Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República Programa Nacional Mis Años Dorados

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República Programa Nacional “Mis Años Dorados” 1 85 Página De MANUAL DE PROCEDIMIE
Author:  Sofia Moreno Vidal

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Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República Programa Nacional “Mis Años Dorados”

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Tabla de contenido

I.

Introducción ........................................................................................................................... 5

II.

Área (s) de Aplicación ............................................................................................................. 5

III.

Objetivo (s)......................................................................................................................... 5

IV.

Base Legal .......................................................................................................................... 6

V.

PROCEDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL “MIS AÑOS DORADOS” ........................................ 6

VI.

Políticas:............................................................................................................................. 6

VII.

Responsables: .................................................................................................................... 7

VIII.

Descripción de las operaciones/actividades ........................................................................ 8

IX.

Procedimiento para la Planificación Financiera GF001 ....................................................... 8

X.

Diagrama de flujo: Planificación Financiera GF 001 ................................................................. 9

XI.

Procedimiento Macro de Gestión Financiera GF002 ......................................................... 10

XII.

Diagrama de flujo: Procedimiento Macro de Gestión Financiera GF002 ............................ 11

XIII.

Procedimiento Elaboración PAAC GF003 .......................................................................... 12

XIV.

Diagrama de Flujo: Procedimiento Elaboración PAAC GF003 ............................................ 13

XV.

Procedimiento ejecución financiera fondo rotativa alimentos perecederos GF 004 .......... 14

XVI. Diagrama de Flujo: Procedimiento ejecución financiera fondo rotativa alimentos perecederos GF 004 ..................................................................................................................... 16 .................................................................................................................................................... 17 XVII.

Procedimiento ejecución financiera fondo rotativo viáticos GF 005 .................................. 18

XVIII.

Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera fondo rotativo viáticos GF 005 . 19

XIX.

Procedimiento ejecución financiera a través del fondo rotativo otros bienes GF 006 ..... 21

XX. Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera a través del fondo rotativo otros bienes GF 006 ............................................................................................................................ 23 .................................................................................................................................................... 23

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

.................................................................................................................................................... 24 .................................................................................................................................................... 25 XXI.

Procedimiento ejecución financiera acreditamiento compras directas GF 007 ................. 26

XXII. Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera acreditamiento compras directas GF 007 27 .................................................................................................................................................... 27 XXIII.

Procedimiento ejecución financiera acreditamiento por evento GF 008 ...................... 28

XXIV. 008

Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera acreditamiento por evento GF 29

.................................................................................................................................................... 29 XXV.

Procedimiento reporte mensual y base de datos SOSEP GF 009 ........................................ 31

XXVI.

Diagrama de flujo: Procedimiento reporte mensual y base de datos SOSEP GF 009....... 32

XXVII. 010

Procedimiento inicio ejecución a través del fondo rotativo – alimentos perecederos GF 33

XXVIII. Diagrama de flujo: Procedimiento inicio ejecución a través del fondo rotativo – alimentos perecederos GF 010 ................................................................................................................... 35 .................................................................................................................................................... 36 XXIX. XXX.

Macro proceso de planificación anual de atención integral

AI 001 .......................... 37

Diagrama de flujo: Macro proceso de planificación anual de atención integral

AI 001 . 38

XXXI.

Procedimiento protocolo de apertura de centros- atencion integral AI 002 .................. 39

XXXII. 002

Diagrama de flujo: Procedimiento protocolo de apertura de centros- atencion integral AI 40

XXXIII.

Procedimiento control y administración de centros AI 003 ........................................... 41

XXXIV.

Diagrama de flujo: Procedimiento control y administración de centros AI 003 ............. 42

.................................................................................................................................................... 43 XXXV.

Procedimiento psico-social AI 004................................................................................. 44

XXXVI.

Diagrama de flujo: Procedimiento psico-social AI 004 ................................................... 45

.................................................................................................................................................... 45 XXXVII.

Procedimiento contratación, inducción al personal de nuevo ingreso

AI 005 ........... 46

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXXVIII. ingreso

Diagrama de flujo: Procedimiento contratación, inducción al personal de nuevo AI 005 ......................................................................................................................... 47

XXXIX.

Procedimiento Brecha Generacional AI 006 .................................................................. 48

XL.

Diagrama de flujo: Procedimiento Brecha Generacional AI 006......................................... 49

.................................................................................................................................................... 49 XLI.

Procedimiento capacitación técnica continua AI 007 ........................................................ 50

XLII.

Diagrama de flujo: Procedimiento capacitación técnica continua AI 007 ........................... 51

.................................................................................................................................................... 51 XLIII.

Procedimiento educativo- cultural- expresión artística AI 008........................................... 52

XLIV.

Diagrama de flujo: Procedimiento educativo- cultural- expresión artística AI 008 ......... 53

XLV.

Procedimiento físico-recreativo-lúdico AI 009................................................................... 54

XLVI.

Procedimiento físico-recreativo-lúdico AI 009 ............................................................... 55

XLVII.

Procedimiento terapia ocupacional AI 010 .................................................................... 56

XLVIII.

Diagrama de flujo: Procedimiento terapia ocupacional AI 010 ...................................... 57

XLIX.

Procedimiento nutrición AI 011 ........................................................................................ 58

L.

Diagrama de flujo: Procedimiento nutrición AI 011............................................................... 59

LI.

Procedimiento salud curativa AI 012 .................................................................................... 60

LII.

Diagrama de flujo: Procedimiento salud curativa AI 012 ................................................... 61

LIII.

Procedimiento salud preventiva AI 013 ............................................................................ 62

LIV.

Diagrama de flujo: Procedimiento salud preventiva AI 013 ............................................... 63

LV.

Procedimiento Derechos del adulto mayor AI 014 ............................................................ 64

LVI.

Diagrama de flujo: Derechos del adulto mayor AI 014....................................................... 65

LVII.

Procedimiento infraestructura y remozamiento IR 001 ..................................................... 66

LVIII.

Diagrama de flujo: Infraestructura y remozamiento IR 001 ............................................... 67

LIX.

Procedimiento mantenimiento IR 002 .............................................................................. 68

LX.

Diagrama de flujo: Mantenimiento IR 002 ........................................................................ 69

LXI.

Procedimiento equipamiento por inauguración - ES 001 .................................................. 70

LXII.

Diagrama de flujo: Equipamiento por inauguración - ES 001 ............................................ 71

LXIII.

Procedimiento distribución de bienes y suministros por re-abastecimiento ES 002 ........... 72

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LXIV.

Procedimiento distribución de bienes y suministros por re-abastecimiento ES 002 ....... 73

LXV.

Procedimiento inventario general de suministros y bienes ES 003 .................................... 74

LXVI.

Diagrama de flujo: Inventario general de suministros y bienes ES 003 ........................... 75

LXVII.

Procedimiento reclamos de bienes - ES 004 .................................................................. 76

LXVIII.

Diagrama de flujo: Reclamos de bienes - ES 004............................................................ 77

LXIX.

Formatos .......................................................................................................................... 78

I.

Terminología ........................................................................................................................ 84

I.

Glosario................................................................................................................................ 85

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Introducción

I.

En cumplimiento de los requerimientos de la Contraloría General de Cuentas se ha preparado este documento que contiene instrumentos administrativos que apoyan el que hacer institucional y están considerados como documentos fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y el control administrativo, así como para consulta en el desarrollo cotidiano de actividades. El documento contiene todos los procedimientos clave identificados para el Programa Nacional “Mis Años Dorados” que en su totalidad suman treinta y dos. Toda la información contenida fue recabada directamente de los dueños de los procesos, su analizada, ampliada, retada y finalmente revisada y aprobada por la Dirección y Sub-Dirección del programa. Este manual podrá ser consultado por todo el personal del Programa Nacional “Mis Años Dorados” pues contiene la información necesaria para identificar y conocer las contribuciones que los puestos de trabajo deben entregar, alineados a los productos y sub-productos comprometidos en el plan estratégico institucional.

II.

Área (s) de Aplicación

Los procedimientos descritos en este manual son de observancia general y obligatoria por todo el personal del Programa Nacional “Mis Años Dorados”.

Objetivo (s)

III.

Proporcionar un instrumento técnico-administrativo que norme la ejecución de las funciones principales del Programa Nacional “Mis Años Dorados” en pleno cumplimiento de la recomendación de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Este manual permitirá realizar distintas funciones importantes dentro de la administración del programa, tales como:    

Inducir al personal en las funciones de su puesto de trabajo. Coordinar acciones entre puestos y áreas de trabajo. Alinear el esfuerzo de los colaboradores en la ejecución de sus funciones. Asegurar la entrega de los productos y sub-productos clave del programa.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

IV.

Base Legal

Acuerdo Gubernativo 893-91, de fecha 22 de noviembre de 1991, Creación de La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), Acuerdo Gubernativo 351-94 Reglamento Interno de SOSEP, Acuerdo Interno 183-2012 de fecha 16 de julio del 2012, Creación del Programa Nacional del Adulto Mayor “Mis Años Dorados”, Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y todas las normas aplicables en la materia.

V.

PROCEDIMIENTOS DORADOS”

PROGRAMA

NACIONAL

“MIS

AÑOS

Se desarrollan treinta procedimientos que son necesarios para ejecutar efectivamente las acciones financieras, administrativas y de atención a los ejes integrales para favorecer la calidad de vida del Adulto Mayor.

VI.

Políticas:

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Programa Nacional de Gestión para la Reducción de Riesgo a Desastres en los procesos de Desarrollo 2007-2012; Política de Desarrollo Social y Población.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

VII.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Responsables:

Título Planificación Integral Macro Proceso Gestión Financiera Anteproyecto de presupuesto anual y PAAC Ejecución financiera a través del fondo rotativo para alimentos perecederos Ejecución financiera a través del fondo rotativo para pago de viáticos Ejecución financiera a través del fondo rotativo otros bienes Ejecución financiera a través de acreditamiento (compras directas) Ejecución financiera a través de acreditamiento (compras por evento) Reporte mensual y BSOSEP Inicio de Ejecución Financiera a través del fondo rotativo Macro Proceso Atención Integral Protocolo apertura de centros Control de centros - atención integral Psico-Social Contratación, inducción al personal de nuevo ingreso Brecha generacional Capacitación técnica continua Educativo - Cultural - Expresión artística Físico - Recreativo - Lúdico Terapia Ocupacional Nutrición Salud Curativa Salud Preventiva Derechos del adulto mayor Infraestructura y remozamiento Mantenimiento Equipamiento por inauguración Distribución bienes y suministros por re abastecimiento Inventario General de suministros y bienes Reclamo de bienes

Clave GF 001 GF 002 GF 003 GF 004 GF 005 GF 006 GF 007 GF 008 GF 009 GF 010 AI 001 AI 002 AI 003 AI 004 AI 005 AI 006 AI 007 AI 008 AI 009 AI 010 AI 011 AI 012 AI 013 AI 014 IR 001 IR 002 ES 001 ES 002 ES 003 ES 004

Area Finanzas Finanzas Finanzas Finanzas Finanzas Finanzas Finanzas Finanzas Finanzas Finanzas Atención Integral Atención Integral Atención Integral Atención Integral Atención Integral Atención Integral Atención Integral Atención Integral Atención Integral Atención Integral Atención Integral Atención Integral Atención Integral Atención Integral Infraestructura Infraestructura Equipamiento Equipamiento Equipamiento Equipamiento

Responsable Supervisión Jefatura de Planificación Financiera Dirección Jefatura de Planificación Financiera Dirección Jefatura de Planificación Financiera Dirección Jefatura de Planificación Financiera Dirección Jefatura de Planificación Financiera Dirección Jefatura de Planificación Financiera Dirección Jefatura de Planificación Financiera Dirección Jefatura de Planificación Financiera Dirección Jefatura de Planificación Financiera Dirección Jefatura de Planificación Financiera Dirección Encargada de Unidad Sub-Dirección Sub-Dirección Dirección Administradora Sub-Dirección Encargada de Unidad Psicología Sub-Dirección Sub-Dirección Dirección Encargada de Unidad Trabajo Social Sub-Dirección Encargada de Unidad Sub-Dirección Encargada de Unidad Psicología Sub-Dirección Encargada de Unidad Trabajo Social Sub-Dirección Encargada de Unidad Trabajo Social Sub-Dirección Encargada de Unidad Salud Sub-Dirección Encargada de Unidad Salud Sub-Dirección Encargada de Unidad Salud Sub-Dirección Administradora Sub-Dirección Spv. Infraestructura y RemozamientoSub-Dirección Spv. Infraestructura y RemozamientoSub-Dirección Enc. Equipamiento y Suministro Jefe de Planificación F. Enc. Equipamiento y Suministro Jefe de Planificación F. Enc. Equipamiento y Suministro Jefe de Planificación F. Enc. Equipamiento y Suministro Jefe de Planificación F.

Preparado por J. Fernández J. Fernández J. Fernández J. Fernández J. Fernández J. Fernández J. Fernández J. Fernández J. Fernández J. Fernández C. Barillas C. Barillas C. Barillas M. Gaytan C. Barillas C. Barillas M. Gaytan M. Gaytan M. Gaytan M. Gaytan C. Barillas C. Barillas C. Barillas C. Barillas Mauricio Mauricio Jeimy Jeimy Jeimy Jeimy

Autorizado por K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin K. Lusky / G de Marin

Fecha jul-14 jul-14 jul-14 jul-14 jul-14 jul-14 jul-14 jul-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14 ago-14

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

VIII. IX.

Descripción de las operaciones/actividades Procedimiento para la Planificación Financiera GF001

No. 1. 2.

Funcionario responsable Unidades Externas Directora

3. 4.

13.

Directora Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Directora Directora Directora Jefe de Planificación Financiera Directora

14.

Unidades Externas

15.

Unidades Externas

16. 17.

Jefe de Planificación Financiera Unidades Externas

18.

Directora

19. 20.

Directora Directora

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Descripción de la actividad Recibe lineamientos de la Dirección de Planificación SOSEP Incorpora análisis de hallazgos y solicitudes a considerar en la Planificación Establece los lineamientos internos de MAD para la planificación Recibe los lineamientos internos MAD y externos dela Dirección de Planificación SOSEP Actualiza y valida el árbol de problemas, análisis de causalidad Establecimiento de las metas físicas de productos y sub-productos (descriptivo y numérico) Establecimiento de los bienes requeridos para el funcionamiento del programa Establecimiento del techo presupuestario Evalúa metas físicas y techo presupuestario Decide cambios a las metas físicas y techo presupuestario Autorización interna de metas físicas y techo presupuestario Preparación del PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Aprobación preliminar del PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Aprobación preliminar del PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Requerimiento de modificación y/o ajustes finales al PEI, POM POA y Anteproyecto de Presupuesto Realización de modificación y ajustes finales al PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Aprobación de modificación y ajustes al PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Notificación de modificación y ajustes al PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Socialización Interna de la Planificación Anual autorizada Fin de proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PLANIFICACIÓN INTEGRAL

CODIGO PROCESO: GF001

UNIDADES EXTERNAS

Jefe de Planificación Financiera

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

SubDirectora

Diagrama de flujo: Planificación Financiera GF 001 Directora

X.

