 2013 - 000054
9,648.00
S/.
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE HABILITACION SISTEMA DE MANDO AUTOMATICO VALVULA MARIPOSA CHARCANI VI SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
2013 1 VALOR REFERENCIAL
MONEDA
CANTIDAD
U.M
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
GUTIERREZ HILPA FREDY SANTOS
10295357954
2,620.00
S/.
O/S 2013 - 000055
2,620.00
S/.
MANTENIMIENTO DE MUEBLES , ENSERES INSTALACIONES DE METALMANTENIMIENTO DE MUEBLES DE 04 PUERTAS DE DOBLE HOJA (GERENCIA GENERAL, GERENCIA COMERCIAL, LOGISTICA Y MESA DE PARTES) INCLUYE: DESMONTAJE DE PUERTAS RETIRO DE CHAPAS Y PICAPORTES SELLADO DE HUECOS DONDE ESTABAN INSTALADAS LAS CHAPAS CAMBIO DE CHAPAS (04) CAMBIO DE PICAPORTES(08) CAMBIO DE RODONES RASQUETEADO, PULIDO Y PINTADO DE 02 PUERTAS (GERENCIA COMERCIAL Y LOGISTICA) INSTALACION DE PUERTAS Y TRASLADO
O/S 2013 - 000056
413.00
S/.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES-REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DE DOS (2) EQUIPOS CELULAR GSM MARCA TELUIK, MODELO: XIBELS, Nº DE SERIE XT10-0092 Y XT10-0094 INSTALADOS EN LA CENTRAL TELEFÓNICA DE CHILINA.
MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.
20125118501
413.00
S/.
O/S 2013 - 000057
6,450.00
S/.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HIDRAULICOS-MANTENIMIENTO DE UN CILINDRO HIDRAULICO PERTENECIENTE AL DISTRIBUIDOR DEL GRUPO GENERADOR DE LA CENTRAL CHARCANI VI.
GUBKIN EIRL
20498425110
6,450.00
S/.
O/S 2013 - 000059
5,000.00
S/.
INVERSIONES WUAQUI'S E.I.R.L.
20456248463
5,000.00
S/.
O/S 2013 - 000060
11,070.00
S/.
ATENCIONES - SERVICIOS VARIOS
CONSORCIO EMPRESARIAL SG E.I.R.L.
20456226061
11,062.50
S/.
O/S 2013 - 000061
3,973.60
US$
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE RODETE Y BLINDAJES DEL GRUPO GENERADOR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHARCANI VI.
INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.
20454276761
3,973.57
US$
S/.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIMANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE REUNIONES DE GERENCIA GENERAL DE LA C.T. CHILINA CAMBIO DE CONTACTOR DE 24 VOLTS 20 AMP MARCA SCHNEIDER RETIRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ #10 Y #14 MARCA INDECO INCLUYE TERMINALES ELÉCTRICOS SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL
SERVICIOS GENERALES CONSTRUCION Y ACABADOS MULTIPLES SERGECAM E.I.R.L.
20455518068
640.00
S/.
GUERRA ALARCON MANUEL ALEXANDER
10106322100
3,000.00
S/.
CONSORCIO EMPRESARIAL SG E.I.R.L.
20456226061
8,230.50
S/.
O/S 2013 - 000062
640.00
GASTOS POR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-SERVICIO VARIOS
O/S 2013 - 000063
3,000.00
S/.
OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS-SERVICIO DE TRADUCCIÒN DEL ESPAÑOL AL INGLES TÈCNICO (TERMINOS CONTABLES, TRIBUTARIOS,FINANCIEROS SOCIETARIOS) DEL INFORME CORTO DE LOS ESTADOS FIANANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SER ENTREGADO A LOS AUDITORES EXTERNOS. APROXIMADAMENTE 50 HOJAS INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS.
O/S 2013 - 000064
8,250.00
S/.
SERVICIOS VARIOS BRINDADOS PARA EGASA
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
2013 1 VALOR REFERENCIAL
MONEDA
CANTIDAD
U.M
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
CONCESIONARIOS AUTORIZADOS SAC
20413666130
645.56
S/.
O/S 2013 - 000065
645.56
S/.
MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO DE UNIDAD V3A-886 DE LA GERENCIA GENERAL 50.000 KM. -SERVICIO DE 50.000 KM -CAMBIO DE FILTROS: ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE -CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
O/S 2013 - 000066
762.28
US$
MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS-SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR DE LA BOMBA DE VACÍO DE LA TV 2 DE LA CENTRAL TÉRMICA DE CHILINA - EGASA.
PROVITEC S.R.L.
20413876371
762.28
US$
S/.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL-SERVICIO PARA LA CLASIFICACIÓN E INCLUSIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO TEMÁTICO DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL AGOSTO 2012 A ENERO 2013 Y SU CLASIFICACIÓN Y CONCILIACION EN EL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y EL APLICATIVO ONBASE.
MONTES MONTES VICENTE OLGER
10292193128
5,500.00
S/.
GUTIERREZ HILPA FREDY SANTOS
10295357954
1,450.00
S/.
O/S 2013 - 000067
5,500.00
O/S 2013 - 000068
1,450.00
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL Y DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN MANTENIMIENTO DE 02 PERSIANAS INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN DE PVC MALOGRADAS DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL MANTENIMIENTO DE 02 SILLAS GIRATORIAS SISTEMA DE BASE Y ARREGLO DE ESPALDAR CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LUZ EN OFICINA INSTALACIÓN DE BALDOSA Y PAPELERA EN SSHH DE LA OFICINA DE LA DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN INSTALACIÓN DE BALDOSA EN MAMPARA DE TERRAZA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2DO PISO ARREGLO DE CHAPA PERILLA EN OFICINA DE DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
O/S 2013 - 000069
10,572.80
S/.
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE REBABBITADO DEL COJINETE DE TURBINA DEL GRUPO GENERADOR DE CENTRAL CHARCANI VI.
INVERSIONES CCI S.A.
20506956201
10,572.80
S/.
S/.
MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO DE UNIDAD EGC-392 DEL DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES Y CONTROL (35,294 KM) -SERVICIO DE 35,000 KM -CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y DE ACEITE DE MOTOR 15W40 -CAMBIO DE CHAPA PUERTA DE TOLVA Y ACCESORIOS EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.
20100202124
696.65
S/.
US$
SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION-SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE NOTA DE DEBITO PARA USO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD SERIE: 001 DEL 16001 AL 2100 ANCHO: 9 1/2 ALTO: 11 COPIAS 5 (1 ORIGINAL, 4 COPIAS) MATERIAL: PAPEL QUIMICO 2 COLORES.
L Y B NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES SAC
20124923086
215.35
US$
O/S 2013 - 000070
O/S 2013 - 000071
696.65
215.35
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
O/S 2013 - 000072
2013 1 VALOR REFERENCIAL
4,350.00
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO - LIMPIEZA DEL CUARTO DE BATERÍAS DE LA TAZA DE LA TOMA CUATRO - CHARCANI IV LIMPIEZA DE TECHO EXTERIOR E INTERIOR (52 M2) RETIRO DE CARGA DE CEMENTO EXTERIOR FISURADO POR LLUVIAS QUE ORIGINAN FILTRACIONES DE AGUA AL INTERIOR COLOCADO DE CARGA DE CEMENTO ARENA DE 4 CM DE ESPESOR Y APLICACIÓN DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INSTALACIÓN DE TUBOS DE DESFOGUE DE AGUA EN PVC DE 2" RETIRO DE ESTUQUE DE TECHO DETERIORADO PARA APLICACIÓN DE UN ESTUQUE NUEVO (ZONA INTERNA) RESANE DE PAREDES, LIJADO EMPASTADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA DE PARED SATINADA ARREGLO DE PUERTAS Y MARCOS DE MADERA AL INGRESO DEL CUARTO DE BATERÍAS MANTENIMIENTO DE PISO Y PINTADO CON PINTURA EPOXICA Y COMPONENTES A Y B DILUYENTE EPOXICO LIMPIEZA GENERAL DE LOS TECHOS DE LA CÁMARA DE VÁLVULA Y ZONA DE ESTRILLAJE
AYALA CHAMPI YOLANDA VICENTINA
10297245517
4,260.00
S/.
LOPEZ AYERBE REYNALDO SALOMON
10293945930
850.00
S/.
