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PROCEDIMIENTO PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL 1. OBJETIVO Desarrollar sistemáticamente los diferentes pla
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PROCEDIMIENTO COMPRAS POR CONTRATO
1. OBJETIVO Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr el suministro de bienes y/o servicios a las diferentes áreas académicas y administrativas de la Universidad del Atlántico de acuerdo a sus necesidades a través de la modalidad de contrato.
2. ALCANCE Aplica a todos a los procesos académicos y administrativos de la Universidad del Atlántico, desde la solicitud de un bien o servicio hasta la provisión final del mismo a la dependencia solicitante.
3. RESPONSABLES 3.1.
JEFE DE BIENES Y SUMINISTROS
Es el responsable de que este procedimiento se cumpla y de asegurar el entrenamiento del personal para el conocimiento y aplicabilidad del mismo. Además, es quien evalúa las cotizaciones de los proveedores, remite los documentos soporte a la oficina jurídica y soluciona con los proveedores cualquier eventualidad. 3.2.
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE BIENES Y SUMINISTROS
Son los encargados de realizar toda la gestión operativa necesaria descrita en este procedimiento para cumplir con la entrega final de los bienes y/o servicios solicitados. 3.3.
OFICINA JURÍDICA
Es la oficina encargada de construir todos los documentos necesarios para la concertación de la contratación de los proveedores de productos y/o servicios.
4. GLOSARIO Para facilitar la comprensión del presente documento, se definen los siguientes términos: •
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: También conocido como CDP, es el documento utilizado en la Universidad del Atlántico para apartar del presupuesto el rubro y cantidad de dinero necesario para una compra o contratación.
•
CONTRATO: Es el documento legal que ordena al proveedor el despacho de un producto o prestación de un servicio. También se conocen como OPS (Orden de prestación de servicios) o CPS (Contrato de prestación de servicios). REGISTRO PRESUPUESTAL: También conocido como RP, es el documento que apropia el dinero apartado en el presupuesto con el CDP al proveedor escogido.
•
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PROCEDIMIENTO COMPRAS POR CONTRATO 5. POLITICAS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN Para propósitos de este procedimiento, deberán cumplirse las siguientes condiciones: •
Todas las compras a tramitar deberán solicitarse con por lo menos 7 días de anticipación ante el ordenador del gasto (Rector) para que este proceso pueda desarrollarse con tiempos normales de operación.
•
Por ningún caso será legalizada una compra o prestación de servicio que se haya consumido sin antes realizar el proceso descrito a continuación (Hechos cumplidos).
•
Para tramitar los pagos a los proveedores deben presentarse sin excepción los siguientes documentos legales exigidos de acuerdo al tipo de empresa: o o o o o o o o o o o
Orden de compra CDP RP Pago de estampillas original Pago de aportes parafiscales RUT Cámara de Comercio Certificación bancaria Factura o cuenta de cobro Recibido a satisfacción Aceptación de póliza (Cuando el contrato lo exija)
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.
1
Descripción
Solicitar al ordenador del gasto la aprobación de la compra de un bien o suministro, o la contratación de un servicio, de acuerdo a la necesidad requerida por el área.
2
Evaluar la solicitud compra/contratación.
realizada
y
aprobar
o
negar
3
Remitir a la Vicerrectoría Administrativa el concepto emitido por el rector en la solicitud de compra/contratación aprobada, o enviar de vuelta al emisor las solicitudes no aprobadas.
Responsables
Documento/ Registros
Vicerrectores, Decanos y Jefes de Oficina.
Carta de solicitud de compra o contratación.
Rector
Carta de solicitud de compra o contratación.
Asistente de Rector
Carta de solicitud de compra o contratación.
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PROCEDIMIENTO COMPRAS POR CONTRATO 4
Evaluar financieramente las solicitudes de compra/contratación aprobadas por el rector, autorizar y/o emitir observaciones para la ejecución de las mismas, y remitir a dependencia responsable de gestionar.
Vicerrector Administrativo y Financiero
Carta de solicitud de compra o contratación.
5
Analizar las directrices impartidas por Rector y Vicerrector para la ejecución de las compras/contrataciones aprobadas y autorizadas.
Jefe de Bienes y Suministros
Carta de solicitud de compra o contratación.
6
Buscar mínimo 3 proveedores para la venta del producto o prestación del servicio aprobado.
Profesional Universitario
Base de datos de proveedores (física y digital)
7
Solicitar cotización a proveedor.
Profesional Universitario
Cotizaciones
8
Analizar cotizaciones de proveedores y contrastar contra directrices de estatuto contractual.
Jefe de Bienes y Suministros
Cotizaciones, Estatuto Contractual
9
Definir modalidad de contratación y proveedor a contratar.
Jefe de Bienes y Suministros
Cotizaciones, Estatuto Contractual
10 Solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
11
Profesional Universitario
Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Oficina Financiera remitir a Gestión de Bienes y Suministros.
CDP
Enviar carpeta con documentos soportes a la Oficina 12 Jurídica para constitución del contrato u Orden de prestación de servicios.
Profesional Universitario
Carta de solicitud, cotizaciones, CDP
Constituir contrato u orden de prestación de servicios de 13 acuerdo a la directriz establecida por Bienes y Suministros.
Oficina Jurídica
CPS u OPS
14 Enviar contrato para firma del rector.
Oficina Jurídica
CPS u OPS
15 Numerar contrato firmado y enviar a Bienes y Suministros.
Oficina Jurídica
CPS u OPS
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PROCEDIMIENTO COMPRAS POR CONTRATO 16
Contactar a proveedor para firma de contrato y entregar copia del mismo.
Profesional Universitario
17
Concertar con proveedor fecha y hora de entrega del producto o prestación del servicio contratado.
Profesional Universitario
18
Solicitar expedición de Registro Presupuestal al Oficina Financiera.
Profesional Universitario
19 Expedir RP.
CPS u OPS
Oficina Financiera
RP
20 Recibir productos despachados por los proveedores.
Profesional Universitario
Remisiones
Entregar producto a dependencia solicitante y solicitar firma de recibido, si los productos son tecnológicos se 21 deben entregar a la oficina de informática para proceso interno.
Profesional Universitario
Remisión
22
Solicitar recibido a satisfacción del producto o servicio a la dependencia solicitante.
Profesional Universitario
22
Recibir y tramitar pago a cuentas de proveedores que deben contar con los documentos de ley.
Profesional Universitario
23 Archivar soportes de la compra o contratación. Solicitar a la Oficina Jurídica acta de liquidación del 24 contrato, una vez terminado el mismo (cuando fuere necesario).
7. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA • • • •
Norma NTC GP 1000:2004 Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos PRO-GC-001 Estatuto contractual (Resolución 000006 de octubre 06 de 2009) Guía para solución de problemas
8. REGISTROS • • • •
Carta de solicitud Base de datos de proveedores Certificado de Disponibilidad Presupuestal Orden de Compra
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Acta de liquidación de contrato
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PROCEDIMIENTO COMPRAS POR CONTRATO • • • • • •
Contrato Registro Presupuestal Remisiones Pagos de Estampillas Pólizas Acta de liquidación de contrato
VER
FECHA
0
Noviembre 24 de 2009
1
Junio 9 de 2014
9. CONTROL DE CAMBIOS ELABORÓ DESCRIPCIÓN Ing. Maryorie Mantilla
VERSIÓN ORIGINAL
Sandra Yance Lugo
Se modifica el numeral 5, Política y Condiciones de Operación; Se elimina el pago de la Publicación en la Gaceta Departamental, puesto que este requisito fue eliminado por el Gobierno Nacional.
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