ADMINISTRATIVO

Lineamientos de la Dirección de Planificación SOSEP

Incorpora análisis de hallazgos y solicitudes a considerar en la Planificación Establece los lineamientos internos de MAD para la planificación Recibe los lineamientos internos de MAD y externos de la Dirección de Planificación SOSEP

Actualiza y valida el árbol de problemas y análisis de causalidad

Planificacion SOSEP

Establecimiento de los productos y sub-productos (descriptivo y numérico)

Establecimiento de los bienes requeridos para el cumplimiento de la planificación

Establecimiento del techo presupuestario

Evalúa metas físicas y techo presupuestario

Decide cambios a las metas físicas y techo presupuestario

Autorización interna de metas físicas y techo presupuestario Preparación del PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Aprobación preliminar del PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Aprobación preliminar del PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto

Dirección de Planificación / Unidad de Presupuesto SOSEP

Requerimiento de modificación y/o ajustes finales al PEI, POM POA y Anteproyecto de Presupuesto

Dirección de Planificación / Unidad de Presupuesto SOSEP

Realización de modificación y ajustes finales al PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Aprobación de modificación y ajustes al PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Notificación de modificación y ajustes al PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Socialización Interna de la Planificación Anual autorizada

Fin del proceso

Dirección de Planificación / Unidad de Presupuesto SOSEP

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XI. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Procedimiento Macro de Gestión Financiera GF002

Funcionario responsable Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Unidades Externas Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Contador

Descripción de la actividad POA establece la Gestión Financiera Consulta la fecha de ejecución en el PAAC para poder dar inicio a la gestión financiera. Solicita cuota mensual presupuestaria por renglón de gasto. Autoriza la cuota mensual asignada al programa. Verifica si los bienes están en contrato abierto vigente. De acuerdo al monto, se evalúa y confirma la modalidad de compra, entre compra directa o por evento. Siendo compra directa se elige el acreditamiento como primer opción, de lo contrario se elige el fondo rotativo. Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO PROCESO: GF002

UNIDADES EXTERNAS

Contador

Jefe de Planificación Financiera

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Colaborador Solicitante

Diagrama de flujo: Procedimiento Macro de Gestión Financiera GF002

Directora

XII.

ADMINISTRATIVO

POA establece la Gestión Financiera

Consulta fecha de ejecución en el PAAC para dar inicio a la gestión financiera

Solicita cuota mensual presupuestaria por renglón de gasto Dirección de Presupuesto / Unidad de compras

Autoriza la cuota mensual asignada al programa

No

Verificar si los bienes están en contrato abierto vigente

Bien sujeto a decisión por compra directa o por evento EVENTO - Consultar Procedimiento de Ejecución Financiera a través de acreditamiento (Compras por Eventos)

De acuerdo al monto, se evalua y confirma la modalidad de compra, entre compra directa o por evento

COMPRA DIRECTA

ACREDITAMIENTO -

Siendo compra directa se elige el acreditamiento como primer opción, Consultar Procedimiento de Ejecución Financiera a de lo contrario el fondo rotativo través de Acreditamiento (Compras Directas)

FONDO ROTATIVO Consultar Procedimiento de Ejecución Financiera a través de Fondo Rotativo (Alimentos Perecederos)

Fin del proceso

FONDO ROTATIVO - Consultar Procedimiento de Ejecución Financiera a través de Fondo Rotativo (Viáticos en el Interior)

FONDO ROTATIVO Consultar Procedimiento de Ejecución Financiera a través del Fondo

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XIII.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Procedimiento Elaboración PAAC GF003

Funcionario responsable Jefe de Planificación Financiera Directora Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Directora Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Presupuesto SOSEP Jefe de Planificación Financiera Directora Presupuesto SOSEP Jefe de Planificación Financiera

Descripción de la actividad Prepara y presente la propuesta de techo presupuestario en base a la Planificación Integral Autoriza el techo presupuestario preliminar y los requerimientos del Programa MAD Envía el techo presupuestario para verificar cumplimiento de los lineamientos de la Unidad de Presupuesto SOSEP Recibe techo presupuestario y lineamientos autorizados Prepara el Catálogo de Insumos del programa Requerimiento de código para bienes no incluidos en el Catálogo de Insumos del MinFin Determinación de costos por insumos, renglón, grupo de gasto, fuente de financiamiento, mes , cuatrimestre y anual (PAAC) Autoriza el PAAC Ingreso en el Sistema de Gestión (SIGES) Requerimiento de modificación y/o ajustes finales al PAAC con base a los cambios requeridos en la Planificación Anual Realización de modificación y ajustes finales al PAAC Aprobación de modificación y ajustes al PAAC Notificación de modificación y ajustes al PAAC Socialización del PAAC con Contadores, de sus modificaciones y ajustes Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL

CODIGO PROCESO

UNIDADES EXTERNAS

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Asistente Admtvo 1

Diagrama de Flujo: Procedimiento Elaboración PAAC GF003

Directora

XIV.

ADMINISTRATIVO

Prepara y presente la propuesta de techo presupuestario en base a la Planificación Integral Autoriza el techo presupuestario preliminar y los requerimientos del Programa MAD

Envia el techo presupuestario para verificar cumplimiento de los lineamientos de la Unidad de Presupuesto SOSEP

Presupuesto de SOSEP

Recibe techo presupuestario y lineamientos autorizados

Preparación del Catálogo de Insumos del programa

Requerimiento de código para bienes no incluidos en el Catálogo de Insumos del MinFin

Determinación de costos por insumos, renglón, grupo de gasto, fuente de financiamiento, mes , cuatrimestre y anual (PAAC)

Autoriza el PAAC

Ingreso en el Sistema de Gestión (SIGES)

Presupuesto SOSEP

Notificación del PAAC a la Dirección Financiera y la Unidad de Compras

Presupuesto SOSEP

Requerimiento de modificación y/o ajustes finales al PAAC con base a los cambios requeridos en la Planificación Anual

Unidad de Uni da d de Compras Compra s

Presupuesto

Unidad de Compras

Presupuesto

Unidad de Compras

Uni da d de SOSEP Pres upues to SOSEP

Realización de modificación y ajustes finales al PAAC

Aprobación de modificación y ajustes al PAAC

Notificación de modificación y ajustes al PAAC

Socialización del PAAC con Contadores, de sus modificaciones y ajustes

Fin del proceso

Uni da d de SOSEP Pres upues to SOSEP

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XV.

Procedimiento ejecución financiera fondo rotativa alimentos perecederos GF 004

No. 1.

Funcionario responsable Contador

2.

Contador

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Contador Contador Tesorería Administradora Contador Secretaria Contadora y Administradora Unidades Externas

10. 11. 12. 13. 14.

Unidades Externas Contador Administradora Contador Sub-Directora

15.

Directora

16. 17.

Secretaria Contadora Secretaria Contador

18. 19.

Secretaria Contador Administradora

20.

Contador

21. 22. 23. 24.

Contador Contador Contador Secretaria Contadora

Descripción de la actividad Establecimiento de fechas de requerimiento de vales o creación de Caja Chica y programación de liquidación para la compra de alimentos perecederos en los Centros. Consulta el monto del vale o Caja Chica requerido mensualmente y establecido en el PAAC vigente. Determina la modalidad de vale o caja chica para cada Centro. Solicitud de emisión de cheques para compras mediante vale. Emisión de cheque solicitado Recibe el cheque directamente en oficinas de Tesorería Solicitud de documentación para la apertura de Caja Chica. Entrega la documentación solicitada para la apertura de Caja Chica. Recibe documentación completa de parte de la Administradora y Secretaria/ Contadora. Remite documentación completa de la Administradora Solicitud de fondos para la creación de Caja Chica. Retira monto de dinero necesario para compras. Realiza e imprime la requisición de compra de alimentos perecederos. Solicita aprobación de compra de los alimentos perecederos a través de la requisición. Autoriza la compra de los alimentos perecederos a través de la requisición. Realiza las compras de acuerdo a los menús. Prepara la documentación para la liquidación de fondo rotativo del Centro. Registra las operaciones contables en el Libro de Caja Chica y de Bancos. Revisa y aprueba preliminarmente la liquidación de fondo rotativo del Centro Revisión de documentos que soportan la liquidación (Requisición, Facturas razonadas, (FR03 y Copia del libro de Caja chica y si es Vale el cuadro de resumen de la liquidación) Realiza la corrección de documentos y los devuelve. Notifica que la documentación presentada está completa y correcta. Traslado de documentación revisada a Tesorería Recolecta firma de los beneficiarios en la planilla de Atención Integral y

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

25.

Secretaria Contadora

26.

Contador

27.

Unidades Externas

Alimentación Envía planillas de Atención Integral y Alimentación, generadas en el tiempo correspondiente a la liquidación. Recibe, revisa y remite a Tesorería las Planillas de Atención Integral y Alimentación. Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATITVO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS

CODIGO PROCESO

UNIDADES EXTERNAS

Administrado ra

Secretaria Contadora

Contador

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

SubDirectora

Diagrama de Flujo: Procedimiento ejecución financiera fondo rotativa alimentos perecederos GF 004 Directora

XVI.

ADMINISTRATIVO

Establecimiento de fechas de requerimiento de vales o creación de caja chica y programación de liquidaciones para la compra de alimentos perecederos en los Centros

Tesorería Tesorería

Consulta el monto del vale o caja chica requerido mensualmente y establecido en el PAAC vigente

Determina la modalidad de vale o caja chica para cada Centro

Vale

Caja Chica

Solicitud de emisión de cheques para compras mediante vale

Emisión de cheque solicitado

Tesorería Tesorería

Recibe el cheque directamente en oficinas de la Tesorería

Solicitud de documentación para la apertura de Caja Chica

Entrega de documentación solicitada para la apertura de Caja Chica

Recibe documentación completa de parte de la Administradora y Secretaria/Contadora

Tesorería Tesorería

Remite documentación completa de la Administradora

Tesorería Tesorería

Solicitud de fondos para la creación de la Caja Chica

Retira monto de dinero necesario para compras

Realiza e imprime la requisición de compra de alimentos perecederos

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EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATITVO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS

CODIGO PROCESO

UNIDADES EXTERNAS

Administrado ra

Secretaria Contadora

Contador

SubDirectora

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Directora

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVO

Solicita aprobación de compra de los alimentos perecederos a través de la requisición Autoriza la compra de los alimentos perecederos a través de la requisición

Realiza la compras de acuerdo a los menús

Prepara la documentación para la liquidación de fondo rotativo del Centro Registra las operaciones contables en el Libro de Caja Chica y de Bancos Revisa y aprueba preliminarmente la liquidación de fondo rotativo del Centro Revisión de documentos que soportan la liquidación (Requisición, Facturas razonadas, (FR03 y Copia del libro de Caja chica y si es Vale el cuadro de resumen de la liquidación)

Solicita la corrección de documentos presentados

Notifica que la documentación presentada está completa y correcta

Traslado de documentación revisada a Tesorería

Tesorería Tesorería

Recolecta firma de los beneficiarios en la planilla de Atención Integral y Alimentación Envia planillas de Atención Integral y Alimentación, generadas en el tiempo correspondiente a la liquidación. Recibe, revisa y remite a Tesorería las Planillas de Atención Integral y Alimentación

Fin del proceso

Tesorería Tesorería

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XVII.

Procedimiento ejecución financiera fondo rotativo viáticos GF 005

No.

Funcionario Responsable 1. Directora 2. Jefe Inmediato 3. Jefe de Planificación Financiera 4. Jefe Inmediato 5. Contador 6. Contador 7. Contador 8. Colaborador

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Colaborador /Tesorería Jefe Inmediato Tesorería Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador Jefe Inmediato Colaborador/ Contabilidad Contabilidad Asistente Administrativo Financiero Jefe de Planificación Financiera Directora

22. Directora 23. Directora

Descripción de la Actividad POA demanda Comisiones de Trabajo Oficiales Solicita nombramiento de Comisión Oficial para un colaborar/es. Realiza el Nombramiento Interno de Viáticos para comisión. Autoriza el nombramiento solicitado Se envía el Nombramiento Oficial a Contabilidad Entrega el Formulario de Viáticos Entrega el Formulario de Viáticos al Colaborado nombrado para la Comisión Oficial Solicita a Jefe Inmediato requerir el Viático Anticipo o Cumplir la Comisión sin Viáticos Anticipo Llena formulario de Viático Anticipo y lo remite a Tesorería Autoriza el formulario de Viático Anticipo Elabora el cheque de Anticipo Retira cheque de Viático Anticipo en Tesorería Realiza la Comisión y lleva el Formulario Viático constancia Realiza el Informe de la Comisión Completa el Formulario Viático Liquidación Autoriza Informe de la Comisión y Viáticos Liquidación Remite la documentación a Contabilidad Si corresponde retira cheque de Liquidación de Viático Genera reporte de Ejecución Presupuestaria de Viáticos Verificación de cumplimiento del PAAC Se realiza un Informe de Hallazgos sobre el cumplimiento del PAAC Gestiona acciones correctivas Fin de procesos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CODIGO PROCESO

UNIDADES EXTERNAS

Asistente Admtvo Financiero

Asistente Admtvo 1

Directora

FLUJOGRAMA DE PROCESOS EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATITVO PARA PAGO DE VIÁTICOS

Colaborado r

Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera fondo rotativo viáticos GF 005

Jefe Inmediato

XVIII.

ADMINISTRATIVO

POA demanda Comisiones de trabajo Oficiales

Jefe inmediato solicita nombramiento de Comisión Oficial para un colaborador/es

Se realiza el Nombramiento Interno de Viáticos para Comisión

Jefe Inmediato autoriza el nombramiento solicitado

Se envia el Nombramiento Oficial a Contabilidad

Contabilidad SOSEP

Conta bi l i da d SOSEP

Entrega el Formulario de Viáticos

Entrega el Formulario de Viáticos al Colaborador nombrado para la Comisión Oficial

Colaborador decide si solicita Viático Anticipo

NO SI

Llena formulario de Viático Anticipo y pide autorización

Tesoreria

Autorización del formulario de Viático Anticipo

Remite el formulario de Viático Anticipo Autorizado

Emite cheque de Viático Anticipo

Retira cheque de Viático Anticipo en Tesorería

Realiza la Comisión y llena el Formulario Viático constancia

Tesorería

cheque

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EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATITVO PARA PAGO DE VIÁTICOS

CODIGO PROCESO

UNIDADES EXTERNAS

Asistente Admtvo Financiero 1

Asistente Admtvo 1

Directora

Colaborador

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Jefe Inmediato

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVO

Realiza el Informe de la Comisión

Completa el formulario Viático Liquidación

Autoriza Informe de la Comisión y Viático Liquidación

Remite la documentación a Contabilidad

Documentación

Contabilidad Contabilidad

Si corresponde retira cheque de liquidación de Viático

Reporte

Genera reporte de Ejecución Presupuestaria de Viáticos

Verificación de cumplimiento del PAAC

Informe de Hallazgos sobre el cumplimiento del PAAC

Gestiona acciones correctivas

Fin del proceso

Informe

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XIX.

No. 1.

Procedimiento ejecución financiera a través del fondo rotativo otros bienes GF 006

5.

Funcionario responsable Jefe de Planificación Financiera Sub-directora Directora Jefe de Planificación Financiera Colaborador

6. 7.

Colaborador Colaborador

8. 9.

Directora Colaborador

10.