MONEDA
CANTIDAD
U.M
O/S 2013 - 000073
850.00
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-SERVICIO DE REPARACIÓN DE PAREDES POR FILTRACIONES DE AGUA CASETA DE OPERADOR C.H. CHARCANI TOMA IV REPARACIÓN DE PARED TAPADO DE 02 ABERTURAS CON ARENA Y CEMENTO PARTE EXTERIOR E INTERIOR SELLADO DE EMPALMES DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1¿DE DIÁMETRO CON PEGAMENTO DE SILICONA Y SICAFLEX, DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CÁMARA DE VIDEO
O/S 2013 - 000075
39,433.50
S/.
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALABES DIRECTRICES DEL GRUPO GENERADOR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHARCANI VI.
HYDRO JOULE S.R.L.
20456593217
39,000.00
S/.
O/S 2013 - 000076
666.12
S/.
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR-SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE CATORCE (14) LÍNEAS TELEFÓNICAS, CON TARIFA PARA EL ENVIÓ DE MENSAJES DE TEXTO SMS, POR UN PERIODO DE 12 MESES CON PAGO MENSUAL (RASTREO VEHICULAR)
AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
20467534026
679.00
S/.
O/S 2013 - 000077
10,058.40
S/.
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR-SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE NUEVE (9) LÍNEAS CELULARES, CON TARIFA PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS CON IP FIJO PRIVADO Y APN PERSONALIZADO, POR UN PERIODO DE 12 MESES CON PAGO MENSUAL.
AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
20467534026
10,072.50
S/.
O/S 2013 - 000078
2,088.13
S/.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 15 BUZONES Y PINTADO DE SUS TAPAS METALICAS EMPLEADAS PARA LA RED DE FIBRA OPTICA Y TELEFONICA EN LA C.T. CHILINA.
LOPEZ AYERBE REYNALDO SALOMON
10293945930
2,050.00
S/.
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
O/S 2013 - 000079
O/S 2013 - 000081
O/S 2013 - 000082
O/S 2013 - 000084
2013 1 VALOR REFERENCIAL
9,400.00
826.00
3,910.00
9,440.00
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
S/.
ACONDICIONAMIENTO-SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS (SEDE EGASA) LEVANTAMIENTO DE ÁREAS EXISTENTES ESTUDIO DE ÁREAS DE DESARROLLO DE ACUERDO AL PLAN DE NECESIDADES REUBICACIÓN DE AMBIENTES DE OFICINAS Y AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL INMUEBLE DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO DE ACUERDO A LOS AMBIENTES EXISTENTES DISEÑO DE MUEBLES ESPECÍFICOS Y TABIQUERÍA ADICIONAL ELECCIÓN DE COLORES Y MATERIALES DEL MOBILIARIO Y AMBIENTES
ZUPAN ORTIZ DANE IVAN
10292513017
9,400.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONTROL (3) Y OFICINAS DE LA GERENCIA DE GENERACIÓN (1). DESMONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA, LIMPIEZA DE PARTES INTERNAS Y EXTERNAS MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDAD, VERIFICACION DE NIVELES DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.
EQUINGRUP S.A.C.
20539674693
826.00
S/.
US$
LICENCIAS DE SOFTWARE - ADMINISTRACION-LICENCIA DE CA ARCSERVE BACKUP -SOFTWARE PARA LA GESTION DE BACKUPS LICENCIA DE CA ARCSERVE BACKUP -LICENCIA DE CA ARC SERVE ARC SERVE BACKUP FOR WIN - 1YR ENT MNT RNWL -LICENCIA DE CA ARC SERVE BACKUP FOR WIN AGT FOR MSFT SQL SVR - 1YR ENT MNT RNWL -LICENCIA DE CA ARC SERVE B/U CLNT AGT FOR WIN - MNT RNWL - 1YR ENT MNT RNWL -CA STORAGE MEDIA KIT INCLUYE 40 HORAS DE SERVICIOS PROFESIONALES: INSTALACION, CONFIGURACION, PRUEBAS Y TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS. (SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE EGASA - AREQUIPA)
SPECTRUM CONSULTING S.A.C.
20536749846
3,905.80
US$
S/.
TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE CARGA-SERVICIO DE TRASLADO DE 16 ALABES DIRECTRICES DEL GRUPO CHARCANI VI DESDE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHARCANI I CAYMA - AREQUIPA HACIA LOS TALLERES DE HIDRO JOULE CARRETERA CENTRAL KM 2301 CHACLACAYO - LIMA RETORNO EN TRES SEMANAS DESDE LOS TALLERES DE HIDRO JOULE (LIMA) A C.H. CHARCANI I.
SOL & MANO SERVICIOS GENERALES SAC
20509760099
8,260.00
S/.
ALBERTO Y ASOCIADOS SERVICIOS GENERALES S.A.C.
20455654085
10,400.00
S/.
CORPORACION PERUANA DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.C.
20456138871
3,867.50
S/.
MONEDA
CANTIDAD
U.M
O/S 2013 - 000085
10,400.00
S/.
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS-SERVICIO DE PREPARACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE COSTOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, VALORES ARANCELARIOS, PRESTACIÓN Y PAGO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL DE LAS INSTALACIONES DE EGASA PARA EL EJERICIO 2013.
O/S 2013 - 000086
3,867.50
S/.
SUPERVISION DE MANTENIMIENTO-SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE ADECUACIÓN DE LA LÍNEA CHARCANI IV - CHILINA, LLEGADA A LA CT CHILINA.
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
O/S 2013 - 000087
O/S 2013 - 000088
O/S 2013 - 000089
2013 1 VALOR REFERENCIAL
1,680.00
3,350.00
1,180.00
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LAS TRANQUERAS METÁLICAS DE INGRESO A LAS GARITAS DE VIGILANCIA CHARCANI I, ALMACÉN PRINCIPAL CHARCANI V Y GARITA PNP CHARCANI V REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE TRANQUERAS METÁLICAS REPARACIÓN DE LOS EJES DE ELEVADORES DE TRANQUERAS SOLDADO DE PESOS DE UBICADOS EN LOS EXTREMOS DE LA TRANQUERA DESPINTADO Y PINTADO GENERAL DE LAS TRANQUERAS CON PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CPP) COLORES AMARILLO Y NEGRO.
CORNEJO LINARES REYNALDO MANUEL
10432893516
1,640.00
S/.
S/.
OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES METÁLICOS DE RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS GENERALES, MANTENIMIENTO DE LOZA DE CONCRETO Y LETRERO INFORMATIVO EN LA CENTRAL CHARCANI IV -MANTENIMIENTO DE 04 CONTENEDORES METÁLICOS RECTANGULARES -MEDIDAS 1.20 X 90 X 60 REFORZAMIENTO EN PLATINA DE 1" X 1 1/8" DE ESPESOR -PINTADO BASE DE ZINCROMATO DE ZINC Y PINTURA ESMALTE (INTERIOR Y EXTERIOR) -REEMPLAZO DE TAPAS REBATIBLES DE 60 X 60 CM -PINTADO DE LEYENDA EN CADA UNO DE LOS CONTENEDORES SEGÚN CORRESPONDA -REPARACIÓN DE FISURAS EXISTENTES EN LOZA (4 M2) -PINTADO DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO CON PINTURA DE ALTO TRAFICO -DESMONTAJE Y MONTAJE DE LETRERO METÁLICO MEDIDAS 1.80 X 40CM -DESPINTADO GENERAL PARA APLICACIÓN DE ZINCROMATO DE ZINC, APLICACIÓN DE PINTURA Y ROTULACIÓN DE LEYENDA
PEREZ MURGUIA JAQUELINE MARGOT
10297263213
3,300.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-SERVICIO DE COLOCACIÓN DE COBERTURA DE PLÁSTICO EN TECHO DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -LIMPIEZA DE TECHO -DESMONTAJE DE CANASTILLAS DE FLUORESCENTES -COLOCADO DE PLÁSTICO EN UN AREA DE 13M2 OFICINA JEFE RRHH Y 30M2 OFICINA DEL PERSONAL DE RRHH -COLOCADO DE LISTONES PARA SUJETAR EL PLÁSTICO -REINSTALACIÓN DE FLUORESCENTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO
GUTIERREZ HILPA FREDY SANTOS
10295357954
1,180.00
S/.
CONDORI UCHIRI NEVA DIANA
10452540288
3,000.00
S/.