Jefe de Planificación Financiera Directora Jefe de Planificación Financiera Tesorería SOSEP Colaborador Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Colaborador

2. 3. 4.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Colaborador Directora Jefe de Planificación Financiera Directora

Descripción de la actividad Realiza e imprime la requisición de compra. Solicita aprobación de compra a través de la requisición. Autoriza la compra a través de la requisición. Determina el pago de la compra a través de reembolso, crédito o contado. En el caso de Reintegro, se realiza la compra con fondos del colaborador. Realiza la planilla de asistencia, en casos que aplique. Solicita autorización de la planilla de asistencia en caso que aplique. Autoriza la planilla de asistencia en caso que aplique Traslada los documentos de soporte al Asistente Administrativo Financiero. Razona la factura Autoriza la razón de factura Solicita a contabilidad SOSEP el reintegro a través de un Oficio a nombre del Colaborador. Emite cheque de reintegro Recibe el cheque de reintegro Fin del proceso Solicita cotización a proveedor seleccionado Recepción del bien adquirido y factura correspondiente por parte de las Tesorería SOSEP Realiza la planilla de asistencia, en caso que aplique Solicita autorización de la planilla de asistencia en caso que aplique Razona la factura Autoriza la razón de factura

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Jefe de Planificación Financiera Directora Jefe de Planificación Financiera Tesorería SOSEP Proveedor Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Directora

32. 33.

Jefe de Planificación Financiera Tesorería SOSEP Colaborador

34. 35.

Colaborador Colaborador

36. 37. 38.

Secretaria Directora Colaborador

39.

Colaborador

Elabora el Oficio para la emisión de cheque a nombre del Proveedor. Solicita la emisión de cheque a nombre del Proveedor por medio del Oficio Traslada a Tesorería SOSEP, el Oficio de emisión de cheque y adjunta la cotización. Emite el cheque de pago Recibe el cheque Fin del proceso Solicita cotización a proveedor seleccionado Elabora el Oficio para la emisión de cheque a nombre del Proveedor Solicita la emisión de cheque a nombre del Proveedor por medio del Oficio Traslada a Tesorería SOSEP, el Oficio de emisión de cheque y adjunta la cotización. Emite el cheque de pago Recibe el cheque de pago a nombre del Proveedor y la orden de pago Recepción del bien adquirido y factura correspondiente Entrega del cheque de pago al proveedor y verifica la firma del mismo en la orden de pago Razona la factura Autoriza la razón de la factura Envío de documentación de soporte para liquidación del vale a Contabilidad Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO (OTROS BIENES)

CODIGO PROCESO

UNIDADES EXTERNAS

Asistente Admtvo Financiero 2

Asistente Admtvo Financiero 1

Proveedor

Colaborador

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

SubDirectora

Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera a través del fondo rotativo otros bienes GF 006

Directora

XX.

ADMINISTRATIVO

Realiza e imprime la requisición de compra

Solicita la compra a través de la requisición

SUB-SECRETARIA

Autoriza la compra a través de la requisición

Determina el pago de la compra a través de reembolso, crédito o contado

REINTEGRO: Se realiza la compra con fondos del colaborador y recibe la factura correspondiente

Traslada la factura y los documentos de soporte al Asistente Administrativo Financiero 1

Razona la factura

Autoriza la razón de la factura

Contado

Reintegro

Crédito

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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De

EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO (OTROS BIENES)

CODIGO PROCESO

UNIDADES EXTERNAS

Asistente Admtvo Financiero 2

Asistente Admtvo Financiero 1

Proveedor

Colaborador

SubDirectora

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Directora

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVO

Envia la documentación de soporte para liquidación del vale a Contabilidad

FIN DEL PROCESO

CRÉDITO: Solicita cotización a proveedor seleccionado

Recibe el bien adquirido y factura correspondiente

Traslada la factura y documentación de respaldo al Asistente Administrativo Financiero

Razona la factura

Autoriza la razón de la factura

Elabora el Oficio para la emisión de cheque a nombre del Proveedor Solicita la emisión de cheque a nombre del Proveedor por medio del Oficio Traslada el Oficio de emisión de cheque y adjunta la documentación de respaldo

TESORERIA - SOSEP

Emite el cheque de pago

TESORERIA - SOSEP

Proveedor recibe el cheque

FIN DEL PROCESO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXI.

Procedimiento ejecución financiera acreditamiento compras directas GF 007

No. 1.

Funcionario responsable Ingeniero de Proyectos

2.

Directora

3. 4. 5. 6.

Ingeniero de Proyectos Directora y Sub-directora Directora Ingeniero de Proyectos

7. 8. 9.

Unidades de Compra Colaboradora/Almacén Colaboradora/ Almacén

10 11. 12 13. 14.

Asistente Directora Asistente de Dirección Unidades Externas Ingeniero de Proyectos

15.

Ingeniero de Proyectos

Descripción de la actividad Define las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa Autoriza las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa Realiza e imprime la requisición de compra Solicita aprobación de compra a través de la requisición Autoriza la compra a través de la requisición Traslada la requisición y las especificaciones adicionales (si hubiera) a la Unidad de Compras Realiza la compra según especificaciones Recepción del bien adquirido y la factura correspondiente Traslada la factura y el expediente a la Dirección del Programa para ser razonada Razona la factura Autoriza la razón de la factura Devuelve factura razonada y el expediente a quien corresponda. Realiza el proceso de pago al proveedor Verificación de la Ejecución Presupuestaria en el Reporte Analítico de Presupuesto Mensual Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE ACREDITAMIENTO (COMPRAS DIRECTAS)

CODIGO PROCESO

UNIDADES EXTERNAS

Coladorador / Almacén

Ingeniero de Proyectos

Asistente de Dirección

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

SubDirectora

Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera acreditamiento compras directas GF 007

Directora

XXII.

ADMINISTRATIVO

Define las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa

Autoriza las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa

Realiza e imprime la requisición de compra

Requisición de compra

Solicita aprobación de compra a través de la requisición

Autoriza la compra a través de la requisición

Subsecretaria

Traslada la requisición y las especificaciones adicionales (si hubiera) a la Unidad de Compras

Unidad de Compras

Realiza la compra según especificaciones

Unidad de Compras

Recepción del bien adquirido y la factura correspondiente

Traslada la factura y el expediente a la Dirección del Programa para ser razonada

Razona la factura

Autoriza la razon de factura Unidad de Compras

Devuelve de factura razonada y el expediente a quien corresponda

Realiza el proceso de pago al proveedor

Verificación de la Ejecución Presupuestaria en el Reporte Analítico de Presupuesto Mensual

Fin del proceso

Dirección Financiera

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXIII.

No. 1.

Procedimiento ejecución financiera acreditamiento por evento GF 008

2.

Funcionario responsable Jefe de Planificación Financiera Dirección

3. 4. 5. 6.

Secretaria Sub-Dirección Dirección Secretaria

7.

Unidad de compras SOSEP

8.

Dirección

9. 10. 11.

Unidad de compras SOSEP Unidad de compras SOSEP Almacén

12. 13. 14. 15.

Dirección Secretaria Jefe de Planificación Financiera Dirección

16.

Unidad de Presupuesto

17.

Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera

18. 19.

Descripción de la actividad Define y documenta las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa Autoriza las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa Realiza e imprime las requisiciones de compra Solicita aprobación de compra a través de la requisición Autoriza la compra a través de la requisición Traslada la requisición y las especificaciones de los bienes a la Unidad de Compras Conforma y solicita dictamen técnico favorable sobre las bases de cotización o licitación de los eventos Emite dictamen técnico favorable sobre las bases de cotización o licitación de los eventos Ejecuta el evento de cotización o licitación Recepción del bien adquirido y la factura correspondiente Traslada la factura y el expediente a la Dirección del Programa para ser razonada Autoriza la razón de la factura Traslado de factura razonada y el expediente a Contabilidad Elabora y traslada la certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes Autoriza certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes Emite y traslada la certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes Recibe y archiva copia la certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes Remite la certificación original de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes Verificación de la Ejecución Presupuestaria en el Reporte Analítico de Presupuesto Mensual Fin del Proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE ACREDITAMIENTO (COMPRAS POR EVENTO)

CODIGO PROCESO

UNIDADES EXTERNAS

Asistente Admtvo 1

Asistente de Dirección

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

SubDirectora

Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera acreditamiento por evento GF 008 Directora

XXIV.

ADMINISTRATIVO

Define y documenta las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa

Autoriza las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa

Realiza e imprime las requisiciones de compra

Solicita aprobación de compra a través de la requisición

Autoriza la compra a través de la requisición Traslada la requisición y las especificaciones de los bienes a la Unidad de Compras

Unidad de Compras

Conforma y solicita dictamen técnico favorable sobre las bases de cotización o licitación de los eventos

Unidad de Compras

Emite dictamen técnico favorable sobre las bases de cotización o licitación de los eventos

Ejecuta el evento de cotización o licitación

Unidad de Compras

Recepción del bien adquirido y la factura correspondiente

Almacén

Traslada la factura y el expediente a la Dirección del Programa para ser razonada

Almacén

Autoriza la razón de la factura

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EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE ACREDITAMIENTO (COMPRAS POR EVENTO)

CODIGO PROCESO

UNIDADES EXTERNAS

Asistente Admtvo 1

Asistente de Dirección

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Sub-Directora

Directora

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVO

Traslado de factura razonada y el expediente a Contabilidad

Contabilidad

Elabora y traslada la certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes

Autoriza certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes Emite y traslada la certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes

Unidad de Presupuesto

Recibe y archiva copia la certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes

Remite la certificación original de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes

Verificación de la Ejecución Presupuestaria en el Reporte Analítico de Presupuesto Mensual

FIN DEL PROCESO

Unidad de Compras

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXV.

Procedimiento reporte mensual y base de datos SOSEP GF 009

No. 1. 2.

Funcionario responsable Secretaría Contador Secretaría Contador

3.

Secretaría Contador

4. 5.

Administradora Secretaria Contador

6.

Unidades de Atención Integral Secretaría Contador Jefe de Planificación Financiera Contador

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Directora

14.

Sub-directora, Jefe de Planificación Financiera, Unidades Atención Integral y Coordinadora Jefe de Planificación

15.

Jefe de Planificación

Descripción de la actividad Consigna los datos personales del beneficiario al ingreso al centro Consigna las asistencias diarias de cada beneficiario y los eventos realizados en el centro Tabula la información de datos personales, asistencias y eventos realizados en el Centro en el Formato RU-40 Revisa y aprueba la versión final del Formato RU-40 del Centro Ingresa los datos de los beneficios y otra información del centro a la Base de datos BSOSEP, según versión final del Formato RU-40 Verifica cumplimiento de datos ingresados y calidad de información Traslada el RU 40 a las oficinas centrales del Programa Recibe y organiza la información estadística del RU-40 Realizan el cálculo de asistencias, eventos y estadísticas en general de todos los centros Elabora Informe de Ejecución de Metas Física en cuanto productos y subproductos y el Resumen Estadístico por Centro Analiza los Informe de Ejecución de Metas Físicas y el Resumen Estadístico para compararlos contra proyección anual esperada Evalúa los resultados el Informe de Ejecución de Metas Físicas y Resumen Estadístico, debidamente analizados y consolidados Revisan, evalúan y gestionan acciones dentro de los centros, basados en el Informe de Ejecución de Metas Físicas y el Resumen Estadístico por Centro Traslada el Informe Mensual de Ejecución de Metas Físicas de productos y sub-productos. Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXVI.

Diagrama de flujo: Procedimiento reporte mensual y base de d a t o s S O S E P G F 0 0 9

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXVII.

No. 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Procedimiento inicio ejecución a través del fondo rotativo – alimentos perecederos GF 010

Funcionario responsable Directora Jefe de Planificación Financiera Unidades Externas Directora Jefe de Planificación Financiera

11.

Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Directora Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Sub-Directora

12.

Directora

13. 14.

Administradora Secretaría Contadora

15. 16.

Secretaría Contadora Secretaría Contadora

17. 18.

Secretaría Contadora Administradora

19.

Jefe de Planificación Financiera

7. 8. 9. 10.

Descripción de la actividad Notificación interna de apertura de nuevo centro Solicitud de autorización del libro de Caja Chica Autoriza el Libro de Caja Chica al nuevo centro Recibe y Custodia el Libro de Caja Chica autorizado Establecimiento de fechas de requerimiento de vales y programación de liquidaciones para la compra de alimentos perecederos en el centro nuevo Consulta el monto del vale o caja chica requerido mensualmente y establecido en el PAAC vigente Gestión ante la Dirección la emisión de vale para la primer compra de alimentos perecederos en el nuevo centro Solicita la emisión del vale a Tesorería – SOSEP Informa la disponibilidad del cheque Realiza la requisición de compra de alimentos perecederos Solicita aprobación de compra de los alimentos perecederos a través de la requisición Autoriza la compra de los alimentos perecederos a través de la requisición Recibe el cheque y dispone del dinero para realizar las compras Realiza la primera compra de acuerdo a los menús ¿Quién los hace? con el acompañamiento de la Coordinadora Regional y el Asistente Admtvo Financiero Recibe el Libro de Caja Chica para su uso cotidiano Prepara la documentación para la liquidación de fondo rotativo del Centro Registra las operaciones contables en el Libro de Caja Chica Revisa y aprueba preliminarmente la liquidación de fondo rotativo del Centro Revisión de documentos que soportan la liquidación (Requisición, Facturas razonadas y cuadro resumen de liquidación)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

20.

23.

Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Jefe de Planificación Financiera Secretaría Contadora

24.

Secretaría Contadora

25.

Jefe de Planificación Financiera Unidades Externas

21. 22.

26.

Solicita la corrección de documentos presentados, a la Administradora Notifica que la documentación presentada está completa y correcta, a la Directora Traslado de documentación revisada a Tesorería Recolecta firma de los beneficiarios en la planilla de Atención Integral y Alimentación Envía planillas de Atención Integral y Alimentación, generadas en el tiempo correspondiente a la liquidación. Recibe, revisa y remite a Tesorería las Planillas de Atención Integral y Alimentación Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INICIO DE EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO (ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LOS CENTROS)

CODIGO PROCESO

UNIDADES EXTERNAS

Secretaria Contadora

Administrado ra

Coordinador a Regional

Jefe de Planificación financiera

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

SubDirectora

Diagrama de flujo: Procedimiento inicio ejecución a través del fondo rotativo – alimentos perecederos GF 010 Directora

XXVIII.

ADMINISTRATIVO

Notificación interna de apertura de nuevo centro

Solicitud de autorización del libro de Caja Chica

Autoriza el Libro de Caja Chica al nuevo centro

C.G.C.

Recibe y Custodia el Libro de Caja Chica autorizado

Establecimiento de fechas de requerimiento de vales y programación de liquidaciones para la compra de alimentos perecederos en el centro nuevo

Consulta el monto del vale o caja chica requerido mensualmente y establecido en el PAAC vigente

Gestion ante la Dirección la emisión de vale para la primer compra de alimentos perecederos en el nuevo centro

Solita la emisión del vale a Tesorería - SOSEP

Recoge cheque y lo custodia temporalmente

Realiza la requisición de compra de alimentos perecederos

Solicita aprobación de compra de los alimentos perecederos a través de la requisición

Autoriza la compra de los alimentos perecederos a través de la requisición

Recibe el cheque y dispone del dinero para realizar las compras

Realiza la primera compra de acuerdo a los menús con el acompañamiento de la Coordinadora Regional y el Asistente Admtvo Financiero

Recibe el Libro de Caja Chica para su uso cotidiano

TESORERIA

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INICIO DE EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO (ALIMENTOS PERECEDEROS

CODIGO PROCESO

ADMINISTRATIVO

Prepara la documentación para la liquidación de fondo rotativo del Centro

Registra las operaciones contables en el Libro de Caja Chica

Revisa y aprueba preliminarmente la liquidación de fondo rotativo del Centro

Revisión de documentos que soportan la liquidación (Requisición, Facturas razonadas y cuadro resumen de liquidación)

Solicita la corrección de documentos presentados

Notifica que la documentación presentada está completa y correcta

Traslado de documentación revisada a Tesorería

Recolecta firma de los beneficiarios en la planilla de Atención Integral y Alimentación Envia planillas de Atención Integral y Alimentación, generadas en el tiempo correspondiente a la liquidación. Recibe, revisa y remite a Tesorería las Planillas de Atención Integral y Alimentación

Fin del proceso

UNIDADES EXTERNAS

Secretaria Contadora

Administrado ra

Coordinador a Regional

Asistente Admtvo Financiero 1

SubDirectora

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Directora

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXIX.

No. 1.

Macro proceso de planificación anual de atención integral AI 001

4.

Funcionario responsable Sub-dirección ( SOSEPDirección de Planificación) Unidad de Trabajo, Unidad de Psicología, Unidad Médica, Unidad Jurídica y Coordinación Unidad de Trabajo, Unidad de Psicología, Unidad Médica, Unidad Jurídica Coordinación

5.

Sub-dirección

6.

Sub-dirección

7.

Directora

8.

9.

Unidad de Trabajo, Unidad de Psicología, Unidad Médica, Unidad Jurídica y Coordinación Jefe Administrativo

10. 11. 12.

Directora Administradora Administradora

2.

3.

Descripción de la actividad

Requiere información de la ejecución de la atención integral en los Centros MAD del año anterior Prepara información estadística y análisis de resultados de los Centros MAD del año anterior Búsqueda de mejores prácticas en Atención del Adulto Mayor fuera del Programa MAD Búsqueda de mejores prácticas en Atención del Adulto Mayor dentro del Programa MAD Presentación de iniciativas en cuanto a Planes, programas, proyectos y acciones para ser incluidos en el PEI, POM, POA y PAAC Convoca a reunión de Planificación (Unidades, Coordinaciones y Jefe Administrativo) para decidir Planes, programas, proyectos y acciones para ser incluidos en el PEI, POM, POA y PAAC Establece los lineamientos de ejecución para el año y a ser considerados en el PEI, POM, POA y PAAC Implementa lineamientos autorizados en el Plan Anual de Atención Integral Elabora el PEI, POM, POA y PAAC según lineamientos y cambios requeridos por SOSEP Socialización Interna de la Planificación Anual establecida Realiza el procedimiento del Reporte Estadístico Mensual Fin del Proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXX.

Diagrama de flujo: Macro proceso de planificación anual de atención integral AI 001

MACRO-PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL ACTIVIDAD

Requiere información de la ejecución de la atención integral en los Centros MAD del año anterior

DIRECCIÓN

SUB-DIRECCIÓN

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL

UNIDAD DE PSICOLOGIA

UNIDAD MÉDICA

UNIDAD JURIDICA

COORDINACIÓN

JEFE ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADORA

SOSEP - Dirección de Planificación

Prepara información estadística y análisis de resultados de los Centros MAD del año anterior Búsqueda de mejores prácticas en Atención del Adulto Mayor fuera del Programa MAD

Búsqueda de mejores prácticas en Atención del Adulto Mayor dentro del Programa MAD Presentación de iniciativas en cuanto a Planes, programas, proyectos y acciones para ser incluidos en el PEI, POM, POA y PAAC Convoca a reunión de Planificación (Unidades, Coordinaciones y Jefe Administrativo) para decidir Planes, programas, proyectos y acciones para ser incluidos en el PEI, POM, POA y PAAC Establece los lineamientos de ejecución para el año y a ser considerados en el PEI, POM, POA y PAAC Implementa lineamientos autorizados en el Plan Anual de Atención Integral

Elabora el PEI, POM, POA y PAAC según lineamientos y cambios requeridos por SOSEP

Socialización Interna de la Planificación Anual establecida

Realiza el procedimiento del Reporte Estadístico Mensual

Fase

FIN DEL PROCESO

Procedimiento Reporte Estadístico Mensual

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXXI.

Procedimiento protocolo de apertura de centros- atencion integral AI 002

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Funcionario responsable Administradora Administradora Beneficiario Beneficiario Administradora Auxiliar de Enfermería Fisioterapista

8. 9. 10. 11.

Administradora Administradora Administradora Secretaria Contadora

12.

Coordinación

13.

Coordinación

14.

Coordinación

15. 16.

Sub-Dirección Sub-Dirección

17.

Coordinación

18. 19.

Administradora Administradora

Descripción de la actividad Apertura del Centro Presentación del Programa MAD a los beneficiarios potenciales Reciben un día de Inducción al Centro MAD Presentación de documentación de ingreso al Centro MAD Creación del expediente del Adulto mayor/Ficha de Inscripción Apertura expediente médico con ficha clínica Evalúa aspectos físicos del Adulto Mayor para diseñar un plan de Fisioterapia Coordina ejecución de Procedimiento Físico, Recreativo, Lúdico Gestiona Eje de Cierre de Brecha Generacional Gestiona Cooperación Interinstitucional y la Alianza Lleva el control de asistencia y actividades diarias del Adulto Mayor, según procedimiento del Registro Estadístico Mensual Recibe informes para evaluar promedio de asistencias y atenciones integrales Gestiona acciones para mantener y/o mejorar el funcionamiento del centro Analiza datos, consolida información por región y propone acciones de mejora Recibe reporte de regiones con propuestas de gestión y mejora Autoriza propuestas de mejora para ser incluidas en el plan mensual por región Coordina la implementación de las acciones de mejora autorizadas por región Implementa acciones de mejora en el Centro MAD Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXXII.

Diagrama de flujo: Procedimiento protocolo de apertura de centros- atencion integral AI 002

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE CENTROS – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD

SUB-DIRECCIÓN

COORDINACIÓN

ADMINISTRADORA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

FISIOTERAPISTA

SECRETARIA CONTADORA

Apertura del Centro

Presentación del Programa MAD a los beneficiarios potenciales

Recibi un día de Inducción al Centro MAD

Presentación documentación de ingreso al Centro MAD

Creación del expediente del Adulto mayor/Ficha de Inscripción

Apertura expediente médico con ficha clínica

Procedimiento de Salud Curativa

Evalúa aspectos físicos del Adulto Mayor para diseñar un plan de Fisioterapia

Coordina ejecución de Procedimiento Físico, Recreativo, Lúdico

Gestiona Eje de Cierre de Brecha Generacional

Gestiona Cooperación Interinstitucional y la Alianza

Lleva el control de asistencia y actividades diarias del Adulto Mayor, según procedimiento del Registro Estadístico Mensual

Recibe informe para evaluar promedio de asistencias y atenciones integrales

Gestiona acciones para mantener y/o mejorar el funcionamiento del centro

Analiza datos, consolida información por región y propone acciones de mejora

Recibe reporte de regiones con propuestas de gestión y mejora

Autoriza propuestas de mejora para ser incluidas en el plan mensual por región

Procedimiento Físico, Recreativo, Lúdico

Procedimiento de Brecha Generacional

Procedimiento de Cooperación Interinstitucional

Procedimiento Registro Estadístico Mensual

BENEFICIARIO

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXXIII.

Procedimiento control y administración de centros AI 003

No. 1. 2. 3.

Funcionario responsable Administradora Administradora Administradora

4. 5.

Secretaria Contadora Coordinación

6. 7.

Secretaria Contadora Asistente Ocupacional

8.

Administradora

9.

Administradora

10. 11.

Secretaria Contadora Administradora

12. 13.

Alianza Administradora

14. 15. 16. 17.

Auxiliar de Enfermería Auxiliar de Enfermería Secretaria Contadora Administradora

18. 19.

Administradora Secretaria Contadora

20.

Administradora

21.

Secretaria Contadora

22.

Secretaria Contadora

Descripción de la actividad Expediente del adulto mayor/Ficha de Inscripción Elabora O gestiona el Estudio Socio-Económico Incorpora el Estudio Socio Económico autorizado al Expediente de Adulto Mayor Archiva y Ordena el Expediente del Adulto mayor Recibe , archiva y resguarda el Estudio Socio-económico en Oficinas Centrales Devuelve copia del Estudio Socio-Económico del Adulto Mayor al Centro Completa la ficha de intereses para planificar actividades con el Adulto Mayor Gestiona evaluación del estado mental del Adulto Mayor con impresión clínica Informa de Impresión clínica y recomendación de tratamiento o referencia del caso si fuera necesario a la responsable de la Unidad de Psicología Anexa evaluación psicología al expediente del Adulto Mayor Gestiona los exámenes de laboratorio y evaluación médica del Adulto Mayor Establece diagnóstico y tratamiento para el Adulto Mayor Informa de diagnóstico, tratamiento y/o o referencia del caso si fuera necesario al responsable de la Unidad de Salud Apoya el tratamiento médico indicado y realiza curaciones menores Anexa Diagnóstico y Tratamiento médico al Expediente del Adulto Mayor Elabora Carta de Compromiso del Responsable del Adulto Mayor Autoriza la Carta de Compromiso y convoca a los responsables del Adulto Mayor si los hubiera Solicita firma y compromiso de los responsables Anexa Carta de Compromiso firmada por los responsables ( si los hubiera) al Expediente del Adulto Mayor Socializa Norma de Convivencia al Adulto Mayor y requiere su firma o huella de aprobación. Anexa Carta de Normas de Convivencia firmada al Expediente del Adulto Mayor Fin del proceso

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXXIV.

Diagrama de flujo: Procedimiento control y administración de centros AI 003

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE CENTROS - ATENCIÓN INTEGRAL – AI - 003 ACTIVIDAD

PSICOLOGA

AREA MÉDICA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINACIÓN

ADMINISTRADORA

SECRETARIA CONTADORA

ASISTENTE OCUPACIONAL

ALIANZA

Expediente del adulto mayor/Ficha de Inscripción/Ficha de intereses Elabora Elabora oo gestiona gestiona el el Estudio Estudio SocioSocioEconómico Económico Incorpora Incorpora el el Estudio Estudio Socio Socio Económico Económico autorizado autorizado al al Expediente Expediente del del Adulto Adulto Mayor Mayor Archiva Archiva yy Ordena Ordena el el Expediente Expediente del del Adulto Adulto mayor mayor

Recibe Recibe ,, archiva archiva yy resguarda resguarda el el Estudio Estudio Socio-económico Socio-económico en en Oficinas Centrales Oficinas Centrales

Devuelve Devuelve copia copia del del Estudio Estudio SocioSocioEconomico del Adulto Economico del Adulto Mayor Mayor al al Centro Centro

Completa Completa la la ficha ficha de de intereses intereses para para planificar planificar actividades actividades con con el el Adulto Adulto Mayor Mayor

Gestiona Gestiona evaluación evaluación del del estado estado mental mental del del Adulto Adulto Mayor Mayor con con impresión impresión clínica clínica

Informa Informa de de Impresión Impresión clínica clínica yy recomendación recomendación de de tratamiento o referencia tratamiento o referencia del del caso caso si si fuera fuera necesario necesario aa la la responsable responsable de de la la Unidad Unidad de de Psicología Psicología

Procedimie nto de Atención Integral – Psico Social

Anexa Anexa Evaluación Evaluación Psicológica Psicológica al al Expediente Expediente del del Adulto Adulto Mayor Mayor

Gestiona Gestiona los los exámenes exámenes de de laboratorio laboratorio yy evaluación evaluación médica médica del del Adulto Adulto Mayor Mayor

Establece Establece diagnóstico diagnóstico yy tratamiento tratamiento para para el el Adulto Adulto Mayor Mayor Informa Informa de de diagnóstico, diagnóstico, tratamiento tratamiento y/o y/o oo referencia referencia del del caso caso si si fuera fuera necesario necesario al al responsable responsable de de la la Unidad Unidad de de Salud Salud

MÉDICO EXTERNO

Procedimiento de Atención Integral – Salud Curativa

Economico Economico del del Adulto Adulto Mayor Mayor al al Centro Centro

Completa Completa la la ficha ficha de de intereses intereses para para planificar planificar actividades actividades con con el el Adulto Adulto Mayor Mayor

Gestiona Gestiona evaluación evaluación del del estado estado mental mental del del Adulto Adulto Mayor Mayor con con impresión impresión clínica clínica

Informa Informa de de Impresión Impresión clínica clínica yy recomendación recomendación de de tratamiento tratamiento oo referencia referencia del del caso caso si si fuera fuera necesario necesario aa la la responsable de la Unidad responsable de la Unidad de de Psicología Psicología

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Procedimie nto de Atención Integral – Psico Social

Gestiona Gestiona los los exámenes exámenes de de laboratorio laboratorio yy evaluación evaluación médica médica del del Adulto Adulto Mayor Mayor

Establece Establece diagnóstico diagnóstico yy tratamiento tratamiento para para el el Adulto Adulto Mayor Mayor Informa Informa de de diagnóstico, diagnóstico, tratamiento tratamiento y/o y/o oo referencia referencia del del caso caso si si fuera fuera necesario necesario al al responsable responsable de de la la Unidad Unidad de de Salud Salud Apoya Apoya el el tratamiento tratamiento médico médico indicado indicado yy realiza realiza curaciones curaciones menores menores

Anexa Anexa Diagnóstico Diagnóstico yy Tratamiento Tratamiento médico médico al al Expediente Expediente de de Enfermería Enfermería Elabora Elabora Carta Carta de de Compromiso Compromiso del del Responsable del Adulto Responsable del Adulto Mayor Mayor Autoriza Autoriza la la Carta Carta de de Compromiso Compromiso yy convoca convoca aa los los responsables responsables del del Adulto Adulto Mayor Mayor si si los los hubiera hubiera Solicita Solicita firma firma yy compromiso compromiso de de los los responsables responsables si si los los hubiera hubiera Anexa Anexa Carta Carta de de Compromiso Compromiso firmada firmada por por los los responsables responsables (si (si los los hubiera) hubiera) al al Expediente Expediente del del Adulto Adulto Mayor Mayor Socializa Socializa Norma Norma de de Convivencia Convivencia al al Adulto Adulto Mayor Mayor yy requiere requiere su su firma firma oo huella huella de de aprobación aprobación

Anexa Anexa Carta Carta de de Normas Normas de de Convivencia Convivencia aprobada aprobada al al Expediente Expediente del del Adulto Adulto Mayor Mayor

Fase

FIN FIN DEL DEL PROCESO PROCESO

MÉDICO EXTERNO

Procedimiento de Atención Integral – Salud Curativa

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXXV.

No. 1. 2. 3.

Procedimiento psico-social AI 004

4.

Funcionario responsable Unidad Psicológica Unidad Psicológica Coordinación y Administración Administradora

5.

Administradora

6.