MONEDA
CANTIDAD
U.M
O/S 2013 - 000090
3,000.00
S/.
OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS-SERVICIO DE APOYO DE UN CONTADOR PÙBLICO PARA INGRESO DE INFORMACIÒN Y VALIDACIÒN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2012 EN LOS SOFTWARE DE APLICACION DE LA DIRECCCIÒN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÙBLICA, OSINERGMING, DGE, PARA PRESENTACION SEGUN CRONOGRAMA A DICHAS ENTIDADES. -IMPRESIÒN DE LIBROS CONTABLES, DIARIO GENERAL, MAYOR GENERAL, REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS. -REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE DE UNIDADES FISICAS, REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
O/S 2013 - 000091
28,202.00
S/.
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE MANTENIMIENTO REGULADOR DE TENSIÓN BROWN BOVERI TIPO KC DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHARCANI VI.
HYDRO JOULE S.R.L.
20456593217
28,202.00
S/.
O/S 2013 - 000092
11,446.00
US$
COMPUTACION E INFORMATICA - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION-SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE ENERGÍA SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE.
SCHNEIDER ELECTRIC PERU SA
20427801625
11,446.00
US$
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
2013 1
DOCUMENTO
VALOR REFERENCIAL
MONEDA
O/S 2013 - 000093
788.00
O/S 2013 - 000094
O/S 2013 - 000095
699.86
5,000.00
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
US$
SUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS-SERVICIO DE RENOVACION DE AFILIACION AL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD MEDIANTE EL PLAN DE AFILIACIÓN EMPRESARIAL INTERNACIONAL ESTANDAR, EN ATENCIÓN A RECOMENDACIÓN DEL COMITE DE SEGURIDAD DE EGASA.
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
11
788.00
US$
S/.
MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EGC-394 DE LA DIVISIÓN HIDRÁULICA (54,827 KM) SERVICIO DE 55,000 KM MANTENIMIENTO DE MOTOR ACCIONAMIENTO ASEGURAR PANEL DE INSTRUMENTOS, RADIADOR Y REAJUSTE DE COMPUERTA CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR 15W40 CAMBIO REPUESTOS VARIOS (FOCO UN CONTACTO, TORNILLOS, PERNOS, REMACHES, VOLANDAS Y MATERIALES) EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.
20100202124
699.86
S/.
S/.
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE REPARACION DE VÁSTAGO DE DISTRIBUIDOR CHARCANI VI REALIZAR EL CROMADO, RECTIFICADO Y PULIDO DE UN VÁSTAGO DE CILINDRO DIÁMETRO: 180 MILÍMETROS LARGO DE CROMADO: 560 MILÍMETROS REALIZAR EL BRUÑIDO DE UN CILINDRO HIDRÁULICO DE: DIÁMETRO INTERIOR: 200 MILÍMETROS LARGO DE CILINDRO: 650 MILÍMETROS SE DEBERÁ REALIZAR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA DESCARTAR FISURAS Y FATIGA DE VÁSTAGO LOS TRABAJOS SE DEBERÁN REALIZAR EN LOS TALLERES DEL CONTRATISTA EL TRASLADO DEL CILINDRO Y VÁSTAGO DESDE LA CENTRAL CHARCANI VI A LOS TALLERES DEL CONTRATISTA Y EL RETORNO DE LOS MISMOS, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA LOS POSTORES DEBERÁN PRESENTAR SU PLAN Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO, ADEMÁS DEBERÁN CONTAR CON EXPERIENCIA ACREDITADA EN TRABAJOS SIMILARES. LAS MEDIDAS FINALES LAS ENTREGARA EGASA AL CONTRATISTA SELECCIONADO. PLAZO DE EJECUCIÓN 07 DÍAS.
GUBKIN EIRL
20498425110
5,000.00
S/.