Unidad Psicológica y Auxiliar de Enfermería Administradora

7. 8.

10.

Instructora Ocupacional y Auxiliar de Enfermería Instructora Ocupacional y Enfermería Secretaria Contadora

11.

Secretaria Contadora

12. 13.

Secretaria Contadora Unidad Psicológica

14.

Unidad Psicológica

9.

Descripción de la actividad Lineamientos de ejecución del Plan Anual de Atención Integral Elabora plan semestral de Nutrición para el Adulto Mayor Socializa el plan semestral de Salud Mental incluyendo indicadores, especificados por región Elabora plan mensual de actividades incluyendo áreas de mejoras y resultados del estado mental del Adulto Mayor del periodo anterior Gestiona evaluación del estado mental del Adulto Mayor con impresión clínica Recibe evaluación para considerar el tratamiento psicológico/médico Notifica a la Administradora del Centro sobre casos especiales y plan de tratamiento Socializa plan de tratamiento con Instructora Ocupacional y Auxiliar de Enfermería Ejecuta plan mensual de actividades Recoge firmas y/o huellas dactilares de la asistencia al Centro como evidencia del desarrollo de las actividades planificadas Completa el registro electrónico (Monitoreo) de atenciones mensuales del Centro Tabula información de los eventos de Salud Mental en el formato RU-40 Recibe información de los eventos de Salud Mental y propone acciones de corrección y/o mejora Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXXVI.

Diagrama de flujo: Procedimiento psico-social AI 004

PSICO – SOCIAL AI -004 ACTIVIDAD

UNIDAD PSICOLOGÍA

COORDINACIÓN

ADMINISTRADORA

INSTRUCTORA OCUPACIONAL

AUXILIAR DE ENFERMERIA

SECRETARIA CONTADORA

Lineamientos Lineamientos de de ejecución ejecución del del Plan Plan Anual Anual de de Atención Atención Integral Integral

Elabora Elabora plan plan semestral semestral de de Salud Salud Mental Mental para para el el Adulto Adulto Mayor Mayor

Socializa Socializa el el plan plan semestral semestral de de Salud Salud Mental Mental incluyendo incluyendo indicadores, indicadores, especificados especificados por por región región Elabora Elabora plan plan mensual mensual de de actividades actividades incluyendo incluyendo áreas áreas de de mejoras mejoras yy resultados resultados del del estado estado mental mental del del Adulto Adulto Mayor Mayor del del periodo periodo anterior anterior

Gestiona Gestiona evaluación evaluación del del estado estado mental mental del del Adulto Adulto Mayor con impresión clínica Mayor con impresión clínica

Recibe Recibe evaluación evaluación para para considerar considerar el el tratamiento tratamiento psicológico/médico psicológico/médico

Procedimiento de Salud Preventiva

Notifica Notifica aa la la Administradora Administradora del del Centro Centro sobre sobre casos casos especiales especiales yy plan plan de de tratamiento tratamiento

Socializa Socializa plan plan de de tratamiento tratamiento con con Instructora Instructora Ocupacional Ocupacional yy Auxiliar Auxiliar de de Enfermería Enfermería

Ejecuta Ejecuta plan plan mensual mensual de de actividades actividades

Temas Psicológicos

Temas Salud

Recoge Recoge firmas firmas y/o y/o huellas huellas dactilares dactilares del del monitoreo monitoreo como como evidencia evidencia del del desarrollo desarrollo de de las las actividades actividades planificadas planificadas Completa Completa el el registro registro electrónico electrónico (Monitoreo) (Monitoreo) de de atenciones atenciones mensuales mensuales del del Centro Centro

Tabula Tabula información información de de los los eventos eventos de de Salud Salud Mental Mental en en el el formato formato RU-40 RU-40

Recibe Recibe información información de de los los eventos eventos de de Salud Salud Mental Mental yy propone propone acciones acciones de de corrección corrección y/o y/o mejora mejora

Fase

FIN FIN DEL DEL PROCESO PROCESO

Procedimiento Reporte Estadístico Mensual

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXXVII.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Procedimiento contratación, inducción al personal de nuevo ingreso AI 005

Funcionario responsable Sub-Dirección Recursos Humanos

Notifica la apertura del centro y requiere contratación del personal Recibe notificación verbal para inicio del proceso de Reclutamiento y Selección de Personal Recursos Humanos Realizar el proceso de Selección de personal Coordinación Recibe candidatos finalistas y presenta programa Coordinación Evalúa aspectos técnicos y sociales del candidato/a Recursos Humanos Notifica aprobación del candidato/a Recursos Humanos Ejecuta el Sub-proceso de contratación Supervisión Atención Integral Ejecuta el programa de Inducción general al personal de nuevo ingreso en aspectos de la Atención Integral Supervisión Integral Asignación de insumos y herramientas al personal de nuevo ingreso Asistente Contable Ejecuta el programa de Inducción general al personal de nuevo ingreso en aspectos Administrativos y Contables Cocina, Enfermería, Limpieza, Ejecuta el programa de Inducción específico al puesto de trabajo y Administradora, Secretaria, al Centro

13.

Contadora y Terapista Todo los pueblos, Cocina, Enfermería, Limpieza, Administradora, Secretaria, Contadora y Terapista Coordinación

14.

Coordinación

12.

Descripción de la actividad

Acompañamiento y verificación de funciones del día de apertura del Centro Evaluación de funcionamiento y apertura del Centro con el personal de nuevo ingreso Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXXVIII.

Diagrama de flujo: Procedimiento contratación, inducción al personal de nuevo ingreso AI 005

CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL ACTIVIDAD

SUB-DIRECCIÓN

SUPERVISIÓN ATENCIÓN INTEGRAL

COORDINACIÓN

ASISTENTE CONTABLE

PSICOLOGA

Notifica la apertura del centro y requiere contratación del personal Recibe notificación verbal para inicio del proceso de Reclutamiento y Selección de Personal Realizar el proceso de Selección de personal Recibe candidatos finalistas y presenta programa

Evalúa aspectos técnicos y sociales del candidato/a

Termina proceso de selección

Notifica aprobación del candidato/a

Ejecuta el Sub-proceso de contratación

Ejecuta el programa de Inducción general al personal de nuevo ingreso en aspectos de la Atención Integral

Asignación de insumos y herramientas al personal de nuevo ingreso

Ejecuta el programa de Inducción general al personal de nuevo ingreso en aspectos Administrativos y Contables

Ejecuta el programa de Inducción específico al puesto de trabajo y al Centro

Acompañamiento y verificación de funciones del día de apertura del Centro

Evaluación de funcionamiento y apertura del Centro con el personal de nuevo ingreso

Fase

FIN DEL PROCESO

Todos los puestos

Cocina Enfermería Limpieza

Administradora Secretaria Contadora

Terapista Administradora

Cocina Enfermería Limpieza

Administratadora Secretaria Contadora

Terapista

RECURSOS HUMANOS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XXXIX.

No. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Procedimiento Brecha Generacional AI 006

Funcionario responsable Unidad de Trabajo Social Unidad de Trabajo Social Coordinación y Administradora Administradora Administradora /Coordinación

Unidad de Trabajo Social Administradora Administradora y Unidad Externa Administradora Directora Directora Directora

Descripción de la actividad Plan anual Integral Elabora plan semestral de Brecha Generacional Socializar el Plan Semestral de Brecha Generacional Coordinar y reclutar con instituciones locales y/o personas de la comunidad para formar parte del voluntariado. Planificación mensual de actividades (Voluntariado

familiar/comunitario, Actividad Socio/Cultural y Recreativa, Participación Infantil y Socialización de Experiencias y Actividades Religiosas) Revisión y Aprobación del Plan Mensual

Ejecución del plan mensual de Brecha Generacional Coordinación y Ejecución de actividades con cooperantes y voluntarios. Informe mensual de actividades desarrolladas por Centro. Recibe Informe por Centro

Realiza procedimiento de Reporte Estadístico Mensual GF-009 Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XL.

Diagrama de flujo: Procedimiento Brecha Generacional AI 006

REDUCCIÓN DE BRECHA GENERACIONAL AI -006 ACTIVIDAD

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL

COORDINACIÓN

ADMINISTRADOR UNIDAD EXTERNA A

Plan anual integral autorizado

Elabora plan semestral de Brecha Generacional

Socializar el Plan Semestral de Brecha Generacional Coordinar y reclutar con instituciones locales y/o personas de la comunidad para formar parte del voluntariado

Planificación mensual de actividades Revisión y Aprobación del plan mensual

Ejecución del plan mensual de Brecha Generacional

Coordinación y ejecución de actividades con Cooperantes y voluntarios Informe mensual de actividades desarrolladas por Centro

Recibe informe por centro

Realiza procedimiento de Reporte Estadístico Mensual GF-009

Fase

FIN DEL PROCESO

Instituciones y voluntarios individuales

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XLI.

Procedimiento capacitación técnica continua AI 007

No. 1. 2. 3.

Funcionario responsable Sub-Dirección Sub-Dirección Sub-Dirección

4.

Unidad de Psicología, Unidad de Trabajo Social y Unidad Médica Dirección Unidad de Psicología, Unidad de Trabajo Social y Unidad Médica Unidad de Psicología, Unidad de Trabajo Social y Unidad Médica Unidad de Psicología, Unidad de Trabajo Social y Unidad Médica Coordinación Unidad de Psicología, Unidad de Trabajo Social y Unidad Médica Unidad de Psicología, Unidad de Trabajo Social y Unidad Médica Sub-Dirección Dirección Dirección

5. 6.

7.

8.

9. 10.

11.

12. 13. 14.

Descripción de la actividad Resultados evaluación del desempeño del año anterior Identifica acciones de capacitación para mejora continua Identificación de necesidades de capacitación técnica para el programa MAD Prepara plan anual de capacitación técnica al personal

Autoriza plan anual de capacitación técnica al personal Reciben plan anual de capacitación autorizado

Elaboran y Coordinan plan anual de capacitación técnica para los centros

Desarrollan acciones administrativas/financieras para ejecutar la capacitación Coordinan acciones de capacitación de forma trimestral por regiones Imparte la capacitación

Prepara informe mensual de capacitación técnica del personal

Reciba y evalúa la capacitación técnica del programa MAD Recibe informe trimestral de capacitación del programa MAD Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XLII.

Diagrama de flujo: Procedimiento capacitación técnica continua AI 007

CAPACITACIÓN TÉCNICA CONTINUA AI -007 ACTIVIDAD Resultados evaluación del desempeño del año anterior

Identifica acciones de capacitación para mejora continua

Identificación de necesidades de capacitación técnica para el programa MAD

Prepara plan anual de capacitación técnica al personal

Autoriza plan anual de capacitación técnica al personal

Reciben plan anual de capacitación autorizado

Elaboran y Coordinan plan anual de capacitación técnica para los centros

Desarrollan acciones administrativas/ financieras para ejecutar la capacitación

Coordinan aciones de capacitación de forma trimestral por regiones

Imparte la capacitación

Prepara informe mensual de capacitación técnica del personal

Reciba y evalúa la capacitación técnica del programa MAD

Recibe informe trimestral de capacitación del programa MAD

Fase

FIN DEL PROCESO

DIRECCIÓN

SUB-DIRECCIÓN

UNIDAD DE PSICOLOGÍA

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL

UNIDAD MÉDICA

COORDINACIÓN

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XLIII.

Procedimiento educativo- cultural- expresión artística AI 008

No. 1. 2.

Funcionario responsable Unidad Psicológica Unidad Psicológica

3.

Coordinación y Administradora Administradora Administradora Administradora Unidad Externa- CONALFA

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Unidad Externa- Ministerio de Cultura y Deportes Administradora Administradora

11.

Secretaria Contadora

12.

Secretaria Contadora

13.

Unidad Psicológica

14.

Unidad Psicológica

Descripción de la actividad

Lineamientos de ejecución del Plan Anual de Atención Integral Elabora plan semestral “Estar Activo es Vivir Mejor” para el Adulto Mayor Socializa el plan semestral “Estar Activo es Vivir Mejor” incluyendo indicadores, especificados por región Apertura Expediente del Adulto Mayor según Procedimiento ADSF Ampliación del expediente con “ficha de intereses” Incluye las hojas de trabajo del Cortex Solicita apoyo de CONALFA/MINEDUC para la alfabetización del Adulto Mayor Inclusión de actividades de Bio-Danza, Tai Chi, Teatro, Música y Canto Elaboración del plan mensual de actividades Delega ejecución de actividades según el responsable del eje de atención integral. Recoge firmas y/o huellas dactilares de la asistencia al Centro como evidencia del desarrollo de las actividades planificadas Completa el registro electrónico (Monitoreo) de atenciones mensuales del Centro Tabula información de los eventos de Salud Mental en el formato RU-40 Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Diagrama de flujo: Procedimiento educativo- culturalexpresión artística AI 008

EDUCATIVA – CULTURA - EXPRESIÓN ARTÍSTICA AI - 008 ACTIVIDAD

UNIDAD PSICOLOGÍA

COORDINACIÓN

ADMINISTRADORA

SECRETARIA CONTADORA

UNIDAD EXTERNA

Lineamientos Lineamientos de de ejecución ejecución del del Plan Plan Anual Anual de de Atención Atención Integral Integral

Elabora Elabora plan plan semestral semestral “Estar “Estar Activo Activo es es Vivir Vivir Mejor” Mejor” para para el el Adulto Adulto Mayor Mayor

Socializa Socializa el el plan plan semestral semestral “Estar “Estar Activo Activo es es Vivir Vivir Mejor” Mejor” incluyendo incluyendo indicadores, especificados indicadores, especificados por por región región

Apertura Apertura Expediente Expediente del del Adulto Adulto Mayor Mayor según según Procedimiento Procedimiento ADSF ADSF

Apertura del Expediente del Adulto Mayor

Ampliación Ampliación del del expediente expediente con con “ficha “ficha de de intereses” intereses”

Ficha de Intereses

Incluye Incluye las las hojas hojas de de trabajo trabajo del del Cortex Cortex

CORTEX

Solicita Solicita apoyo apoyo de de CONALFA/ CONALFA/ MINEDUC MINEDUC para para la la alfabetización alfabetización del del Adulto Adulto Mayor Mayor

CONALFA

Inclusión Inclusión de de actividades actividades de de Bio-Danza, Bio-Danza, Tai Tai Chi, Chi, Teatro, Teatro, Música Música yy Canto Canto

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Elaboración Elaboración del del plan plan mensual mensual de de actividades actividades

Delega Delega ejecución ejecución de de actividades actividades según según el el responsable responsable del del eje eje de de atención atención integral integral

Recoge Recoge firmas firmas y/o y/o huellas huellas dactilares dactilares del del monitoreo monitoreo como como evidencia evidencia del del desarrollo desarrollo de de las las actividades actividades planificadas planificadas Completa Completa el el registro registro electrónico electrónico (Monitoreo) (Monitoreo) de de atenciones atenciones mensuales mensuales del del Centro Centro

Tabula Tabula información información de de los los eventos eventos de de Salud Salud Mental Mental en en el el formato formato RU-40 RU-40

Fin Fin del del proceso proceso

Fase

XLIV.

Procedimie nto Reporte Estadístico Mensual

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XLV. No. 1. 2.

Procedimiento físico-recreativo-lúdico AI 009

4. 5.

Funcionario responsable Unidad Salud Preventiva Unidad Salud Preventiva y Unidad Psicológica Coordinación y Administradora Administradora Instructor de Fisioterapia

6.

Secretaria Contadora

7.

Secretaria Contadora

8. 9.

Secretaria Contadora Secretaria Contadora

3.

Descripción de la actividad Lineamientos de ejecución del Plan Anual de Atención Integral Elabora plan semestral de Físico, Recreativo y Lúdico Socializa el plan semestral de Salud Mental incluyendo indicadores, especificados por región Consulta Expediente del Adulto Mayor /Ficha de Intereses Planificación y Ejecución semanal de actividades (Motricidad Gruesa, Expresión corporal, Actividades de Convivencia, Visitas y Excursiones, Juegos de Mesa y Juegos de Grupo) Recoge firmas y/o huellas dactilares del monitoreo como evidencia del desarrollo de las actividades planificadas Completa el registro electrónico (Monitoreo) de atenciones mensuales del Centro Tabula información de los eventos de Salud Mental en el formato RU-40 Fin de proceso

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XLVI.

Procedimiento físico-recreativo-lúdico AI 009

FISICO RECREATIVO-LUDICO AI - 009 ACTIVIDAD

Lineamientos Lineamientos de de ejecución ejecución del del Plan Plan Anual Anual de de Atención Atención Integral Integral

Elabora Elabora plan plan semestral semestral de de Físico, Físico, Recreativo Recreativo yy Lúdico Lúdico

Socializa Socializa el el plan plan semestral semestral de de Salud Salud Mental Mental incluyendo incluyendo indicadores, indicadores, especificados especificados por por región región

Consulta Expediente del Adulto Mayor /Ficha de Intereses

Planificación y Ejecución mensual de actividades (Motricidad Gruesa, Expresión corporal, Actividades de Convivencia, Visitas y Excursiones, Juegos de Mesa y Juegos de Grupo)

Recoge Recoge firmas firmas y/o y/o huellas huellas dactilares dactilares del del monitoreo monitoreo como como evidencia evidencia del del desarrollo desarrollo de de las las actividades actividades planificadas planificadas

Completa Completa el el registro registro electrónico electrónico (Monitoreo) (Monitoreo) de de atenciones atenciones mensuales mensuales del del Centro Centro

Tabula Tabula información información de de los los eventos eventos de de Salud Salud Mental Mental en en el el formato formato RU-40 RU-40

Fase

Fin Fin del del proceso proceso

UNIDAD SALUD PREVENTIVA

UNIDAD DE PSICOLOGÍA

COORDINACION

ADMINISTRADORA

SECRETARIA CONTADORA

INSTRUCTORA OCUPACIONAL / FISIOTERAPISTA

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XLVII.

No. 1. 2. 3.

Procedimiento terapia ocupacional AI 010

8. 9.

Funcionario responsable Encargada de Trabajo Social Encargada de Trabajo Social Coordinación y Administradora Instructora Ocupacional Instructora Ocupacional y Encargada de Trabajo Social Administradora Coordinación y Administradora Instructora Ocupacional Encargada de Trabajo Social

10. 11. 12. 13. 14.

Secretaria Contadora Instructora Ocupacional Administradora Encargada de Trabajo Social Encargada de Trabajo Social

4. 5. 6. 7.

Descripción de la actividad Plan Anual de Atención Integral Elabora plan semestral de Físico, Recreativo y Lúdico Socializa el plan semestral de Salud Mental incluyendo indicadores, especificados por región Ampliación del expediente (Ficha de interés) Creación del Proyecto Productivo Entrega el proyecto Gestionar materia prima para realizar el proyecto Planificación y Ejecución semanal de actividades Coordinación de actividades de Promoción y Comercialización de los Proyectos Productivos Venta y comercialización del producto del Proyecto Informe mensual de Progresos en el Proyecto Productivo por Centros Reporte estadístico Bimensual de todos los Centros Recibe reporte estadístico mensual para su evaluación Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XLVIII.

Diagrama de flujo: Procedimiento terapia ocupacional AI 010

TERAPIA OCUPACIONAL AI- 010 ACTIVIDAD

Plan Anual de Atención Integral

Elabora Elabora plan plan semestral semestral de de Físico, Físico, Recreativo Recreativo yy Lúdico Lúdico

Socializa Socializa el el plan plan semestral semestral de de Salud Salud Mental Mental incluyendo incluyendo indicadores, especificados por indicadores, especificados por región región Ampliación del expediente (Ficha de interés)

Creación del Proyecto Productivo

Entrega el proyecto

Gestionar materia prima para realizar el proyecto

Planificación y Ejecución semanal de actividades Coordinación de actividades de Promoción y Comercialización de los Proyectos Productivos Venta y comercialización del producto del Proyecto Informe mensual de Progresos en el Proyecto Productivo por Centros Reporte estadístico Mensual del Centro Recibe reporte estadístico mensual para su evaluación

Fase

FIN DEL PROCESO

ENCARGADA DE TRABAJO SOCIAL

COORDINACIÓN

ADMINISTRADORA

INSTRUCTORA OCUPACIONAL

SECRETARIACONTADORA

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República Programa Nacional “Mis Años Dorados”

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

XLIX.

Procedimiento nutrición AI 011

No. 1. 2

Funcionario responsable Unidad Médica Unidad Médica

Descripción de la actividad Lineamientos de ejecución del Plan Anual de Atención Integral Elabora plan semestral de Nutrición para el Adulto Mayor

3.

Unidad Médica

4.

Coordinadora

5. 6. 7.

Administradora Administradora Administradora

8.

Secretaria Contadora

9. 10.

Secretaria Contadora Secretaria Contadora

11. 12.

Secretaria Contadora Cocinera

13. 14.

Asistente Ocupacional Cocinera

15. 16.

Administradora Secretaria Contadora

17.

Secretaria Contadora

Socializa el plan semestral de Nutrición incluyendo indicadores, especificado por región y propone la pertinencia cultural del menú Desarrolla el plan mensual de Nutrición por Centro confirmando la pertinencia cultural del menú Recibe el plan mensual de Nutrición asignado al Centro Recibe Caja Chica para gastos de alimentos perecederos Recibe cuatrimestralmente insumos de alimentos para el centro ( Procedimiento Distribución Bienes y Suministros por Reabastecimiento – ES -002) Recibe insumos de alimentos para resguardado e inventario en bodega y la Caja Chica. Realiza compra semanal de productos perecederos Ingresa insumos y comprobantes de alimentos perecederos a la bodega del Centro Provee insumos semanalmente a la Cocina con base al menú establecido Prepara diariamente los alimentos para el Adulto Mayor con base al menú autorizado y según dietas especiales indicadas por Enfermería Supervisa higiene del Adulto Mayor antes de tomar los alimentos Sirve alimentos al Adulto Mayor y retira utensilios al concluir el tiempo de comida Supervisa ingesta de alimentos por parte del Adulto Mayor Completa y requiere firma en la planilla de alimentos por parte del Adulto Mayor Fin del proceso

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

L.

Diagrama de flujo: Procedimiento nutrición AI 011

NUTRICIÓN ACTIVIDAD

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

UNIDAD MÉDICA

COORDINADORA

ADMINISTRADOR A

SECRETARIA CONTADORA

COCINERA

ENFERMERIA

ADULTO MAYOR

UNIDAD EXTERNA

Lineamientos Lineamientos de de ejecución ejecución del del Plan Plan Anual Anual de de Atención Atención Integral Integral Elabora Elabora plan plan semestral semestral de de Nutrición Nutrición para para el el Adulto Adulto Mayor Mayor Socializa Socializa el el plan plan semestral semestral de de Nutrición Nutrición

Desarrolla Desarrolla el el plan plan mensual mensual de de Nutrición Nutrición por por Centro Centro

Recibe Recibe el el plan plan mensual mensual de de Nutrición Nutrición asignado asignado al al Centro Centro

Recibe Recibe Caja Caja Chica Chica para para gastos gastos de de alimentos alimentos perecederos perecederos

TESORERÍA

Recibe Recibe cuatrimestralmente cuatrimestralmente insumos insumos de de alimentos alimentos para para el el centro centro

Recibe Recibe insumos insumos de de alimentos alimentos para para resguardado resguardado ee inventario inventario en en bodega bodega yy la la Caja Caja Chica Chica Realiza Realiza compra compra semanal semanal de de productos productos perecederos perecederos

Ingresa Ingresa insumos insumos yy comprobantes comprobantes de de alimentos alimentos perecederos perecederos aa la la bodega bodega del del Centro Centro Provee Provee insumos insumos semanalmente semanalmente aa la la Cocina Cocina con con base base al al menú menú establecido establecido

Prepara Prepara diariamente diariamente los los alimentos alimentos para para el el Adulto Adulto Mayor Mayor

Supervisa Supervisa higiene higiene del del Adulto Adulto Mayor Mayor antes antes de de tomar tomar los los alimentos alimentos Sirve Sirve alimentos alimentos al al Adulto Adulto Mayor Mayor yy retira retira utencilios utencilios al al concluir concluir el el tiempo tiempo de de comida comida Supervisa Supervisa ingesta ingesta de de alimentos alimentos por por parte parte del del Adulto Adulto Mayor Mayor

Completa Completa yy requiere requiere firma firma en en la la planilla planilla de de alimentos alimentos

Fase

FIN FIN DEL DEL PROCESO PROCESO

AUXILIAR DE ENFERMERIA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LI.

Procedimiento salud curativa AI 012

No. 1.

Funcionario responsable Administradora

2. 3.

Auxiliar de Enfermería Auxiliar de Enfermería / Municipalidad Auxiliar de Enfermería Auxiliar de Enfermería

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Auxiliar de Enfermería Auxiliar de Enfermería Auxiliar de Enfermería Unidad Médica Unidad Médica Coordinación y Unidad de Trabajo Social Unidad de Trabajo Social Dirección Unidad de Trabajo Social

15.

Unidad de Trabajo Social

16.

Coordinación

17.

Coordinación

Descripción de la actividad Apertura de expediente según Procedimiento Control y Administración de Centros - Atención Integral AI-003 Apertura del Expediente Médico con la Ficha Clínica Coordina evaluación médica y exámenes de laboratorio en el Centro de Salud Recibe el resultado de laboratorio, diagnóstico y tratamiento a seguir Da cumplimiento al tratamiento establecido y documenta la evolución del paciente Evaluación de Talla y Peso Mensual Evaluación signos vitales periódicamente, según sea necesario Evaluación diaria para casos especiales (diabetes, hipertensos, etc.) Revisión y evaluación de expedientes y casos especiales Diagnóstica caso especial y establece la necesidad de apoyo específico Recibe el caso y solicita el apoyo específico Evalúa necesidades para brindar el apoyo específico Gestiona el apoyo específico de necesidades varía según el caso Seguimiento al apoyo específico de SOSEP (equipo médico ambulatorio y exámenes médicos) o apoyo de Dirección Recolecta copia de constancia de entrega de equipo o recibo del apoyo específico Notifica a Unidad Médica y Coordinación correspondiente que el caso específico fue concluido Fin del proceso

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LII.

Diagrama de flujo: Procedimiento salud curativa AI 012

SALUD CURATIVA . EI-012 ACTIVIDAD

DIRECCIÓN

UNIDAD MÉDICA

COORDINACIÓN

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL

ADMINISTRADORA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

UNIDAD EXTERNA

Expediente del Adulto Mayor

Apertura Apertura de de expediente expediente según según Procedimiento Procedimiento Control Control yy Administración Administración de de Centros Centros -Atención Atención Integral Integral AI-003 AI-003

Apertura Apertura del del Expediente Expediente Médico Médico con con la la Ficha Ficha Clínica Clínica Coordina Coordina evaluación evaluación médica médica yy exámenes exámenes de de laboratorio laboratorio en en el el Centro Centro de de Salud Salud

MUNICIPALIDA D

Recibe Recibe el el resultado resultado de de laboratorio, laboratorio, diagnóstico diagnóstico yy tratamiento tratamiento aa seguir seguir Da Da cumplimiento cumplimiento al al tratamiento tratamiento establecido establecido yy documenta documenta la la evolución evolución del del paciente paciente Evaluación Evaluación de de Talla Talla yy Peso Peso Mensual Mensual

Evaluación Evaluación signos signos vitales vitales periódicamente, periódicamente, según según sea sea necesario necesario Evaluación Evaluación diaria diaria para para casos casos especiales especiales (diabetes, (diabetes, hipertensos, hipertensos, etc) etc)

Revisión Revisión yy evaluación evaluación de de expedientes expedientes yy casos casos especiales especiales

Diagnóstica Diagnóstica caso caso especial especial yy establece establece la la necesidad necesidad de de apoyo apoyo específico específico

Recibe Recibe el el caso caso yy solicita solicita el el apoyo apoyo específico específico

Evalúa Evalúa necesidades necesidades para para brindar brindar el el apoyo apoyo específico específico

Gestiona Gestiona el el apoyo apoyo específico específico de de necesidades necesidades varias varias según según el el caso caso

Seguimiento Seguimiento al al apoyo apoyo específico específico de de SOSEP SOSEP (equipo (equipo médico médico ambulatorio ambulatorio yy exámenes exámenes médicos) médicos) oo apoyo apoyo de de Dirección Dirección

Recolecta Recolecta copia copia de de constancia constancia de de entrega entrega de de equipo equipo oo recibo recibo del del apoyo apoyo específico específico Notifica Notifica aa Unidad Unidad Médica Médica yy Coordinación Coordinación correspondiente correspondiente que que el el caso caso específico específico fue fue concluído concluído

Fase

FIN FIN DEL DEL PROCESO PROCESO

Asistido directamente por MAD

SERVICIO SOCIAL SOSEP

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LIII.

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Procedimiento salud preventiva AI 013

Funcionario responsable Unidad Médica Unidad Médica Coordinación y Administradora Administradora

Descripción de la actividad Lineamientos de ejecución del Plan Anual de Atención Integral Elabora plan semestral de Salud Preventiva para el Adulto Mayor Socializa el plan semestral de Salud Preventiva incluyendo indicadores, especificados por región Planificación de Jornada por Especialidades y Charlas semanales de Salud Preventiva Coordina Jornada por Especialidades y Charlas Semanales para los Centros Apoya logísticamente el desarrollo de las Jornadas por Especialidades y Charlas Semanales Recoge firmas y/o huellas dactilares de la asistencia a la Jornada de Especialidades y Charla Semanal

6.

Administradora y Auxiliar de Enfermería Auxiliar Enfermería

7.

Secretaría Contadora

8.

Secretaría Contadora

Completa el registro electrónico (Monitoreo) de atenciones mensuales del Centro.

9.

Secretaría Contadora

Tabula información de los eventos de Salud Preventiva en el formato RU40

10.