CANTIDAD
U.M
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
O/S 2013 - 000096
O/S 2013 - 000097
O/S 2013 - 000098
O/S 2013 - 000099
2013 1 VALOR REFERENCIAL
1,850.00
1,770.00
2,770.00
1,274.40
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-SERVICIO DE CAMBIO DE ACCESORIOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA CENTRAL TÉRMICA CHILINA CAMBIO DE VÁLVULA, FLOTADOR, TUBO FLEXIBLE DE ABASTECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA E INSTALACIÓN DE 02 VÁLVULAS DE CIERRE AL INGRESO DE SS. HH. VARONES Y DAMAS, INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE AGUA AL INGRESO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD CAMBIO DE 02 VÁLVULAS, FLOTADOR, INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DESCARGA DEL TANQUE CAMBIO DE MANIVELA, INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE AGUA AL INGRESO DE SS. HH BAÑOS MANTENIMIENTO CAMBIO DE VÁLVULAS ESFÉRICA DE ½ AL INGRESO DE LAVAMANOS Y JARDÍN CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, CAMBIO DE EMPAQUETADURAS EN DUCHA SS. HH. USUS MÚLTIPLES (LOZA DE FULBITO) CAMBIO DE TRAMPA DE PVC EN LAVAMANOS E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ½ AL INGRESO DE BAÑO SS. HH. MAESTRANZA CAMBIO DE LLAVE DE LAVATORIO DE BAÑO, CAMBIO DE VÁSTAGO DE CIERRE DE LAVADERO DE COCINA, INSTALACIÓN DE 02 JALADORES METÁLICOS Y 01 PICAPORTE EN PUERTA DE COCINA, CAMBIO DE MALLA EN PUERTA DE MAMPARA DE 80CM X 2M EN COCINA, COMEDOR Y SS HH INSTALACIÓN DE VIDRIO INCOLORO DE 56CM X 110CM X 4MM ESPESOR, INSTALACIÓN DE 02 ALDABAS PARA CANDADO Y MANTENIMIENTO DE CHAPA Y SUMINISTRO DE TRES LLAVES EN GARITA (ZONA CONTABILIDAD)
ULTRAMAP S.A.C.
20456265121
1,850.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTESERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD EGC-394 DE LA DIVISIÓN HIDRÁULICA SERVICIO DE PLANCHADO Y PINTURA DE GUARDAFANGOS DELANTERO DERECHO - PUERTA DELANTERA - PUERTA POSTERIOR DERECHA Y TOLVA LADO DERECHO
MECANO AUTOS S.A.C.
20124949123
1,770.00
S/.
S/.
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE CAMBIO DE ALABES DIRECTRICES DE GRUPO EGNERADOR DE CHARCANI VI SE DEBERA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA EL GRUPO GENERADOR DE CHARCANI VI: 1. RECTIFICAR EL DIAMETRO INTERIOR DE 14 BIELAS DE LOS ALABES DIRECTRICES, HASTA EL DIAMETRO 75MM 2. FABRICAR 16 CHAVETAS PASADORES CONICOS DE 22X20X110 MILIMETROS EN ACERO VCL CON HILO EXTRACTOR M12 3. FABRICACION DE 12 TUERCAS GUIAS PARA RODETE FRANCIS EN VCL DE 75X75 MILIMETROS, CON HILO 1.1/8" 4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA REALIZAR EL SERVICIO. 5.PLAZO DE EJECUCION MAXIMO: SIETE DIAS CALENDARIO 6. LAS PIEZAS SERAN ENTREGADAS EN LAS INSTALACIONES EGASA 7. SERVICIO A REALIZARCE EN TALLERES DEL CONTRATISTA 8. PARA LA RECECION DEL SERVICIO, SE DEBERA REALIZAR UN CONTROL DIMENSIONAL CONJUNTO.
GAMARRA QUISPE YENI
10437484401
2,770.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS-SERVICIO DE FABRICACION DE UN SELLO PARA VALVULA MARIPOSA DE LA CENTRAL CHARCANI VI, SEGUN ESQUEMA. MATERIAL: NITRILO DUREZA: 85-90 SHORE - A PERFIL: SEGUN ESQUEMA LONGITUD: 6.5 METROS PLAZO DE ENTREGA: 06 DIAS CALENDARIO
RECOLSA S.A.
20100248621
1,274.40
S/.
MONEDA
CANTIDAD
U.M
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
O/S 2013 - 000100
O/S 2013 - 000101
O/S 2013 - 000102
2013 1 VALOR REFERENCIAL
2,006.00
1,120.00
1,905.46
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
S/.