Secretaría Contadora

Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Diagrama de flujo: Procedimiento salud preventiva AI 013

SALUD PREVENTIVA AI-0013 ACTIVIDAD

UNIDAD MÉDICA

COORDINACIÓN

ADMINISTRADORA

AUXILIAR DE ENFERMERA

SECRETARIA CONTADORA

Lineamientos Lineamientos de de ejecución ejecución del del Plan Plan Anual Anual de Atención Integral de Atención Integral

Elabora Elabora plan plan semestral semestral de de Salud Salud Preventiva Preventiva para para el el Adulto Adulto Mayor Mayor

Socializa Socializa el el plan plan semestral semestral de de Salud Salud Preventiva Preventiva incluyendo incluyendo indicadores, especificados por indicadores, especificados por región región

Planificación Planificación de de Jornada Jornada por por Especialidades Especialidades yy Charlas Charlas mensual mensual yy semanal semanal de de Salud Salud Preventiva Preventiva

Coordina Coordina Jornada Jornada por por Especialidades Especialidades yy Charlas Charlas Semanales para los Centros Semanales para los Centros Apoya Apoya logísticamente logísticamente el el desarrollo desarrollo de de las las Jornadas Jornadas por por Especialidades Especialidades yy realiza realiza las las Charlas Charlas Semanales Semanales Recoge Recoge firmas firmas y/o y/o huellas huellas dactilares dactilares de de la la asistencia asistencia aa la la Jornada Jornada de de Especialidades Especialidades yy Charla Charla Semanal Semanal Completa Completa el el registro registro electrónico electrónico (Monitoreo) (Monitoreo) de de atenciones atenciones mensuales mensuales del del Centro Centro Tabula Tabula información información de de los los eventos eventos de de Salud Salud Preventiva Preventiva en en el el formato formato RU-40 RU-40

FIN FIN DEL DEL PROCESO PROCESO Fase

LIV.

Procedimiento Reporte Estadístico Mensual

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LV.

No. 1. 2. 3. 4.

Procedimiento Derechos del adulto mayor AI 014

5. 6.

Funcionario responsable Administradora Administradora Administradora Sub-Dirección / Coordinadora Sub-Dirección Unidad Externa- Alianza

7. 8.

Coordinadora Coordinadora

Descripción de la actividad

Planifica charla sobre los Derechos del Adulto Mayor Realiza la charla sobre los Derechos del Adulto Mayor Identifica o recibe requerimientos de apoyo Notifica del requerimiento del Adulto Mayor Evalúa y decide acciones a seguir Refiere el caso a quien corresponda, según la acción de apoyo decidido Da seguimiento al caso Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LVI.

Diagrama de flujo: Derechos del adulto mayor AI 014

DERECHOS DEL ADULTO MAYOR AI - 0015 ACTIVIDAD

ADMINISTRADORA

SUB-DIRECCIÓN

COORDINADORA

UNIDAD EXTERNA

Planifica Planifica charla charla sobre sobre los los Derechos Derechos del del Adulto Adulto Mayor Mayor

Realiza Realiza la la charla charla sobre sobre los los Derechos Derechos del del Adulto Adulto Mayor Mayor

Identifica Identifica oo recibe recibe requerimientos requerimientos de de apoyo apoyo

Notifica Notifica del del requerimiento requerimiento del del Adulto Adulto Mayor Mayor

Evalúa Evalúa yy decide decide acciones acciones aa aa seguir seguir

Refiere Refiere el el caso caso aa quien quien corresponda, corresponda, según según la la acción acción de de apoyo apoyo decidido decidido

Da Da seguimiento seguimiento al al caso caso

Fase

FIN FIN DEL DEL PROCESO PROCESO

ALIANZA

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LVII.

Procedimiento infraestructura y remozamiento IR 001

No. 1. 2.

Funcionario responsable Dirección Sub-Dirección

3. 4.

Infraestructura Infraestructura

5.

Infraestructura

6.

Infraestructura

7. 8. 9. 10.

Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura

11.

Sub-Dirección

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Dirección Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura Sub-Dirección Sub-Dirección Infraestructura Infraestructura Dirección Dirección

Descripción de la actividad Notifica la fecha de apertura de nuevo centro Calendariza apertura de nuevo centro por inauguración o necesidad de nueva casa Planifica acciones de búsqueda de vivienda Contacta a la Municipalidad para buscar viviendas, utilizando manual de disposiciones generales Gestiona con la Municipalidad la búsqueda de posibles viviendas, apoyado por la Dirección Departamental Municipalidad notifica disponibilidad de posibles viviendas para su evaluación Visita viviendas disponibles Evalúa funcionalidad y condiciones de las casas para ser utilizadas Prepara informe de evaluación de casas y emite su recomendación Decide si algunas de las casas reúne las condiciones necesarias o re-inicia el proceso de búsqueda Evalúa recomendación y traslada informe de casa para ser utilizada como Centro del Adulto Mayor Autoriza casa para ser utilizada como Centro del Adulto Mayor Prepara informe de requerimientos de remozamiento Solicita y gestiona las acciones remozamiento Supervisa avances de la obra Concluye el remozamiento e informa Recibe la casa remozada de conformidad con el Manual de Disposiciones Informa que la casa está disponible para apertura del nuevo Centro Recibe el nuevo Centro remozado Apoya en el equipamiento del nuevo Centro Evalúa funcionalidad del equipamiento y del Centro Recibe nuevo Centro Equipado y Habilitado Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LVIII.

Diagrama de flujo: Infraestructura y remozamiento IR 001

INFRAESTRUCTURA Y REMOZAMIENTO IR 001 ACTIVIDAD

DIRECCIÓN

SUB-DIRECCIÓN

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL

Notifica Notifica la la fecha fecha de de apertura apertura de de nuevo nuevo centro centro

Calendariza Calendariza apertura apertura de de nuevo nuevo centro centro por por inauguración inauguración oo necesidad necesidad de de nueva nueva casa casa

Planifica Planifica acciones acciones de de búsqueda búsqueda de de vivienda vivienda

Contacta Contacta aa la la Municipalidad Municipalidad para para buscar buscar viviendas, viviendas, utilizando utilizando manual manual de de disposiciones disposiciones generales generales

Gestiona Gestiona con con la la Municipalidad Municipalidad la la búsqueda búsqueda de de posibles posibles viviendas, viviendas, apoyado apoyado por por la la Dirección Dirección Departamental Departamental

Municipalidad Municipalidad notifica notifica disponibilidad disponibilidad de de posibles posibles viviendas viviendas para para su su evaluación evaluación

Visita Visita viviendas viviendas disponibles disponibles

Evalúa Evalúa funcionalidad funcionalidad yy condiciones condiciones de de las las casas casas para para ser ser utilizadas utilizadas

Prepara Prepara informe informe de de evaluación evaluación de de casas casas yy emite emite su su recomendación recomendación

Decide Decide si si algunas algunas de de las las casas casas reúne reúne las las condiciones condiciones necesarias necesarias oo re-inicia re-inicia el el proceso proceso de de búsqueda búsqueda

Evalua Evalua recomendación recomendación yy traslada traslada informe informe de de casa casa para para ser ser utilizada utilizada como como Centro Centro del del Adulto Adulto Mayor Mayor

Autoriza Autoriza casa casa para para ser ser utilizada utilizada como como Centro Centro del del Adulto Adulto Mayor Mayor

Prepara Prepara informe informe de de requerimientos requerimientos de de remozamiento remozamiento

Solicita Solicita yy gestiona gestiona las las acciones acciones remozamiento remozamiento

Supervisa Supervisa avances avances de de la la obra obra

MUNICIPALIDA D

DIRECCIÓN DEPARTAMENT AL

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LIX.

Procedimiento mantenimiento IR 002

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Funcionario responsable Infraestructura Sub-Dirección Infraestructura Sub-Dirección Dirección Infraestructura Infraestructura Infraestructura

9. 10.

Infraestructura Unidades ExternasMunicipalidad Unidades ExternasMunicipalidad Infraestructura Infraestructura Infraestructura Sub-Dirección Sub-Dirección

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Descripción de la actividad

Elaboración del plan semestral de mantenimiento Requerimiento de mantenimiento, remozamiento y/o nueva casa Planifica visita a los centros Autoriza Plan de Mantenimiento y Programa de visitas Emite Vo.Bo al Plan y Programa Realiza visita al Centro programado o requerido Evalúa condiciones del centro y emite informe Decide si el centro requiere remozamiento y/o mantenimiento o nueva casa Gestiona remozamiento y/o mantenimiento ante la Municipalidad Realiza las actividades de remozamiento y/o mantenimiento solicitadas Informa que las actividades están concluidas Evalúa el trabajo de remozamiento y/o mantenimiento realizado Decide si el trabajo satisface los requerimientos Prepara informe de condiciones y funcionalidad del centro Recibe el informe y acciones concluidas Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Diagrama de flujo: Mantenimiento IR 002 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS- IS 002 ACTIVIDAD

DIRECCIÓN

SUB-DIRECCIÓN

INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN

ADMINISTRADORA

UNIDADES EXTERNAS

Elaboración Elaboración del del plan plan semestral semestral de de mantenimiento mantenimiento

Requerimiento Requerimiento de de mantenimiento, mantenimiento, remozamiento remozamiento y/o y/o nueva nueva casa casa

Planifica Planifica visita visita aa los los centros centros Autoriza Autoriza Plan Plan de de Mantenimiento Mantenimiento yy Programa Programa de de visitas visitas

Emite Emite Vo.Bo Vo.Bo al al Plan Plan yy Programa Programa

Realiza Realiza visita visita al al Centro Centro programado programado oo requerido requerido

Evalúa Evalúa condiciones condiciones del del centro centro yy emite emite informe informe

Decide Decide si si el el centro centro requiere requiere remozamiento remozamiento y/o y/o mantenimiento mantenimiento oo nueva nueva casa casa Gestiona Gestiona remozamiento remozamiento y/o y/o mantenimiento mantenimiento ante ante la la Municipalidad Municipalidad Realiza Realiza las las actividades actividades de de remozamiento remozamiento y/o y/o mantenimiento mantenimiento solicitadas solicitadas Informa Informa que que las las actividades actividades están están concluídas concluídas Evalúa Evalúa el el trabajo trabajo de de remozamiento remozamiento y/o y/o mantenimiento mantenimiento realizado realizado Decide Decide si si el el trabajo trabajo satisface satisface los los requerimientos requerimientos Prepara Prepara informe informe de de condiciones condiciones yy funcionalidad funcionalidad del del centro centro Recibe Recibe el el informe informe yy acciones acciones concluídas concluídas

FIN FIN DEL DEL PROCESO PROCESO Fase

LX.

NO

SI se requiere nueva casa

Procedimient o de Infraestructu ra y Remozamien to

SI se requiere remozamiento

DIRECCIÓN DEPARTAMENT AL

MUNICIPALIDA D

MUNICIPALIDA D

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LXI.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Procedimiento equipamiento por inauguración - ES 001

Funcionario responsable Dirección Encargada de Equipamiento y Suministro Encargada de Equipamiento y Suministro

Descripción de la actividad Notifica al personal de Programa MAD, apertura de nuevo centro Consulta PAAC y últimas modificaciones aprobadas

Encargada de Equipamiento y Suministro Encargada de Equipamiento y Suministro Dirección Unidad Externa- dirección Administrativa SOSEP Unidad Externa- Almacén Unidad Externa- Área de transporte Unidad Externa- Área de transporte Administradora Secretaria Contadora

Consulta Inventario de Almacén

Secretaria Contadora Secretaria Contadora Administradora Encargada de Equipamiento y Suministro Encargada de Equipamiento y Suministro Administradora Administradora Dirección Encargada de Equipamiento y Suministro Encargada de Equipamiento y Suministro

Consulta la Plantilla de Inventario de Equipamiento de Nuevo Centro

Elabora la Solicitud de suministros, bienes y servicios al Almacén con la fecha requerida y el Centro por aperturar Solicita los suministros, bienes y servicios al Almacén Autoriza la Solicitud de suministros, bienes y servicios al Almacén Genera Salida de Almacén Despacha al área de transportes los Suministros y Bienes según la fecha establecida Traslada los Suministros y Bienes al Nuevo Centro Revisa, recibe y da conformidad de los Suministros y Bienes entregados Recibe instrucción sobre el manejo electrónico del inventario del Centro por parte de Encargada de Equipamiento y Suministro Concilia inventario físico contra inventario electrónico Imprime el inventario debidamente conciliado Recibe información del primer inventario de Equipamiento y Suministros Recibe duplicado de la Salida de Almacén, firmada por Almacén y Transporte Elabora Acta de Recepción de Bienes Revisa Información del Primer Inventario, Salida de Almacén y el Acta de Recepción de Bienes Firma el Acta de Recepción de Bienes Firma el Acta de Recepción de Bienes Archiva y Custodia Actas de Recepción de Bienes Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Diagrama de flujo: Equipamiento por inauguración - ES 001 EQUIPAMIENTO POR INAUGURACIÓN – ES -001 ACTIVIDAD

DIRECCIÓN

ENCARGADA DE EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRADORA SUMINISTRO

SECRETARIA CONTADORA

UNIDAD EXTERNA

Notifica al personal de Programa MAD, apertura de nuevo centro

Consulta PAAC y últimas modificaciones aprobadas

Consulta la Plantilla de Inventario de Equipamiento de Nuevo Centro

ALMACÉN

Consulta Inventario de Almacén

Elabora la Solicitud de suministros, bienes y servicios al Almacén con la fecha requerida y el Centro por aperturar Solicita los suministros, bienes y servicios al Almacén

Autoriza la Solicitud de suministros, bienes y servicios al Almacén

Genera Salida de Almacén

Despacha al área de transportes los Suministros y Bienes según la fecha establecida Traslada los Suministros y Bienes al Nuevo Centro Revisa, recibe y da conformidad de los Suministros y Bienes entregados Recibe instrucción sobre el manejo electrónico del inventario del Centro por parte de Encargada de Equipamiento y Suministro Concilia inventario físico contra inventario electrónico Imprime el inventario debidamente conciliado Recibe información del primer inventario de Equipamiento y Suministros

Recibe duplicado de la Salida de Almacén, firmada por Almacén y Transporte Elabora Acta de Recepción de Bienes Revisa Información del Primer Inventario, Salida de Almacén y el Acta de Recepción de Bienes Firma el Acta de Recepción de Bienes

Firma el Acta de Recepción de Bienes Archiva y Custodia Actas de Recepción de Bienes FIN DEL PROCESO Fase

LXII.

Dirección o SubDirección

Dirección Administrativa SOSEP

ALMACÉN

AREA DE TRANSPORTE

AREA DE TRANSPORTE

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LXIII.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Procedimiento distribución de bienes y suministros por reabastecimiento ES 002

Funcionario responsable Encargada de Equipamiento y Suministro Encargada de Equipamiento y Suministro Encargada de Equipamiento y Suministro Dirección Unidad Externa- Dirección Administrativa SOSEP Unidad Externa Unidad Externa- Área de transporte Unidad Externa- Área de transporte Administradora Encargada de Equipamiento y Suministro

11.

Secretaria Contadora

12. 13. 14. 15.

Secretaria Contadora Secretaria Contadora Administradora Encargada de Equipamiento y Suministro Administradora Administradora Dirección Encargada de Equipamiento y Suministro Encargada de Equipamiento y Suministro

16. 17. 18. 19. 20.

Descripción de la actividad Consulta calendarización interna de re-abastecimiento / POA-PAAC Consulta Inventario de Almacén Elabora la Solicitud de suministros, bienes y servicios al Almacén Solicita los suministros, bienes y servicios al Almacén Autoriza la Solicitud de suministros, bienes y servicios al Almacén Genera Salida de Almacén Despacha al área de transportes los Suministros y Bienes según la fecha establecida Traslada los Suministros y Bienes a los Centros Revisa, recibe y da conformidad de los Suministros y Bienes entregados Recibe copia de salida de almacén firmada por el piloto de SOSEP y registra ingresos de Suministros y Bienes al inventario digital de cada centro Recibe inventario actualizado (físico y digital) según suministros y bienes entregados por Encargada de Equipamiento y Suministro Concilia inventario físico contra inventario electrónico Imprime el inventario debidamente conciliado Recibe información del inventario conciliado en el Centro Elabora Acta de Recepción de Bienes Concilia Acta de Recepción de Bienes con salida de Almacén Firma el Acta de Recepción de Bienes Firma el Acta de Recepción de Bienes Archiva y Custodia Actas de Recepción de Bienes Fin del proceso

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República Programa Nacional “Mis Años Dorados”

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Procedimiento distribución de bienes y suministros por reabastecimiento ES 002 DISTRIBUCION SUMINISTROS Y BIENES POR REABASTECIMIENTO ES-002 ACTIVIDAD

DIRECCIÓN

ENCARGADA DE EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRADORA SUMINISTRO

SECRETARIA CONTADORA

UNIDAD EXTERNA

Consulta calendarización interna de re-abastecimiento / POA-PAAC ALMACÉ N

Consulta Inventario de Almacén

Elabora la Solicitud de suministros, bienes y servicios al Almacén

Solicita los suministros, bienes y servicios al Almacén

Autoriza la Solicitud de suministros, bienes y servicios al Almacén

Dirección o SubDirección

Dirección Administrativ a SOSEP

Genera Salida de Almacén Despacha al área de transportes los Suministros y Bienes según la fecha establecida

Traslada los Suministros y Bienes a los Centros Revisa, recibe y da conformidad de los Suministros y Bienes entregados Recibe copia de salida de almacén firmada por el piloto de SOSEP y registra ingresos de Suministros y Bienes al inventario digital de cada centro Recibe inventario actualizado (físico y digital) según suministros y bienes entregados por Encargada de Equipamiento y Suministro

Concilia inventario físico contra inventario electrónico

Imprime el inventario debidamente conciliado

Recibe información del inventario conciliado en el Centro

Elabora Acta de Recepción de Bienes

Concilia Acta de Recepción de Bienes con salida de Almacén Firma el Acta de Recepción de Bienes

Firma el Acta de Recepción de Bienes Archiva y Custodia Actas de Recepción de Bienes FIN DEL PROCESO Fase

LXIV.

AREA DE TRANSPORTE

AREA DE TRANSPORTE

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LXV.

No. 1. 2.

Procedimiento inventario general de suministros y bienes ES 003

5.

Funcionario responsable Secretaria Contadora Encargada de Equipamiento y Suministro Encargada de Equipamiento y Suministro Encargada de Equipamiento y Suministro Dirección y Sub-dirección

6. 7.

Coordinadora Coordinadora

8.

Secretaria Contadora

9. 10. 11.

Secretaria Contadora Coordinadora Dirección y Subdirección

12.

Dirección

3. 4.

Descripción de la actividad Inventario mensual actualizado por centro de Suministros y Bienes Recibe informe de inventario mensual actualizado de los centros Consolida información de inventario de Suministros y Bienes en todos los Centros Prepara reporte de Inventario General de Suministros y Bienes del programa MAD Recibe Inventario de Suministros y Bienes del programa MAD para su evaluación y monitoreo Solicitan aclaración de consumo en los Centros en que aplique Corrigen o gestionan el uso efectivo de Suministros y Bienes en los Centros Modifica el inventario de Suministros y Bienes en el Centro según la gestión implementada Notifica la modificación del Inventario de Suministros y Bienes Informa la actualización de inventarios de Suministros y Bienes Recibe información del uso corregido de los Suministros y Bienes en los Centros Fin del proceso

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LXVI.

Diagrama de flujo: Inventario general de suministros y bienes ES 003

INVENTARIO GENERAL DE SUMINISTROS Y BIENES ES - 004 ACTIVIDAD

Inventario Inventario mensual mensual actualizado actualizado por por centro centro de de Suministros Suministros yy Bienes Bienes

Recibe Recibe informe informe de de inventario inventario mensual mensual actualizado actualizado de de los los centros centros

Consolida Consolida información información de de inventario inventario de de Suministros Suministros yy Bienes Bienes en en todos todos los los Centros Centros

Prepara Prepara reporte reporte de de Inventario Inventario General General de de Suministros Suministros yy Bienes Bienes del del programa programa MAD MAD Recibe Recibe Inventario Inventario de de Suministros Suministros yy Bienes Bienes del del programa programa MAD MAD para para su su evaluación evaluación yy monitoreo monitoreo

Solicitan Solicitan aclaración aclaración de de consumo consumo en en los los Centros Centros en en que que aplique aplique

Corrigen Corrigen oo gestionan gestionan el el uso uso efectivo efectivo de de Suministros Suministros yy Bienes Bienes en en los los Centros Centros

Modifica Modifica el el inventario inventario de de Suministros Suministros yy Bienes Bienes en en el el Centro Centro según según la la gestión gestión implementada implementada

Notifica Notifica la la modificación modificación del del Inventario Inventario de de Suministros Suministros yy Bienes Bienes

Informa Informa la la actualización actualización de de inventarios inventarios de de Suministros Suministros yy Bienes Bienes

Recibe Recibe información información del del uso uso corregido corregido de de los los Suministros Suministros yy Bienes Bienes en en los los Centros Centros

Fase

FIN FIN DEL DEL PROCESO PROCESO

DIRECCIÓN

SUB-DIRECCIÓN

ENCARGADA DE EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO

COORDINADORA

SECRETARIA CONTADORA

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República Programa Nacional “Mis Años Dorados”

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De

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LXVII.

Procedimiento reclamos de bienes - ES 004

No. 1. 2.

Funcionario responsable Administradora Administradora

3.

Encargada de Equipamiento y Suministro Encargada de Equipamiento y Suministro Unidad ExternaDepartamento de Compras Unidad Externadepartamento de Compras Encargada de Equipamiento y Suministro Administradora Unidad Externa- Almacén Unidad Externa- Almacén Encargada de Equipamiento y Suministro Administradora

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Unidad Externa- Área de Informática Unidad Externa- Área de Informática Encargada de Equipamiento y Suministro Administradora Administradora

Descripción de la actividad Verifica que un bien está dañado o en mal estado Informa de bien sujeto a reclamo, reemplazo o reparación, según formato Evalúa si procede reclamo de garantía, reemplazo o reparación GARANTIA: Documenta con copia de factura del Bien y el formato de reclamo Notifica a Compras, se traslada los documentos y el Bien Gestiona la garantía y Bien Reparado o Nuevo Recibe Bien Reparado o Nuevo Envía Bien Reparado o Nuevo al Centro que lo solicito REEMPLAZO: Envía Solicitud de nuevo Bien al Almacén Genera salida de Almacén por el Bien de reemplazo Firma y recibe Bien Reemplazado Recibe Bien reemplazado por medio del acta de recepción, debidamente firmada REPARACIÓN: Traslada equipo de cómputo a Informática Gestiona reparación equipo de cómputo Recibe equipo de cómputo reparado Envía equipo de cómputo reparado al Centro correspondiente Fin del proceso

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Diagrama de flujo: Reclamos de bienes - ES 004 RECLAMO DE BIENES ACTIVIDAD

ENCARGADA DE EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO

ADMINISTRADORA

SECRETARIA CONTADORA

COORDINADORA

UNIDAD EXTERNA

Verifica Verifica que que un un bien bien esta esta dañado dañado oo en en mal mal estado estado

Informa Informa de de bien bien sujeto sujeto aa reclamo, reclamo, reemplazo reemplazo oo reparación, reparación, según según formato formato

Evalúa Evalúa si si procede procede reclamo reclamo de de garantía, garantía, reemplazo reemplazo oo reparación reparación

GARANTIA: GARANTIA: Documenta Documenta con con copia copia de de factura factura del del Bien Bien yy el el formato formato de de reclamo reclamo

Notifica Notifica aa Compras, Compras, se se traslada traslada los los documentos documentos yy el el Bien Bien

Departamento de Compras

Gestiona Gestiona la la garantía garantía yy Bien Bien Reparado Reparado oo Nuevo Nuevo

Departamento de Compras

Recibe Recibe Bien Bien Reparado Reparado oo Nuevo Nuevo

Envia Envia Bien Bien Reparado Reparado oo Nuevo Nuevo al al Centro Centro que que lo lo solicito solicito

REEMPLAZO: REEMPLAZO: Envia Envia Solicitud Solicitud de de nuevo nuevo Bien Bien al al Almacén Almacén

Genera Genera salida salida de de Almacén Almacén por por el el Bien Bien de de reemplazo reemplazo

ALMACÉN

ALMACÉN

Firma Firma yy recibe recibe Bien Bien Reemplazado Reemplazado

Recibe Recibe Bien Bien reemplazado reemplazado por por medio medio del del acta acta de de recepción, recepción, debidamente debidamente firmada firmada REPARACIÓN: REPARACIÓN: Traslada Traslada equipo equipo de de cómputo cómputo aa Informática Informática

Gestiona Gestiona reparación reparación equipo equipo de de cómputo cómputo

Recibe Recibe equipo equipo de de cómputo cómputo reparado reparado

Envia Envia equipo equipo de de cómputo cómputo reparado reparado al al Centro Centro correspondiente correspondiente

FIN FIN DEL DEL PROCESO PROCESO Fase

LXVIII.

AREA DE INFORMÁTICA

AREA DE INFORMÁTICA

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LXIX.

Formatos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

FORMA FR - 03

RELACION DE GASTOS DEL FONDO ROTATIVO INTERNO INSTITUCION

16224

ACTIVIDAD

No.

forfr - 03 0 0 5 * 1 4

SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE.

015

FECHA:

1 9 0 9 1 4

DEL:

PERIODO 0 9 0 9 1 4

AL:

1 8 0 9 1 4

PROGRAMA NACIONAL MIS AÑOS DORADOS

UB/GEOGRAFICA

1312

LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO

FINANCIAMIENTO:

11000

INGRESOS CORRIENTES MONTO DEL FONDO

5,000.00

ESTADO DE SITUACION DEL FONDO ROTATIVO INTERNO A) B) C) D) 0

FONDOS RECIBIDOS MONTO DE LA RENDICION SALDO POR RENDIR FONDOS REINTEGRADOS

Q. Q. Q. Q.

5,000.00 4,875.00 125.00 125.00

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO No. De

IMPUTACION PRESUPUESTARIA PR O G

SU B

PY

A C T /O B

038

00

000

15

R EN .

U B I.G E O G .

Comprobante

BENEFICIARIO

MONTO

1312 211

SERIE D No. 110

211

SERIE A No. 00002

211

SERIE A No. 00004

211

SERIE A No. 0220

211

SERIE A No. 00005

211

SERIE A No. 00006

211

SERIE A No. 0230

211

SERIE D No. 112

211

SERIE A No. 00007

211

211

Mayapan, Serie D No. 110 Nit 1418980-1 de fecha 09/09/2014 por compra de alimentos para los beneficiarios del centro de atencion del adulto mayor Mis años Dorados, San Jose Pinula. Distribuidora Genesis, Serie A No. 002 Nit 8674384-8 de fecha 09/09/2014 por compra de alimentos para los beneficiarios del centro de atencion del adulto mayor Mis años Dorados, San Jose Pinula.

Q

450.00

Q

800.00

Q

200.00

Q

70.00

Q

800.00

Q

200.00

Q

105.00

Q

450.00

Distribuidora Genesis, Serie A No. 007 Nit 8674384-8 de fecha 18/09/2014 por compra de alimentos para los beneficiarios del centro de atencion del adulto mayor Mis años Dorados, San Jose Pinula.

Q

800.00

SERIE A No. 00008

Distribuidora Genesis, Serie A no.Nit 8674384-8 de fecha 18/09/2014 por compra de alimentos para los beneficiarios del centro de atencion del adulto mayor Mis años Dorados, San Jose Pinula.

Q

200.00

Planilla No.12-2014

Nicolasa Estrada Nit: 674408-7 de fecha 18/09/2014 por compra de alimentos para los beneficiarios del centro de atencion del adulto mayor Mis Años Dorados, San Jose Pinula.

Q

800.00

Q

4,875.00

Distribuidora Genesis, Serie A No. 004 Nit 8674384-8 de fecha 09/09/2014 por compra de alimentos para los beneficiarios del centro de atencion del adulto mayor Mis años Dorados, San Jose Pinula. Purificadora Agua Clara, Seire A No. 220 Nit 7517791-9 de fecha 12/09/2014 por compra de alimentos para los beneficiarios del centro de atencion del adulto mayor Mis años Dorados, San Jose Pinula. Distribuidora Genesis, Serie A No. 005 Nit 8674384-8 de fecha 12/09/2014 por compra de alimentos para los beneficiarios del centro de atencion del adulto mayor Mis años Dorados, San Jose Pinula. Distribuidora Genesis, Serie A No. 006 Nit 8674384-8 de fecha 12/09/2014 por compra de alimentos para los beneficiarios del centro de atencion del adulto mayor Mis años Dorados, San Jose Pinula. Purificadora Agua Clara, Serie A No. 230 Nit 7517791-9 de fecha 17/09/2014 por compra de alimentos para los beneficiarios del centro de atencion del adulto mayor Mis años Dorados, San Jose Pinula. Mayapan, Serie D No. 112 Nit 1418980-1 de fecha 17/09/2014 por compra de alimentos para los beneficiarios del centro de atencion del adulto mayor Mis años Dorados, San Jose Pinula.

TOTAL

Alfonso A. Alvarado Orellana RESPONSABLE DE FONDO ROTATIVO

AREA DE CONTABILIDAD

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I.

Terminología

INICIO O FIN EMPLEADO RESPONSABLE DEPENDENCIA

Iniciación o terminación del procedimiento al interior del símbolo. En la parte Superior nombre del cargo del responsable de la ejecución de la actividad, en la parte inferior el nombre de la dependencia a que pertenece.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se describe en forma literal la operación a ejecutar.

DECISIÓN

Pregunta breve sobre la cual se toma alguna decisión. Archivo del documento.

ARCHIVO

CONECTOR DE ACTIVIDADES

Indicando dentro del procedimiento el paso siguiente a una operación. (Lleva en el interior la letra de la actividad).

CONECTOR DE FIN DE PÁGINA

Utilizado para indicar que el procedimiento continúa en la página siguiente.

FLECHA INDICADORA DE FRECUENCIA DOCUMENTO

Flecha utilizada para indicar la continuidad de las actividades dentro del procedimiento. Para indicar por ejemplo un pedido, requisición, factura, recibo, comprobante, correspondencia, etc. Para indicar copias múltiples.

BLOQUE DOCUMENTOS REMISION A OTRO PROCEDIMIENTO

Lleva el código del procedimiento a seguir.

CINTA MAGNÉTICA

Utilizado cuando se genera un documento en disco blando (diskette).

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TIRA DE SUMADORA

I.

Información que genera una sumadora como parte de un proceso.

Glosario

PEI

Plan estratégico institucional

POM

Plan operativo multianual

POA

Plan operativo anual

PAAC Plan anual de adquisiciones y compras

Elaboró

Revisó:

Autorizó:

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