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE REPARACION DE DOS INTERCAMBIADORES DE CALOR ACEITE-AGUA DE TUBOS DE COBRE SEGUN: 1. LIMPIEZA CON ADITIVOS QUÍMICOS CON SISTEMA DE BOMBEO DE TUBOS 2. LAVADO CON ADITIVO NEUTRALIZANTE. 3. LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR CON ADITIVOS QUÍMICOS 4. SOLDADO DE FUGAS CON SOLDADURA DE SN: PB: 50/50 5. PRUEBA DE FUGAS POR SISTEMA DE INMERSIÓN. 6. PRESURIZADO A 150 PSI. 7. TRASLADO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR DESDE LA CENTRAL CHARCANI VI HASTA LOS TALLERES DEL CONTRATISTA Y RETORNO 8. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: NO APLICA, TRABAJOS EN TALLER DEL CONTRATISTA
RADIADORES AREQUIPA EIRL
20272569704
2,006.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BALDOSAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN Y DE AISLAMIENTO EN TUBERÍAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL DIRECTORIO DE LA CENTRAL TÉRMICA CHILINA. INSTALACIÓN DE DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN CIELO RASO Y DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO PARA ENCENDER EL AIRE ACONDICIONADO (SALA DE RECEPCIÓN) CAMBIO DE 05 BALDOSAS E INSTALACIÓN DE 02 REJILLAS DE VENTILACIÓN EN CIELO RASO (SALA DE REUNIONES)
ULTRAMAP S.A.C.
20456265121
1,120.00
S/.
S/.
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE TECHO METÁLICO EN MATERIAL DE CALAMINA - REEMPLAZO DE PLANCHA DE TRIPLEY, FILETES DE MADERA DETERIORADA EN LOS AMBIENTES INTERIORES DE LA DIVISIÓN DE OBRAS CAMBIO DE 03 CALAMINAS GALVANIZADAS PARA SER FIJADAS CON CABEZA DE PROTECCIÓN CAMBIO DE TAPONES PLASTIFICADOS (ZONA EXTERNA) SELLADO DE LAS CALAMINAS EXISTENTES CON SICAFLEX PARA EVITAR FILTRACIONES AL INTERIOR DE LOS AMBIENTES REEMPLAZO DE 02 PLANCHAS DE TRIPLEY DE 6MM DE ESPESOR DETERIORADOS EN FALSO TECHO (INTERIOR) REEMPLAZO DE FILETES DE MADERA 1 ½" DE ANCHO PINTADO CON PINTURA ESMALTE COLOR CREMA
PERALTILLA PORTUGAL JENNY JEANETTE
10295802907
1,850.00
S/.
SEGURO DE VEHICULOS-CONTRATACION DE SEGUROS SOAT PARA VEHICULOS DE LA EMPRESA PLACAS EGC-391, EGC-392, EGC-393, EGC-394, OH-7726, OH9007, V3A-886 Y EGC-991
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S A
20100210909
1,775.00
S/.
MONEDA
CANTIDAD
U.M
ARRENDAMIENTO DE BIENES -.SEGUROS O/S 2013 - 000004
1,775.00
S/.
REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE
DOCUMENTO
O/S 2013 - 000040
2013 1 VALOR REFERENCIAL
32,673.09
MONEDA
CANTIDAD
U.M
DESCRIPCION
NOMBRE
RUC
MONTO ADJUDICADO
MONEDA
SEGURO COMPLEMENTARIO TRAB. RIESGO SALUD EMPLEADOS-SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-SALUD, PARA LOS TRABAJADORES DE EGASA - EMPLEADOS LA VIGENCIA DEL SEGURO SE COMPUTARA DESDE LAS 12:00 HORAS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2013 HASTA LAS 12:00 HORAS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2014.
LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS
20523470761
20,516.88
S/.
LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS
20523470761
8,558.54
S/.
S/. SEGURO COMPLEMENTARIO TRAB. RIESGO SALUD OBRERO-SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-SALUD, PARA LOS TRABAJADORES DE EGASA - OBREROS LA VIGENCIA DEL SEGURO SE COMPUTARA DESDE LAS 12:00 HORAS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2013 HASTA LAS 12:00 HORAS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2014.
29,075.42
PROCESOS OBRAS -.PROCESOS CONSULTORIAS OBRAS -.-